• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

ORGANISASI

:

1 . 02 . 01

DINAS KESEHATAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 02 . 01 . 01

DINAS KESEHATAN

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

19630427 199103 2 002

Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 66.698.553.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.191.720.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.191.720.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.506.833.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 553.854.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.039.300,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.376.939.700,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.698.553.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

SULAWESI UTARA

Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP. 19630427 199103 2 002

(3)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

SULAWESI UTARA

Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 42.191.720.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.191.720.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.191.720.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 27.324.920.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.259.860.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 21.259.860.000 21.259.860.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.778.020.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.778.020.000 1.778.020.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 446.030.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 446.030.000 446.030.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1.388.710.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 1.388.710.000 1.388.710.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 641.260.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 641.260.000 641.260.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 1.353.330.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 1.353.330.000 1.353.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 457.330.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 457.330.000 457.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 380.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 380.000 380.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 14.866.800.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 14.866.800.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 14.866.800.000 14.866.800.000,00

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

SULAWESI UTARA

Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.420.000,00 1.862.066.000,00 0,00 2.218.486.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01

820.565.000,00 0,00 0,00 820.565.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 01

615.449.000,00 0,00 329.060.000,00 286.389.000,00 0,00

manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 27.846.000,00 0,00 27.360.000,00 486.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 754.626.000,00 0,00 0,00 754.626.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 705.810.000,00 7.376.939.700,00 8.082.749.700,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 534.500.000,00 0,00 0,00 0,00 534.500.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 05

528.863.750,00 0,00 0,00 0,00 528.863.750,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 07

3.206.770.000,00 0,00 0,00 0,00 3.206.770.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 211.175.000,00 0,00 0,00 0,00 211.175.000,00 Pengadaan mebeleur 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 83.260.000,00 0,00 0,00 83.260.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 22

567.550.000,00 0,00 0,00 567.550.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 27.400.000,00 0,00 0,00 27.400.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 26 27.600.000,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 28

2.835.630.950,00 0,00 0,00 0,00 2.835.630.950,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 42

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 94.750.000,00 0,00 94.750.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 03

4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.02 . 1.02.1 . 03 . 03

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.02 . 1.02.1 . 03 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.000.000,00 15.005.000,00 0,00 23.005.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06

19.035.000,00 0,00 6.000.000,00 13.035.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.1 . 06 . 01

(8)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 3.970.000,00 0,00 2.000.000,00 1.970.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.1 . 06 . 02

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 360.976.000,00 0,00 360.976.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 07 31.876.000,00 0,00 0,00 31.876.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.02 . 1.02.1 . 07 . 01

55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00

Jakarta Kegiatan pameran gelar karya pemberdayaan

masyarakat 1.02 . 1.02.1 . 07 . 02

255.000.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00 0,00

Jakarta Kegiatan pameran promosi kesehatan hari

kesehatan nasional (HKN) 1.02 . 1.02.1 . 07 . 03

19.100.000,00 0,00 0,00 19.100.000,00 0,00

Manado Kegiatan pameran rapat kerja kesehatan nasional

1.02 . 1.02.1 . 07 . 04

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 1.762.984.900,00 0,00 1.762.984.900,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15

1.762.984.900,00 0,00 0,00 1.762.984.900,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 15 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 48.000.000,00 1.305.926.000,00 0,00 1.353.926.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16

198.711.000,00 0,00 0,00 198.711.000,00 0,00

Manado Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.1 . 16 . 09

214.080.000,00 0,00 0,00 214.080.000,00 0,00

Kab/Kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 15

82.284.000,00 0,00 3.000.000,00 79.284.000,00 0,00

kab/Kota Sosialisasi akreditasi rumah sakit

1.02 . 1.02.1 . 16 . 19

159.497.000,00 0,00 5.000.000,00 154.497.000,00 0,00

Kab/Kota Pemilihan tenaga kesehatan teladan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 20

71.675.000,00 0,00 4.000.000,00 67.675.000,00 0,00

Manado Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa

1.02 . 1.02.1 . 16 . 21

57.315.000,00 0,00 6.000.000,00 51.315.000,00 0,00

Kab/kota sosialisasi koordinasi perkesmas

1.02 . 1.02.1 . 16 . 22

122.486.000,00 0,00 24.000.000,00 98.486.000,00 0,00

Manado Fasilitasi medical centre event - event

internasioanl/nasional 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23

226.976.000,00 0,00 3.000.000,00 223.976.000,00 0,00

Wilayah 1 Sosialisasi Sistim Rujukan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 29

133.193.000,00 0,00 0,00 133.193.000,00 0,00

Kab/Kota Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di

Kab/Kota 1.02 . 1.02.1 . 16 . 31

87.709.000,00 0,00 3.000.000,00 84.709.000,00 0,00

Kab/Kota Bimbingan teknis sistem penanggulangan gawat

darurat terpadu RS Kab/Kota 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000,00 1.294.322.500,00 0,00 1.324.292.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 19 254.694.000,00 0,00 0,00 254.694.000,00 0,00 Manado Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.1 . 19 . 02

62.795.000,00 0,00 2.740.000,00 60.055.000,00 0,00

Manado Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 19 . 04

331.928.000,00 0,00 0,00 331.928.000,00 0,00

Manado Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.1 . 19 . 05

163.526.000,00 0,00 4.110.000,00 159.416.000,00 0,00

Manado Sosialisasi program Millenium Development Goal's

1.02 . 1.02.1 . 19 . 13

56.340.000,00 0,00 2.740.000,00 53.600.000,00 0,00

Manado Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada

1.02 . 1.02.1 . 19 . 22

65.195.000,00 0,00 4.000.000,00 61.195.000,00 0,00

Kab/Kota Bimbingan teknis fasilitator kader posyandu

1.02 . 1.02.1 . 19 . 25

95.866.000,00 0,00 2.000.000,00 93.866.000,00 0,00

Manado Sosialisasi jaminan kesehatan nasional provinsi

1.02 . 1.02.1 . 19 . 27

33.937.000,00 0,00 2.740.000,00 31.197.000,00 0,00

Manado Sosialisasi jaminan kesehatan nasional tingkat RS

1.02 . 1.02.1 . 19 . 28

104.599.000,00 0,00 2.740.000,00 101.859.000,00 0,00

Kab/Kota Sosialisassi jaminan kesehatan nasional tingkat

Kab/Kota/Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 19 . 29

(9)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 70.620.000,00 0,00 4.110.000,00 66.510.000,00 0,00 Manado peningkatan peran dan fungsi forum kesehatan

desa/forum kesehatan kota dalam pelaksanaan desa siaga aktif

1.02 . 1.02.1 . 19 . 31

84.792.500,00 0,00 4.790.000,00 80.002.500,00 0,00

Manado Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam

penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 1.02 . 1.02.1 . 19 . 32

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13.716.000,00 344.967.000,00 0,00 358.683.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20

61.276.000,00 0,00 0,00 61.276.000,00 0,00

Manado

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 90 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 02

61.252.000,00 0,00 1.686.000,00 59.566.000,00 0,00

Manado

Sosialisasi Gernas Kadarsi dan ASI Ekslusif 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 08

120.773.000,00 0,00 5.200.000,00 115.573.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai

motivator ASI Ekslusif

100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 09

63.536.000,00 0,00 3.500.000,00 60.036.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam

memantau pertumbuhan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 10 51.846.000,00 0,00 3.330.000,00 48.516.000,00 0,00 Manado

Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15.256.000,00 1.078.722.900,00 0,00 1.093.978.900,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 21

239.096.000,00 0,00 0,00 239.096.000,00 0,00

Kab/Kota

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 67 % 1.02 . 1.02.1 . 21 . 01

713.856.900,00 0,00 13.090.000,00 700.766.900,00 0,00

Kab/kota

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 7 Kab/kota 1.02 . 1.02.1 . 21 . 02

83.982.500,00 0,00 2.166.000,00 81.816.500,00 0,00

Kab/kota

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15 kab/kota 1.02 . 1.02.1 . 21 . 03

57.043.500,00 0,00 0,00 57.043.500,00 0,00

Kab/Kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 21 . 04

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.802.746.500,00 0,00 1.802.746.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 59.236.000,00 0,00 0,00 59.236.000,00 0,00 Manado Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.1 . 22 . 01

157.619.500,00 0,00 0,00 157.619.500,00 0,00

Manado Pengadaan vaksin penyakit menular

1.02 . 1.02.1 . 22 . 03

348.354.500,00 0,00 0,00 348.354.500,00 0,00

Kab/kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.1 . 22 . 11

229.843.000,00 0,00 0,00 229.843.000,00 0,00

Manado Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program HIV/AIDS 1.02 . 1.02.1 . 22 . 25

231.395.000,00 0,00 0,00 231.395.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB

1.02 . 1.02.1 . 22 . 26

203.101.000,00 0,00 0,00 203.101.000,00 0,00

Manado Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria

Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 22 . 27

88.216.000,00 0,00 0,00 88.216.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas petugas imunisasi untuk

pelaksanaan DQS 1.02 . 1.02.1 . 22 . 29

140.300.000,00 0,00 0,00 140.300.000,00 0,00

2 Lokasi Pelaksanaan Deteksi dini kanker

1.02 . 1.02.1 . 22 . 30

62.789.500,00 0,00 0,00 62.789.500,00 0,00

Manado Koordinasi pelaksanaan program pengendalian

rabies 1.02 . 1.02.1 . 22 . 32

219.726.000,00 0,00 0,00 219.726.000,00 0,00

Manado Evaluasi dan validasi data program imunisasi

1.02 . 1.02.1 . 22 . 33

62.166.000,00 0,00 0,00 62.166.000,00 0,00

Manado Sosialisasi pelaksanaan program infeksi saluran

pernapasan atas (ISPA) dan diare 1.02 . 1.02.1 . 22 . 34

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 25

(10)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

puskemas pembantu dan jaringannya

2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00

Minahasa

Pembangunan puskesmas 100 %

1.02 . 1.02.1 . 25 . 01

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 28 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Manado Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.1 . 28 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 19.000.000,00 689.348.000,00 0,00 708.348.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 29 129.944.500,00 0,00 0,00 129.944.500,00 0,00 Kab/kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 29 . 07

55.316.000,00 0,00 3.000.000,00 52.316.000,00 0,00

Manado Sosialisasi pemantapan penggunaan kohort bayi dan

balita dalam mendukung surveilans kesehatan anak

100 % 1.02 . 1.02.1 . 29 . 11

51.621.000,00 0,00 2.000.000,00 49.621.000,00 0,00

Manado Sosialisasi panduan kesehatan bayi baru lahir

berbasis perlindungan anak 1.02 . 1.02.1 . 29 . 14

118.768.000,00 0,00 2.000.000,00 116.768.000,00 0,00

Kab. Mitra dan Minahasa Sosialisasi akselerasi usaha kesehatan sekolah

(UKS) 1.02 . 1.02.1 . 29 . 15

39.053.500,00 0,00 2.000.000,00 37.053.500,00 0,00

Manado Sosialisasi peningkatan kader kesehatan dalam

tumbuh kembang balita 1.02 . 1.02.1 . 29 . 16

52.356.000,00 0,00 2.000.000,00 50.356.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

penggunaan metode baju kanguru 1.02 . 1.02.1 . 29 . 17

55.346.000,00 0,00 2.000.000,00 53.346.000,00 0,00

Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

penjaringan kesehatan anak usia sekolah 1.02 . 1.02.1 . 29 . 18

63.566.000,00 0,00 2.000.000,00 61.566.000,00 0,00

manado Peningkatan kader kesehatan dalam pemanfaatan

buku kesehatan ibu dan anak di posyandu 1.02 . 1.02.1 . 29 . 19

142.377.000,00 0,00 4.000.000,00 138.377.000,00 0,00

Manado Sosialisasi program kesehatan mental anak

1.02 . 1.02.1 . 29 . 20

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 3.000.000,00 547.125.000,00 0,00 550.125.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 30 370.400.000,00 0,00 3.000.000,00 367.400.000,00 0,00 Manado Jambore Lansia 1.02 . 1.02.1 . 30 . 10 114.968.000,00 0,00 0,00 114.968.000,00 0,00 Manad0 Pembinaan kelompok Lansia

1.02 . 1.02.1 . 30 . 11

64.757.000,00 0,00 0,00 64.757.000,00 0,00

Manado Sosialisasi tim kesehatan Lansia

1.02 . 1.02.1 . 30 . 13

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

9.424.000,00 1.385.360.500,00 0,00 1.394.784.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32

66.346.000,00 0,00 0,00 66.346.000,00 0,00

Manado Sosialisasi program kesehatan ibu dengan mitra

terkait 1.02 . 1.02.1 . 32 . 04

107.716.000,00 0,00 8.224.000,00 99.492.000,00 0,00

Manado peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam

meningkatkan kesehatan mental masyarakat 1.02 . 1.02.1 . 32 . 05

241.904.000,00 0,00 1.200.000,00 240.704.000,00 0,00

Manado Jambore Kader KIA

1.02 . 1.02.1 . 32 . 07

77.858.000,00 0,00 0,00 77.858.000,00 0,00

Manado Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu

1.02 . 1.02.1 . 32 . 11

63.271.000,00 0,00 0,00 63.271.000,00 0,00

Manado Pemantapan DTPS Kibbla dan Kespro

1.02 . 1.02.1 . 32 . 12

330.519.000,00 0,00 0,00 330.519.000,00 0,00

Manado Sosialisasi sistem rujukan maternal regional

1.02 . 1.02.1 . 32 . 13

57.828.000,00 0,00 0,00 57.828.000,00 0,00

Manado Pembinaan program kesehatan ibu

1.02 . 1.02.1 . 32 . 14

(11)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 235.510.000,00 0,00 0,00 235.510.000,00 0,00 Manado Peningkatan program perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi 1.02 . 1.02.1 . 32 . 19

123.153.500,00 0,00 0,00 123.153.500,00 0,00

manado Sosialisasi kader kelas ibu balita dan buku

kesehatan ibu dan anak (KIA) 1.02 . 1.02.1 . 32 . 20

90.679.000,00 0,00 0,00 90.679.000,00 0,00

Manado Bimbingan teknik kader kesehatan sebagai

motivator menyusui 1.02 . 1.02.1 . 32 . 21

Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 27.316.000,00 461.239.000,00 0,00 488.555.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 37

126.738.000,00 0,00 0,00 126.738.000,00 0,00

Manado Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana

1.02 . 1.02.1 . 37 . 04

235.678.000,00 0,00 23.700.000,00 211.978.000,00 0,00

Manado Bimbingan teknis gladi posko penanggulangan

bencana 1.02 . 1.02.1 . 37 . 06

126.139.000,00 0,00 3.616.000,00 122.523.000,00 0,00

Manado Bimbingan teknis penanggulangan gawat darurat

bencana 1.02 . 1.02.1 . 37 . 07

Program Kesehatan Haji 0,00 24.118.000,00 0,00 24.118.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 38

24.118.000,00 0,00 0,00 24.118.000,00 0,00

Kab/kota Pemantauan kegiatan kesehatan haji

1.02 . 1.02.1 . 38 . 02

Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan 23.752.000,00 590.572.000,00 0,00 614.324.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 39 55.131.000,00 0,00 2.000.000,00 53.131.000,00 0,00 Manado Sosialisasi program pendidikan dokter spesialis

berbasis kompetensi (PPDS-BK) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 01

73.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00

Minahasa Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN)

1.02 . 1.02.1 . 39 . 02

55.039.500,00 0,00 0,00 55.039.500,00 0,00

Manado Rapat koordinasi kepegawaian pengumpulan data

1.02 . 1.02.1 . 39 . 03

67.002.000,00 0,00 0,00 67.002.000,00 0,00

kab/kota Monitoring dan evaluasi majelis tenaga kesehatan

provinsi (MTKP) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 04

72.813.000,00 0,00 0,00 72.813.000,00 0,00

Kab/kota Monitoring pendampingandan evaluasi tenaga

kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 05

74.514.500,00 0,00 3.976.000,00 70.538.500,00 0,00

Manado Monitoring dan evaluasi komite intership dokter

indonesia (KIDI) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 06

56.695.500,00 0,00 3.680.000,00 53.015.500,00 0,00

Manado Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 2052

Tahun 2011 tentang ijin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran

1.02 . 1.02.1 . 39 . 07

55.745.000,00 0,00 3.420.000,00 52.325.000,00 0,00

Manado Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 46

Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 39 . 08

47.913.500,00 0,00 6.736.000,00 41.177.500,00 0,00

Manado Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional

kesehatan provinsi sulawesi utara 1.02 . 1.02.1 . 39 . 09

56.470.000,00 0,00 3.940.000,00 52.530.000,00 0,00

Manado Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga

kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 39 . 10

553.854.000,00 16.576.039.300,00 7.376.939.700,00 24.506.833.000,00 0,00 Jumlah

(12)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

SULAWESI UTARA

Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes

Referensi

Dokumen terkait

Menimbang : Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan serta memastikan lulusan pendidikan sarjana teknologi pangan/hasil pertanian

Instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar penilaian guru, angket respon siswa, rubrik analisis dan uji coba LKS Spermatophyta serta rubrik penilaian LKS

Kenaikan ekspor Mei 2017 terhadap April 2017 terjadi pada empat golongan barang utama yaitu olahan dari buah-buahan/sayuran naik sebesar 18,79 persen; kopi,

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perbandingan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Proses pengelolaan data projects, pihak Top Level menentukan projects baru yang telah disepakati oleh pihak luar, untuk kemudian di informasikan kepada anggota

Merupakan sarana untuk belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

Cutlip, Center & Broom mengatakan ada empat peran Public Relations di organisasi yang mendeskripsikan sebagian besar praktik mereka, yakni: 13 sebagai teknisi

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa pada parturien dengan rentang waktu awal terjadinya ketuban pecah dini sampai bayi lahir > 6 jam, diketahui 92.9% melahirkan bayi