PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
JENIS BELANJA
JUMLAH
Urusan Wajib 1
Pendidikan 1 01
Dinas Pendidikan 1 01 0100
1 01 0100 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 01 0100 1 01 01 0019 702.957.016 7.209.437.752 0 7.912.394.768
0 7.209.437.752
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.957.016 7.912.394.768
1 01 0100 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 01 0100 1 01 02 0045 459.592.500 2.546.278.848 1.735.982.855 4.741.854.203
1.735.982.855 2.546.278.848
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.592.500 4.741.854.203 1 01 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0059 1.565.011.250 32.286.147.120 0 33.851.158.370
0 32.286.147.120
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.565.011.250 33.851.158.370
1 01 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 0100 1 01 16 0084 0 27.546.027.674 41.458.240.326 69.004.268.000
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0085 3.950.000 2.130.407.445 0 2.134.357.445
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0086 0 552.443.950 0 552.443.950
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
1 01 0100 1 01 16 0087 571.036.000 15.761.502.200 334.110.282 16.666.648.482
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 0100 1 01 16 0088 75.930.811.997 65.663.136.764 0 141.593.948.761
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 0100 1 01 16 0092 1.403.703.000 48.441.290.360 0 49.844.993.360
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1 01 0100 1 01 16 0094 38.590.000 4.387.037.480 0 4.425.627.480
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0095 4.250.000 1.781.916.450 0 1.786.166.450
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0096 13.000.000 55.165.440 16.089.396.642 16.157.562.082
57.881.747.250 166.318.927.763
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 77.965.340.997 302.166.016.010
1 01 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0074 0 171.639.880 0 171.639.880
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0075 482.601.000 496.644.800 0 979.245.800
Penerimaan Peserta Didik Baru
1 01 0100 1 01 17 0076 0 2.653.353.650 0 2.653.353.650
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0077 0 4.692.115.000 0 4.692.115.000
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0078 24.453.273.600 57.454.311.600 0 81.907.585.200
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0081 0 12.074.025.680 0 12.074.025.680
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0082 0 1.521.755.260 0 1.521.755.260
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0083 11.750.000 43.200.000 3.484.165.300 3.539.115.300
Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0084 1.275.000 1.168.311.700 0 1.169.586.700
3.484.165.300 80.275.357.570
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 24.948.899.600 108.708.422.470 1 01 0100 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 0100 1 01 18 0014 2 24.237.822.522 0 24.237.822.524
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
1 01 0100 1 01 18 0015 1.800.000 4.088.075.125 4.400.000 4.094.275.125
4.400.000 28.325.897.647
Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal 1.800.002 28.332.097.649
1 01 0100 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
1 01 0100 1 01 20 0007 514.794.000 1.297.893.000 0 1.812.687.000
Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 0100 1 01 20 0014 38.390.950.500 12.418.298.000 0 50.809.248.500
Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 0100 1 01 20 0015 0 4.761.000.000 0 4.761.000.000
0 18.477.191.000
Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan 38.905.744.500 57.382.935.500 63.106.295.405 543.094.878.970 Jumlah Dinas Pendidikan 144.549.345.865 335.439.237.700
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk SaranaPendidikan
1 04 0200 1 01 16 0097 0 0 3.264.706.530 3.264.706.530
3.264.706.530 0
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 0 3.264.706.530
3.264.706.530 3.264.706.530 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 0 0
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100
1 05 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 05 0100 1 01 16 0080 599.331.250 9.357.509.985 170.029.307.742 179.986.148.977
170.029.307.742 9.357.509.985
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 599.331.250 179.986.148.977
1 05 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)
1 05 0100 1 01 17 0071 15.000.000 3.206.631.550 20.103.368.450 23.325.000.000
20.103.368.450 3.206.631.550
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 15.000.000 23.325.000.000 190.132.676.192 203.311.148.977 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 614.331.250 12.564.141.535
Dinas Perhubungan 1 07 0100
1 07 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Operasional Bis Sekolah
1 07 0100 1 01 16 0090 0 278.874.960 0 278.874.960
0 278.874.960
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 0 278.874.960
1 07 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar
1 07 0100 1 01 17 0080 277.290.000 397.627.995 0 674.917.995
0 397.627.995
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 277.290.000 674.917.995 0 953.792.955 Jumlah Dinas Perhubungan 277.290.000 676.502.955
Badan Lingkungan Hidup 1 08 0100
1 08 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
1 08 0100 1 01 16 0082 0 144.511.650 0 144.511.650
0 144.511.650
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 0 144.511.650
0 144.511.650 Jumlah Badan Lingkungan Hidup 0 144.511.650
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1 12 0100
1 12 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pelatihan Bina Keluarga Balita
1 12 0100 1 01 15 0067 114.870.000 259.220.243 0 374.090.243
0 259.220.243
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 114.870.000 374.090.243 0 374.090.243 Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 114.870.000 259.220.243
Bagian Kerjasama 1 20 0304
1 20 0304 1 01 17 Program Pendidikan Menengah
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 20 0304 1 01 17 0070 174.111.000 7.978.929.910 0 8.153.040.910
0 7.978.929.910
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 174.111.000 8.153.040.910 0 8.153.040.910 Jumlah Bagian Kerjasama 174.111.000 7.978.929.910
Dinas Komunikasi dan Informatika 1 25 0100
1 25 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
1 25 0100 1 01 16 0089 3.050.000 2.764.990.000 0 2.768.040.000
0 2.764.990.000
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 3.050.000 2.768.040.000
0 2.768.040.000 Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 3.050.000 2.764.990.000
Jumlah Pendidikan 145.732.998.115 359.827.533.993 256.503.678.127 762.064.210.235 Kesehatan
1 02
Dinas Kesehatan 1 02 0100
1 02 0100 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 0100 1 02 01 0019 30.875.414.800 62.934.337.918 0 93.809.752.718
0 62.934.337.918
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.875.414.800 93.809.752.718
1 02 0100 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 0100 1 02 02 0045 10.625.000 5.853.746.867 6.483.191.999 12.347.563.866
6.483.191.999 5.853.746.867
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.625.000 12.347.563.866 1 02 0100 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0007 7.550.000 14.516.111.071 0 14.523.661.071
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0009 28.275.000 1.620.969.870 0 1.649.244.870
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 0100 1 02 16 0014 0 1.421.307.680 0 1.421.307.680
Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 02 0100 1 02 16 0017 0 982.848.660 25.300.000 1.008.148.660
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0100 1 02 16 0018 89.225.000 25.457.078.350 0 25.546.303.350
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
1 02 0100 1 02 16 0019 0 228.490.920 0 228.490.920
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0020 0 2.152.006.585 0 2.152.006.585
Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan1 02 0100 1 02 16 0022 260.000.000 501.990.295 0 761.990.295
Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 0100 1 02 16 0023 14.450.000 6.977.651.563 0 6.992.101.563
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0100 1 02 16 0026 110.675.000 5.598.764.842 205.155.500 5.914.595.342
Jaminan Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0027 19.740.310.370 149.177.638.388 0 168.917.948.758
230.455.500 208.738.538.224
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.370.485.370 229.339.479.094
1 02 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0025 66.000.000 195.356.500 0 261.356.500
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0026 133.620.000 127.717.630 14.860.780 276.198.410
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0027 14.800.000 296.848.080 3.061.888.346 3.373.536.426
Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0028 0 8.342.865.085 0 8.342.865.085
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 0100 1 02 25 0029 3.500.000 500.000.000 5.590.378.535 6.093.878.535
8.667.127.661 9.462.787.295
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 217.920.000 18.347.834.956 1 02 0100 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0100 1 02 32 0004 2.275.000 21.720.937.363 0 21.723.212.363
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0100 1 02 32 0005 9.225.000 7.763.251.230 19.250.000 7.791.726.230
19.250.000 29.484.188.593
Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak 11.500.000 29.514.938.593
15.400.025.160 383.359.569.227 Jumlah Dinas Kesehatan 51.485.945.170 316.473.598.897
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 0200
1 02 0200 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 0200 1 02 01 0019 125.407.200 19.219.299.703 0 19.344.706.903
0 19.219.299.703
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.407.200 19.344.706.903
1 02 0200 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 0200 1 02 02 0045 0 4.220.653.003 0 4.220.653.003
0 4.220.653.003
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 4.220.653.003 1 02 0200 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 16 0024 0 43.936.233 0 43.936.233
0 43.936.233
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 43.936.233
1 02 0200 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 33 0003 2.600.000 599.276.368 0 601.876.368
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 0200 1 02 33 0004 6.450.000 322.389.828 32.710.245.757 33.039.085.585
Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 33 0005 18.981.578.167 13.638.634.636 0 32.620.212.803
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 33 0006 0 140.544.600 212.275.900 352.820.500
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 33 0010 2.150.000 1.043.066.455 5.824.434.000 6.869.650.455
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0200 1 02 33 0011 0 40.000.299.953 0 40.000.299.953
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
1 02 0200 1 02 33 0012 0 5.414.521.318 0 5.414.521.318
38.746.955.657 61.158.733.158
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 18.992.778.167 118.898.466.982 38.746.955.657 142.507.763.121 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 19.118.185.367 84.642.622.097
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 02 0300
1 02 0300 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 0300 1 02 01 0019 7.025.100.000 21.177.817.737 0 28.202.917.737
0 21.177.817.737
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.025.100.000 28.202.917.737
1 02 0300 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 0300 1 02 02 0045 10.350.000 4.906.033.962 1.679.186.611 6.595.570.573
1.679.186.611 4.906.033.962
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.350.000 6.595.570.573 1 02 0300 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 0300 1 02 16 0024 1.429.317.945 1.440.564.095 0 2.869.882.040
0 1.440.564.095
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.429.317.945 2.869.882.040
1 02 0300 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0300 1 02 33 0001 26.925.000 3.084.013.284 11.579.750.006 14.690.688.290 Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0300 1 02 33 0002 0 640.281.140 64.242.750 704.523.890
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0300 1 02 33 0003 0 867.746.280 0 867.746.280
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan1 02 0300 1 02 33 0011 33.125.000 21.475.561.532 0 21.508.686.532
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
1 02 0300 1 02 33 0012 0 5.620.011.400 0 5.620.011.400
44.172.092.426 31.706.753.636
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 87.250.000 75.966.096.062 45.851.279.037 113.634.466.412 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 8.552.017.945 59.231.169.430
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100
1 05 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 05 0100 1 02 25 0024 41.178.163 50.000.000 17.988.119.776 18.079.297.939
17.988.119.776 50.000.000
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 41.178.163 18.079.297.939
1 05 0100 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)
1 05 0100 1 02 33 0009 0 24.000.000 60.976.000.000 61.000.000.000
60.976.000.000 24.000.000
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0 61.000.000.000 78.964.119.776 79.079.297.939 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 41.178.163 74.000.000
Jumlah Kesehatan 79.197.326.645 460.421.390.424 178.962.379.630 718.581.096.699 Pekerjaan Umum
1 03
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1 03 0100
1 03 0100 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 03 0100 1 03 01 0019 1.249.750.700 20.915.323.342 0 22.165.074.042
0 20.915.323.342
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.249.750.700 22.165.074.042
1 03 0100 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 03 0100 1 03 02 0045 393.810.000 2.376.176.484 2.243.427.854 5.013.414.338
2.243.427.854 2.376.176.484
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.810.000 5.013.414.338 1 03 0100 1 03 28 Program Pengendalian Banjir
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0100 1 03 28 0013 390.365.500 825.094.500 14.306.755.310 15.522.215.310
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0100 1 03 28 0014 372.521.500 1.127.773.950 6.924.385.160 8.424.680.610
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0100 1 03 28 0016 0 24.573.905.660 0 24.573.905.660
Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0100 1 03 28 0024 5.327.160.000 22.229.889.935 421.967.512.198 449.524.562.133 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem
1 03 0100 1 03 28 0025 2.081.280.000 26.211.557.900 0 28.292.837.900
443.198.652.668 74.968.221.945
Jumlah Program Program Pengendalian Banjir 8.171.327.000 526.338.201.613
1 03 0100 1 03 31 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0100 1 03 31 0002 0 7.898.000 737.023.825 744.921.825
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0100 1 03 31 0003 0 0 101.150.000 101.150.000
838.173.825 7.898.000
Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 0 846.071.825
1 03 0100 1 03 32 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengadaan Tanah
1 03 0100 1 03 32 0006 670.072.500 4.829.320.600 216.799.122.500 222.298.515.600 Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0100 1 03 32 0007 6.375.000 2.022.375.038 81.871.587.133 83.900.337.171
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
1 03 0100 1 03 32 0008 462.000.000 10.068.414.033 12.721.500 10.543.135.533
Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0100 1 03 32 0012 120.000.000 122.433.625 0 242.433.625
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 0100 1 03 32 0017 17.000.000 7.371.552.680 170.437.306.474 177.825.859.154 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya
1 03 0100 1 03 32 0018 863.242.500 22.408.791.564 16.501.144.892 39.773.178.956 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
1 03 0100 1 03 32 0019 419.433.000 1.279.333.440 13.663.152.940 15.361.919.380 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan
1 03 0100 1 03 32 0020 605.847.500 1.364.945.970 7.240.315.500 9.211.108.970
Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0100 1 03 32 1014 0 0 164.503.279.754 164.503.279.754
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0100 1 03 32 1015 2.150.000 2.465.175.000 0 2.467.325.000
671.028.630.693 51.932.341.950
Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan 3.166.120.500 726.127.093.143
1.117.308.885.040 1.280.489.854.961 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 12.981.008.200 150.199.961.721
Jumlah Pekerjaan Umum 12.981.008.200 150.199.961.721 1.117.308.885.040 1.280.489.854.961 Perumahan Rakyat
1 04
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1 03 0100
1 03 0100 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 03 0100 1 04 23 0004 560.546.000 8.811.000 80.919.088.018 81.488.445.018
80.919.088.018 8.811.000
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 560.546.000 81.488.445.018 80.919.088.018 81.488.445.018 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 560.546.000 8.811.000
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
1 04 0100 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 0100 1 04 01 0019 905.412.100 13.665.588.545 0 14.571.000.645
0 13.665.588.545
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 905.412.100 14.571.000.645
1 04 0100 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 0100 1 04 02 0045 171.280.500 869.425.681 1.001.172.918 2.041.879.099
1.001.172.918 869.425.681
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.280.500 2.041.879.099
1 04 0100 1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0002 1.364.989.500 555.659.440 0 1.920.648.940
Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 0100 1 04 21 0003 1.361.489.500 10.956.000 0 1.372.445.500
Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0004 180.075.000 623.370.400 0 803.445.400
Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0005 192.020.500 702.014.030 0 894.034.530
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0006 330.000.000 9.515.990.660 5.390.350.426 15.236.341.086 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0007 168.000.000 3.977.601.743 0 4.145.601.743
5.390.350.426 15.385.592.273
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 3.596.574.500 24.372.517.199 6.391.523.344 40.985.396.943 Jumlah Dinas Kebakaran 4.673.267.100 29.920.606.499
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200
1 04 0200 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 0200 1 04 01 0019 422.086.500 1.954.176.199 0 2.376.262.699
0 1.954.176.199
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422.086.500 2.376.262.699
1 04 0200 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 0200 1 04 02 0045 158.928.000 307.365.572 37.994.370 504.287.942
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
1 04 0200 1 04 02 0047 0 0 10.406.390.867 10.406.390.867
10.444.385.237 307.365.572
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.928.000 10.910.678.809 1 04 0200 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
1 04 0200 1 04 23 0003 544.118.500 9.499.914.650 2.713.939.856 12.757.973.006
2.713.939.856 9.499.914.650
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 544.118.500 12.757.973.006 13.158.325.093 26.044.914.514 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1.125.133.000 11.761.456.421
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100
1 05 0100 1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
1 05 0100 1 04 21 0001 1.050.000 85.000.000 2.568.920.199 2.654.970.199
2.568.920.199 85.000.000
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1.050.000 2.654.970.199 1 05 0100 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman
1 05 0100 1 04 23 0001 334.747.500 1.243.040.000 7.630.060.064 9.207.847.564
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
1 05 0100 1 04 23 0002 0 280.752.950 6.468.339.647 6.749.092.597
14.098.399.711 1.523.792.950
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 334.747.500 15.956.940.161 16.667.319.910 18.611.910.360 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 335.797.500 1.608.792.950
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200
1 08 0200 1 04 22 Program Utilitas Perkotaan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
1 08 0200 1 04 22 0001 701.605.000 4.034.874.200 41.822.520.660 46.558.999.860 Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening
Penerangan Jalan Umum
1 08 0200 1 04 22 0002 923.145.000 92.551.099.750 1.115.840.000 94.590.084.750
42.938.360.660 96.585.973.950
Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan 1.624.750.000 141.149.084.610 1 08 0200 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman
Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam
1 08 0200 1 04 23 0005 2.147.617.000 13.992.547.108 1.236.531.828 17.376.695.936
1.236.531.828 13.992.547.108
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 2.147.617.000 17.376.695.936 44.174.892.488 158.525.780.546 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.772.367.000 110.578.521.058
Jumlah Perumahan Rakyat 10.467.110.600 153.878.187.928 161.311.148.853 325.656.447.381 Penataan Ruang
1 05
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200
1 04 0200 1 05 18 Program Penataan Ruang
Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 04 0200 1 05 18 0011 0 221.119.999 0 221.119.999
Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 04 0200 1 05 18 0012 129.601.500 671.772.411 0 801.373.911
Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 04 0200 1 05 18 0013 78.795.500 375.847.024 0 454.642.524
Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 04 0200 1 05 18 0014 97.755.000 803.990.703 0 901.745.703
Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 04 0200 1 05 18 0015 133.437.500 630.173.304 20.784.280 784.395.084
Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 04 0200 1 05 18 0016 177.859.000 1.192.535.540 9.110.640 1.379.505.180
Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
29.894.920 4.177.235.705
Jumlah Program Program Penataan Ruang 738.954.500 4.946.085.125 29.894.920 4.946.085.125 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 738.954.500 4.177.235.705
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100
1 05 0100 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 05 0100 1 05 01 0019 1.788.261.800 2.943.713.082 402.948.700 5.134.923.582
402.948.700 2.943.713.082
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.788.261.800 5.134.923.582
1 05 0100 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 05 0100 1 05 02 0045 0 1.231.107.980 0 1.231.107.980
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
1 05 0100 1 05 02 0046 507.967.500 11.268.019.038 84.030.531.256 95.806.517.794
84.030.531.256 12.499.127.018
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 507.967.500 97.037.625.774 1 05 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 0100 1 05 18 0001 438.245.500 2.282.465.946 0 2.720.711.446
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0100 1 05 18 0002 308.700.000 1.190.790.030 627.919.000 2.127.409.030
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0100 1 05 18 0003 302.267.000 259.811.210 2.088.900 564.167.110
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
1 05 0100 1 05 18 0004 483.997.500 523.588.200 25.707.000 1.033.292.700
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0100 1 05 18 0005 399.656.250 568.014.760 0 967.671.010
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0100 1 05 18 0006 232.480.500 355.652.910 0 588.133.410
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman
1 05 0100 1 05 18 0007 339.388.000 213.421.400 0 552.809.400
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0100 1 05 18 0008 30.389.000 77.148.940 4.657.180 112.195.120
Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS
1 05 0100 1 05 18 0009 207.819.500 468.114.418 66.595.320 742.529.238
726.967.400 5.939.007.814
Jumlah Program Program Penataan Ruang 2.742.943.250 9.408.918.464 85.160.447.356 111.581.467.820 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 5.039.172.550 21.381.847.914
Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100
1 06 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang
Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0018 427.225.000 1.019.096.000 82.684.910 1.529.005.910
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1 06 0100 1 05 18 0019 167.277.500 100.310.400 0 267.587.900
82.684.910 1.119.406.400
Jumlah Program Program Penataan Ruang 594.502.500 1.796.593.810 82.684.910 1.796.593.810 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 594.502.500 1.119.406.400
Jumlah Penataan Ruang 6.372.629.550 26.678.490.019 85.273.027.186 118.324.146.755 Perencanaan Pembangunan
1 06
Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100
1 06 0100 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 06 0100 1 06 01 0019 683.615.600 1.931.148.752 0 2.614.764.352
0 1.931.148.752
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.615.600 2.614.764.352
1 06 0100 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 06 0100 1 06 02 0045 319.375.000 477.980.405 23.768.250 821.123.655
23.768.250 477.980.405
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.375.000 821.123.655 1 06 0100 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020
1 06 0100 1 06 21 0005 83.908.500 460.880.220 0 544.788.720
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 06 0100 1 06 21 0009 75.665.500 184.114.590 0 259.780.090
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0013 136.770.000 393.385.850 0 530.155.850
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 06 0100 1 06 21 0014 160.167.500 112.633.110 0 272.800.610
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1 06 0100 1 06 21 0015 249.136.500 196.251.020 0 445.387.520
Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
1 06 0100 1 06 21 0016 39.332.500 40.137.900 0 79.470.400
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1 06 0100 1 06 21 0018 37.493.000 39.291.960 0 76.784.960
Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 0100 1 06 21 0025 367.120.000 1.491.489.168 8.239.000 1.866.848.168
Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
1 06 0100 1 06 21 0028 122.140.000 190.030.210 0 312.170.210
Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 0100 1 06 21 0031 277.462.500 331.486.158 5.940.000 614.888.658
Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
1 06 0100 1 06 21 0032 165.375.000 298.547.290 0 463.922.290
Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
1 06 0100 1 06 21 0033 200.103.750 168.767.158 0 368.870.908
Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 0100 1 06 21 0034 182.096.250 202.554.150 0 384.650.400
Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
1 06 0100 1 06 21 0035 88.728.750 103.542.340 0 192.271.090
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 0100 1 06 21 0036 233.075.250 488.370.240 0 721.445.490
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Penyusunan Rencana Pengembangan PotensiUnggulan Di Kota Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0038 160.230.000 512.476.600 0 672.706.600
Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 0100 1 06 21 0039 67.803.750 357.694.600 0 425.498.350
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
1 06 0100 1 06 21 0042 124.740.000 1.491.925.427 0 1.616.665.427
14.179.000 7.599.423.411
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.031.167.500 10.644.769.911 37.947.250 14.080.657.918 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 4.034.158.100 10.008.552.568
Bagian Bina Program 1 20 0305
1 20 0305 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
1 20 0305 1 06 21 0040 169.785.000 901.910.000 0 1.071.695.000
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
1 20 0305 1 06 21 0041 362.403.000 779.958.160 0 1.142.361.160
0 1.681.868.160
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 532.188.000 2.214.056.160 0 2.214.056.160 Jumlah Bagian Bina Program 532.188.000 1.681.868.160
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 1 20 0306
1 20 0306 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya
1 20 0306 1 06 21 0024 224.542.500 432.619.840 0 657.162.340
0 432.619.840
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 224.542.500 657.162.340 0 657.162.340 Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 224.542.500 432.619.840
Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 20 0307
1 20 0307 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 20 0307 1 06 21 0019 134.750.000 197.416.500 0 332.166.500
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga
1 20 0307 1 06 21 0020 91.140.000 269.795.750 0 360.935.750
Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1 20 0307 1 06 21 0021 158.578.000 183.726.310 0 342.304.310
0 650.938.560
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 384.468.000 1.035.406.560 0 1.035.406.560 Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 384.468.000 650.938.560
Kecamatan Genteng 1 20 0901
1 20 0901 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0901 1 06 21 0023 0 4.403.425 0 4.403.425
0 4.403.425
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.403.425 0 4.403.425 Jumlah Kecamatan Genteng 0 4.403.425
Kecamatan Simokerto 1 20 0902
1 20 0902 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0902 1 06 21 0023 0 3.095.250 0 3.095.250
0 3.095.250
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.095.250 0 3.095.250 Jumlah Kecamatan Simokerto 0 3.095.250
Kecamatan Tegalsari 1 20 0903
1 20 0903 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0903 1 06 21 0023 0 5.214.050 0 5.214.050
0 5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.214.050 0 5.214.050 Jumlah Kecamatan Tegalsari 0 5.214.050
Kecamatan Bubutan 1 20 0904
1 20 0904 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0904 1 06 21 0023 0 5.311.500 0 5.311.500
0 5.311.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.311.500 0 5.311.500 Jumlah Kecamatan Bubutan 0 5.311.500
Kecamatan Kenjeran 1 20 0905
1 20 0905 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0905 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800
0 4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Kenjeran 0 4.401.800
Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906
1 20 0906 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0906 1 06 21 0023 0 5.214.050 0 5.214.050
0 5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.214.050 0 5.214.050 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 0 5.214.050
Kecamatan Semampir 1 20 0907
1 20 0907 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0907 1 06 21 0023 0 4.932.175 0 4.932.175
0 4.932.175
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Kecamatan Krembangan 1 20 0908
1 20 0908 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0908 1 06 21 0023 0 4.591.635 0 4.591.635
0 4.591.635
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.591.635 0 4.591.635 Jumlah Kecamatan Krembangan 0 4.591.635
Kecamatan Tambaksari 1 20 0909
1 20 0909 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0909 1 06 21 0023 0 7.749.800 0 7.749.800
0 7.749.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7.749.800 0 7.749.800 Jumlah Kecamatan Tambaksari 0 7.749.800
Kecamatan Gubeng 1 20 0910
1 20 0910 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0910 1 06 21 0023 0 3.785.400 0 3.785.400
0 3.785.400
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.785.400 0 3.785.400 Jumlah Kecamatan Gubeng 0 3.785.400
Kecamatan Rungkut 1 20 0911
1 20 0911 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0911 1 06 21 0023 0 6.976.590 0 6.976.590
0 6.976.590
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.976.590 0 6.976.590 Jumlah Kecamatan Rungkut 0 6.976.590
Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912
1 20 0912 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0912 1 06 21 0023 0 4.520.050 0 4.520.050
0 4.520.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.520.050 0 4.520.050 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 0 4.520.050
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913
1 20 0913 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0913 1 06 21 0023 0 3.833.350 0 3.833.350
0 3.833.350
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.833.350 0 3.833.350 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 0 3.833.350
Kecamatan Sukolilo 1 20 0914
1 20 0914 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0914 1 06 21 0023 0 4.453.625 0 4.453.625
0 4.453.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.453.625 0 4.453.625 Jumlah Kecamatan Sukolilo 0 4.453.625
Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915
1 20 0915 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0915 1 06 21 0023 0 6.089.000 0 6.089.000
0 6.089.000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.089.000 0 6.089.000 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 0 6.089.000
Kecamatan Wonokromo 1 20 0916
1 20 0916 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0916 1 06 21 0023 0 4.760.100 0 4.760.100
0 4.760.100
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.760.100 0 4.760.100 Jumlah Kecamatan Wonokromo 0 4.760.100
Kecamatan Karang Pilang 1 20 0917
1 20 0917 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0917 1 06 21 0023 0 3.748.625 0 3.748.625
0 3.748.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.748.625 0 3.748.625 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 0 3.748.625
Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918
1 20 0918 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0918 1 06 21 0023 0 3.307.625 0 3.307.625
0 3.307.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.307.625 0 3.307.625 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 0 3.307.625
Kecamatan Gayungan 1 20 0919
1 20 0919 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
0 4.376.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.376.500 0 4.376.500 Jumlah Kecamatan Gayungan 0 4.376.500
Kecamatan Jambangan 1 20 0920
1 20 0920 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0920 1 06 21 0023 0 3.370.500 0 3.370.500
0 3.370.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.370.500 0 3.370.500 Jumlah Kecamatan Jambangan 0 3.370.500
Kecamatan Wonocolo 1 20 0921
1 20 0921 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0921 1 06 21 0023 0 5.213.225 0 5.213.225
0 5.213.225
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.213.225 0 5.213.225 Jumlah Kecamatan Wonocolo 0 5.213.225
Kecamatan Sawahan 1 20 0922
1 20 0922 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0922 1 06 21 0023 0 7.577.625 0 7.577.625
0 7.577.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7.577.625 0 7.577.625 Jumlah Kecamatan Sawahan 0 7.577.625
Kecamatan Wiyung 1 20 0923
1 20 0923 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0923 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800
0 4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Wiyung 0 4.401.800
Kecamatan Tandes 1 20 0924
1 20 0924 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0924 1 06 21 0023 0 6.026.300 0 6.026.300
0 6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.026.300 0 6.026.300 Jumlah Kecamatan Tandes 0 6.026.300
Kecamatan Asem Rowo 1 20 0925
1 20 0925 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0925 1 06 21 0023 0 3.589.550 0 3.589.550
0 3.589.550
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.589.550 0 3.589.550 Jumlah Kecamatan Asem Rowo 0 3.589.550
Kecamatan Sukomanunggal 1 20 0926
1 20 0926 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0926 1 06 21 0023 0 6.035.925 0 6.035.925
0 6.035.925
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.035.925 0 6.035.925 Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 0 6.035.925
Kecamatan Benowo 1 20 0927
1 20 0927 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0927 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800
0 4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Benowo 0 4.401.800
Kecamatan Lakarsantri 1 20 0928
1 20 0928 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0928 1 06 21 0023 0 6.026.300 0 6.026.300
0 6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.026.300 0 6.026.300 Jumlah Kecamatan Lakarsantri 0 6.026.300
Kecamatan Sambikerep 1 20 0929
1 20 0929 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0929 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800
0 4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Sambikerep 0 4.401.800
Kecamatan Pakal 1 20 0930
1 20 0930 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0930 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800
0 4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Pakal 0 4.401.800
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
1 20 0931 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1 20 0931 1 06 21 0023 0 4.408.625 0 4.408.625
0 4.408.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.408.625 0 4.408.625 Jumlah Kecamatan Bulak 0 4.408.625
Jumlah Perencanaan Pembangunan 5.175.356.600 12.924.598.928 37.947.250 18.137.902.778 Perhubungan
1 07
Dinas Perhubungan 1 07 0100
1 07 0100 1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 07 0100 1 07 01 0019 2.175.356.800 7.907.574.610 3.157.000 10.086.088.410
3.157.000 7.907.574.610
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.175.356.800 10.086.088.410
1 07 0100 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 07 0100 1 07 02 0045 218.635.000 3.061.656.350 1.000.607.205 4.280.898.555
1.000.607.205 3.061.656.350
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.635.000 4.280.898.555 1 07 0100 1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi
Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1 07 0100 1 07 21 0002 898.616.000 2.653.503.570 10.309.961.766 13.862.081.336 Pengadaan / Pemeliharaan APILL
1 07 0100 1 07 21 0003 72.300.000 21.246.695.358 24.823.315.257 46.142.310.615 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
1 07 0100 1 07 21 0004 314.178.750 1.140.992.085 0 1.455.170.835
Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 0100 1 07 21 0005 546.350.000 4.635.168.907 6.696.696.987 11.878.215.894 Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
1 07 0100 1 07 21 0006 205.095.000 461.824.873 608.103.437 1.275.023.310
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 0100 1 07 21 0007 398.960.000 5.813.632.557 2.199.605.864 8.412.198.421
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 0100 1 07 21 0008 674.817.500 4.272.144.888 1.038.055.597 5.985.017.985
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
1 07 0100 1 07 21 0009 301.537.000 590.502.270 102.434.585 994.473.855
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan
1 07 0100 1 07 21 0010 270.655.000 676.881.072 13.941.266 961.477.338
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
1 07 0100 1 07 21 0012 871.342.500 3.400.460.680 26.695.645 4.298.498.825
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
1 07 0100 1 07 21 0013 6.305.197.500 8.498.807.278 88.479.435 14.892.484.213
Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas
1 07 0100 1 07 21 0014 0 96.474.190 0 96.474.190
Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK
1 07 0100 1 07 21 0015 2.075.000 713.020 1.152.947.400 1.155.735.420
Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)
1 07 0100 1 07 21 0017 2.550.000 298.650 11.383.577.820 11.386.426.470
58.443.815.059 53.488.099.398
Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi 10.863.674.250 122.795.588.707 59.447.579.264 137.162.575.672 Jumlah Dinas Perhubungan 13.257.666.050 64.457.330.358
Jumlah Perhubungan 13.257.666.050 64.457.330.358 59.447.579.264 137.162.575.672 Lingkungan Hidup
1 08
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200
1 04 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 04 0200 1 08 24 0012 0 0 77.533.248.917 77.533.248.917
77.533.248.917 0
Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 0 77.533.248.917 1 04 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan
1 04 0200 1 08 25 0015 0 0 3.999.924.780 3.999.924.780
3.999.924.780 0
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 0 3.999.924.780 81.533.173.697 81.533.173.697 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 0 0
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100
1 05 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
1 05 0100 1 08 26 0004 2.900.000 50.000.000 447.100.000 500.000.000
447.100.000 50.000.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi 2.900.000 500.000.000
447.100.000 500.000.000 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2.900.000 50.000.000
Dinas Perhubungan 1 07 0100
1 07 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
1 07 0100 1 08 16 0033 226.931.250 314.793.830 0 541.725.080
0 314.793.830
Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 226.931.250 541.725.080
1 07 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan
1 07 0100 1 08 26 0003 1.925.000 331.600.000 0 333.525.000
0 331.600.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi 1.925.000 333.525.000
0 875.250.080 Jumlah Dinas Perhubungan 228.856.250 646.393.830
Badan Lingkungan Hidup 1 08 0100
1 08 0100 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
0 993.586.001
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539.864.250 1.533.450.251
1 08 0100 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 08 0100 1 08 02 0045 180.132.500 299.502.613 135.641.000 615.276.113
135.641.000 299.502.613
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.132.500 615.276.113
1 08 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1 08 0100 1 08 16 0001 135.423.750 260.586.734 0 396.010.484
Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut
1 08 0100 1 08 16 0017 26.180.000 205.972.050 15.318.600 247.470.650
Pelaksanaan Car Free Day
1 08 0100 1 08 16 0018 224.542.500 1.424.196.630 12.371.700 1.661.110.830
Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
1 08 0100 1 08 16 0019 245.000.000 478.308.032 0 723.308.032
Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)
1 08 0100 1 08 16 0020 61.556.250 484.702.599 20.533.600 566.792.449
Pemantauan Kualitas Air
1 08 0100 1 08 16 0021 74.970.000 360.791.838 66.694.787 502.456.625
Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
1 08 0100 1 08 16 0022 77.906.500 347.185.020 20.552.620 445.644.140
Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
1 08 0100 1 08 16 0023 1.700.000 1.658.593.290 0 1.660.293.290
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 0100 1 08 16 0024 75.705.000 407.393.080 0 483.098.080
Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1 08 0100 1 08 16 0026 302.500.000 876.958.170 0 1.179.458.170
Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air
1 08 0100 1 08 16 0027 43.925.000 137.507.470 0 181.432.470
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
1 08 0100 1 08 16 0028 850.000 1.342.996.530 1.501.546.992 2.845.393.522
Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 08 0100 1 08 16 0029 129.727.500 813.345.455 56.952.500 1.000.025.455
Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
1 08 0100 1 08 16 0032 98.672.000 158.417.362 42.651.620 299.740.982
1.736.622.419 8.956.954.260
Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 1.498.658.500 12.192.235.179 1 08 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi
Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih
1 08 0100 1 08 26 0001 400.000 323.777.950 167.035.000 491.212.950
Penyusunan Rencana Konservasi Energi Kota
1 08 0100 1 08 26 0002 0 249.292.950 0 249.292.950
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha
1 08 0100 1 08 26 0005 0 189.763.450 0 189.763.450
167.035.000 762.834.350
Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi 400.000 930.269.350
2.039.298.419 15.271.230.893 Jumlah Badan Lingkungan Hidup 2.219.055.250 11.012.877.224
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200
1 08 0200 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 08 0200 1 08 01 0019 1.295.486.700 2.236.258.679 0 3.531.745.379
0 2.236.258.679
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.295.486.700 3.531.745.379
1 08 0200 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 08 0200 1 08 02 0045 110.250.000 1.041.536.062 0 1.151.786.062
0 1.041.536.062
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.250.000 1.151.786.062
1 08 0200 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Kota Surabaya
1 08 0200 1 08 16 0034 425.000 301.897.800 495.766.183 798.088.983
495.766.183 301.897.800
Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 425.000 798.088.983
1 08 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan RTH
1 08 0200 1 08 24 0005 752.100.000 5.878.517.770 15.007.576.727 21.638.194.497 Pengembangan Dekorasi Kota
1 08 0200 1 08 24 0015 211.875.000 4.091.239.462 95.377.040 4.398.491.502
Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi
1 08 0200 1 08 24 0016 218.430.000 6.679.106.003 145.200.000 7.042.736.003
Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau
1 08 0200 1 08 24 0017 523.550.000 24.186.464.192 0 24.710.014.192
15.248.153.767 40.835.327.427
Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.705.955.000 57.789.436.194 1 08 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
1 08 0200 1 08 25 0002 316.645.500 6.699.587.268 8.543.692.898 15.559.925.666 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1 08 0200 1 08 25 0003 336.665.000 1.805.499.750 827.851.062 2.970.015.812
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
1 08 0200 1 08 25 0004 0 2.564.878.500 0 2.564.878.500
Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah
1 08 0200 1 08 25 0005 260.190.000 519.120.000 0 779.310.000
Operasional Pengangkutan Sampah
1 08 0200 1 08 25 0006 2.741.867.000 26.803.144.583 0 29.545.011.583
Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan
1 08 0200 1 08 25 0007 0 550.967.319 0 550.967.319
Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih
1 08 0200 1 08 25 0008 465.427.500 1.061.652.425 17.600.000 1.544.679.925
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan
1 08 0200 1 08 25 0009 1.924.100.000 31.176.954.224 1.894.165.436 34.995.219.660 Operasional Pengolahan Sampah
1 08 0200 1 08 25 0010 0 64.647.303.500 0 64.647.303.500
Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan
1 08 0200 1 08 25 0011 61.740.000 1.024.400.000 0 1.086.140.000
Operasional Penyapuan Jalan
1 08 0200 1 08 25 0012 1.692.710.000 51.711.926.680 0 53.404.636.680
Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Operasional Pengelolaan Rumah Kompos1 08 0200 1 08 25 0014 462.868.000 4.312.704.660 0 4.775.572.660
11.297.684.856 205.021.513.265
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 8.427.381.000 224.746.579.121 27.041.604.806 288.017.635.739 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 11.539.497.700 249.436.533.233
Kecamatan Genteng 1 20 0901
1 20 0901 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0901 1 08 25 0001 107.863.000 16.493.900 0 124.356.900
0 16.493.900
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 107.863.000 124.356.900 0 124.356.900 Jumlah Kecamatan Genteng 107.863.000 16.493.900
Kecamatan Simokerto 1 20 0902
1 20 0902 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0902 1 08 25 0001 82.530.000 21.574.470 0 104.104.470
0 21.574.470
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 82.530.000 104.104.470 0 104.104.470 Jumlah Kecamatan Simokerto 82.530.000 21.574.470
Kecamatan Tegalsari 1 20 0903
1 20 0903 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0903 1 08 25 0001 88.847.500 21.341.000 0 110.188.500
0 21.341.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 88.847.500 110.188.500 0 110.188.500 Jumlah Kecamatan Tegalsari 88.847.500 21.341.000
Kecamatan Bubutan 1 20 0904
1 20 0904 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0904 1 08 25 0001 90.772.500 28.462.000 0 119.234.500
0 28.462.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90.772.500 119.234.500 0 119.234.500 Jumlah Kecamatan Bubutan 90.772.500 28.462.000
Kecamatan Kenjeran 1 20 0905
1 20 0905 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0905 1 08 25 0001 73.850.000 7.122.000 0 80.972.000
0 7.122.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 73.850.000 80.972.000 0 80.972.000 Jumlah Kecamatan Kenjeran 73.850.000 7.122.000
Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906
1 20 0906 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0906 1 08 25 0001 81.200.000 7.800.000 0 89.000.000
0 7.800.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 81.200.000 89.000.000 0 89.000.000 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 81.200.000 7.800.000
Kecamatan Semampir 1 20 0907
1 20 0907 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0907 1 08 25 0001 96.285.000 9.341.000 0 105.626.000
0 9.341.000
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 96.285.000 105.626.000 0 105.626.000 Jumlah Kecamatan Semampir 96.285.000 9.341.000
Kecamatan Krembangan 1 20 0908
1 20 0908 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0908 1 08 25 0001 47.225.500 18.480.200 0 65.705.700
0 18.480.200
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 47.225.500 65.705.700 0 65.705.700 Jumlah Kecamatan Krembangan 47.225.500 18.480.200
Kecamatan Tambaksari 1 20 0909
1 20 0909 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0909 1 08 25 0001 77.542.500 16.565.600 0 94.108.100
0 16.565.600
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 94.108.100 0 94.108.100 Jumlah Kecamatan Tambaksari 77.542.500 16.565.600
Kecamatan Gubeng 1 20 0910
1 20 0910 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0910 1 08 25 0001 77.542.500 12.156.900 0 89.699.400
0 12.156.900
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 89.699.400 0 89.699.400 Jumlah Kecamatan Gubeng 77.542.500 12.156.900
Kecamatan Rungkut 1 20 0911
1 20 0911 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0911 1 08 25 0001 77.546.000 42.391.000 0 119.937.000
0 42.391.000
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912
1 20 0912 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0912 1 08 25 0001 90.639.500 14.411.500 0 105.051.000
0 14.411.500
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90.639.500 105.051.000 0 105.051.000 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 90.639.500 14.411.500
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913
1 20 0913 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0913 1 08 25 0001 79.002.000 11.956.800 0 90.958.800
0 11.956.800
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 79.002.000 90.958.800 0 90.958.800 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 79.002.000 11.956.800
Kecamatan Sukolilo 1 20 0914
1 20 0914 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0914 1 08 25 0001 77.542.500 14.002.500 0 91.545.000
0 14.002.500
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 91.545.000 0 91.545.000 Jumlah Kecamatan Sukolilo 77.542.500 14.002.500
Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915
1 20 0915 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0915 1 08 25 0001 77.542.500 12.752.700 0 90.295.200
0 12.752.700
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 90.295.200 0 90.295.200 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 77.542.500 12.752.700
Kecamatan Wonokromo 1 20 0916
1 20 0916 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0916 1 08 25 0001 167.818.000 12.340.500 0 180.158.500
0 12.340.500
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 167.818.000 180.158.500 0 180.158.500 Jumlah Kecamatan Wonokromo 167.818.000 12.340.500
Kecamatan Karang Pilang 1 20 0917
1 20 0917 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0917 1 08 25 0001 77.542.500 13.358.550 0 90.901.050
0 13.358.550
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 90.901.050 0 90.901.050 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 77.542.500 13.358.550
Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918
1 20 0918 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan
1 20 0918 1 08 25 0001 100.143.750 9.737.200 0 109.880.950
0 9.737.200
Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 100.143.750 109.880.950 0 109.880.950 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 100.143.750 9.737.200
Kecamatan Gayungan 1 20 0919
1 20 0919 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan Peran Serta Masyara