RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
Pengguna Anggaran
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
19630427 199103 2 002
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 66.698.553.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.191.720.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.191.720.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.506.833.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 553.854.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.039.300,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.376.939.700,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.698.553.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI UTARA
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP. 19630427 199103 2 002
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI UTARA
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 42.191.720.000,00 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.191.720.000,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.191.720.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 27.324.920.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.259.860.000,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 21.259.860.000 21.259.860.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.778.020.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.778.020.000 1.778.020.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 446.030.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan Struktural
- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 446.030.000 446.030.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1.388.710.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan Fungsional
- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 1.388.710.000 1.388.710.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 641.260.000,00 0,00
Tunjangan Umum
- Tunjangan Umum 1.00 TA 641.260.000 641.260.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 1.353.330.000,00 0,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1.00 TA 1.353.330.000 1.353.330.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 457.330.000,00 0,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 457.330.000 457.330.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 380.000,00 0,00
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji 1.00 TA 380.000 380.000,00
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 14.866.800.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 14.866.800.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 14.866.800.000 14.866.800.000,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI UTARA
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.420.000,00 1.862.066.000,00 0,00 2.218.486.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01
820.565.000,00 0,00 0,00 820.565.000,00 0,00
Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
615.449.000,00 0,00 329.060.000,00 286.389.000,00 0,00
manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 27.846.000,00 0,00 27.360.000,00 486.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 754.626.000,00 0,00 0,00 754.626.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
100 % 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 705.810.000,00 7.376.939.700,00 8.082.749.700,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 534.500.000,00 0,00 0,00 0,00 534.500.000,00 Manado
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
528.863.750,00 0,00 0,00 0,00 528.863.750,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 07
3.206.770.000,00 0,00 0,00 0,00 3.206.770.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 211.175.000,00 0,00 0,00 0,00 211.175.000,00 Pengadaan mebeleur 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 83.260.000,00 0,00 0,00 83.260.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 22
567.550.000,00 0,00 0,00 567.550.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 27.400.000,00 0,00 0,00 27.400.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 26 27.600.000,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 28
2.835.630.950,00 0,00 0,00 0,00 2.835.630.950,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 42
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 100 % 1.02 . 1.02.1 . 02 . 45
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 94.750.000,00 0,00 94.750.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 03
4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00
Manado Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.02 . 1.02.1 . 03 . 03
90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00
Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.02 . 1.02.1 . 03 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.000.000,00 15.005.000,00 0,00 23.005.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06
19.035.000,00 0,00 6.000.000,00 13.035.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 3.970.000,00 0,00 2.000.000,00 1.970.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.1 . 06 . 02
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 360.976.000,00 0,00 360.976.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 07 31.876.000,00 0,00 0,00 31.876.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
1.02 . 1.02.1 . 07 . 01
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan pameran gelar karya pemberdayaan
masyarakat 1.02 . 1.02.1 . 07 . 02
255.000.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan pameran promosi kesehatan hari
kesehatan nasional (HKN) 1.02 . 1.02.1 . 07 . 03
19.100.000,00 0,00 0,00 19.100.000,00 0,00
Manado Kegiatan pameran rapat kerja kesehatan nasional
1.02 . 1.02.1 . 07 . 04
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 1.762.984.900,00 0,00 1.762.984.900,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15
1.762.984.900,00 0,00 0,00 1.762.984.900,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 48.000.000,00 1.305.926.000,00 0,00 1.353.926.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16
198.711.000,00 0,00 0,00 198.711.000,00 0,00
Manado Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
214.080.000,00 0,00 0,00 214.080.000,00 0,00
Kab/Kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 15
82.284.000,00 0,00 3.000.000,00 79.284.000,00 0,00
kab/Kota Sosialisasi akreditasi rumah sakit
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19
159.497.000,00 0,00 5.000.000,00 154.497.000,00 0,00
Kab/Kota Pemilihan tenaga kesehatan teladan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
71.675.000,00 0,00 4.000.000,00 67.675.000,00 0,00
Manado Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
57.315.000,00 0,00 6.000.000,00 51.315.000,00 0,00
Kab/kota sosialisasi koordinasi perkesmas
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22
122.486.000,00 0,00 24.000.000,00 98.486.000,00 0,00
Manado Fasilitasi medical centre event - event
internasioanl/nasional 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23
226.976.000,00 0,00 3.000.000,00 223.976.000,00 0,00
Wilayah 1 Sosialisasi Sistim Rujukan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29
133.193.000,00 0,00 0,00 133.193.000,00 0,00
Kab/Kota Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di
Kab/Kota 1.02 . 1.02.1 . 16 . 31
87.709.000,00 0,00 3.000.000,00 84.709.000,00 0,00
Kab/Kota Bimbingan teknis sistem penanggulangan gawat
darurat terpadu RS Kab/Kota 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000,00 1.294.322.500,00 0,00 1.324.292.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 19 254.694.000,00 0,00 0,00 254.694.000,00 0,00 Manado Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
62.795.000,00 0,00 2.740.000,00 60.055.000,00 0,00
Manado Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 04
331.928.000,00 0,00 0,00 331.928.000,00 0,00
Manado Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 05
163.526.000,00 0,00 4.110.000,00 159.416.000,00 0,00
Manado Sosialisasi program Millenium Development Goal's
1.02 . 1.02.1 . 19 . 13
56.340.000,00 0,00 2.740.000,00 53.600.000,00 0,00
Manado Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada
1.02 . 1.02.1 . 19 . 22
65.195.000,00 0,00 4.000.000,00 61.195.000,00 0,00
Kab/Kota Bimbingan teknis fasilitator kader posyandu
1.02 . 1.02.1 . 19 . 25
95.866.000,00 0,00 2.000.000,00 93.866.000,00 0,00
Manado Sosialisasi jaminan kesehatan nasional provinsi
1.02 . 1.02.1 . 19 . 27
33.937.000,00 0,00 2.740.000,00 31.197.000,00 0,00
Manado Sosialisasi jaminan kesehatan nasional tingkat RS
1.02 . 1.02.1 . 19 . 28
104.599.000,00 0,00 2.740.000,00 101.859.000,00 0,00
Kab/Kota Sosialisassi jaminan kesehatan nasional tingkat
Kab/Kota/Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 19 . 29
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 70.620.000,00 0,00 4.110.000,00 66.510.000,00 0,00 Manado peningkatan peran dan fungsi forum kesehatan
desa/forum kesehatan kota dalam pelaksanaan desa siaga aktif
1.02 . 1.02.1 . 19 . 31
84.792.500,00 0,00 4.790.000,00 80.002.500,00 0,00
Manado Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam
penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 1.02 . 1.02.1 . 19 . 32
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13.716.000,00 344.967.000,00 0,00 358.683.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20
61.276.000,00 0,00 0,00 61.276.000,00 0,00
Manado
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 90 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
61.252.000,00 0,00 1.686.000,00 59.566.000,00 0,00
Manado
Sosialisasi Gernas Kadarsi dan ASI Ekslusif 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 08
120.773.000,00 0,00 5.200.000,00 115.573.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai
motivator ASI Ekslusif
100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 09
63.536.000,00 0,00 3.500.000,00 60.036.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam
memantau pertumbuhan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 10 51.846.000,00 0,00 3.330.000,00 48.516.000,00 0,00 Manado
Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui 100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15.256.000,00 1.078.722.900,00 0,00 1.093.978.900,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 21
239.096.000,00 0,00 0,00 239.096.000,00 0,00
Kab/Kota
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 67 % 1.02 . 1.02.1 . 21 . 01
713.856.900,00 0,00 13.090.000,00 700.766.900,00 0,00
Kab/kota
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 7 Kab/kota 1.02 . 1.02.1 . 21 . 02
83.982.500,00 0,00 2.166.000,00 81.816.500,00 0,00
Kab/kota
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15 kab/kota 1.02 . 1.02.1 . 21 . 03
57.043.500,00 0,00 0,00 57.043.500,00 0,00
Kab/Kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 21 . 04
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.802.746.500,00 0,00 1.802.746.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 59.236.000,00 0,00 0,00 59.236.000,00 0,00 Manado Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
157.619.500,00 0,00 0,00 157.619.500,00 0,00
Manado Pengadaan vaksin penyakit menular
1.02 . 1.02.1 . 22 . 03
348.354.500,00 0,00 0,00 348.354.500,00 0,00
Kab/kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 11
229.843.000,00 0,00 0,00 229.843.000,00 0,00
Manado Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program HIV/AIDS 1.02 . 1.02.1 . 22 . 25
231.395.000,00 0,00 0,00 231.395.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB
1.02 . 1.02.1 . 22 . 26
203.101.000,00 0,00 0,00 203.101.000,00 0,00
Manado Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria
Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 22 . 27
88.216.000,00 0,00 0,00 88.216.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas petugas imunisasi untuk
pelaksanaan DQS 1.02 . 1.02.1 . 22 . 29
140.300.000,00 0,00 0,00 140.300.000,00 0,00
2 Lokasi Pelaksanaan Deteksi dini kanker
1.02 . 1.02.1 . 22 . 30
62.789.500,00 0,00 0,00 62.789.500,00 0,00
Manado Koordinasi pelaksanaan program pengendalian
rabies 1.02 . 1.02.1 . 22 . 32
219.726.000,00 0,00 0,00 219.726.000,00 0,00
Manado Evaluasi dan validasi data program imunisasi
1.02 . 1.02.1 . 22 . 33
62.166.000,00 0,00 0,00 62.166.000,00 0,00
Manado Sosialisasi pelaksanaan program infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA) dan diare 1.02 . 1.02.1 . 22 . 34
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 25
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
puskemas pembantu dan jaringannya
2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00
Minahasa
Pembangunan puskesmas 100 %
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 28 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Manado Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 19.000.000,00 689.348.000,00 0,00 708.348.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 29 129.944.500,00 0,00 0,00 129.944.500,00 0,00 Kab/kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.02 . 1.02.1 . 29 . 07
55.316.000,00 0,00 3.000.000,00 52.316.000,00 0,00
Manado Sosialisasi pemantapan penggunaan kohort bayi dan
balita dalam mendukung surveilans kesehatan anak
100 % 1.02 . 1.02.1 . 29 . 11
51.621.000,00 0,00 2.000.000,00 49.621.000,00 0,00
Manado Sosialisasi panduan kesehatan bayi baru lahir
berbasis perlindungan anak 1.02 . 1.02.1 . 29 . 14
118.768.000,00 0,00 2.000.000,00 116.768.000,00 0,00
Kab. Mitra dan Minahasa Sosialisasi akselerasi usaha kesehatan sekolah
(UKS) 1.02 . 1.02.1 . 29 . 15
39.053.500,00 0,00 2.000.000,00 37.053.500,00 0,00
Manado Sosialisasi peningkatan kader kesehatan dalam
tumbuh kembang balita 1.02 . 1.02.1 . 29 . 16
52.356.000,00 0,00 2.000.000,00 50.356.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam
penggunaan metode baju kanguru 1.02 . 1.02.1 . 29 . 17
55.346.000,00 0,00 2.000.000,00 53.346.000,00 0,00
Manado Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam
penjaringan kesehatan anak usia sekolah 1.02 . 1.02.1 . 29 . 18
63.566.000,00 0,00 2.000.000,00 61.566.000,00 0,00
manado Peningkatan kader kesehatan dalam pemanfaatan
buku kesehatan ibu dan anak di posyandu 1.02 . 1.02.1 . 29 . 19
142.377.000,00 0,00 4.000.000,00 138.377.000,00 0,00
Manado Sosialisasi program kesehatan mental anak
1.02 . 1.02.1 . 29 . 20
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 3.000.000,00 547.125.000,00 0,00 550.125.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 30 370.400.000,00 0,00 3.000.000,00 367.400.000,00 0,00 Manado Jambore Lansia 1.02 . 1.02.1 . 30 . 10 114.968.000,00 0,00 0,00 114.968.000,00 0,00 Manad0 Pembinaan kelompok Lansia
1.02 . 1.02.1 . 30 . 11
64.757.000,00 0,00 0,00 64.757.000,00 0,00
Manado Sosialisasi tim kesehatan Lansia
1.02 . 1.02.1 . 30 . 13
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
9.424.000,00 1.385.360.500,00 0,00 1.394.784.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32
66.346.000,00 0,00 0,00 66.346.000,00 0,00
Manado Sosialisasi program kesehatan ibu dengan mitra
terkait 1.02 . 1.02.1 . 32 . 04
107.716.000,00 0,00 8.224.000,00 99.492.000,00 0,00
Manado peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam
meningkatkan kesehatan mental masyarakat 1.02 . 1.02.1 . 32 . 05
241.904.000,00 0,00 1.200.000,00 240.704.000,00 0,00
Manado Jambore Kader KIA
1.02 . 1.02.1 . 32 . 07
77.858.000,00 0,00 0,00 77.858.000,00 0,00
Manado Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu
1.02 . 1.02.1 . 32 . 11
63.271.000,00 0,00 0,00 63.271.000,00 0,00
Manado Pemantapan DTPS Kibbla dan Kespro
1.02 . 1.02.1 . 32 . 12
330.519.000,00 0,00 0,00 330.519.000,00 0,00
Manado Sosialisasi sistem rujukan maternal regional
1.02 . 1.02.1 . 32 . 13
57.828.000,00 0,00 0,00 57.828.000,00 0,00
Manado Pembinaan program kesehatan ibu
1.02 . 1.02.1 . 32 . 14
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 235.510.000,00 0,00 0,00 235.510.000,00 0,00 Manado Peningkatan program perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi 1.02 . 1.02.1 . 32 . 19
123.153.500,00 0,00 0,00 123.153.500,00 0,00
manado Sosialisasi kader kelas ibu balita dan buku
kesehatan ibu dan anak (KIA) 1.02 . 1.02.1 . 32 . 20
90.679.000,00 0,00 0,00 90.679.000,00 0,00
Manado Bimbingan teknik kader kesehatan sebagai
motivator menyusui 1.02 . 1.02.1 . 32 . 21
Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 27.316.000,00 461.239.000,00 0,00 488.555.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 37
126.738.000,00 0,00 0,00 126.738.000,00 0,00
Manado Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana
1.02 . 1.02.1 . 37 . 04
235.678.000,00 0,00 23.700.000,00 211.978.000,00 0,00
Manado Bimbingan teknis gladi posko penanggulangan
bencana 1.02 . 1.02.1 . 37 . 06
126.139.000,00 0,00 3.616.000,00 122.523.000,00 0,00
Manado Bimbingan teknis penanggulangan gawat darurat
bencana 1.02 . 1.02.1 . 37 . 07
Program Kesehatan Haji 0,00 24.118.000,00 0,00 24.118.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 38
24.118.000,00 0,00 0,00 24.118.000,00 0,00
Kab/kota Pemantauan kegiatan kesehatan haji
1.02 . 1.02.1 . 38 . 02
Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan 23.752.000,00 590.572.000,00 0,00 614.324.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 39 55.131.000,00 0,00 2.000.000,00 53.131.000,00 0,00 Manado Sosialisasi program pendidikan dokter spesialis
berbasis kompetensi (PPDS-BK) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 01
73.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00
Minahasa Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN)
1.02 . 1.02.1 . 39 . 02
55.039.500,00 0,00 0,00 55.039.500,00 0,00
Manado Rapat koordinasi kepegawaian pengumpulan data
1.02 . 1.02.1 . 39 . 03
67.002.000,00 0,00 0,00 67.002.000,00 0,00
kab/kota Monitoring dan evaluasi majelis tenaga kesehatan
provinsi (MTKP) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 04
72.813.000,00 0,00 0,00 72.813.000,00 0,00
Kab/kota Monitoring pendampingandan evaluasi tenaga
kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 05
74.514.500,00 0,00 3.976.000,00 70.538.500,00 0,00
Manado Monitoring dan evaluasi komite intership dokter
indonesia (KIDI) 1.02 . 1.02.1 . 39 . 06
56.695.500,00 0,00 3.680.000,00 53.015.500,00 0,00
Manado Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 2052
Tahun 2011 tentang ijin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran
1.02 . 1.02.1 . 39 . 07
55.745.000,00 0,00 3.420.000,00 52.325.000,00 0,00
Manado Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 46
Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 39 . 08
47.913.500,00 0,00 6.736.000,00 41.177.500,00 0,00
Manado Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional
kesehatan provinsi sulawesi utara 1.02 . 1.02.1 . 39 . 09
56.470.000,00 0,00 3.940.000,00 52.530.000,00 0,00
Manado Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga
kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 39 . 10
553.854.000,00 16.576.039.300,00 7.376.939.700,00 24.506.833.000,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19630427 199103 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI UTARA
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes