• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM

Jabatan

: SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: NURHAYANTI

Jabatan

: BUPATI BOGOR

,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pembina Utama Madya

NIP. 196009041989031005

BUPATI BOGOR,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM

CIBINONG, November 2016

(2)

UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN A. UTAMA

1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 3 Rumusan 1 2.231.497.000 6.4

Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan Bidang Kebijakan

Administrasi 1 Penyusunan Pedoman 165.100.000 Sub Bagian Bina 6.4

Pemerintahan Teknis Pengaturan Wilayah

Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan

2 Evaluasi Penyelenggaraan 220.386.000 Sub Bagian Bina 6.4

Pemerintahan Kecamatan/ Wilayah

Kelurahan Pemerintahan

3 Penataan Batas Wilayah 417.230.000 Sub Bagian 6.4

Kabupaten Bogor Penataan Wilayah

Pemerintahan

4 Pengkoordinasian/ 491.763.000 Sub Bagian Bina 6.4

Monitoring Penyelenggaraan Wilayah

Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan

5 Penyusunan Laporan 308.073.000 Sub Bagian 6.4

Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan

Daerah (LPPD) Umum

6 Evaluasi Penyelenggaraan 305.000.000 Sub Bagian 6.4

Kegiatan Bidang Pertanahan Penataan Wilayah

Pemerintahan

7 Koordinasi dan Evaluasi 323.945.000 Sub Bagian 6.4

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan Umum Umum

2 231.905.000 6.4

1 Terbentuknya Daerah 1 DOB 1 Pemekaran Daerah Baru 231.905.000 Sub Bagian 6.4

Otonomi Baru Penataan Wilayah

KETERANGAN

Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

(3)

PEMBANGUNAN Pemerintahan

2 Terbentuknya Produk Hukum 1 Jumlah Peraturan Daerah 3 3.010.523.000 6.4

Daerah yang memenuhi dan Produk Hukum 639 Produk Hukum

Syarat Yuridis, Philosofis dan Lainnya yang terbentuk.

Sosiologis terdiri dari :

- Peraturan Daerah 14 Perda 1 Sosialisasi Peraturan 568.090.000 Sub Bagian 6.4

- Peraturan Bupati 40 Perbup Perundang-Undangan Jaringan

- Keputusan Bupati 550 Kepbup Dokumentasi dan

- Perjanjian 35 Naskah Informasi Hukum

2 Jumlah Media 4 Media

Penyampaian Informasi/ 2 Kajian Peraturan Perundang- 431.149.000 Sub Bagian 6.4

Materi Peraturan Undangan Pembentukan

Perundang-undangan Produk Hukum

Lainnya

3 Jaringan Dokumentasi dan 68.566.000 Sub Bagian 6.4

Informasi hukum Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

4 Legislasi Rancangan 621.310.000 Sub Bagian 6.4

Peraturan Perundangan- Pembentukan

undangan lainnya Produk Hukum

Lainnya

5 Legislasi Rancangan 1.321.408.000 Sub Bagian 6.4

Peraturan Daerah Kabupaten Pembentukan

Bogor Peraturan Daerah

3 Terfasilitasinya Bantuan 1 Jumlah bantuan hukum 180 perkara 4 2.510.120.000 6.4

Hukum penyelesaian perkara penyelesaian perkara di

Tata Usaha Negara, dalam dan diluar

Perdata, Pidana dan Perkara peradilan bagi aparatur

Hukum Lainnya bagi daerah , terdiri dari : 1 Bantuan Hukum Litigasi 805.000.000 Sub Bagian 6.4

Aparatur Daerah Litigasi

- Tata Uaha Negara 15 perkara

- Perdata 25 perkara 2 Bantuan Hukum Non 753.750.000 Sub Bagian 6.4

- Administrasi Pidana 125 perkara Litigasi Non Litigasi

Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

(4)

PEMBANGUNAN

- Bantuan Hukum lainnya 15 perkara

3 Penyuluhan Hukum Terpadu 641.370.000 Sub Bagian 6.4

(PHT) Penyuluhan Hukum

4 Rencana Aksi Nasional Hak 310.000.000 Sub Bagian 6.4

Asasi Manusia Di Kabupaten Penyuluhan Hukum

Bogor

4 Meningkatnya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 6 Rumusan 5 2.376.798.000

Kebijakan Bidang Perekonomian kebijakan bidang Kebijakan

perekonomian yang

tersusun 1 Pembinaan Badan Usaha 549.998.000 Sub Bagian Bina 6.4

Milik Daerah dan Lembaga BUMD dan

Keuangan Lembaga

2 Jumlah BUMD yang 12 BUMD Keuangan

terbina

2 Pengkoordinasian Kegiatan 159.900.000 Sub Bagian 6.4

Perekonomian Bidang Pengelolaan

Ketahanan Pangan Sumber Daya

Alam

3 Koordinasi dan Evaluasi 300.000.000 Sub Bagian 6.4

Pelaksanaan Kebijakan dan Industri dan Dunia

Program Pembangunan Usaha

Industri dan Dunia Usaha

4 Koordinasi, Evaluasi dan 610.000.000 Sub Bagian 6.4

Perumusan Kebijakan Pengelolaan

Bidang PSDA Sumber Daya

Alam

5 Seleksi Anggota Direksi 179.050.000 Sub Bagian Bina 6.4

Perusahaan Daerah BUMD dan

Kabupaten Bogor Lembaga

Keuangan

6 Pengkoordinasian Perumusan 201.000.000 Sub Bagian 6.4

Kebijakan Pengembangan Industri dan Dunia

Ekonomi Kreatif Daerah Usaha

Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi

(5)

PEMBANGUNAN

7 Forum Koordinasi 200.000.000 Sub Bagian 6.4

Pengendalian Inflasi Daerah Industri dan Dunia

Kabupaten Bogor Usaha

8 Seleksi Anggota Dewan 176.850.000 Sub Bagian Bina 6.4

Pengawas Perusahaan BUMD dan

Daerah Di Kabupaten Lembaga

Bogor Keuangan

5 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 1 Rumusan 6 2.480.973.000 6.4

Kebijakan Bidang Pembangunan kebijakan program

pembangunan yang tersusun

kebijakan

2 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 1 Koordinasi Perumusan 148.383.000 Sub Bagian 6.4

Kebijakan Standar Harga Kebijakan Kebijakan Program Administrasi

Konstruksi dan Non Pembangunan Perencanaan

Konstruksi Daerah yang dan Pelaporan

tersusun

2 Pembinaan Penyediaan 200.000.000 Sub Bagian 6.4

Barang/Jasa Pembangunan

Pekerjaan Umum

3 Penyusunan Standar Satuan 197.193.000 Sub Bagian 6.4

Harga, Honorarium, Perjalanan Administrasi

Dinas, Jamuan, Akomodasi Perencanaan

Pengembangan Sumber Daya dan Pelaporan

Manusia dan Pemeliharaan Kendaraan

4 Penyusunan Standar 450.000.000 Sub Bagian 6.4

Jasa Konstruksi Pembangunan

dan Konsultansi Pekerjaan Umum

5 Evaluasi Pelaksanaan 508.641.000 Sub Bagian 6.4

Program Dan Kegiatan Administrasi

Pembangunan Perencanaan

dan Pelaporan

6 Monitoring dan Evaluasi 450.000.000 Sub Bagian 6.4

Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan

(6)

PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Program dan Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Perhubungan

7 Koordinasi Administrasi 115.077.000 Sub Bagian 6.4

Perencanaan Program Dan Administrasi

Kegiatan Pembangunan Perencanaan dan

Pelaporan

8 Sinergitas Pengendalian 411.679.000 Sub Bagian 6.4

Pembangunan Administrasi

Perencanaan dan Pelaporan

6 Meningkatnya kerjasama antar 1 Jumlah Dokumen 42 Dokumen 7 1.971.498.000 6.4

pemerintah daerah, pihak Kerjasama Kerjasama

ketiga dan luar negeri Pembangunan Antar

Pemerintah Daerah,

Pihak Ketiga dan Luar 1 Kerjasama Antar Daerah 190.000.000 Sub Bagian 6.4

Negeri berupa Dalam Penyediaan Kerjasama

dan perjanjian kerjasama Pelayanan Publik Pemerintah

yang tersusun

2 Kerjasama Pembangunan 286.228.000 Sub Bagian 6.4

Dengan Pihak Ketiga Kerjasama Non

Pemerintah

3 Sosialisasi Pelaksanaan 68.759.000 Sub Bagian 6.4

Kerjasama Daerah Kerjasama Non

Pemerintah

4 Kesepakatan Bersama 233.730.000 Sub Bagian 6.4

Dengan Pihak Ke-3 Kerjasama Non

Pemerintah

5 Perjanjian Kerjasama 282.578.000 Sub Bagian 6.4

Antar Dinas/Instasi Dalam Kerjasama

Penyediaan Pelayanan Pemerintah

Publik

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

(7)

PEMBANGUNAN

6 Kerjasama Dengan Luar 376.193.000 Sub Bagian 6.4

Negeri Kerjasama

Pemerintah

7 Evaluasi Kerjasama Antar 256.510.000 Sub Bagian 6.4

Daerah Dalam Penyediaan Evaluasi

Pelayanan Publik Kerjasama

8 Evaluasi Kegiatan Kerjasama 277.500.000 Sub Bagian 6.4

Dengan Pihak Ketiga Evaluasi

Kerjasama

7 Meningkatnya Kualitas 8 6.827.291.000

Pelayanan Kehidupan Umat

Beragama 1 Terbangunnya Masjid 0 Unit 1 Koordinasi Dan Evaluasi 145.250.000 Sub Bagian 6.4

Besar di Setiap Pelaksanaan Kebijakan Lembaga

Kecamatan Bidang Keagamaan Keagamaan

2 Rasio Tempat Ibadah 3.55 % 2 Musabaqoh Tilawatil Qur'an 2.150.160.000 Sub Bagian 6.4

per Satuan Penduduk Tingkat Kabupaten Bogor Lembaga

Keagamaan

3 Terfasilitasinya 2850 Jamaah

Pelayanan Jamaah Haji 3 Penyelenggaraan 527.141.000 Sub Bagian 6.4

Kabupaten Bogor Hari Besar Keagamaan Bina Mental

4 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 4 Pengolahan Data Sarana 348.937.000 Sub Bagian 6.4

Kebijakan Bidang Kebijakan Keagamaan Sarana dan

Keagamaan tersusun Prasarana

Keagamaan

5 Pemberangkatan 1.058.988.000 Sub Bagian 6.4

dan Pemulangan Haji Daerah Lembaga

Kabupaten Bogor Keagamaan

6 Penyetoran Biaya Perjalanan 219.600.000 Sub Bagian 6.4

Ibadah Haji (BPIH) Petugas Lembaga

Haji Daerah Keagamaan

Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

(8)

PEMBANGUNAN

7 Silahturahmi Calon 132.100.000 Sub Bagian 6.4

Jamaah Haji Kabupaten Lembaga

Bogor Keagamaan

8 Pengelolaan PUSDAI 1.765.530.000 Sub Bagian 6.4

Kabupaten Bogor Dan Lembaga

Masjid Agung Baitul Faidzin Keagamaan

9 Bimbingan Teknis 479.585.000 Sub Bagian 6.4

Bantuan Hibah Lembaga Sarana dan

Keagamaan dan Sarana Prasarana

Keagamaan Keagamaan

8 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah Rumusan 18 Rumusan 9 1.940.677.000

Kebijakan Pelayanan Kebijakan Bidang Kebijakan

pendidikan dan kesehatan serta Pendidikan,

peningkatan kualitas Kesehatan dan 1 Lomba Sekolah 564.013.000 Sub Bagian 6.4

kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan Sehat Tk. Kabupaten Bogor Kesehatan

Masyarakat yang dan Tingkat Wilayah

tersusun

2 Koordinasi dan Evaluasi 62.726.000 Sub Bagian 6.4

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Bidang Pendidikan

3 Koordinasi dan Evaluasi 446.678.000 Sub Bagian 6.4

Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan

Bidang Kesehatan

4 Koordinasi dan Evaluasi 689.246.000 Sub Bagian 6.4

Pelaksanaan Kebijakan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial

5 Penyelenggaraan Kabupaten 178.014.000 Sub Bagian 6.4

Bogor Sehat Kesehatan

2 Jumlah 9 Kegiatan 10 2.563.569.000

Penyelenggaraan peringatan hari-hari

Bersejarah. Terdiri dari : 1 Peringatan Hari-Hari 2.563.569.000 Sub Bagian 6.4

- PHBN 8 Kegiatan Bersejarah Pendidikan

Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

(9)

PEMBANGUNAN

- PHBD 1 Kegiatan

9 Meningkatnya fasilitasi 11 5.483.011.000

Penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah

1 Terselenggaranya 8 Kali 1 Dialog/Audiensi Dengan 272.135.000 Sub Bagian 6.4

dialog/audensi Tokoh-Tokoh Masyarakat, Sarana dan

dengan tokoh-tokoh Pimpinan/Anggota Organisasi Prasarana

masyarakat, Sosial dan Masyarakat Keagamaan

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;

2 Teselenggaranya 0 kali 2 Penerimaan Kunjungan Kerja 91.100.000 Sub Bagian 6.4

Koordinasi antar pimpinan Pejabat Negara/ Departemen/ Protokol

daerah Lembaga Pemerintah Non

Departemen/ Luar Negeri

3 Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 6.4

penyelenggaraan 3 Kunjungan Kerja/Inspeksi 145.775.000 Sub Bagian

tugas-tugas pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Protokol

daerah Daerah

4 Koordinasi Dengan 759.618.000 Sub Bagian 6.4

Pemerintah Pusat dan Tata Usaha

Pemerintah Daerah Lainnya

5 Penyelenggaraan Rumah 474.900.000 Sub Bagian 6.4

Tangga Kepala Daerah dan Tata Usaha

Wakil Kepala Daerah

6 Pengkoordinasian Pelayanan 639.456.000 Sub Bagian 6.4

Pimpinan Daerah Tata Usaha

7 Pengkoordinasian Kegiatan 360.000.000 Sub Bagian 6.4

Ketatausahaan Sekretaris Tata Usaha

Daerah

8 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4

Ketatausahaan Asisten Tata Usaha

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(10)

PEMBANGUNAN Pemerintahan

9 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4

Ketatausahaan Asisten Tata Usaha

Perekonomian dan Pembangunan

10 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4

Ketatausahaan Asisten Tata Usaha

Administrasi

11 Pengadministrasian, Penyiapan 449.350.000 Sub Bagian 6.4

dan Pengelolaan Kegiatan Rumah Tangga

Pimpinan Daerah

12 Pengendalian Ketatausahaan 581.184.000 Sub Bagian 6.4

Pimpinan Tata Usaha

13 Telaahan Kebijakan 709.493.000 Sub Bagian 6.4

pemerintahan dan Penatausahaan

Pembangunan Keuangan

14 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4

Ketatausahaan Asisten Tata Usaha

Kesejahteraan Rakyat

4 Terselenggaranya 82 Upacara/ 12 906.230.000

Upacara/Acara-acara Acara

sesuai dengan standar

keprotokolan yang 1 Penataan Protokoler Dalam 448.000.000 Sub Bagian 6.4

berlaku Daerah Protokol

2 Penataan Protokol Kunker 225.750.000 Sub Bagian 6.4

Pimpinan Daerah Protokol

3 Pembinaan Korps Musik 232.480.000 Sub Bagian 6.4

Pemerintah Kabupaten Bogor Protokol

10 Meningkatnya efektivitas 1 Jumlah Rumusan 16 Rumusan 13 2.541.978.000

kebijakan penataan Kebijakan Penataan Kebijakan

Program Pengelolaan Keprotokolan

Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

(11)

PEMBANGUNAN

organisasi dan ketatalaksanaan Kelembagaan dan

serta mekanisme kerja Ketatalaksanaan yang

perangkat daerah tersusun 1 Penataan Organisasi 638.345.000 Sub Bagian 6.4

Perangkat Daerah Kelembagaan

2 Evaluasi Pelayanan Publik 156.728.000 Sub Bagian 6.4

Ketatalaksanaan

3 Analisa Beban Kerja Pada 460.225.000 Sub Bagian 6.4

OPD Adm. Aparatur

4 Pelimpahan Kewenangan 146.850.000 Sub Bagian 6.4

Penandatanganan Dokumen Kelembagaan

Administrasi Umum Kepada SKPD

5 Penyediaan Pelayanan 171.320.000 Sub Bagian 6.4

Administrasi Kepegawaian Adm. Aparatur

6 Penyusunan Standar 139.370.000 Sub Bagian 6.4

Kompetensi Jabatan Struktural Adm. Aparatur

PNS

7 Penyusunan Tata Naskah 100.850.000 Sub Bagian 6.4

Dinas Administrasi Ketatalaksanaan

Pemerintahan Daerah

8 Penyusunan SOP Adm. 211.800.000 Sub Bagian 6.4

Pelayanan Umum Ketatalaksanaan

Pemerintahan Daerah

9 Standar Pelayanan Minimal 149.250.000 Sub Bagian 6.4

(SPM) Administrasi Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah

10 Penelitian Survey Kepuasan 140.270.000 Sub Bagian 6.4

Masyarakat (SKM) Ketatalaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(12)

PEMBANGUNAN

11 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 226.970.000 Sub Bagian 6.4

pada OPD Adm. Aparatur

B. PENUNJANG

1. Meningkatnya kualitas 1 Terwujudnya pelayanan 30 Jenis 1 11.839.878.000

pelayanan administrasi, administrasi perkantoran Kegiatan

sarana dan prasarana serta terpenuhinya 1 Penyediaan Jasa 1.866.000.000 Sub Bagian 6.4

pendukung kinerja sarana dan prasarana Komunikasi, Sumber Daya Rumah Tangga

aparatur, keuangan serta Sekretariat Daerah Air dan Listrik

meningkatnya kualitas

sumber daya aparatur 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 72.640.000 Sub Bagian 6.4

Sekretariat Daerah dan Perizinan Kendaraan Rumah Tangga

Dinas/Operasioanal

3 Penyediaan Jasa Kebersihan 1.106.655.000 Sub Bagian 6.4

Kantor Rumah Tangga

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.868.000 Sub Bagian 6.4

Rumah Tangga

5 Penyediaan Barang Cetakan 396.025.000 Sub Bagian 6.4

dan Penggandaan Rumah Tangga

6 Penyediaan Bahan Logistik 2.020.989.000 Sub Bagian 6.4

Kantor Rumah Tangga

7 Penyediaan Makanan dan 3.914.040.000 Sub Bagian 6.4

Minuman Rumah Tangga

8 Rapat-rapat Koordinasi dan 718.700.000 Sub Bagian 6.4

Konsultasi Ke Dalam dan Tata Usaha

Luar Daerah

9 Penyediaan Jasa Tenaga 244.600.000 Sub Bagian 6.4

Pendukung Administrasi/ Penatausahaan

Teknis Perkantoran Keuangan

10 Pelayanan Dokumentasi dan 387.403.000 Sub Bagian 6.4

Arsip SKPD Tata Usaha

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(13)

PEMBANGUNAN

11 Penyediaan Pelayanan 602.282.000 Sub Bagian 6.4

Keamanan Kantor Tata Usaha

12 Pengelolaan Sandi Dan 91.000.000 Sub Bagian 6.4

Telekomunikasi Rumah Tangga

13 Penyediaan Pelayanan Tamu 221.676.000 Sub Bagian 6.4

Kantor Protokol

2. 9.668.600.000

1 Pembangunan Rumah 500.000.000 Sub Bagian 6.4

Dinas Rumah Tangga

2 Pembangunan Gedung 534.242.000 Sub Bagian 6.4

Kantor Rumah Tangga

3 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1.390.000.000 Sub Bagian 6.4

Operasional Rumah Tangga

4 Pengadaan Perlengkapan 734.800.000 Sub Bagian 6.4

Rumah Jabatan/Dinas . Rumah Tangga

5 Pengadaan Perlengkapan 911.500.000 Sub Bagian 6.4

Gedung Kantor Rumah Tangga

6 Pengadaan Mebeleur 324.250.000 Sub Bagian 6.4

Rumah Tangga

7 Pengadaan Peralatan Kantor 765.150.000 Sub Bagian 6.4

Rumah Tangga

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 550.000.000 Sub Bagian 6.4

Rumah Dinas Rumah Tangga

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.190.228.000 Sub Bagian 6.4

Gedung Kantor Rumah Tangga

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala 43.300.000 Sub Bagian 6.4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(14)

PEMBANGUNAN

Mobil Jabatan Rumah Tangga

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 850.000.000 Sub Bagian 6.4

Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Tangga

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000 Sub Bagian 6.4

Mebeleur Rumah Tangga

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala 301.370.000 Sub Bagian 6.4

Perlengkapan Gedung Kantor Rumah Tangga

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala 298.760.000 Sub Bagian 6.4

Instalasi Jaringan Listrik dan Rumah Tangga

Komunikasi

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala 200.000.000 Sub Bagian 6.4

Jaringan Komputerisasi Tata Usaha

16 Rehabilitasi Sedang/Berat 50.000.000 Sub Bagian 6.4

Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Tangga

2 Terwujudnya pelayanan 284 Aparatur 3. 544.550.000

dan peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Sekretariat 1 Pengadaan Pakaian Dinas 544.550.000 Sub Bagian 6.4

Daerah Beserta Perlengkapannya Rumah Tangga

4. 1.202.474.000

1 Pendidikan dan Pelatihan 352.200.000 Sub Bagian 6.4

Non Formal Adm. Aparatur

2 Peningkatan Kesegaran 206.900.000 Sub Bagian 6.4

Jasmani Aparatur Adm. Aparatur

3 Pembinaan Mental Dan 643.374.000 Sub Bagian 6.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(15)

PEMBANGUNAN

Spiritual Aparatur Bina Mental

3 Terwujudnya 82 Dokumen 5. 2.575.590.000

Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan

Akuntable 1 Penyusunan Laporan Capaian 572.000.000 Sub Bagian 6.4

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan

Kinerja SKPD Keuangan

2 Penyusunan Pelaporan 128.300.000 Sub Bagian 6.4

Keuangan Semesteran Pelaporan

Keuangan

3 Penyusunan Pelaporan 165.750.000 Sub Bagian 6.4

Keuangan Akhir Tahun Pelaporan

Keuangan

4 Penyusunan Perencanaan 415.160.000 Sub Bagian 6.4

Anggaran Perencanaan

Keuangan

5 Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000 Sub Bagian 6.4

Perencanaan Keuangan

6 Penyusunan Renja SKPD 228.540.000 Sub Bagian 6.4

Perencanaan Keuangan

7 Penyusunan Renstra SKPD 104.840.000 Sub Bagian 6.4

Perencanaan Keuangan

8 Dokumentasi dan Penataan 200.000.000 Sub Bagian 6.4

Arsip Keuangan Sekretariat Penatausahaan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

(16)

PEMBANGUNAN

Daerah Keuangan

9 Pengelolaan Administrasi 661.000.000 Sub Bagian 6.4

Keuangan Sekretariat Daerah Penatausahaan

Keuangan JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM :

1 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah : Rp. 2.231.497.000

2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru : Rp. 231.905.000

3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Rp. 3.010.523.000

4 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah : Rp. 2.510.120.000

5 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi : Rp 2.376.798.000

6 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan : Rp 2.480.973.000

7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah : Rp 1.971.498.000

8 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama : Rp 6.827.291.000

9 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial : Rp 1.940.677.000

10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Rp 2.563.569.000

11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : Rp 5.483.011.000

12 Program Pengelolaan Keprotokolan : Rp 906.230.000

13 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan : Rp 2.541.978.000

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 11.839.878.000

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp 9.668.600.000

16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 544.550.000

17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 1.202.474.000

18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : Rp 2.575.590.000

NIP. 196009041989031005 60.907.162.000

MENYETUJUI MENGETAHUI

BUPATI BOGOR, SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM

Referensi

Dokumen terkait

4.2.1 Peserta didik dapat menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan yang disajikan dalam bentuk

Mengikuti prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan penghindaranny a  Mengenali bahaya pada area kerja dan melakukan tindakan pengontrolan yang tepat

Pada penelitian ini ternyata lokasi yang merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Minat Beli Konsumen Pada Wadezig Distro Padang, kemudian selanjutnya

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan perlindungan HKI menurut etika bisnis Islam, yang

Aspek rutinitas dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan sekolah yang mutlak dilakukan setiap hari senin atau hari bersejarah nasional lainnya. Aspek rutinitas

Mengacu pada hasil dokumentasi yang penulis peroleh, tenaga pengajar di MA Al-Fatah Palembang memiliki sumber daya yang sangat tinggi akan tetapi dengan jumlah

Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui

Setelah menyelesaikan pengambilan data, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan prototipe website agregasi produk dengan fungsi yang spesifik terhadap direktori