• Tidak ada hasil yang ditemukan

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Rp.(000)

(11) (12)

I. 1 1 1 1 20 3

100% 16,356,925

1 20 3 1 a. 1. Pembuatan Media 1 Pakt 410,000

Penyampaian Informasi Bencana

2. Pembuatan Panduan 800 Eks. 144,489

Penanggulangan Bencana

2 3. Pemberian Early Warning 4 Kali 259,936

melalui media : Radio/Televisi

4. Pembuatan Peta Rawan 30 Kec. 1,650,000

Bencana dan Pemetaan Pemetaan kebencanaan

5. Internalisasi Penanggulangan 1 Th 300,000

Bencana dalam muatan lokal pendidikan Jenjang SD/SLTP/SLTA

6. Fasilitasi Pembentukan 300 SG 1,200,000

Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana.

7. Penguatan Kelembagaan 50 Organ. 600,000

Organisasi Kebencanaan

8. Pembuatan dan Penempatan 1000 bh 2,200,000

rambu-rambu pada daerah rawan bencana

9. 4 Keg 110,000

Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana

Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah

Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah Program : Outcome :

Penanggulangan Bencana Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana

Kegiatan : Output :

Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana;

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

(2)

(11) (12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Fasilitasi tempat evakuasi 15 Lok. 750,000

dan jalur-jalur evakuasi bagi korban bencana

Output :

1 20 3 2 b. 1. 2 Keg. 250,000

2. Gladi dan Simulasi PRB (750 org x 2 keg.) 2 Keg. 450,000

3. Pelatihan TRC dan SRC (4 Keg x 40 org ) 4 Keg 625,000

4. Pameran Pengurangan Resiko Bencana (1 1 Keg 200,000

5. 1 Dok 60,000

6. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 800 org 3,520,000

7 30 SGB 3,000,000

8 Apel Siaga Hari "SADAR BENCANA" 2 Keg. 400,000

9 1 Keg 27,500 10 100 org 200,000 3. 1. 1. 1 20 3 3 c. 100% 4,150,000 1. 1 Pakt 1,500,000 2. 1 Pakt 100,000 3. 1 Keg 25,000 d. 1. 1 Pakt 25,000

2. Penyediaan peralatan kebencanaan (Pakt); 1 Pakt 1,200,000

Fasilitasi Dukungan peralatan dan logistik Kebencanaan

Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah terkena bencana (Pakt);

Output :

Penyediaan sarana operasional PUSDALOPS (Pakt/Th);

Pemberian bantuan dan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana (Pakt/Th);

Koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana;

Kegiatan : Output :

Fasilitasi Organisasi Relawan (Satuan Gugus Bencana )

Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah. Sertifikasi relawan penanggulangan bencana;

Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien

Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah Kegiatan : Outcome : Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana;

Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana.

Kegiatan :

Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Protap

Penyusunan Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Kebencanaan

(3)

3. 1 Pakt 1,300,000 4 1. 1. 1 20 3 5 e. 100% 4,420,000 1. 1 Pakt 25,000 2. 1 Pakt 970,000 3. 1 Pakt 1,250,000 4. 1 Pakt 25,000 1 20 3 6 f. 1. 1 Keg 25,000

2. Bantuan rekonstruksi pasca bencana 1 Pakt 850,000

3. Penyediaan sarana vital pasca bencana 1 Pakt 1,250,000

4. 1 Keg 25,000

II. 1, 1. 1. 100% 444,500

1 20 9

1 20 9 1 g. 1. 2 Keg 200,000

4. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 1 Keg 90,000

5. Mitra Praja Utama (MPU) 1 Keg 50,000

7. 1 Th 37,500

8. Penyusunan RKA DPA 1 Keg 15,000

Kegiatan : Output :

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD.

Forum SKPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan BPBD Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th);

Fasilitasi penanganan pengungsi korban bencana (Pakt/Th);

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi;

Kegiatan : Output :

Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana (Pakt);

Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi

pascabencana

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah pascabencana;

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana; Mewujudkan kinerja

perencanaan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien Terciptanya target kinerja penanggulangan kebencanaan yang terukur Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan Program : Outcome :

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

Rasio Ketersedian Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah Kegiatan : Outcome :

Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pascabencana Output :

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana

(4)

(11) (12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9. Penyusunan LAKIP BPBD 1 Keg 15,000

10. Penyusunan LKPJ BPBD 1 Keg 15,000

12. MONEP 1 Th 22,000

2. 1. 1. 100% 177,000

1 20 9 2 h. 1. Penyusunan Neraca Keuangan BPBD 1 Keg 7,000

2. 1 Th 32,000

3. 1 Keg 70,000

4. 1 Keg 45,000

5. Penyusunan Laporan CALK 1 Keg 6,000

6. Penyusunan Laporan Aset 1 Keg 6,000

7. Penyusunan LRA 1 Keg 6,000

8. Penyusunan TLHP 1 Keg 5,000

III. 1. 1. 1. 100% 2,150,000

1 20 10

1 20 10 1 i. 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 Th 1,500,000

2. 1 Th 650,000

2. 100% 500,000

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Outcome :

Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan

Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan administrasi kantor dan aparatur Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran Program : Outcome : Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan

Kegiatan : Output :

Output :

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

/Triwulanan/Tahunan

Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten Pemuktahiran Sistem Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Mengendalikan kinerja

keuangan secara akuntable

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan

Outcome :

Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

(5)

1 20 10 2 j. 1 Th 500,000

3. 100% 1,500,000

1 20 10 3 k. 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Th 500,000

2. 1 Th 1,000,000 4. 100% 135,000 1 20 10 4 l. 1. 1 keg 135,000 IV. 1. 1. 1. 1 23 3 100% 155,000 Statistik : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1 23 3 1 m. 1. Fasilitasi Data Kebencanaan 500 Eks 155,000

Kegiatan : Output :

Penyusunan Profil dan Data Base Kebencanaan

JUMLAH 100% 29,988,425

Kegiatan : Output :

Penguatan dan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur

Pengembengan wawasan Aparatur BPBD

Menghimpun data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan perumusan pembangunan daerah Tersedianya data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan

Terciptanya data base kebencanaan yang akurat dan berkelanjutan

Program : Outcome :

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD

Kegiatan : Output :

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur Meningkatkan pengetahuan dan

wawasan aparatur yang handal dalam bidang kebencanaan

Terwujudnya kualitas pelayanan yang profesional Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan bagi aparatur kebencanaan Outcome :

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Adm. Kepegawaian

Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

Meningkatkan pemebuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dan penyelenggaraan administrasi perkantoran Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Outcome :

Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur

Referensi

Dokumen terkait

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

[r]

Dalam penanganan tindak pidana Fidusia tersebut di Sat Reskrim Polres Demak yang menangani adalah Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Demak.Dalam melakukan penelitian ini

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

Sebuah strategi promosi memang sangat dibutuhkan oleh setiap pemasar dalam mempromosikan produk- produknya, begitu juga dengan PT WOM finance yang membutuhkan suatu

[r]

Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara