Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM
Jabatan
: SEKRETARIS DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: NURHAYANTI
Jabatan
: BUPATI BOGOR
,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pembina Utama Madya
NIP. 196009041989031005
BUPATI BOGOR,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI
Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM
CIBINONG, November 2016
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN A. UTAMA
1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 3 Rumusan 1 2.231.497.000 6.4
Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan Bidang Kebijakan
Administrasi 1 Penyusunan Pedoman 165.100.000 Sub Bagian Bina 6.4
Pemerintahan Teknis Pengaturan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan
2 Evaluasi Penyelenggaraan 220.386.000 Sub Bagian Bina 6.4
Pemerintahan Kecamatan/ Wilayah
Kelurahan Pemerintahan
3 Penataan Batas Wilayah 417.230.000 Sub Bagian 6.4
Kabupaten Bogor Penataan Wilayah
Pemerintahan
4 Pengkoordinasian/ 491.763.000 Sub Bagian Bina 6.4
Monitoring Penyelenggaraan Wilayah
Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan
5 Penyusunan Laporan 308.073.000 Sub Bagian 6.4
Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan
Daerah (LPPD) Umum
6 Evaluasi Penyelenggaraan 305.000.000 Sub Bagian 6.4
Kegiatan Bidang Pertanahan Penataan Wilayah
Pemerintahan
7 Koordinasi dan Evaluasi 323.945.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan Umum Umum
2 231.905.000 6.4
1 Terbentuknya Daerah 1 DOB 1 Pemekaran Daerah Baru 231.905.000 Sub Bagian 6.4
Otonomi Baru Penataan Wilayah
KETERANGAN
Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
PEMBANGUNAN Pemerintahan
2 Terbentuknya Produk Hukum 1 Jumlah Peraturan Daerah 3 3.010.523.000 6.4
Daerah yang memenuhi dan Produk Hukum 639 Produk Hukum
Syarat Yuridis, Philosofis dan Lainnya yang terbentuk.
Sosiologis terdiri dari :
- Peraturan Daerah 14 Perda 1 Sosialisasi Peraturan 568.090.000 Sub Bagian 6.4
- Peraturan Bupati 40 Perbup Perundang-Undangan Jaringan
- Keputusan Bupati 550 Kepbup Dokumentasi dan
- Perjanjian 35 Naskah Informasi Hukum
2 Jumlah Media 4 Media
Penyampaian Informasi/ 2 Kajian Peraturan Perundang- 431.149.000 Sub Bagian 6.4
Materi Peraturan Undangan Pembentukan
Perundang-undangan Produk Hukum
Lainnya
3 Jaringan Dokumentasi dan 68.566.000 Sub Bagian 6.4
Informasi hukum Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
4 Legislasi Rancangan 621.310.000 Sub Bagian 6.4
Peraturan Perundangan- Pembentukan
undangan lainnya Produk Hukum
Lainnya
5 Legislasi Rancangan 1.321.408.000 Sub Bagian 6.4
Peraturan Daerah Kabupaten Pembentukan
Bogor Peraturan Daerah
3 Terfasilitasinya Bantuan 1 Jumlah bantuan hukum 180 perkara 4 2.510.120.000 6.4
Hukum penyelesaian perkara penyelesaian perkara di
Tata Usaha Negara, dalam dan diluar
Perdata, Pidana dan Perkara peradilan bagi aparatur
Hukum Lainnya bagi daerah , terdiri dari : 1 Bantuan Hukum Litigasi 805.000.000 Sub Bagian 6.4
Aparatur Daerah Litigasi
- Tata Uaha Negara 15 perkara
- Perdata 25 perkara 2 Bantuan Hukum Non 753.750.000 Sub Bagian 6.4
- Administrasi Pidana 125 perkara Litigasi Non Litigasi
Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
PEMBANGUNAN
- Bantuan Hukum lainnya 15 perkara
3 Penyuluhan Hukum Terpadu 641.370.000 Sub Bagian 6.4
(PHT) Penyuluhan Hukum
4 Rencana Aksi Nasional Hak 310.000.000 Sub Bagian 6.4
Asasi Manusia Di Kabupaten Penyuluhan Hukum
Bogor
4 Meningkatnya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 6 Rumusan 5 2.376.798.000
Kebijakan Bidang Perekonomian kebijakan bidang Kebijakan
perekonomian yang
tersusun 1 Pembinaan Badan Usaha 549.998.000 Sub Bagian Bina 6.4
Milik Daerah dan Lembaga BUMD dan
Keuangan Lembaga
2 Jumlah BUMD yang 12 BUMD Keuangan
terbina
2 Pengkoordinasian Kegiatan 159.900.000 Sub Bagian 6.4
Perekonomian Bidang Pengelolaan
Ketahanan Pangan Sumber Daya
Alam
3 Koordinasi dan Evaluasi 300.000.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Kebijakan dan Industri dan Dunia
Program Pembangunan Usaha
Industri dan Dunia Usaha
4 Koordinasi, Evaluasi dan 610.000.000 Sub Bagian 6.4
Perumusan Kebijakan Pengelolaan
Bidang PSDA Sumber Daya
Alam
5 Seleksi Anggota Direksi 179.050.000 Sub Bagian Bina 6.4
Perusahaan Daerah BUMD dan
Kabupaten Bogor Lembaga
Keuangan
6 Pengkoordinasian Perumusan 201.000.000 Sub Bagian 6.4
Kebijakan Pengembangan Industri dan Dunia
Ekonomi Kreatif Daerah Usaha
Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi
PEMBANGUNAN
7 Forum Koordinasi 200.000.000 Sub Bagian 6.4
Pengendalian Inflasi Daerah Industri dan Dunia
Kabupaten Bogor Usaha
8 Seleksi Anggota Dewan 176.850.000 Sub Bagian Bina 6.4
Pengawas Perusahaan BUMD dan
Daerah Di Kabupaten Lembaga
Bogor Keuangan
5 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 1 Rumusan 6 2.480.973.000 6.4
Kebijakan Bidang Pembangunan kebijakan program
pembangunan yang tersusun
kebijakan
2 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 1 Koordinasi Perumusan 148.383.000 Sub Bagian 6.4
Kebijakan Standar Harga Kebijakan Kebijakan Program Administrasi
Konstruksi dan Non Pembangunan Perencanaan
Konstruksi Daerah yang dan Pelaporan
tersusun
2 Pembinaan Penyediaan 200.000.000 Sub Bagian 6.4
Barang/Jasa Pembangunan
Pekerjaan Umum
3 Penyusunan Standar Satuan 197.193.000 Sub Bagian 6.4
Harga, Honorarium, Perjalanan Administrasi
Dinas, Jamuan, Akomodasi Perencanaan
Pengembangan Sumber Daya dan Pelaporan
Manusia dan Pemeliharaan Kendaraan
4 Penyusunan Standar 450.000.000 Sub Bagian 6.4
Jasa Konstruksi Pembangunan
dan Konsultansi Pekerjaan Umum
5 Evaluasi Pelaksanaan 508.641.000 Sub Bagian 6.4
Program Dan Kegiatan Administrasi
Pembangunan Perencanaan
dan Pelaporan
6 Monitoring dan Evaluasi 450.000.000 Sub Bagian 6.4
Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan
PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Program dan Pembangunan
Kegiatan Pembangunan Perhubungan
7 Koordinasi Administrasi 115.077.000 Sub Bagian 6.4
Perencanaan Program Dan Administrasi
Kegiatan Pembangunan Perencanaan dan
Pelaporan
8 Sinergitas Pengendalian 411.679.000 Sub Bagian 6.4
Pembangunan Administrasi
Perencanaan dan Pelaporan
6 Meningkatnya kerjasama antar 1 Jumlah Dokumen 42 Dokumen 7 1.971.498.000 6.4
pemerintah daerah, pihak Kerjasama Kerjasama
ketiga dan luar negeri Pembangunan Antar
Pemerintah Daerah,
Pihak Ketiga dan Luar 1 Kerjasama Antar Daerah 190.000.000 Sub Bagian 6.4
Negeri berupa Dalam Penyediaan Kerjasama
dan perjanjian kerjasama Pelayanan Publik Pemerintah
yang tersusun
2 Kerjasama Pembangunan 286.228.000 Sub Bagian 6.4
Dengan Pihak Ketiga Kerjasama Non
Pemerintah
3 Sosialisasi Pelaksanaan 68.759.000 Sub Bagian 6.4
Kerjasama Daerah Kerjasama Non
Pemerintah
4 Kesepakatan Bersama 233.730.000 Sub Bagian 6.4
Dengan Pihak Ke-3 Kerjasama Non
Pemerintah
5 Perjanjian Kerjasama 282.578.000 Sub Bagian 6.4
Antar Dinas/Instasi Dalam Kerjasama
Penyediaan Pelayanan Pemerintah
Publik
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
PEMBANGUNAN
6 Kerjasama Dengan Luar 376.193.000 Sub Bagian 6.4
Negeri Kerjasama
Pemerintah
7 Evaluasi Kerjasama Antar 256.510.000 Sub Bagian 6.4
Daerah Dalam Penyediaan Evaluasi
Pelayanan Publik Kerjasama
8 Evaluasi Kegiatan Kerjasama 277.500.000 Sub Bagian 6.4
Dengan Pihak Ketiga Evaluasi
Kerjasama
7 Meningkatnya Kualitas 8 6.827.291.000
Pelayanan Kehidupan Umat
Beragama 1 Terbangunnya Masjid 0 Unit 1 Koordinasi Dan Evaluasi 145.250.000 Sub Bagian 6.4
Besar di Setiap Pelaksanaan Kebijakan Lembaga
Kecamatan Bidang Keagamaan Keagamaan
2 Rasio Tempat Ibadah 3.55 % 2 Musabaqoh Tilawatil Qur'an 2.150.160.000 Sub Bagian 6.4
per Satuan Penduduk Tingkat Kabupaten Bogor Lembaga
Keagamaan
3 Terfasilitasinya 2850 Jamaah
Pelayanan Jamaah Haji 3 Penyelenggaraan 527.141.000 Sub Bagian 6.4
Kabupaten Bogor Hari Besar Keagamaan Bina Mental
4 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 4 Pengolahan Data Sarana 348.937.000 Sub Bagian 6.4
Kebijakan Bidang Kebijakan Keagamaan Sarana dan
Keagamaan tersusun Prasarana
Keagamaan
5 Pemberangkatan 1.058.988.000 Sub Bagian 6.4
dan Pemulangan Haji Daerah Lembaga
Kabupaten Bogor Keagamaan
6 Penyetoran Biaya Perjalanan 219.600.000 Sub Bagian 6.4
Ibadah Haji (BPIH) Petugas Lembaga
Haji Daerah Keagamaan
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
PEMBANGUNAN
7 Silahturahmi Calon 132.100.000 Sub Bagian 6.4
Jamaah Haji Kabupaten Lembaga
Bogor Keagamaan
8 Pengelolaan PUSDAI 1.765.530.000 Sub Bagian 6.4
Kabupaten Bogor Dan Lembaga
Masjid Agung Baitul Faidzin Keagamaan
9 Bimbingan Teknis 479.585.000 Sub Bagian 6.4
Bantuan Hibah Lembaga Sarana dan
Keagamaan dan Sarana Prasarana
Keagamaan Keagamaan
8 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah Rumusan 18 Rumusan 9 1.940.677.000
Kebijakan Pelayanan Kebijakan Bidang Kebijakan
pendidikan dan kesehatan serta Pendidikan,
peningkatan kualitas Kesehatan dan 1 Lomba Sekolah 564.013.000 Sub Bagian 6.4
kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan Sehat Tk. Kabupaten Bogor Kesehatan
Masyarakat yang dan Tingkat Wilayah
tersusun
2 Koordinasi dan Evaluasi 62.726.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Bidang Pendidikan
3 Koordinasi dan Evaluasi 446.678.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan
Bidang Kesehatan
4 Koordinasi dan Evaluasi 689.246.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Kebijakan Sosial
Bidang Kesejahteraan Sosial
5 Penyelenggaraan Kabupaten 178.014.000 Sub Bagian 6.4
Bogor Sehat Kesehatan
2 Jumlah 9 Kegiatan 10 2.563.569.000
Penyelenggaraan peringatan hari-hari
Bersejarah. Terdiri dari : 1 Peringatan Hari-Hari 2.563.569.000 Sub Bagian 6.4
- PHBN 8 Kegiatan Bersejarah Pendidikan
Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
PEMBANGUNAN
- PHBD 1 Kegiatan
9 Meningkatnya fasilitasi 11 5.483.011.000
Penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah
1 Terselenggaranya 8 Kali 1 Dialog/Audiensi Dengan 272.135.000 Sub Bagian 6.4
dialog/audensi Tokoh-Tokoh Masyarakat, Sarana dan
dengan tokoh-tokoh Pimpinan/Anggota Organisasi Prasarana
masyarakat, Sosial dan Masyarakat Keagamaan
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
2 Teselenggaranya 0 kali 2 Penerimaan Kunjungan Kerja 91.100.000 Sub Bagian 6.4
Koordinasi antar pimpinan Pejabat Negara/ Departemen/ Protokol
daerah Lembaga Pemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
3 Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 6.4
penyelenggaraan 3 Kunjungan Kerja/Inspeksi 145.775.000 Sub Bagian
tugas-tugas pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Protokol
daerah Daerah
4 Koordinasi Dengan 759.618.000 Sub Bagian 6.4
Pemerintah Pusat dan Tata Usaha
Pemerintah Daerah Lainnya
5 Penyelenggaraan Rumah 474.900.000 Sub Bagian 6.4
Tangga Kepala Daerah dan Tata Usaha
Wakil Kepala Daerah
6 Pengkoordinasian Pelayanan 639.456.000 Sub Bagian 6.4
Pimpinan Daerah Tata Usaha
7 Pengkoordinasian Kegiatan 360.000.000 Sub Bagian 6.4
Ketatausahaan Sekretaris Tata Usaha
Daerah
8 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4
Ketatausahaan Asisten Tata Usaha
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
PEMBANGUNAN Pemerintahan
9 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4
Ketatausahaan Asisten Tata Usaha
Perekonomian dan Pembangunan
10 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4
Ketatausahaan Asisten Tata Usaha
Administrasi
11 Pengadministrasian, Penyiapan 449.350.000 Sub Bagian 6.4
dan Pengelolaan Kegiatan Rumah Tangga
Pimpinan Daerah
12 Pengendalian Ketatausahaan 581.184.000 Sub Bagian 6.4
Pimpinan Tata Usaha
13 Telaahan Kebijakan 709.493.000 Sub Bagian 6.4
pemerintahan dan Penatausahaan
Pembangunan Keuangan
14 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4
Ketatausahaan Asisten Tata Usaha
Kesejahteraan Rakyat
4 Terselenggaranya 82 Upacara/ 12 906.230.000
Upacara/Acara-acara Acara
sesuai dengan standar
keprotokolan yang 1 Penataan Protokoler Dalam 448.000.000 Sub Bagian 6.4
berlaku Daerah Protokol
2 Penataan Protokol Kunker 225.750.000 Sub Bagian 6.4
Pimpinan Daerah Protokol
3 Pembinaan Korps Musik 232.480.000 Sub Bagian 6.4
Pemerintah Kabupaten Bogor Protokol
10 Meningkatnya efektivitas 1 Jumlah Rumusan 16 Rumusan 13 2.541.978.000
kebijakan penataan Kebijakan Penataan Kebijakan
Program Pengelolaan Keprotokolan
Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
PEMBANGUNAN
organisasi dan ketatalaksanaan Kelembagaan dan
serta mekanisme kerja Ketatalaksanaan yang
perangkat daerah tersusun 1 Penataan Organisasi 638.345.000 Sub Bagian 6.4
Perangkat Daerah Kelembagaan
2 Evaluasi Pelayanan Publik 156.728.000 Sub Bagian 6.4
Ketatalaksanaan
3 Analisa Beban Kerja Pada 460.225.000 Sub Bagian 6.4
OPD Adm. Aparatur
4 Pelimpahan Kewenangan 146.850.000 Sub Bagian 6.4
Penandatanganan Dokumen Kelembagaan
Administrasi Umum Kepada SKPD
5 Penyediaan Pelayanan 171.320.000 Sub Bagian 6.4
Administrasi Kepegawaian Adm. Aparatur
6 Penyusunan Standar 139.370.000 Sub Bagian 6.4
Kompetensi Jabatan Struktural Adm. Aparatur
PNS
7 Penyusunan Tata Naskah 100.850.000 Sub Bagian 6.4
Dinas Administrasi Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah
8 Penyusunan SOP Adm. 211.800.000 Sub Bagian 6.4
Pelayanan Umum Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah
9 Standar Pelayanan Minimal 149.250.000 Sub Bagian 6.4
(SPM) Administrasi Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
10 Penelitian Survey Kepuasan 140.270.000 Sub Bagian 6.4
Masyarakat (SKM) Ketatalaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PEMBANGUNAN
11 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 226.970.000 Sub Bagian 6.4
pada OPD Adm. Aparatur
B. PENUNJANG
1. Meningkatnya kualitas 1 Terwujudnya pelayanan 30 Jenis 1 11.839.878.000
pelayanan administrasi, administrasi perkantoran Kegiatan
sarana dan prasarana serta terpenuhinya 1 Penyediaan Jasa 1.866.000.000 Sub Bagian 6.4
pendukung kinerja sarana dan prasarana Komunikasi, Sumber Daya Rumah Tangga
aparatur, keuangan serta Sekretariat Daerah Air dan Listrik
meningkatnya kualitas
sumber daya aparatur 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 72.640.000 Sub Bagian 6.4
Sekretariat Daerah dan Perizinan Kendaraan Rumah Tangga
Dinas/Operasioanal
3 Penyediaan Jasa Kebersihan 1.106.655.000 Sub Bagian 6.4
Kantor Rumah Tangga
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.868.000 Sub Bagian 6.4
Rumah Tangga
5 Penyediaan Barang Cetakan 396.025.000 Sub Bagian 6.4
dan Penggandaan Rumah Tangga
6 Penyediaan Bahan Logistik 2.020.989.000 Sub Bagian 6.4
Kantor Rumah Tangga
7 Penyediaan Makanan dan 3.914.040.000 Sub Bagian 6.4
Minuman Rumah Tangga
8 Rapat-rapat Koordinasi dan 718.700.000 Sub Bagian 6.4
Konsultasi Ke Dalam dan Tata Usaha
Luar Daerah
9 Penyediaan Jasa Tenaga 244.600.000 Sub Bagian 6.4
Pendukung Administrasi/ Penatausahaan
Teknis Perkantoran Keuangan
10 Pelayanan Dokumentasi dan 387.403.000 Sub Bagian 6.4
Arsip SKPD Tata Usaha
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PEMBANGUNAN
11 Penyediaan Pelayanan 602.282.000 Sub Bagian 6.4
Keamanan Kantor Tata Usaha
12 Pengelolaan Sandi Dan 91.000.000 Sub Bagian 6.4
Telekomunikasi Rumah Tangga
13 Penyediaan Pelayanan Tamu 221.676.000 Sub Bagian 6.4
Kantor Protokol
2. 9.668.600.000
1 Pembangunan Rumah 500.000.000 Sub Bagian 6.4
Dinas Rumah Tangga
2 Pembangunan Gedung 534.242.000 Sub Bagian 6.4
Kantor Rumah Tangga
3 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1.390.000.000 Sub Bagian 6.4
Operasional Rumah Tangga
4 Pengadaan Perlengkapan 734.800.000 Sub Bagian 6.4
Rumah Jabatan/Dinas . Rumah Tangga
5 Pengadaan Perlengkapan 911.500.000 Sub Bagian 6.4
Gedung Kantor Rumah Tangga
6 Pengadaan Mebeleur 324.250.000 Sub Bagian 6.4
Rumah Tangga
7 Pengadaan Peralatan Kantor 765.150.000 Sub Bagian 6.4
Rumah Tangga
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 550.000.000 Sub Bagian 6.4
Rumah Dinas Rumah Tangga
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.190.228.000 Sub Bagian 6.4
Gedung Kantor Rumah Tangga
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala 43.300.000 Sub Bagian 6.4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PEMBANGUNAN
Mobil Jabatan Rumah Tangga
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 850.000.000 Sub Bagian 6.4
Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Tangga
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000 Sub Bagian 6.4
Mebeleur Rumah Tangga
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala 301.370.000 Sub Bagian 6.4
Perlengkapan Gedung Kantor Rumah Tangga
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala 298.760.000 Sub Bagian 6.4
Instalasi Jaringan Listrik dan Rumah Tangga
Komunikasi
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala 200.000.000 Sub Bagian 6.4
Jaringan Komputerisasi Tata Usaha
16 Rehabilitasi Sedang/Berat 50.000.000 Sub Bagian 6.4
Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Tangga
2 Terwujudnya pelayanan 284 Aparatur 3. 544.550.000
dan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur Sekretariat 1 Pengadaan Pakaian Dinas 544.550.000 Sub Bagian 6.4
Daerah Beserta Perlengkapannya Rumah Tangga
4. 1.202.474.000
1 Pendidikan dan Pelatihan 352.200.000 Sub Bagian 6.4
Non Formal Adm. Aparatur
2 Peningkatan Kesegaran 206.900.000 Sub Bagian 6.4
Jasmani Aparatur Adm. Aparatur
3 Pembinaan Mental Dan 643.374.000 Sub Bagian 6.4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
PEMBANGUNAN
Spiritual Aparatur Bina Mental
3 Terwujudnya 82 Dokumen 5. 2.575.590.000
Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan
Akuntable 1 Penyusunan Laporan Capaian 572.000.000 Sub Bagian 6.4
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan
Kinerja SKPD Keuangan
2 Penyusunan Pelaporan 128.300.000 Sub Bagian 6.4
Keuangan Semesteran Pelaporan
Keuangan
3 Penyusunan Pelaporan 165.750.000 Sub Bagian 6.4
Keuangan Akhir Tahun Pelaporan
Keuangan
4 Penyusunan Perencanaan 415.160.000 Sub Bagian 6.4
Anggaran Perencanaan
Keuangan
5 Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000 Sub Bagian 6.4
Perencanaan Keuangan
6 Penyusunan Renja SKPD 228.540.000 Sub Bagian 6.4
Perencanaan Keuangan
7 Penyusunan Renstra SKPD 104.840.000 Sub Bagian 6.4
Perencanaan Keuangan
8 Dokumentasi dan Penataan 200.000.000 Sub Bagian 6.4
Arsip Keuangan Sekretariat Penatausahaan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
PEMBANGUNAN
Daerah Keuangan
9 Pengelolaan Administrasi 661.000.000 Sub Bagian 6.4
Keuangan Sekretariat Daerah Penatausahaan
Keuangan JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
1 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah : Rp. 2.231.497.000
2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru : Rp. 231.905.000
3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Rp. 3.010.523.000
4 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah : Rp. 2.510.120.000
5 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi : Rp 2.376.798.000
6 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan : Rp 2.480.973.000
7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah : Rp 1.971.498.000
8 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama : Rp 6.827.291.000
9 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial : Rp 1.940.677.000
10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Rp 2.563.569.000
11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : Rp 5.483.011.000
12 Program Pengelolaan Keprotokolan : Rp 906.230.000
13 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan : Rp 2.541.978.000
14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 11.839.878.000
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp 9.668.600.000
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 544.550.000
17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 1.202.474.000
18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : Rp 2.575.590.000
NIP. 196009041989031005 60.907.162.000
MENYETUJUI MENGETAHUI
BUPATI BOGOR, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM