• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan

Misi : 1. Meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dan pelayanan penyedotan lumpur tinja

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan areal lokasi pemakaman dan penataan Ruang Terbuka Hijau

4. Meningkatkan pemanfaatan media luar ruang dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk berdaya saing melalui pelayanan dibidang reklame

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 7 8 9 10 11 12 6 13

A. SEKRETARIAT DINAS

1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Terwujudnya 1. Terlaksananya Tercapainya Perkantoran Administrasi Perkantoran peningkatan pengelolaan dan pengelolaan dan

pelayanan pelayanan pelayanan Kegiatan :

administrasi administrasi administrasi 1 03 03 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran pelayanan 1 2,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 20,500,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

perkantoran di perkantoran perkantoran administrasi perkantoran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Dinas untuk satu tahun untuk satu tahun Pertamanan

Kebersihan anggaran anggaran

dan 1 03 03 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 130,200,000 12 191,800,000 12 219,400,000 12 241,340,000 12 250,000,000 12 1,032,740,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

Pertamanan dan listrik tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0004 3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Terjaminnya asuransi bagi petugas 100 34,920,000 - - - Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kesehatan PNS lapangan Dinas Kebersihan dan % Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Kab. Bogor yang mengalami Pertamanan

kecelakaan dalam melaksankaan tugas

1 03 03 01 0006 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Terjaminnya legalitas penggunaan 12 28,425,000 12 56,800,000 12 57,400,000 12 63,140,000 12 74,500,000 12 280,265,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0008 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya suasana bersih dan 12 20,000,000 12 25,580,000 12 43,905,000 12 48,295,500 12 45,000,000 12 182,780,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

nyaman dalam bekerja dilingkungan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0010 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 108,525,000 12 181,590,000 12 300,245,000 12 330,269,500 12 325,000,000 12 1,245,629,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 1 111,579,000 1 119,799,000 1 299,799,000 1 329,778,900 1 300,000,000 1 1,160,955,900 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

pengandaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0012 8 Penyediaan komponen instalasi listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 46,440,000 12 27,113,000 12 27,888,000 12 30,676,800 12 30,000,000 12 162,117,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

penerangan bangunan kantor tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0013 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 1 53,516,000 1 148,375,000 1 46,407,000 1 51,047,700 1 55,000,000 1 354,345,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kantor perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0015 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 12 17,662,000 12 16,128,000 12 19,278,000 12 21,205,800 12 19,278,000 12 93,551,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

perundang-undangan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0016 11 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 12 9,010,000 12 7,508,000 12 8,283,000 12 9,111,300 12 8,383,000 12 42,295,300 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kantor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0017 12 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan jamuan 12 164,285,000 12 189,600,000 12 192,700,000 12 211,970,000 12 225,000,000 12 983,555,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

makanan dan minuman Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0018 13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Meningkatnya koordinasi dan konsultasi 12 600,000,000 12 865,488,000 12 750,000,000 12 825,000,000 12 750,000,000 12 3,790,488,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

dan luar daerah dengan instansi horizontal dan vertikal Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0019 14 Penyediaan jasa tenaga pendukung, Meningkatnya motivasi kerja pegawai 1 557,925,000 1 785,325,000 1 210,375,000 1 231,412,500 1 210,375,000 1 1,995,412,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

administrasi dan / teknis perkantoran non PNS dan tunjangan kesehatan sopir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

dan petugas angkutan sampah Pertamanan

1 03 03 01 0020 15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Terwujudnya tertib administrasi 1 32,800,000 1 36,080,000 1 49,480,000 1 54,428,000 1 50,000,000 1 222,788,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kearsipan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0021 16 Penyediaan pelayanan administrasi Meningkatnya tertib administrasi 1 60,250,000 1 52,280,000 1 64,280,000 1 70,708,000 1 67,000,000 1 314,518,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kepegawaian kepegawaian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Tahun-5 2013 Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

3 15

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN (2008)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWAB LOKASI Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012

(2)

1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

1 03 03 01 0022 17 Penyediaan pelayanan administrasi barang Terwujudnya tertib administrasi 1 55,325,000 1 37,822,000 1 34,047,000 1 37,451,700 1 40,000,000 1 204,645,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

inventarisasi aset daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 01 0024 18 Penyediaan pelayanan keamanan Terciptanya suasana aman dalam 1 98,400,000 1 259,000,000 1 173,100,000 1 190,410,000 1 175,000,000 1 895,910,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

bekerja di lingkungan Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0026 19 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan Meningkatnya motivasi kerja petugas 1 2,405,650,000 1 2,421,500,000 1 3,147,225,000 1 3,461,947,500 1 3,250,000,000 1 14,686,322,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

non PNS lapangan pertamanan dan kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

serta upah kerja petugas harian lepas Pertamanan

pertamanan dan kebersihan

2. Terlaksananya 1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

pengadaan Prasarana Aparatur

kendaraan,

perlengkapan Kegiatan :

kantor, peralatan 1 03 03 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas - - 1 15,000,000,000 - 1 15,000,000,000 Sub Bagian Umum dan

gedung, meubleir Kebersihan dan Pertamanan Gedung Gedung Kepegawaian

dan pemeliharaan rutin

1 03 03 02 0005 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Meningkatnya kelancaran dalam 1 6,043,275,000 1 141,814,000 1 5,100,000,000 1 5,610,000,000 1 3,425,000,000 1 20,320,089,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

bertugas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 02 0010 3 Pengadaan meubleir Tersedianya meubeulair kebutuhan 1 53,439,000 1 59,234,000 1 44,954,000 1 49,449,400 1 150,000,000 1 357,076,400 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 02 0013 4 Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1 198,569,000 1 111,605,000 1 153,602,000 1 168,962,200 1 150,000,000 1 782,738,200 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

prasarana peralatan kantor di Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 02 0014 4 Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan - - 1 66,231,000 1 72,854,100 1 85,000,000 1 224,085,100 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 02 0021 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi fisik gedung kantor 1 155,000,000 1 170,000,000 1 202,250,000 1 222,475,000 1 250,000,000 1 999,725,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

sehingga tetap dapat berfungsi secara Pertamanan dan

optimal 5 Gedung UPT

1 03 03 02 0023 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terjaganya kondisi kendaraan 1 135,533,000 1 515,000,000 1 452,170,000 1 497,387,000 1 550,000,000 1 2,150,090,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

operasional dinas/operasional di Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

dan Pertamanan sehingga tetap dapat Pertamanan

berfungsi secara optimal

1 03 03 02 0029 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Bertambahnya umur teknis aset 12 30,000,000 12 10,810,000 12 12,368,000 12 13,604,800 12 17,500,000 12 84,282,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

pemerintah Kabupaten Bogor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 02 0030 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Memperpanjang umur teknis 1 40,530,000 1 11,000,000 1 12,507,000 1 13,757,700 1 15,000,000 1 92,794,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

kantor perlengkapan kantor pada Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1 03 03 03 0006 1 Pengadaan Kartu Pengenal Meningkatnya kedisplinan pegawai di - - 1 9,760,000 - - 1 9,760,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

Lingkungan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

3. Terlaksananya 1 03 03 05 Program Peningkatan Kapasitas

pendidikan dan Sumberdaya Aparatur

pelatihan formal

khususnya di Kegiatan :

bidang kebersihan 1 03 03 05 0001 1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan dan 1 25,000,000 1 27,320,000 - - 1 52,320,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas

dan pertamanan pemahaman aparat Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan

dan Pertamanan Pertamanan

4. Terlaksananya 1 03 03 06 Program Peningkatan Pengembangan penyusunan lakip, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

laporan keuangan Keuangan

semesteran,

perencanaan Kegiatan :

anggaran, 1 03 03 06 0001 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya dokumen LAKIP Dinas 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 115,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

penatausahaan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kebersihan dan Pertamanan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen . Dokumen Dokumen dan Pelaporan Kebersihan dan

keuangan serta Pertamanan

penyusunan

laporan keuangan 1 03 03 06 0002 2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen keuangan 1 14,900,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 99,900,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas

akhir tahun. semesteran semesteran Dinas Kebersihan dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan

(3)

1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

1 03 03 06 0004 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tersedianya laporan keuangan akhir 1 66,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 156,000,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas

tahun tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 06 0005 4 Penyusunan rencana anggaran Tersedianya dokumen perencanaan 1 75,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 1 90,000,000 1 420,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

anggaran 2012 Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 06 0006 5 Penatausahaan keuangan SKPD Meningkatnya tertib administrasi 1 150,000,000 1 122,932,000 1 125,000,000 1 143,573,000 1 150,000,000 1 691,505,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas

keuangan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kebersihan dan

Pertamanan Pertamanan

1 03 03 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Renja dan Renstra Dinas - 1 15,000,000 1 30,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 95,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 06 0008 7 Penyusunan Renstra Tersedianya RENSTRA Dinas 100% 20,000,000 - - - - 100% 20,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten dan Pelaporan Kebersihan dan

Bogor Pertamanan

1 03 03 06 0009 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya RENJA Dinas Kebersihan 100% 25,000,000 - - - - 100% 25,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

dan Pertamanan Kabupaten Bogor dan Pelaporan Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 06 0010 9 Porum SKPD Tersusunnya kegiatan dari hasil 100% 26,824,000 - - - 100% 26,824,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

reses/jumling, RENJA SKPD dan usulan dan Pelaporan Kebersihan dan

dari kecamatan Pertamanan

1 03 03 06 0023 10 Asistensi sistem penatausahaan keuangan Tersedianya Data Laporan Keuangan 100% 17,350,000 - - - - 100% 17,350,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas

SKPD SKPD Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 03 06 0010 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tersedianya dokumen laporan dari Dinas 1 66,810,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 75,000,000 1 251,810,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas

SKPD Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan

Pertamanan

B. BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio Tempat 1 03 03 32 Program Pengembangan Kinerja pelayanan Pelayanan di pembuangan Pengelolaan Persampahan kebersihan Bidang Akhir (TPA)

lingkungan Kebersihan sampah per Kegiatan :

dengan Lingkungan satuan 1 Penyusunan kebijakan manajemen

Pemberdayaan penduduk pengelolaan sampah

Masyarakat

2. Persentase penanganan

1 03 03 32 0022

-

Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Terselenggaranya pengelolaan sampah - Kab. 12,765,000 - 80,000,000

-Pelayanan yang baik dan berwawasan lingkungan Bogor

sampah sesuai amanat UU 18/2008

1 03 03 15 0016

-

Penyusunan Action Plan Penutupan TPA Terarahnya Kegiatan Monitoring Pasca 1 194,667,000 - - - - 1 194,667,000 Bidang Kebersihan Dinas

Pondok Rajeg sesuai UU no. 18/2008 Penutupan TPA Pondok Rajeg Lokasi Lokasi Lingkungan Kebersihan dan

Pertamanan

2. Penyediaan prasarana & sarana pengelolaan sampah

1 03 03 15 0019 - Penyusunan Dokumen Feasibility Study Analisa Kelayakan Calon Lokasi TPA 3 318,357,000 - - - - 3 318,357,000 Bidang Kebersihan Kabupaten TPA Alternatif di Kabupaten Bogor Alternatif Menjadi Lebih Definitif Lokasi - - - - Lokasi Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0032 - Penyusunan Dokumen DED TPA Alternatif Dampak PembangunanTPA Alternatif Kab. 300,540,000 - - Kab. 450,000,000 Kab. 750,540,000 Bidang Kebersihan Kabupaten

di Kabupaten Bogor Menjadi Lebih Definitif Bogor - - - Bogor Bogor Lingkungan Bogor

- Pembebasan Tanah TPA Alternatif di - - - - 1 7,500,000,000 1 7,500,000,000 Bidang Kebersihan Kabupaten

Kabupaten Bogor Lokasi Lokasi Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0033 - Penyediaan Prasarana Pasca Penutupan Dampak pencemaran TPA dapat lebih - 1 350,000,000 - - - 1 350,000,000 Bidang Kebersihan Kecamatan

TPA Pondok Rajeg diperkecil Lokasi Lokasi Lingkungan Cibinong

1 03 03 32 0013 - Penyediaan Sarana & Prasarana Meningkatnya kelancaran pengelolaan 1 385,601,000 1 449,349,000 1 487,741,000 1 536,515,100 1 750,000,000 1 2,609,206,100 Bidang Kebersihan Kabupaten

kebersihan kebersihan di Kabupaten Bogor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Lingkungan Bogor

4. Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1 03 03 32 0014 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya pengelolaan sampah di Kab. 775,500,000 Kab. 1,132,225,000 Kab. 1,443,536,000 Kab. 3,000,000,000 Kab. 1,650,000,000 Kab. 8,001,261,000 Bidang Kebersihan Kabupaten

Prasarana TPA TPA Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Meningkatnya operasional pelayanan 67 Truk 6,854,236,000 66 Truk 8,967,092,000 65Truk 9,376,205,000 87 Truk 10,313,825,500 87 Truk 13,500,000,000 87 Truk 49,011,358,500 Bidang Kebersihan Kabupaten sampah, Toyota HILUX dan kijang pengangkutan sampah 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional Lingkungan Bogor

(4)

1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

1 03 03 15 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Kendaraan Siap Dioperasionalkan Untuk - 8 Truk 431,344,000 8 Truk 431,344,000 Bidang Sanitasi Kabupaten

air kotor (tinja) Melayani Penyedotan Kakus Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0027 - Sosialisasi PraKonstruksi TPPAS Regional Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 1 50,000,000 100% 70,261,000 - - - 100% 120,261,000 Bidang Kebersihan Kecamatan

Nambo Kecamatan Kalapnunggal dan Aparat pemerintah akan pentingnya Paket Lingkungan Klapanunggal

pembangunan TPPAS Nambo

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 03 03 32 0016 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Terbinanya Masyarakat dalam 7 Lokasi 551,651,000 100% 540,517,000 1 Tahun 734,915,000 1 Tahun 1,050,000,000 1 Tahun 950,000,000 1 Tahun 3,827,083,000 Bidang Kebersihan Kabupaten

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pengelolaan persampahan Binaan 3 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi Lingkungan Bogor

- Kegiatan Pengelolaan Sampah 3 R (berbasis 495,000,000 700,000,000 550,000,000

Masyarakat) 1 Kec. 1 Kec. 1 Kec 1 Kec

- 520,000,000

- 1 Kec. 1 Kec 1 Kec

10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 03 03 15 0018 - Pemantauan Kualitas Air di Lokasi TPA Tingkat pencemaran air dilokasi TPA 1 Lokasi 21,764,000 - - - - 1 Lokasi 21,764,000 Bidang Kebersihan Kecamatan Pondok Rajeg Pondok Rajeg dapat terukur - - - - Lingkungan Cibinong

C. BIDANG SANITASI LINGKUNGAN

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rumah tangga 1 03 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur

peningkatan cakupan pengguna air Perdesaan

cakupan pelayanan Air bersih

pelayanan air Bersih Perdesaan Kegiatan :

bersih dan Penyedotan 1 03 03 30 0003 1 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 6,502,338,000 Kab. Bogor 7,253,338,000 Kab. Bogor 5,497,785,000 Kab. Bogor 9,500,000,000 Kab. Bogor 10,500,000,000 Kab. Bogor 39,253,461,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor

Perdesaan Lumpur Tinja bersih pedesaan Bersih Perdesaan 33 Desa 35 Desa 19 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa Lingkungan

dan Pelayanan penyedotan

Tinja 1 03 03 30 0008 2 Pembangunan SPAM , Sanitasi & Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan Kab. Bogor 208,612,000 Kab. Bogor 1,771,010,000 Kab. Bogor 1,572,059,000 Kab. Bogor 913,774,572 Kab. Bogor 4,465,455,572 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor

Persampahan sanitasi, serta kemampuan masyarakat 1 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi Lingkungan

mampu sampah lingkungannya

3 Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum - -

-1 03 03 30 00-1-1 4 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 1,512,000,000 Kab. Bogor 1,512,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor

bersih pedesaan (DAK) Bersih Perdesaan 7 Desa 7 Desa Lingkungan

1 03 03 30 0012 5 Dana Pendamping Pembangunan Sanimas Tersedianya kebutuhan Sanitasi Terpadu Kab. Bogor 100,000,000 Kab. Bogor 100,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor

Terpadu Lingkungan

2. Jumlah Program Pengembangan Kinerja cakupan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah pelayanan air

limbah domestik Kegiatan :

1 Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Terpenuhinya pelayanan penyedotan air 1 Tahun 678,713,000 1 Tahun 835,653,000 1 Tahun 919,218,300 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 3,433,584,300 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor

air kotor (tinja) kotor/tinja 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk Lingkungan

D. BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat Program Pengelolaan Areal Pemakaman peningkatan pelayanan dalam pemakaman

pelayanan penyediaan areal per satuan Kegiatan :

masyarakat pemakaman dan penduduk 1 Koordinasi penataan areal pemakaman Tersedianya inventarisasi data 100% 101,500,000 1 Tahun 294,270,000 - 1 Tahun 345,800,000 1 Tahun 741,570,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

dalam ruang terbuka cadangan tanah makam di Kabupaten Pemakaman

penyediaan hijau Bogor

areal

pemakaman 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharaanya Kendaraan Jenazah, 100% 274,600,000 Kab. Bogor 392,320,000 Kab. Bogor 450,920,000 Kab. Bogor 450,000,000 Kab. Bogor 550,000,000 Kab. Bogor 2,117,840,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

dan penataan pemakaman Kendaraan operasional pemakaman dan Pemakaman

ruang terbuka terpeliharanya areal TPU

hijau

3 Rehabilitasi Plaza dan Tugu TMP Pondok Terwujudnya TPU yang representatif 100% 445,900,000 100% 445,900,000 Bidang Pertamanan dan TPU Pondok

Rajeg Kec. Cibinong Pemakaman Rajeg Kec.

Cibinong

4 Pembangunan dan Penataan TPU Ciomas Tertatanya TPU Ciomas - 1 Tahun 263,275,000 - 1 Tahun 299,075,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 862,350,000 Bidang Pertamanan dan Kecamatan Pemakaman Ciomas

5 Penataan TMP, TMB dan TPU di Kabupaten Tersediaanya TPU yang representatif - Kab. Bogor 141,800,000 - - - Kab. Bogor 141,800,000 Bidang Pertamanan dan TPU Cirimekar

Bogor Pemakaman Kec. Cibinong

(5)

1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

TPU/TPBU di Kabupaten Bogor Strategis yang Fokus dan Terukur Pemakaman Kabupaten Bogor

sehingga dapat digunakan dengan mudah dalam penataan dan pembangunan TPU di Kabupaten Bogor - Tersedianya dokumen Implementasi TPU

- Tersedianya dokumen SOP (Standart Operation Procedure)

2. Jumlah Taman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kota dan RTH (RTH)

Kegiatan :

3. Luas penangan 1 Pemeliharaan RTH Terjaganya kondisi RTH, Taman Kota, 1 Tahun 553,288,000 1 Tahun 866,406,000 1 Tahun 917,499,000 1 Tahun 1,378,735,000 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 5,215,928,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

taman kota dan Taman Perkantoran dan Taman Pemakaman

RTH Jalur/median jalan

2 Pembangunan dan penataan RTH Tertatanya RTH Pembangunan Taman - 1 Tahun 1,243,312,000 1 Tahun 2,654,990,000 1 Tahun 10,000,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 14,398,302,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

Kota, Taman Kecamatan dan Taman Pemakaman

Tugu Batas

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan pertamanan, 100% 1,115,940,000 100% 350,000,000 100% 1,465,940,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

Pertamanan terpeliharanya ken. Oprs pertamanan Pemakaman

dan MPR

4 Pembangunan dan Penataan Taman di Tertatanya RTH Pembangunan Taman Kab. Bogor 421,000,000 Kab. Bogor 421,000,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor

Kawasan Tertib Praja Kabupaten Bogor Kota di kawasan Tertib Praja Kabupaten Pemakaman

Bogor

E. BIDANG REKLAME

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Jumlah selektif Program Pengendalian dan Penataan pemanfaatan indentifikasi reklame di Reklame di Kabupaten Bogor media luar

reklame

lokasi strategis

dalam menjalin berdasarkan jenis, Kegiatan :

kemitraan potensi dan 1 Pengelolaan Media Reklame Luar Ruang Terwujudnya Ketertiban dalam Kab. Bogor 115,645,000 Kab. Bogor 321,462,000 Kab. Bogor 253,040,000 Kab. Bogor 278,344,000 Kab. Bogor 350,000,000 Kab. Bogor 1,318,491,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor

dengan dunia permasalahan Reklame Penyelenggaraan Reklame dan

usaha dan keberadaan Terkendalinya Pemasangan Reklame

masyarakat reklame

melalui 2 Pembangunan Media Reklame Terbangunnya Penataan Panggung Kab. Bogor 39,590,000 Kab. Bogor 72,038,000 - Kab. Bogor 105,000,000 Kab. Bogor 150,000,000 Kab. Bogor 366,628,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor

pelayanan Reklame Spanduk, Banner dan

bidang reklame Umbul-umbul

3 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Tersusunya Petunjuk Teknis Kab. Bogor 40,000,000 - - Kab. Bogor 40,000,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor Penyelenggaraan Reklame Penyelenggaraan Reklame

4 Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang Tersedian, tertata dan terdatanya objek 1 Tahun 108,927,000 1 Tahun 294,281,000 1 Tahun 128,771,000 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 350,000,000 1 Tahun 1,031,979,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor Reklame media reklame di Kabupaten Bogor

Referensi

Dokumen terkait

Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar , mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Hal ini mengakibatkan pihak pengambil keputusan untuk perekrutan karyawan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan karena kriteria yang digunakan belum dapat

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Kalimat yang menggunakan keterangan yang sama dengan kalimat tersebut adalah ….. Dengan sabit para petani

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

Kemudian bahan pengemas yang paling sesuai untuk mengemas abon ini adalah ONy/LLDPE (0,8 µm) karena kadar air (5,4330 %) dan bilangan peroksida (4,6541 %) selama 40 hari

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

Beban sewa atas transaksi tersebut sejumlah Rp 4,08 miliar dan Rp 8,22 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan