SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target Rp.(000)
(11) (12)
I. 1 1 1 1 20 3
100% 16,356,925
1 20 3 1 a. 1. Pembuatan Media 1 Pakt 410,000
Penyampaian Informasi Bencana
2. Pembuatan Panduan 800 Eks. 144,489
Penanggulangan Bencana
2 3. Pemberian Early Warning 4 Kali 259,936
melalui media : Radio/Televisi
4. Pembuatan Peta Rawan 30 Kec. 1,650,000
Bencana dan Pemetaan Pemetaan kebencanaan
5. Internalisasi Penanggulangan 1 Th 300,000
Bencana dalam muatan lokal pendidikan Jenjang SD/SLTP/SLTA
6. Fasilitasi Pembentukan 300 SG 1,200,000
Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana.
7. Penguatan Kelembagaan 50 Organ. 600,000
Organisasi Kebencanaan
8. Pembuatan dan Penempatan 1000 bh 2,200,000
rambu-rambu pada daerah rawan bencana
9. 4 Keg 110,000
Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana
Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah
Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah Program : Outcome :
Penanggulangan Bencana Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana
Kegiatan : Output :
Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana;
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(11) (12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10. Fasilitasi tempat evakuasi 15 Lok. 750,000
dan jalur-jalur evakuasi bagi korban bencana
Output :
1 20 3 2 b. 1. 2 Keg. 250,000
2. Gladi dan Simulasi PRB (750 org x 2 keg.) 2 Keg. 450,000
3. Pelatihan TRC dan SRC (4 Keg x 40 org ) 4 Keg 625,000
4. Pameran Pengurangan Resiko Bencana (1 1 Keg 200,000
5. 1 Dok 60,000
6. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 800 org 3,520,000
7 30 SGB 3,000,000
8 Apel Siaga Hari "SADAR BENCANA" 2 Keg. 400,000
9 1 Keg 27,500 10 100 org 200,000 3. 1. 1. 1 20 3 3 c. 100% 4,150,000 1. 1 Pakt 1,500,000 2. 1 Pakt 100,000 3. 1 Keg 25,000 d. 1. 1 Pakt 25,000
2. Penyediaan peralatan kebencanaan (Pakt); 1 Pakt 1,200,000
Fasilitasi Dukungan peralatan dan logistik Kebencanaan
Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah terkena bencana (Pakt);
Output :
Penyediaan sarana operasional PUSDALOPS (Pakt/Th);
Pemberian bantuan dan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana (Pakt/Th);
Koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana;
Kegiatan : Output :
Fasilitasi Organisasi Relawan (Satuan Gugus Bencana )
Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah. Sertifikasi relawan penanggulangan bencana;
Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien
Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah Kegiatan : Outcome : Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana;
Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana.
Kegiatan :
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Protap
Penyusunan Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Kebencanaan
3. 1 Pakt 1,300,000 4 1. 1. 1 20 3 5 e. 100% 4,420,000 1. 1 Pakt 25,000 2. 1 Pakt 970,000 3. 1 Pakt 1,250,000 4. 1 Pakt 25,000 1 20 3 6 f. 1. 1 Keg 25,000
2. Bantuan rekonstruksi pasca bencana 1 Pakt 850,000
3. Penyediaan sarana vital pasca bencana 1 Pakt 1,250,000
4. 1 Keg 25,000
II. 1, 1. 1. 100% 444,500
1 20 9
1 20 9 1 g. 1. 2 Keg 200,000
4. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 1 Keg 90,000
5. Mitra Praja Utama (MPU) 1 Keg 50,000
7. 1 Th 37,500
8. Penyusunan RKA DPA 1 Keg 15,000
Kegiatan : Output :
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD.
Forum SKPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Banten
Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan BPBD Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th);
Fasilitasi penanganan pengungsi korban bencana (Pakt/Th);
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi;
Kegiatan : Output :
Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana (Pakt);
Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi
pascabencana
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah pascabencana;
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana; Mewujudkan kinerja
perencanaan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien Terciptanya target kinerja penanggulangan kebencanaan yang terukur Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan Program : Outcome :
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah
Rasio Ketersedian Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan
Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah Kegiatan : Outcome :
Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pascabencana Output :
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana
(11) (12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9. Penyusunan LAKIP BPBD 1 Keg 15,000
10. Penyusunan LKPJ BPBD 1 Keg 15,000
12. MONEP 1 Th 22,000
2. 1. 1. 100% 177,000
1 20 9 2 h. 1. Penyusunan Neraca Keuangan BPBD 1 Keg 7,000
2. 1 Th 32,000
3. 1 Keg 70,000
4. 1 Keg 45,000
5. Penyusunan Laporan CALK 1 Keg 6,000
6. Penyusunan Laporan Aset 1 Keg 6,000
7. Penyusunan LRA 1 Keg 6,000
8. Penyusunan TLHP 1 Keg 5,000
III. 1. 1. 1. 100% 2,150,000
1 20 10
1 20 10 1 i. 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 Th 1,500,000
2. 1 Th 650,000
2. 100% 500,000
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Outcome :
Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan
Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan administrasi kantor dan aparatur Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran Program : Outcome : Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan
Kegiatan : Output :
Output :
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
/Triwulanan/Tahunan
Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten Pemuktahiran Sistem Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Mengendalikan kinerja
keuangan secara akuntable
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan
Outcome :
Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
1 20 10 2 j. 1 Th 500,000
3. 100% 1,500,000
1 20 10 3 k. 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Th 500,000
2. 1 Th 1,000,000 4. 100% 135,000 1 20 10 4 l. 1. 1 keg 135,000 IV. 1. 1. 1. 1 23 3 100% 155,000 Statistik : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
1 23 3 1 m. 1. Fasilitasi Data Kebencanaan 500 Eks 155,000
Kegiatan : Output :
Penyusunan Profil dan Data Base Kebencanaan
JUMLAH 100% 29,988,425
Kegiatan : Output :
Penguatan dan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur
Pengembengan wawasan Aparatur BPBD
Menghimpun data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan perumusan pembangunan daerah Tersedianya data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan
Terciptanya data base kebencanaan yang akurat dan berkelanjutan
Program : Outcome :
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD
Kegiatan : Output :
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatkan pengetahuan dan
wawasan aparatur yang handal dalam bidang kebencanaan
Terwujudnya kualitas pelayanan yang profesional Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan bagi aparatur kebencanaan Outcome :
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Adm. Kepegawaian
Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Meningkatkan pemebuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dan penyelenggaraan administrasi perkantoran Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Outcome :
Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur