NO SASARAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1 3 5
I Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 66.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 105.000.000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 tahun 35.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 12 bulan 240.293.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 69.800.000 Penyediaan jasa keamanan kantor
Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi 12 bulan 207.000.000 Penyediaan jasa peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 152.200.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 130.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 1 tahun 45.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 bulan 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 90.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 450.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun 150.000.000
II
pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 10.000.000
III
Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor SKPD : BAPPEDA
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
1 2 3 4 5
Penyusunan dan pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah
Penyusunan Renstra Perengkat Daerah
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1 buku 50.000.000 Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah 1 buku 50.000.000 Penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah
Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renstra perangkat daerah Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan renja perangkat daerah
Penyusunan LAKIP perangkat daerah 3 buku 50.000.000 Penyusunan data LPPD perangkat daerah
Penyusunan data LKPJ perangkat daerah
IV
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.500.000
V
Dukungan penyelenggaraan keagamaan 50.000.000 Dukungan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah 50.000.000
VI
Penyusunan dan analisis data statistik IPM dan
INKESRA 100.000.000
Penyusunan dan analisis data statistik PDRB 100.000.000 Penyusunan dan analisis data statistik IPG 100.000.000 Pengelolaan dan pemutakhiran data pembangunan
daerah 350.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data 100.000.000 Penyusunan Profil Daerah 70.000.000
1 1
1 keg
Program Statistik, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penyusunan Data, Statistik dan informasi perencanaan
1 1 1 4 Kegiatan dukungan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah
Kegiatan Penyusunan Sistem, Prosedur dan Kepuasan Masyarakat
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
1 buku
Program Dukungan Penyelenggaraan Keagamaan Daerah dan Nasional Kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dn
1 keg 2 buku
1 2 3 4 5
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SiIP Dah) 100.000.000
VII
terlaksananya program SIDa di Kabupaten Serang 230.000.000 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penelitian Sosial, ekonomi dan Prasarana Wilayah 350.000.000 Penelitian Pengembangan teknologi informasi dalam
pelayanan publik (e-goverment)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kelitbangan
Kabupaten Serang 150.000.000
VIII
Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD
Musrenbang RPJMD Penyusunan KLHS RPJMD
Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Review RPJMD
Fasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan
Rancangan Akhir RKPD 400.000.000 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 75.000.000 Musrenbang RKPD 380.000.000 Penyusunan RKPD Perubahan 100.000.000 Fasilitasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah 220.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Provinsi dan Nasional 89.130.000 persiapan aplikasi simral 200.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS Reguler 275.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 275.000.000 200.000.000 2 Keg
Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS
2 Dok 2 Dok
Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 Keg
Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 1 laporan
1 Kajian Pendidikan
1 Laporan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan RPJMD Penyusunan RKPD 1 dok Perbup RKPD 2018 29 Kec 1 x Musren dan 1 x 1 dok Perbup
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SiIP
40%
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) AMJ Tersusunnya dokumen LKPJ AMJ 0
190.000.000 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tersusunnya laporan pengendalian &evaluasi RPJMD 1
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IX
Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Sosial Budaya 2 laporan 150.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Sosial
Budaya Tingkat Nasional dan Provinsi 1 laporan 100.000.000 Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Pemerintahan 2 laporan 250.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan
Pemerintahan Tingkat Nasional dan Provinsi 1 laporan 200.000.000
X
Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pertanian 1 1 dok 90.350.000 Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Kelautan dan Perikanan 1 1 dok 91.540.000 Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Kawasan Pertanian Terpadu 1 1 dokumen 368.000.000 Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Kawasan Peternakan
Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Perkebunan
Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Pangan, Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan ESDM
180.000.500
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi
29 kecamatan, 3 mitra skpd
1 Lap 4 Lap Triwulan
Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Fasilitasi
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan fasilitasi
1 Dok
1 2 3 4 5
Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Pangan, Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan ESDM Tingkat Nasional dan Provinsi
15.000.000 Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Ketenagakerjaan
Penyusunan Rencana Induk Sistem Resi Gudang 250.000.000 Penyusunan Rencana Induk E-Commerce
Penyusunan Analisis Insentif Pengembangan Industri Padat Karya
Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian
183.284.500 Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan
Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian
20.000.000 Analisis indikator makro ekonomi dan pendapatan daerah (kerangka
ekonomi daerah)
Penyusunan strategi peningkatan daya beli masyarakat
Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Ekonomi Kreatif 1 dok 80.470.000 Penyusunan dan Analisis IO, ILOR, ICOR Perekonomian
Penyusunan model pengembangan inkubator bisnis
XI
350.000.000 Rakorbid Pra Musrenbang Permukiman dan Praswil Terselenggaranya Rakorbid Pra Musrenbang 1
Rakorbid Penyusunan Renja Permukiman dan praswil Telaksananya Rakor Penyusunan Renja 1 Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD Permukiman dan Praswil Terlaksananya Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD 1 Monev Pelaksanaan Renja Permukiman dan Praswil Tersusunnya Laporan Hasil Monev 2 Monev Pelaksanaan DAK Permukiman dan Praswwil Tersusunnya Laporan Hasisil Monev DAK 2 Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Permukiman
dan Praswil
Terlaksananya Rakorbid Perencanaan Pengendalian
Bidang Kimpraswil 10 Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Permukiman dan Prasarana Wilayah
Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pengendalian
Bidang Kimpraswil 1 29 kecamatan, 3 mitra
skpd
Kegiatan Perencanaan, pengendalian, eavaluasi dan fasilitasi
1 dok
29 kecamatan, 5 mitra skpd
29 kecamatan, 5 mitra skpd
Kegiatan analisis perekonomian makro dan pendapatan daerah
Program perencanaan pembangunan prasarana dan pengembangan Kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
1 2 3 4 5
100.000.000 Rakorbid Pra Musrenbang Tata Ruang dan LH Terselenggaranya Rakorbid Pra Musrenbang 1
Rakorbid Penyusunan Renja Tata Ruang dan LH Telaksananya Rakor Penyusunan Renja 1 Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD Tata Ruang dan LH Terlaksananya Rakorbid Penyusunan Perubahan APBD 1 Monev Pelaksanaan Renja Tata Ruang dan LH Tersusunnya Laporan Hasil Monev 2 Monev Pelaksanaan DAK Tata Ruang dan LH Tersusunnya Laporan Hasisil Monev DAK 2 Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Tata Ruang
dan LH
Terlaksananya Rakorbid Perencanaan Pengendalian
Bidang TR dan LH 10 Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Tata
Ruang dan LH
Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pengendalian
BidangTR dan LH 1 Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Nasional di
Daerah 4 250.000.000 Terfasilitasinya Pelaksanaan Program FMSRB 1
Terfasilitasinya Pelaksanaan Program IPDMIP 1
XII
dokumen 250.000.000 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Pengendalaian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
9.056.568.000
Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program FMSRB Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program IPDMP Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
J U M L A H Fasilitasi Progran Prioritas Pembangunan Nasional Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah