• Tidak ada hasil yang ditemukan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU"

Copied!
51
0
0

Teks penuh

(1)

BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

IKHTISAR

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTABARU TAHUN 2016-2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2021

(2)
(3)

i

Daftar Isi

Hal

Daftar Isi ... i

Daftar Tabel ... ii

Daftar Gambar ... iii

Daftar Istilah ... iv

Kata Pengantar ... v

Profil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru ... vi

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD ... 1

Geografis dan Kondisi Umum (Data) Kabupaten Kotabaru ... 4

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru ... 13

Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ... 15

Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ... 16

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2016 – 2021 dengan Misi RPJPD Kabupaten Kotabaru 2005 – 2025 ... 17

Keselarasan Misi RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2016 – 2021 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2016 – 2021 ... 18

Isu Strategis ... 19

6 (Enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotabaru ... 20

Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru ... 21

Keselarasan Indikator Makro Provinsi Kalsel dengan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 ... 23

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru ... 24

Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 -2021 ... 33

(4)

ii

Daftar Tabel

Hal

Tabel 1 Panjang Jaringan jalan berdasarkan kondisi Kabupaten Kotabaru ... 10

Tabel 2 Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air ... 10

Tabel 3 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan ... 10

Tabel 4 Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru .... 11

Tabel 5 Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kabupaten Kotabaru ... 21

Tabel 6 Keselarasan Indikator Makro Provinsi kalsel dengan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 ... 23

Tabel 7 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru ... 24

Tabel 8 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 1 ... 33

Tabel 9 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 2 ... 34

Tabel 10 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 3 ... 35

Tabel 11 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 4 ... 36

Tabel 12 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 5 ... 37

Tabel 13 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 6 ... 38

Tabel 14 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 7 ... 39

(5)

iii

Daftar Gambar

Hal

Gambar 1 Posisi RPJMD Kabupaten Kotabaru dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... 1 Gambar 2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD ... 2 Gambar 3 Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJMD ... 3 Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru dan Proyeksi Penduduk Tahun

2015 ... 4 Gambar 5 Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 ... 5 Gambar 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Kotabaru Tahun 2010-2015 ... 5 Gambar 7 Variabel Pembangunan Manusia Kabupaten Kotabaru 2010-2015 ... 5 Gambar 8 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Pertambangan

Kabupaten Kotabaru Tahun 2013-2015 ... 6 Gambar 9 PDRB per Kapita tanpa Pertambangan Kabupaten Kotabaru Tahun

2010-2015 ... 6 Gambar 10 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Kotabaru 2011-2015 ... 6 Gambar 11 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru Tahun

2012-2015 ... 7 Gambar 12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat

Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015 ... 7 Gambar 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru

Tahun 2012-2015 ... 7 Gambar 14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan di

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015 ... 8 Gambar 15 Perkembangan Rasio Guru - Murid Jenjang Pendidikan di Kabupaten

Kotabaru Tahun 2010-2015 ... 8 Gambar 16 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015 ... 9 Gambar 17 Perkembangan Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015 ... 9 Gambar 18 Perkembangan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kotabaru Tahun

2011-2015 ... 11 Gambar 19 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015 11 Gambar 20 Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru ... 12 Gambar 21 Ilustrasi Kebutuhan Pendanaan Indikatif RPJMD Kabupaten Kotabaru

(6)

iv

Daftar Istilah

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)

adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya.

 RPJP Nasional : disusun oleh Pemerintah Pusat

 RPJP Daerah : disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJPN

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)

adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Pemerintahan Terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP.

 RPJM Nasional : disusun oleh Pemerintah Pusat yang berpedoman pada RPJPN

 RPJM Daerah : disusun oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN

RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

 RKP Nasional : disusun oleh Pemerintah Pusat  RKP Daerah : Disusun oleh Pemerintah Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara/daerah dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara/daerah lain.

(7)

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dokumen ikhtisar RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 ini dapat disusun.

Tujuan penyusunan ringkasan ini adalah sebagai upaya untuk menyampaikan informasi yang ringkas dan komperehensif mengenai dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021. Diharapkan dengan disusunnya ikhtisar ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terutama masyarakat umum Kabupaten Kotabaru untuk dapat mengetahui dan memahami rencana pembangunan Kabupaten Kotabaru untuk periode lima tahun kedepan.

Akhir kata, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen ikhtisar RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 yang tentunya membutuhkan saran dan masukan lebih lanjut.

Kotabaru, November 2016

Tim Penyusun Ikhtisar RPJMD Bappeda Kabupaten Kotabaru

(8)

vi PROFIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Nama : H. SAYED JAFAR, SH Kelahiran : Kotabaru, 17 Maret 1962 Alamat : Jl. Hasanuddin, Kotabaru Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana Hukum Pengalaman Keorganisasian :

1. Wakil Ketua Wantim DPD Golkar Kabupaten Kotabaru (2011 - 2014)

2. Ketua DPD Golkar Kabupaten Kotabaru (2014 - 2015)

3. Ketua DPD Golkar Kabupaten Kotabaru (2015 - 2019)

Pengalaman Pekerjaan :

1. Direktur PT. Anggrek Jaya Sari Puspita Kotabaru (1990-Sekarang) 2. Owner Kelompok Usaha "SJA" Group (2005-Sekarang)

3. Bupati Kotabaru (2016-2021) Tanda Jasa & Penghargaan :

1. Chicago International University Honorary Degree Of Doctorate In Management (2004)

2. Citra Eksekutif Dan Profesional Figur Anak Bangsa Berprestasi - Media Executive Award (2005)

3. Piagam Penghargaan Polda Kalsel (2013 & 2015)

Nama : Ir. BURHANUDIN Kelahiran : Sapunggur, 05 April 1963

Alamat : Jl. Palm Raya Grand Mawar City Banjarbaru

Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana Kehutanan, Univ. Lambung Mangkurat Banjarbaru

Pengalaman Keorganisasian :

1. Ketua Forum Komunikasi Nusantara (2004-2009) 2. Wakil Ketua IPSI Kalimantan Selatan

(2007-2009)

3. Sekretaris DPW PPP PBR Provinsi Kalimantan Selatan (2006-2011)

Pengalaman Pekerjaan :

1. Manajer PT. Barito Pasific (1990-2002)

2. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2014) 3. Wakil Bupati Kotabaru (2016-2021)

(9)

H a l | 1 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025.

Gambar 1. Posisi RPJMD Kabupaten Kotabaru dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(10)

H a l | 2 Gambar 2. Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD (sumber : Bappeda Provinsi Kalsel)

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

(Lampiran III Permendagri No 54/2010)

Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Kab/Kota Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 4 6 5 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Pengolahan data & informasi

(11)

H a l | 3 Gambar 3. Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJMD (sumber : Bappeda Provinsi Kalsel)

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan

Tujuan

Sasaran

Rumusan

Visi & Misi

Kesepakatan KDH dgn DPRD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan Indikator Kinerja Daerah Thn 1 s.d Thn 5 Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn Rancangan Awal RPJMD Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD MUSRENBANG RPJMD Rancangan Akhir RPJMD PERDA RPJMD Evaluasi dgn Gubernur Kebijakan umum dan program pembangunan Daerah 5 thn IndikasI rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 5 thn Pembahasan Dengan DPRD Rancangan RENSTRA SKPD Forum SKPD

(12)

H a l | 4 Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru dan

Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (BPS, 2016)

Sumber Peta : Bappeda Kabupaten Kotabaru

Letak geografis : 2o20’- 4o21’ LS dan 115o15’-116o30’ BT Luas : 9.422,46 km2, 21 Kec.: 1. P. Sembilan : 4,76 km2, 6.404 Org 2. P. Laut Barat : 297,81 km2, 10.179 Org 3. P. Laut Tg. Selayar : 101,01 km2, 10.875 Org 4. P. Laut Selatan : 378,07 km2, 9.804 Org 5. P. Laut Kepulauan : 107,12 km2, 12.251 Org 6. P. Laut Timur : 642,81 km2, 13.991 Org 7. P. Sebuku : 225,5 km2, 7.909 Org 8. P. Laut Utara : 159,3 km2, 87.171 Org 9. P. Laut Tengah : 337,64 km2, 10.315 Org 10.Kelumpang Selatan : 279,66 km2, 10.003 Org 11.Kelumpang Hilir : 281,2 km2, 22.264 Org 12.Kelumpang Hulu : 553,44 km2, 16.013 Org 13.Hampang : 589,15 km2, 11.356 Org 14.Sungai Durian : 1.684,64 km2, 11.393 Org 15.Kelumpang Tengah : 1.042,38 km2, 13.729 Org 16.Kelumpang Barat : 349,29 km2, 5.837 Org 17.Kelumpang Utara : 279,45 km2, 5.829 Org 18.Pamukan Selatan : 391,87 km2, 14.337 Org 19.Sampanahan : 488,89 km2, 10.798 Org 20.Pamukan Utara : 638,63 km2, 19.693 Org 21.Pamukan Barat : 589,84 km2, 10.057 Org

(13)

H a l | 5 Gambar 5 Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 (BPS, 2016)

Sumber : IPM Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

Gambar 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015

Sumber : IPM Kabupaten Kotabaru 2015 (*Angka sementara)

(14)

H a l | 6 *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Sumber : Tinjauan Perekonomian Kotabaru (PDRB), 2015

Gambar 8 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Pertambangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2013-2015

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

Gambar 9 PDRB per Kapita tanpa Pertambangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Kab. Kotabaru, 2016

Gambar 10 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Kotabaru 2011-2015

5.63 5.87 5.31 7.48 4.57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015

(15)

H a l | 7 Sumber : BPS Kotabaru, 2016

Gambar 11 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015

Sumber : BPS Kotabaru, 2016

Gambar 12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015

Sumber : BPS Kotabaru, 2016

Gambar 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015

(16)

H a l | 8 Sumber : Dinas pendidikan Kab Kotabaru

Gambar 14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang

Pendidikan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru

Gambar 15 Perkembangan Rasio Guru - Murid Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015

(17)

H a l | 9 Gambar 16 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kotabaru, 2016)

Gambar 17 Perkembangan Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kotabaru, 2016)

(18)

H a l | 10 Tabel 1 Panjang Jaringan jalan berdasarkan kondisi Kabupaten Kotabaru

No Kondisi Jalan Panjang Jalan (Km)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jalan Baik 56.923 336.65 642.33 695,14 869.02 254.86 2 Jalan Sedang 317.460 149.50 384.31 442,86 395.48 185.48 3 Jalan Rusak

Sedang 60.775 215.55 128.38 110,21 90.31 295.63 4 Jalan Rusak Berat 596.382 347.64 217.57 179,59 139.59 636.62 Sumber : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2015

Tabel 2 Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

No Jenis Bangunan Pengairan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Saluran Pembawa Primer 72,793 78,193 142,920 142,920 156,820 2 Saluran Pembawa Sekunder 203.786 203.786 203.786 203.786 197.031

3 Bendung 8 9 11 17 17

4 Pintu Air 155 205 245 250 272

5 Jembatan Penyeberangan 79 85 125 155 219 6 Tanggul 16,323 18,455 24,015 26,530 26.530 Sumber : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 2015

Tabel 3 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan

No Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh

rumah tangga x 100%

7,889 8,388 9,724 10,385 10,726

2. Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh

rumah tangga x100%

48,90 49,73 42,60 44,04 44,84

(19)

H a l | 11 Tabel 4 Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru

Tahun PMDN PMA Total Jumlah Investor Nilai Investasi (Rp.Juta) Jumlah Investor Nilai Investasi (Rp.Juta) Jumlah Investor Nilai Investasi (Rp.Juta) 2008 10 8.361.620 19 8.621.391 29 16.983.011 2009 13 9.265.188 20 9.238.019 33 18.503.207 2010 22 9.301.500 15 11.229.090 37 20.530.590 2011 22 9.301.500 16 12.332.068 38 21.633.568 2012 22 9.850.179 18 12.447.290 40 22.297.469 2013 22 9.850.179 19 12.447.290 41 22.297.469 2014 23 13.243.346 19 16.825.840 42 30.069.186 2015 23 13.243.346 20 16.953.109 43 30. 196.455

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2015

Gambar 18 Perkembangan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015 (Badan ketahanan Pangan & P4K Kotabaru)

Gambar 19 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru)

(20)

H a l | 12 Gambar 20 Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru

KTM Sengayam Kawasan Pesisir KIN Sebuku kawasan lindung sebatung

Kawasan Pulau2 Kecil Kawasan Lindung Meratus Agro IP

Kawasan Ekonomi

Khusus

S2TS

Kawasan Pusat Bisnis

Kawasan Agro IP

(21)

H a l | 13

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru

Kawasan Strategis Dalam RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032, terdiri atas :

1. Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten, terdiri atas :

a. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Ekonomi.

b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Laut Selatan serta Pulau Sembilan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. 2. Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten, berupa :

a. Kawasan Ekonomi Khusus Mekarputih di Kecamatan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. Kawasan Pulau Lari-Larian di Kecamatan Pulau Sebuku yang

merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sengayam di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, dan Kecamatan Kelumpang Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

3. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana terdiri atas :

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :

1) Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara.

2) Kawasan Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi kecamatan Pulau Laut Utara dan Kelumpang Hilir.

3) Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan, meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara, Sungai Durian, Kelumpang Barat, Kelumpang Tengah dan Kelumpang Hulu.

4) Kawasan Agro Industri Pertanian Berangas, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur.

(22)

H a l | 14 5) Kawasan Industri Sebuku yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku; 6) Kawasan Industri Tanjung Pengharapan, di Kecamatan Pulau Laut

Timur.

7) Kawasan Industri Semisir yang berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas : 1) Kawasan Cagar Budaya Makam Raja-raja Sigam

2) Kawasan Pelestarian dan Pengembangan Adat Dayak berada di sepanjang Pegunungan Meratus, dan kawasan pelestarian dan pengembangan adat-adat lainya dalam wilayah Kabupaten.

3) Kawasan Cagar Budaya Ratu Intan di Kecamatan Pamukan Utara 4) Kawasan Cagar Budaya Makam Raja Cantung di Banua Lawas c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri

atas :

1) Kawasan Lindung Meratus, meliputi Kecamatan Hampang, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Pamukan Barat

2) Kawasan Lindung Sebatung, meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur. 3) Kawasan Pengembangan Pesisir, meliputi Kecamatan Pamukan

Selatan dan Kecamatan Kelumpang Utara.

4) Kawasan Pulau-pulau Kecil, berada di Kecamatan Pulau Sembilan dan Kecamatan Pulau Sebuku (Pulau Samber Gelap dan Pulau lari-larian).

(23)

H a l | 15

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2016-2021

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KOTABARU

SEBAGAI DAERAH UNGGULAN

DIBIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN

SERTA KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT

YANG SEMAKIN

(24)

H a l | 16 Adapun makna yang dimaksud dalam Visi tersebut adalah diuraikan seperti berikut : Unggulan adalah menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain pada sektor pariwisata dan agrobisnis sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Agrobisnis adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan yang dijadikan sebagai potensi strategis dan landasan acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi.

Kepariwisataan adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat baik yang berupa biofisik, maupun sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Kemandirian adalah meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Kotabaru menggunakan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat Yang Semakin Berkualitas adalah meningkatnya derajat dan mutu kehidupan masyarakat Kabupaten Kotabaru yang relegius, sehat, cerdas dan terampil. Masyarakat Yang Semakin Sejahtera adalah wujud kehidupan masyarakat Kabupaten Kotabaru yang semakin mandiri dan memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk menentukan pilihan dalam kehidupan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan

misi

sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.

5. Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.

6. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan

penanggulangan/pengentasan kemiskinan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

(25)

H a l | 17 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2016 – 2021 dengan Misi

RPJPD Kabupaten Kotabaru 2005 – 2025

VISI RPJPD KOTABARU 2005-2025 :

“KOTABARU MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

VISI RPJMD KOTABARU 2016-2021 : “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera”

MISI RPJPD 2005-2025

5 Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

1 Meningkatkan mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa melalui Penye-lenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan

6 Mewujudkan Perbaikan Sistem Subsidi, Perlin-dungan Sosial dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan.

4

5

Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif dan Gotong Royong. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Sehat, Cerdas, Terampil.

3 Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera.

1

2

Mengembangkan dan Meningkatkan Sektor-sektor Produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang Eko Wisata dan Agribisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

MISI RPJMD 2016-2021

2

4 Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik

Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berdaya Saing dan Pro Mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

3 Mengembangkan prasarana dan sarana

pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten.

(26)

H a l | 18 Keselarasan Misi RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2016 – 2021 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2016 – 2021

VISI RPJMD KALIMANTAN SELATAN 2016-2021 :

“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”

MISI RPJMD 2016-2021 VISI RPJMD KOTABARU 2016-2021 : “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera”

1

2 Mengembangkan dan Meningkatkan Sektor-sektor Produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang Eko Wisata dan Agribisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil.

6 Mewujudkan Perbaikan Sistem Subsidi, Perlin-dungan Sosial dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan.

4 Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif dan Gotong Royong.

MISI RPJMD KALSEL 2016-2021

5 Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Sehat, Cerdas, Terampil.

7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa melalui Penye-lenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan

3 Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera.

2 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

3 Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal.

4 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

5 Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

(27)

H a l | 19 Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kab. Kotabaru serta isu-isu strategis jangka panjang, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kab. Kotabaru Tahun 2016-2021 adalah :

1.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

2.

Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan.

3.

Peningkatan dan Pemerataan Kesehatan.

4.

Peningkatan Kualitas Lingkungan.

5.

Peningkatan Pelayanan Publik.

6. Peningkatan Profesionalisme Aparatur.

7.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

8.

Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah.

9.

Pengembangan Ekonomi Potensial Kabupaten

Kotabaru dan UMKM.

(28)

H a l | 20 PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN AGROBISNIS SEKTOR

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KELAUTAN/ PERIKANAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN SERTA SEKTOR EKONOMI LAINNYA BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI, AIR BERSIH DAN LISTRIK

PENINGKATAN KUALITAS SDM (PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEAGAMAAN)

PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PERBAIKAN SISTEM BANTUAN DAN

PERLINDUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN BERDASAR PRINSIP GOTONG ROYONG DAN MOTTO SAIJAAN

1

2

3

4

5

6

(29)

H a l | 21 KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN KOTABARU

Tabel 5 Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kabupaten Kotabaru

01

Menghadirkan kembali negara untuk

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

11 Kalsel Aman

06 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

02 Membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 13

Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik

03

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

09 Kalsel dengan Infrastruktur yang berkualitas

02

Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan kepariwisataan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kotabaru

04

eningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasar prinsip gotong royong

04

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

13 Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik 06 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

(30)

H a l | 22 05 Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia

01 Kalsel Cerdas 03 Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

02 Kalsel Sehat

03 Kalsel Terampil 05 Perbaikan sistem bantuan dan

perlindungan sosial kemasyarakatan serta penanggulangan kemiskinan

04 Kalsel Beriman

12 Kalsel Menuju Tuan Rumah PON

06 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

05 Kalsel Sentra Pangan

01

Pembangunan Ekomoni dengan bertumpu pada Agrobisnis Pertanian dalam arti luas, industri kelautan dan kemaritiman, Jasa dan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 08 Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

07

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic

06 Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional

01

Pembangunan Ekomoni dengan bertumpu pada Agrobisnis Pertanian dalam arti luas, industri kelautan dan kemaritiman, Jasa dan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 07 Kalsel Menuju Daerah Perdagangan dan

Jasa

08 Melakukan revolusi karakter bangsa 10 Kalsel Berbudaya 03 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

09 Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

10 Kalsel Berbudaya 03 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

11 Kalsel Aman 06 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

(31)

H a l | 23 Keselarasan Indikator Makro Provinsi Kalsel dengan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021

Tabel 6 Keselarasan Indikator makro Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kotabaru tahun 2016 – 2021

No Indikator Satuan

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kotabaru Kalsel Kotabaru Kalsel Kotabaru Kalsel Kotabaru Kalsel Kotabaru Kalsel Kotabaru Kalsel 1 Peningkatan IPM 66,73 68,88 67,22 69,50 67,71 70,13 68,21 70,75 68,71 71,38 69,22 71,10-71,80

- Lama Sekolah Tahun 7,50 7,70 8,00 7,79 9,00 7,88 10,00 7,97 11,00 8,06 12,00 12,00 - Daya Beli (Konsumsi

Riil/Kapita)

(Rp)

720.500 N/A 791.400 N/A 834.600 N/A 872.000 N/A 914.210 N/A 959.000 N/A - Usia Harapan Hidup Tahun 66,85 67,66 66,95 68,19 67,00 68,55 67,20 68,92 67,50 69,28 67,80 69,64 - Angka Harapan

Lama Sekolah

Tahun

7,5 N/A 8 12,54 9 12,83 10 13,12 11 13,41 12 13,7 2 PDRB (Rp. Jt) (Rp. Jt) 15.743.480 N/A 16.147.320 N/A 16.850.200 N/A 17.550.450 N/A 18.126.919 N/A 18.872.321 N/A 3 Jumlah Penduduk Jiwa 328.941 N/A 347.234 N/A 364.420 N/A 382.725 N/A 397.140 N/A 412.370 N/A 4 Pertumbuhan Ekonomi % 4,50 3,28 - 3,78 5,00 3,53 - 4,03 5,25 3,78 - 4,28 5,50 4,03 - 4,53 5,75 4,28 - 4,78 6,00 4,50 - 5,03 5 Pertumbuhan Penduduk % 2,00 1,76 2,00 1,70 2,00 1,64 2,00 1,56 2,00 1,48 2,00 1,38 6 Income/Kapita (Rp) (Rp) 47.145.620 N/A 47.850.440 N/A 48.378.560 N/A 49.110.245 N/A 49.948.390 N/A 50.868.390 N/A 7 Tingkat Pengangguran % 3,36 4,8 - 4,78 3,28 4,77 - 4,71 3,21 4,7 - 4,5 3,15 4,25 - 4,20 3,08 4,10 - 4,03 2,50 3,60 - 4,00 8 Angka Kemiskinan % 4,10 4,68 - 4,66 3,57 4,65 - 4,55 3,21 4,50 - 4,30 2,94 4,25 - 4,05 2,20 4,03 - 4,02 2,00 3,96 - 4,01 9 Inflasi % 5,20 3,00 - 5,00 5,14 5,00 5,09 5,00 5,06 5,00 5,02 5,00 5,00 5,00 10 Investasi (Rp. Juta) (Rp. Jt) 32.115.828 N/A 34.292.278 N/A 36.354.267 N/A 38.585.319 N/A 41.258.940 N/A 43.124.960 N/A 11 Indeks Pembangunan

Gender - 82,20 88,55 82,65 88,64 83,10 88,74 83,55 88,83 84,01 88,92 84,47 89,02 12 Indeks Pemberdayaan

(32)

H a l | 24 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

Tabel 7 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru VISI : “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta

Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera”

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata 1 Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan unggulan 1 Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan (padi, Jagung, Kedelai)

7,32 %

2 Meningkatkan Produksi

Perkebunan Unggulan 1 Peningkatan Produksi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit dan Kakao serta komoditi pendukung lainnya seperti cengkeh, lada, aren dan nilam)

61,65 %

3 Meningkatkan Produksi

Peternakan Unggulan 1 Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Kerbau)

9,53 %

4 Meningkatkan Produksi

Perikanan unggulan 1 Peningkatan Produksi Perikanan 128.296,58 Ton 5 Meningkatkan Sektor

Industri Pengolahan berbasis produk lokal

1 Kontribusi Sektor Industri

(33)

H a l | 25

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

6 Meningkatkan Jumlah

Kunjungan Wisata 1 Jumlah Kunjungan Wisata 260.906 Orang 2 Jumlah Destinasi Wisata

yang dibangun 5 Destinasi Wisata

2 Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1 Meningkatkan investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat 1 Meningkatkan Investasi

Kabupaten Kotabaru 1 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 43.124.960 (Jt Rp) 2 Menciptakan Lapangan

Kerja dan Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja

1 Tingkat Pengangguran

Terbuka 2,5 %

3 Bertambahnya jumlah

koperasi yang aktif 1 Persentase koperasi aktif 72 % 2 Persentase Kualitas Koperasi Aktif 5 % 4 Meningkatkan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM.

1 Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi dan Pembinaan

65 %

5 Terjaganya

Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga

1 Indeks Ketahanan Pangan 0,98 (Nilai Indeks) 6 Meningkatkan kualitas

lingkungan 1 Persentase rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis

95 %

2 Tingkat Pencemaran

(34)

H a l | 26

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021 3 Mewujudkan pemenuhan infrastuktur

dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

1 Meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk

kesejahteraan masyarakat

1 Terpenuhinya

peningkatan akses jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai sarana penunjang ekonomi dan wisata

1 Cakupan Panjang Jalan

dalam Kondisi Baik 90 %

2 Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih

1 Cakupan Penyediaan air

baku 85 %

2 Cakupan Pelayanan air

bersih 75 %

3 Peningkatan Pelayanan

Persampahan 1 Cakupan Pelayanan persampahan 95 % 4 Peningkatan Pembangunan Fasilitas Umum 1 Persentase pembangunan fasilitas umum 85 % 5 Terbangunnya sarana

dan prasarana dasar perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1 Cakupan rumah layak huni 97 %

6 Meningkatnya

pemenuhan kebutuhan listrik

1 Rasio Rumah tangga yang

teraliri listrik 100% 7 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan 1 Cakupan Pelayanan Transportasi Angkutan Massal 100 %

(35)

H a l | 27

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

2 Meningkatkan Penataan Ruang untuk mendukung Pengembangan Wilayah 1 Terwujudnya perencanaan ruang untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten 1 Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW 72 % 2 Tingkat Ketersediaan Rencana Tata ruang pada Kawasan Strategis

81 %

4 Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong. 1 Percepatan Pembangunan Wilayah Perdesaan melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong 1 Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

1 Tingkat Penyerapan DAD

dan ADD 100 %

2 Tingkat Realisasi APBDes 100 % 2 Peningkatan Pembangunan dan penataan Wilayah Transmigrasi, eks transmigrasi dan wilayah perbatasan 1 Jumlah Kawasan Transmigrasi dan eks Transmigrasi yang dikembangkan 3 Kawasan 3 Peningkatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 1 Tingkat keterlibatan masyarakat Desa dalam pembangunan 100 % 4 Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antara swasta, masyarakat dan pemerintah 1 Tingkat Keterlibatan Perusahaan dalam pembangunan 100 %

(36)

H a l | 28

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021 5 Mewujudkan masyarakat yang religius,

sehat, cerdas, terampil. 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di

Kabupaten

Kotabaru, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Propinsi Kalimantan Selatan maupun nasional 1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

1 Angka Rata-rata Lama

Sekolah 7,7 tahun

2 Angka Putus sekolah: Angka Putus sekolah

SD/MI 0 %

3 Rata-rata Angka Kelulusan 100 % 4 Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan Dasar 99,5 % 2 Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat 1 Usia Harapan Hidup (UHH) 67,8 Tahun 3 Menurunkan angka

kematian ibu 1 Angka Kematian Ibu 105 / 100.000 KL 4 Menurunkan angka

kematian bayi 1 Angka Kematian Bayi 6 /1.000 KL 5 Pengembangan

pelestarian dan kekayaan budaya daerah

1 Persentase pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah yang difasilitasi

80 %

6 Meningkatnya Prestasi

Dalam Bidang Olahraga 1 Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga 90 % 7 Meningkatnya peran

serta pemuda dalam bidang pembangunan

1 Persentase Oganisasi pemuda yang sesuai kebijakan kepemudaan

(37)

H a l | 29

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

8 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1 Persentase Pendidikan Agama dan Sarana Keagamaan yang dibantu

55%

9 Mengendalikan

Pertambahan penduduk 1 Pertumbuhan Penduduk 2 % 10 Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan meminimalisir peredaran gelap narkoba 1 Angka Penyalahgunaan Narkoba Menurun 11 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

1 Persentase focal point PUG Perangkat Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

80 %

2 Persentase perempuan

yang menduduki jabatan strategis

30 %

12 Meningkatnya Perlindungan

Perempuan dan Anak

1 Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu

(38)

H a l | 30

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021 6 Mewujudkan perbaikan sistem subsidi,

perlindungan sosial dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan. 1 Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan 1 Meningkatkan aksesibilitas penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar 1 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial 70 % 2 Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap pelayanan sosial dasar 1 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 100 % 3 Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap Pemberdayaan Ekonomi 1 Cakupan pelayanan masyarakat miskin yang mendapat Pemberdayaan Ekonomi

90%

4 Peningkatan Lembaga

Usaha Ekonomi Desa 1 Persentase Desa yang memiliki BUMDES 100 % 2 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1 Meningkatnya koordinasi pencegahan dan Penanggulangan Bencana antar instansi

1 Persentase pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang ditangani

100 %

7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan

(39)

H a l | 31

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

penyelenggaraan pemerintahan yang

aspiratif, partisipatif dan transparan. an Daerah yang Baik Pemerintah Daerah 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja 3 Tingkat Maturitas SPIP 3 (Level) BB 2 Meningkatnya efektifitas

kelembagaan pemerintahan & manajemen aparatur yang efektif dan professional

1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan

90 %

2 Persentase Jabatan yang disi sesuai dengan Kompetensi

60 %

3 Penataan dan penetapan produk hukum daerah

1 Rasio Prolegda yang

menjadi Peraturan Daerah 100 % 4 Penegakan perda

melalui penegakan hukum secara tegas

1 Persentase Penegakan

perda 40 %

5 Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Arsip 1 Persentase SKPD yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku 95 % 6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi Kependudukan

1 Rasio Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

(40)

H a l | 32

No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

7 Meningkatnya kualitas perencanaan,

penganggaran dan pengendalian program

1 Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD

Sangat Baik (Kategori)

2 Tingkat ketersediaan data pendukung penyusunan rencana data

pembangunan

100 %

8 Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan konflik

1 Persentase konflik yang

telah tertangani 100 % 9 Menurunnya angka

pelanggaran hukum dan tindak kriminal serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas

1 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum dan Kriminal Menurun 10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 1 Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu N.A

(41)

H a l | 33 REKAPITULASI PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN RPJMD TAHUN 2016 -2021

Tabel 8 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 1

No Misi dan Sasaran PembanguProgram nan

Pendanaan Indikatif 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru. 34 67.644.363.351 93.563.188.516 109.849.380.129 111.961.535.629 119.002.377.490 127.826.385.947

Sasaran

1 Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan unggulan 6 25.048.257.601 27.218.678.000 30.414.750.380 30.414.750.380 32.660.225.418 35.128.747.960 2 Meningkatkan Produksi Perkebunan Unggulan 5 13.783.012.300 16.938.265.903 18.020.295.763 19.942.916.371 22.207.737.563 25.624.482.978 3 Meningkatkan Produksi Peternakan Unggulan 6 6.337.988.450 16.494.399.373 12.143.253.241 12.801.672.889 13.501.910.518 14.402.006.044 4 Meningkatkan Produksi Perikanan unggulan 4 14.332.105.000 18.972.515.240 20.441.580.744 21.926.895.988 23.469.566.491 25.270.391.340 5 Meningkatan Sektor Industri

Pengolahan berbasis produk lokal

6 1.361.000.000 2.480.000.000 2.290.000.000 2.200.000.000 2.245.000.000 2.540.000.000

6 Meningkatkan Jumlah

(42)

H a l | 34 Tabel 9 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 2

No Misi dan Sasaran PembangunProgram an

Pendanaan Indikatif 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

37 26.848.721.761 47.501.644.418 46.644.365.892 54.523.209.950 58.468.183.468 66.053.459.367

Sasaran

1 Meningkatkan Investasi

Kabupaten Kotabaru 5 2.777.630.000 2.824.540.000 2.939.860.000 2.792.790.000 2.674.580.000 2.869.180.000 2 Menciptakan Lapangan

Kerja dan Meningkatkan

Kualitas Tenaga kerja 3 3.188.915.696 8.372.051.539 4.240.241.434 4.535.048.852 4.870.317.984 4.915.317.984 3 Bertambahnya jumlah

koperasi yang aktif 1 1.395.000.000 1.650.000.000 1.905.000.000 2.105.000.000 2.245.000.000 2.395.000.000 4 Peningkatan Kewirausahaan &Keunggulan Kompetitif UKM. 3 1.842.500.000 1.474.000.000 1.720.000.000 1.960.000.000 2.210.000.000 2.455.000.000 5 Terjaganya Ketersediaan

Pangan dan Stabilitas

Harga 11 10.528.231.065 13.183.956.500 12.300.000.000 16.525.000.000 15.625.000.000 16.336.250.000 6 Peningkatan kualitas

(43)

H a l | 35 Tabel 10 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 3

No Misi dan Sasaran

Program Pembangun an Pendanaan Indikatif 2016 – 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

32 423.577.801.334 470.448.000.000 370.848.218.478 389.970.006.978 407.575.805.578 418.662.358.726

Sasaran

1 Terpenuhinya peningkatan akses jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai sarana penunjang ekonomi dan wisata

8 191.562.550.000 200.385.000.000 211.240.000.000 220.325.000.000 229.215.000.000 236.175.000.000

2 Meningkatnya cakupan pelayanan air

minum/air bersih 3 30.980.000.000 34.262.000.000 38.325.000.000 39.245.000.000 43.175.000.000 43.975.000.000 3 Peningkatan Pelayanan Persampahan 1 3.316.600.000 3.613.000.000 4.460.000.000 5.550.000.000 6.640.000.000 6.640.000.000 4 Peningkatan Pembangunan Fasilitas

Umum 3 131.470.413.684 154.124.000.000 31.555.000.000 38.243.750.000 40.743.750.000 43.243.750.000 5 Terbangunnya sarana dan prasarana

dasar perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

7 40.875.429.650 44.705.150.000 60.726.583.478 60.768.583.478 60.768.583.478 60.768.583.478

6 Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan listrik 1 2.980.000.000 - - - - -

7 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan, telekomunikasi dan informasi

6 21.592.808.000 31.518.850.000 21.917.635.000 23.011.273.500 24.276.832.100 25.751.721.248

8 Terwujudnya perencanaan ruang untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

(44)

H a l | 36 Tabel 11 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 4

No Misi dan Sasaran PembangunProgram an

Pendanaan Indikatif 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.

7 10.841.132.025 11.349.587.375 13.036.456.898 13.178.555.443 14.583.814.524 14.398.640.029 Sasaran

1 Optimalisasi Penggunaan Alokasi

Dana Desa dan Dana Desa 2 6.949.389.000 7.253.194.000 7.746.353.700 8.288.921.385 8.876.617.454 9.210.198.327 2 Peningkatan Pembangunan dan

penataan Wilayah Transmigrasi, eks transmigrasi dan wilayah perbatasan

2 710.000.000 975.000.000 875.000.000 850.000.000 725.000.000 725.000.000 3 Peningkatan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat 1 2.074.134.325 2.138.393.375 2.280.103.198 2.403.634.058 2.545.197.070 2.675.441.702 4 Meningkatnya partisipasi dan

kemitraan antara swasta,

(45)

H a l | 37 Tabel 12 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 5

No Misi dan Sasaran

Program Pembang unan Pendanaan Indikatif 2016 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.

76 177.810.749.324 267.312.373.504 272.009.805.969 263.749.254.550 264.520.812.300 279.333.124.592 Sasaran

1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan 19 83.844.278.500 72.094.653.200 75.656.665.000 78.134.405.450 79.750.911.549 81.594.680.143 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 17 49.670.986.316 113.591.062.398 128.588.064.028 117.029.843.228 116.980.933.228 115.048.113.228 3 Menurunkan angka kematian ibu 9 7.779.279.300 22.838.788.900 24.840.188.900 24.941.588.900 24.943.088.900 24.943.088.900 4 Menurunkan angka kematian bayi 7 1.868.290.767 4.835.788.301 4.945.411.261 5.000.898.813 5.257.303.875 5.257.303.875 5 Pengembangan pelestarian dan kekayaan

budaya daerah 4 1.308.000.000 5.215.390.000 2.097.208.700 2.240.072.271 2.394.966.271 2.562.967.903 6 Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Olahraga 3 14.805.000.000 29.275.000.000 15.470.000.000 15.420.000.000 13.475.000.000 29.000.000.000

7 Meningkatnya peran serta pemuda dalam

bidang pembangunan 3 2.384.220.000 2.634.220.000 2.484.220.000 2.509.220.000 2.749.220.000 2.549.220.000 8 Meningkatnya kualitas pemahaman dan

pengamalan ajaran agama 1 11.444.059.100 11.498.000.000 11.583.000.000 11.668.000.000 11.753.000.000 11.838.000.000 9 Mengendalikan Pertambahan penduduk 6 2.230.053.841 2.453.059.225 2.596.070.000 2.740.100.000 2.841.250.000 2.983.312.500 10 Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba

dan meminimalisir peredaran gelap narkoba 2 291.311.400 475.095.740 1.131.085.000 1.238.193.500 1.354.612.850 489.136.135 11 Meningkatnya peran serta perempuan dalam

bidang pembangunan 3 1.743.978.100 1.915.894.540 2.103.393.080 2.276.932.388 2.425.525.627 2.442.551.908 12 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan

(46)

H a l | 38 Tabel 13 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 6

No Misi dan Sasaran PembangunProgram an

Pendanaan Indikatif 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan.

22 18.196.349.260 26.689.184.850 31.171.013.250 67.523.208.220 68.769.275.139 69.157.840.373 Sasaran

1 Meningkatkan aksesibilitas penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap

pelayanan sosial dasar 7 1.651.574.900 1.869.100.000 2.303.000.000 2.304.000.000 2.519.000.000 2.619.000.000 2 Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat

Kurang mampu terhadap pelayanan

sosial dasar 1 5.450.316.000 13.672.133.200 17.141.440.200 52.191.640.200 52.192.040.200 52.192.040.200 3 Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat

Kurang mampu terhadap

Pemberdayaan Ekonomi 3 3.099.095.650 3.293.143.650 3.457.784.150 3.630.729.675 3.812.587.676 4.002.408.298 4 Peningkatan Lembaga Usaha Ekonomi

Desa 4 3.695.078.210 3.769.768.000 3.852.588.900 3.924.278.345 3.977.892.262 4.016.636.875 5 Meningkatnya koordinasi pencegahan

dan Penanggulangan Bencana antar

(47)

H a l | 39 Tabel 14 Rekapitulasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan pada Misi 7

No Misi dan Sasaran PembangunProgram an

Pendanaan Indikatif 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

62 302.805.084.486 423.800.855.110 441.583.865.901 455.927.032.652 498.817.716.002 485.002.229.289 Sasaran

1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah

Daerah 26 264.679.954.252 367.543.529.037 392.707.810.470 402.592.541.605 412.637.896.234 426.708.349.361 2 Meningkatnya efektifitas kelembagaan

pemerintahan & manajemen aparatur yang

efektif dan professional 9 14.953.237.455 18.509.336.445 18.739.910.765 18.838.113.614 19.717.404.300 19.389.592.760 3 Penataan dan penetapan produk hukum

daerah 1 3.801.657.600 4.459.000.000 4.606.000.000 4.754.000.000 4.899.000.000 5.244.000.000 4 Penegakan perda melalui penegakan

hukum secara tegas 3 2.390.191.000 2.223.121.700 2.534.277.785 2.660.991.674 2.794.041.258 2.933.743.321 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip 5 2.307.161.000 13.782.500.000 3.266.100.000 3.001.100.000 3.001.100.000 3.001.100.000 6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

administrasi Kependudukan 1 2.983.169.300 2.661.645.650 2.927.810.215 4.398.133.886 4.837.947.159 5.321.741.875 7 Meningkatnya kualitas perencanaan,

penganggaran dan pengendalian program 12 8.300.204.674 9.081.754.400 9.604.929.600 10.915.422.200 11.621.964.300 13.134.160.100 8 Terlaksanya pencegahan dini dan

penanggulangan konflik 2 1.582.814.755 3.095.273.038 3.871.640.342 4.258.804.376 4.684.644.814 5.153.109.294 9 Menurunnya angka pelanggaran hukum

dan tindak kriminal serta meningkatnya

penuntasan kasus kriminalitas 1 1.404.590.400 1.518.603.440 1.806.254.384 1.986.879.822 2.185.567.805 2.404.124.585 10 Meningkatnya partisipasi masyarakat

(48)

H a l | 40 Gambar 21 Ilustrasi Kebutuhan Pendanaan Indikatif RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021

(49)

H a l | 41 Tabel 15 Prediksi Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021

URAIAN TARGET 2016 Proyeksi APBD 2017 Proyeksi APBD 2018 Proyeksi APBD 2019 Proyeksi APBD 2020 Proyeksi APBD 2021 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 46.714.876.761 48.162.733.091 50.735.416.572 53.269.884.729 56.064.728.313 58.827.731.978 RETRIBUSI DAERAH 7.342.605.410 7.649.148.322 8.253.513.312 8.874.537.854 9.344.213.925 9.956.474.446 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN

7.928.638.374 8.500.000.000 8.925.000.000 9.371.250.000 9.839.812.500 10.331.803.125 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

72.604.821.698 76.061.252.347 76.985.766.724 77.930.971.337 78.897.645.343 82.517.527.610 DANA PERIMBANGAN 1.463.631.466.800 1.479.669.121.940 1.436.142.023.575 1.522.456.031.457 1.560.809.144.249 1.634.718.242.261 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN

PAJAK:

545.536.924.000 668.875.094.940 572.813.770.200 601.454.458.710 631.527.181.646 663.103.540.728 Bagi Hasil Pajak 69.652.111.000 69.652.111.000 73.134.716.550 76.791.452.378 80.631.024.996 84.662.576.246 Bagi Hasil Bukan pajak 475.884.813.000 599.222.983.940 499.679.053.650 524.663.006.333 550.896.156.649 578.440.964.482 DANA ALOKASI UMUM 607.886.563.000 607.886.563.000 623.917.509.375 632.090.828.747 640.371.218.603 672.389.779.533 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK): 189.927.699.800 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler 10.000.000.000 - - - - - Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Publik

Daerah ( DAK Fisik IPD)

84.251.450.000 - - - - - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 95.676.249.800 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 82.627.184.000 DANA DESA (DD) 120.280.280.000 120.280.280.000 156.783.560.000 206.283.560.000 206.283.560.000 216.597.738.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

192.917.014.414 194.552.755.000 189.974.981.037 199.415.946.558 209.328.382.519 219.794.801.645 PENDAPATAN HIBAH 13.472.176.550 15.052.755.000 1.499.981.037 1.517.196.558 1.534.695.019 1.611.429.770 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI 179.444.837.864 179.500.000.000 188.475.000.000 197.898.750.000 207.793.687.500 218.183.371.875 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- - - -

(50)

H a l | 42 okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati yang juga disusun dengan pendekataan perencanaan secara teknokratik, politik, partisipatif dan top down–

bottom up. Melalui serangkaian tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah

yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 memuat dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Implementasi RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 dilaksanakan secara bertahap melalui target pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, unsur legislatif, unsur dunia usaha, unsur akademisi dan masyarakat / organisasi masyarakat dengan tetap memperhatikan motto SAIJAAN yang berarti semufakat, satu hati dan se-iya se-kata. Semangat membangun Kabupaten Kotabaru dengan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras didukung oleh sifat gotong royong seperti makna lambang SAIJAAN diharapkan dapat membawa Kabupaten Kotabaru sebagai daerah unggulan dibidang agrobisnis dan kepariwisataan serta kemandirian menuju masyarakat yang semakin berkualitas dan sejahtera.

(51)

H a l | 43

Gedung Paris Barantai, 10 Mei 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Kotabaru Telp. 0518- 21017 Fax.0518-25371 Web: http://bappeda-kotabaru.info Email: info@bappeda-kotabaru.info

Gambar

Gambar 6  Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten  Kotabaru Tahun 2010-2015
Gambar 9 PDRB per Kapita tanpa Pertambangan Kabupaten Kotabaru  Tahun 2010-2015
Gambar 12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat  Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015
Gambar 14  Perkembangan  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  Jenjang  Pendidikan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2015
+7

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta

Selanjutnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta

Visi Bapelitbang dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Rote Ndao yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024

Sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala