Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231.001.800,00 157.231.600,00 146.977.600,00 133.488.000,00 668.699.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 01
2.500.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 802.000,00 567.000,00 567.000,00 564.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
232.500.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
58.125.000,00 58.125.000,00 58.125.000,00 58.125.000,00 3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
9.520.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.000.000,00 6.000.000,00 1.520.000,00 0,00
3
8 unit, kendaran roda 4, dan 8 unit kendaraan
roda 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
10.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 3.000.000,00 3.003.600,00 2.341.400,00 1.655.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
6.451.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 1.614.000,00 1.614.000,00 1.614.000,00 1.609.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
3.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 3 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
33.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
27.679.500,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.921.000,00 6.921.000,00 6.921.000,00 6.916.500,00
3
1 Tahun / 16 Jenis
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
6.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
6.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3
2 Media Harian dan 1 Media
Mingguan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
9.321.000,00 KABUPATEN
TANAH
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 2.662.800,00 5.685.000,00 573.200,00 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
DATAR
130.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
32.499.000,00 32.499.000,00 32.499.000,00 32.503.000,00 3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
192.727.500,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
111.628.000,00 30.567.000,00 30.567.000,00 19.965.500,00 3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
103.507.000,00 54.307.000,00 42.007.000,00 123.706.000,00 323.527.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 02
60.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 3 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
23.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Mesin absen 1 3 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00
set dan 2 Unit Filing besi/metal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
39.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pengadaan peralatan gedung kantor Mesin Ketik 1 3 0,00 10.800.000,00 0,00 28.200.000,00
unit, Hardisk 1 Unit, Komputer 2 Unit, Lap Top, 1 Unit, Printer 3
Unit
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
39.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pengadaan mebeleur 1 Unit Meja 3 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Rapat dan 40 bh Kursi Rapat
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
18.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 5.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
140.027.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35.007.000,00 35.007.000,00 35.007.000,00 35.006.000,00 3
Roda 4 , 8 unit dan roda dua 8
unit
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
4.500.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00
3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03
25.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
3
0 73 Orang
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13.955.000,00 18.350.000,00 2.500.000,00 65.195.000,00 100.000.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 05
100.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 13.955.000,00 18.350.000,00 2.500.000,00 65.195.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.200.000,00 4.913.800,00 1.915.000,00 971.200,00 10.000.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 06
10.000.000,00 KABUPATEN
TANAH Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.200.000,00 4.913.800,00 1.915.000,00 971.200,00
3
2 Dokumen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
DATAR Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
10.054.000,00 10.230.400,00 7.912.600,00 6.803.000,00 35.000.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 15
20.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 21 bh Spanduk, 3 5.975.000,00 6.075.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00
5 bh Baliho, 500 lbr Stiker dan
4000 leaflet
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
15.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
darat
4.079.000,00 4.155.400,00 3.937.600,00 2.828.000,00
3
1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Program pengembangan data/informasi 100 % 2.800.000,00 3.800.000,00 2.379.400,00 1.020.600,00 10.000.000,00
1.06 . 1.07.01 . 15
10.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
2.800.000,00 3.800.000,00 2.379.400,00 1.020.600,00
3
4 Dokumen
1.06 . 1.07.01 . 15 . 02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
41.007.000,00 79.350.000,00 62.597.000,00 61.046.000,00 244.000.000,00
100 %
1.25 . 1.07.01 . 15
95.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
13.996.000,00 21.504.000,00 15.000.000,00 44.500.000,00 3
1 Paket
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
100.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pembinaan dan pengelolaan media
informasi
24.188.000,00 29.808.000,00 42.274.000,00 3.730.000,00
3
1 Tahun
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
49.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pengelolaan ICT Training Center 1 Tahun 3 2.823.000,00 28.038.000,00 5.323.000,00 12.816.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 11
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
77.729.200,00 51.966.800,00 36.528.000,00 49.186.000,00 215.410.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 16
65.410.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
41.477.200,00 4.384.800,00 276.000,00 19.272.000,00
3
1 Paket
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
150.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas dan traffic light
36.252.000,00 47.582.000,00 36.252.000,00 29.914.000,00 3
5 unit trafig ligh, 10 RPPJ dan rambu kecil 60
unit
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
94.746.000,00 206.779.000,00 94.295.600,00 116.494.400,00 512.315.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 17
216.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya
51.986.000,00 53.045.200,00 51.486.000,00 59.482.800,00 3
1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
80.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan jasa angkutan
18.225.000,00 20.825.000,00 18.225.000,00 22.725.000,00 3
1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12
40.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
dan angkutan
11.000.000,00 11.000.000,00 10.208.800,00 7.791.200,00
3
250 orang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
15.000.000,00 KABUPATEN
Pemilihan dan pemberian penghargaan 30 Orang 3 1.000.000,00 12.200.000,00 1.800.000,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TANAH DATAR sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
50.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
angkutan
3.650.000,00 18.224.600,00 3.150.000,00 24.975.400,00
3
1 TAHUN
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
15.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Pemilihan pelajar pelopor keselamatan 40 org 3 500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
50.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) 1 Dok 3 1.000.000,00 42.254.200,00 6.745.800,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
46.315.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Penilaian WTN)
7.385.000,00 34.730.000,00 2.680.000,00 1.520.000,00
1 Kali
1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
Program kerjasama informasi dengan mas media
72.018.000,00 114.082.000,00 59.869.600,00 98.451.400,00 344.421.000,00
100 %
1.25 . 1.07.01 . 18
194.421.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
58.010.000,00 46.654.000,00 33.510.000,00 56.247.000,00 3
1 Tahun
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02
150.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
14.008.000,00 67.428.000,00 26.359.600,00 42.204.400,00 3
100 %
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 18
100.000.000,00 KABUPATEN
TANAH DATAR Pembangunan Halte bus, taxi gedung
terminal
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3
2 Unit
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
215.200.000,00 2.686.900,00 1.413.100,00 0,00 219.300.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 19
219.300.000,00 KAB. TANAH
DATAR (DAK)
Pengadaan marka jalan 1100 meter 4 215.200.000,00 2.686.900,00 1.413.100,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100 %
1.07 . 1.07.01 . 20
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
1 Paket
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
964.218.000,00 803.697.500,00 458.394.900,00 681.361.600,00 2.907.672.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1