• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran IV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran IV"

Copied!
51
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

PEGAWAI

BARANG DAN

JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA

JUMLAH

Urusan Wajib 1

Pendidikan 1 01

Dinas Pendidikan 1 01 0100

1 01 0100 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 01 0100 1 01 01 0019 702.957.016 7.209.437.752 0 7.912.394.768

0 7.209.437.752

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.957.016 7.912.394.768

1 01 0100 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 01 0100 1 01 02 0045 459.592.500 2.546.278.848 1.735.982.855 4.741.854.203

1.735.982.855 2.546.278.848

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.592.500 4.741.854.203 1 01 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 0100 1 01 15 0059 1.565.011.250 32.286.147.120 0 33.851.158.370

0 32.286.147.120

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.565.011.250 33.851.158.370

1 01 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan

1 01 0100 1 01 16 0084 0 27.546.027.674 41.458.240.326 69.004.268.000

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0085 3.950.000 2.130.407.445 0 2.134.357.445

Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0086 0 552.443.950 0 552.443.950

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0087 571.036.000 15.761.502.200 334.110.282 16.666.648.482

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0088 75.930.811.997 65.663.136.764 0 141.593.948.761

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0092 1.403.703.000 48.441.290.360 0 49.844.993.360

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1 01 0100 1 01 16 0094 38.590.000 4.387.037.480 0 4.425.627.480

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0095 4.250.000 1.781.916.450 0 1.786.166.450

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0096 13.000.000 55.165.440 16.089.396.642 16.157.562.082

57.881.747.250 166.318.927.763

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 77.965.340.997 302.166.016.010

1 01 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0074 0 171.639.880 0 171.639.880

Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0075 482.601.000 496.644.800 0 979.245.800

Penerimaan Peserta Didik Baru

1 01 0100 1 01 17 0076 0 2.653.353.650 0 2.653.353.650

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0077 0 4.692.115.000 0 4.692.115.000

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0078 24.453.273.600 57.454.311.600 0 81.907.585.200

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0081 0 12.074.025.680 0 12.074.025.680

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0082 0 1.521.755.260 0 1.521.755.260

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0083 11.750.000 43.200.000 3.484.165.300 3.539.115.300

Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0084 1.275.000 1.168.311.700 0 1.169.586.700

3.484.165.300 80.275.357.570

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 24.948.899.600 108.708.422.470 1 01 0100 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1 01 0100 1 01 18 0014 2 24.237.822.522 0 24.237.822.524

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

1 01 0100 1 01 18 0015 1.800.000 4.088.075.125 4.400.000 4.094.275.125

4.400.000 28.325.897.647

Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal 1.800.002 28.332.097.649

1 01 0100 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

1 01 0100 1 01 20 0007 514.794.000 1.297.893.000 0 1.812.687.000

Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan

1 01 0100 1 01 20 0014 38.390.950.500 12.418.298.000 0 50.809.248.500

Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

1 01 0100 1 01 20 0015 0 4.761.000.000 0 4.761.000.000

0 18.477.191.000

Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga

Kependidikan 38.905.744.500 57.382.935.500 63.106.295.405 543.094.878.970 Jumlah Dinas Pendidikan 144.549.345.865 335.439.237.700

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

(2)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana

Pendidikan

1 04 0200 1 01 16 0097 0 0 3.264.706.530 3.264.706.530

3.264.706.530 0

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 0 3.264.706.530

3.264.706.530 3.264.706.530 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 0 0

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100

1 05 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 05 0100 1 01 16 0080 599.331.250 9.357.509.985 170.029.307.742 179.986.148.977

170.029.307.742 9.357.509.985

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 599.331.250 179.986.148.977

1 05 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)

1 05 0100 1 01 17 0071 15.000.000 3.206.631.550 20.103.368.450 23.325.000.000

20.103.368.450 3.206.631.550

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 15.000.000 23.325.000.000 190.132.676.192 203.311.148.977 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 614.331.250 12.564.141.535

Dinas Perhubungan 1 07 0100

1 07 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Operasional Bis Sekolah

1 07 0100 1 01 16 0090 0 278.874.960 0 278.874.960

0 278.874.960

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 0 278.874.960

1 07 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar

1 07 0100 1 01 17 0080 277.290.000 397.627.995 0 674.917.995

0 397.627.995

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 277.290.000 674.917.995 0 953.792.955 Jumlah Dinas Perhubungan 277.290.000 676.502.955

Badan Lingkungan Hidup 1 08 0100

1 08 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

1 08 0100 1 01 16 0082 0 144.511.650 0 144.511.650

0 144.511.650

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 0 144.511.650

0 144.511.650 Jumlah Badan Lingkungan Hidup 0 144.511.650

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

1 12 0100

1 12 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pelatihan Bina Keluarga Balita

1 12 0100 1 01 15 0067 114.870.000 259.220.243 0 374.090.243

0 259.220.243

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 114.870.000 374.090.243 0 374.090.243 Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 114.870.000 259.220.243

Bagian Kerjasama 1 20 0304

1 20 0304 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri

1 20 0304 1 01 17 0070 174.111.000 7.978.929.910 0 8.153.040.910

0 7.978.929.910

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 174.111.000 8.153.040.910 0 8.153.040.910 Jumlah Bagian Kerjasama 174.111.000 7.978.929.910

Dinas Komunikasi dan Informatika 1 25 0100

1 25 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan

1 25 0100 1 01 16 0089 3.050.000 2.764.990.000 0 2.768.040.000

0 2.764.990.000

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 3.050.000 2.768.040.000

0 2.768.040.000 Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 3.050.000 2.764.990.000

Jumlah Pendidikan 145.732.998.115 359.827.533.993 256.503.678.127 762.064.210.235 Kesehatan

1 02

Dinas Kesehatan 1 02 0100

1 02 0100 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 0100 1 02 01 0019 30.875.414.800 62.934.337.918 0 93.809.752.718

0 62.934.337.918

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.875.414.800 93.809.752.718

1 02 0100 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 0100 1 02 02 0045 10.625.000 5.853.746.867 6.483.191.999 12.347.563.866

6.483.191.999 5.853.746.867

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.625.000 12.347.563.866 1 02 0100 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0007 7.550.000 14.516.111.071 0 14.523.661.071

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 16 0009 28.275.000 1.620.969.870 0 1.649.244.870

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1 02 0100 1 02 16 0014 0 1.421.307.680 0 1.421.307.680

Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

1 02 0100 1 02 16 0017 0 982.848.660 25.300.000 1.008.148.660

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 0100 1 02 16 0018 89.225.000 25.457.078.350 0 25.546.303.350

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

1 02 0100 1 02 16 0019 0 228.490.920 0 228.490.920

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0020 0 2.152.006.585 0 2.152.006.585

Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

(3)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0022 260.000.000 501.990.295 0 761.990.295

Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 0100 1 02 16 0023 14.450.000 6.977.651.563 0 6.992.101.563

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 0100 1 02 16 0026 110.675.000 5.598.764.842 205.155.500 5.914.595.342

Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 16 0027 19.740.310.370 149.177.638.388 0 168.917.948.758

230.455.500 208.738.538.224

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.370.485.370 229.339.479.094

1 02 0100 1 02 25

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1 02 0100 1 02 25 0025 66.000.000 195.356.500 0 261.356.500

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0026 133.620.000 127.717.630 14.860.780 276.198.410

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 0100 1 02 25 0027 14.800.000 296.848.080 3.061.888.346 3.373.536.426

Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0028 0 8.342.865.085 0 8.342.865.085

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 0100 1 02 25 0029 3.500.000 500.000.000 5.590.378.535 6.093.878.535

8.667.127.661 9.462.787.295

Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 217.920.000 18.347.834.956 1 02 0100 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Pelayanan Kesehatan Keluarga

1 02 0100 1 02 32 0004 2.275.000 21.720.937.363 0 21.723.212.363

Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 0100 1 02 32 0005 9.225.000 7.763.251.230 19.250.000 7.791.726.230

19.250.000 29.484.188.593

Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak 11.500.000 29.514.938.593

15.400.025.160 383.359.569.227 Jumlah Dinas Kesehatan 51.485.945.170 316.473.598.897

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

1 02 0200

1 02 0200 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 0200 1 02 01 0019 125.407.200 19.219.299.703 0 19.344.706.903

0 19.219.299.703

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.407.200 19.344.706.903

1 02 0200 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 0200 1 02 02 0045 0 4.220.653.003 0 4.220.653.003

0 4.220.653.003

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 4.220.653.003 1 02 0200 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 16 0024 0 43.936.233 0 43.936.233

0 43.936.233

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 43.936.233

1 02 0200 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 33 0003 2.600.000 599.276.368 0 601.876.368

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 0200 1 02 33 0004 6.450.000 322.389.828 32.710.245.757 33.039.085.585

Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 33 0005 18.981.578.167 13.638.634.636 0 32.620.212.803

Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 33 0006 0 140.544.600 212.275.900 352.820.500

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 33 0010 2.150.000 1.043.066.455 5.824.434.000 6.869.650.455

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0200 1 02 33 0011 0 40.000.299.953 0 40.000.299.953

Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 33 0012 0 5.414.521.318 0 5.414.521.318

38.746.955.657 61.158.733.158

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 18.992.778.167 118.898.466.982 38.746.955.657 142.507.763.121 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 19.118.185.367 84.642.622.097

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

1 02 0300

1 02 0300 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 0300 1 02 01 0019 7.025.100.000 21.177.817.737 0 28.202.917.737

0 21.177.817.737

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.025.100.000 28.202.917.737

1 02 0300 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 0300 1 02 02 0045 10.350.000 4.906.033.962 1.679.186.611 6.595.570.573

1.679.186.611 4.906.033.962

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.350.000 6.595.570.573 1 02 0300 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 16 0024 1.429.317.945 1.440.564.095 0 2.869.882.040

0 1.440.564.095

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.429.317.945 2.869.882.040

1 02 0300 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 33 0001 26.925.000 3.084.013.284 11.579.750.006 14.690.688.290 Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 33 0002 0 640.281.140 64.242.750 704.523.890

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 33 0003 0 867.746.280 0 867.746.280

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

(4)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0300 1 02 33 0011 33.125.000 21.475.561.532 0 21.508.686.532

Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 33 0012 0 5.620.011.400 0 5.620.011.400

44.172.092.426 31.706.753.636

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 87.250.000 75.966.096.062 45.851.279.037 113.634.466.412 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 8.552.017.945 59.231.169.430

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100

1 05 0100 1 02 25

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1 05 0100 1 02 25 0024 41.178.163 50.000.000 17.988.119.776 18.079.297.939

17.988.119.776 50.000.000

Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 41.178.163 18.079.297.939

1 05 0100 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)

1 05 0100 1 02 33 0009 0 24.000.000 60.976.000.000 61.000.000.000

60.976.000.000 24.000.000

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0 61.000.000.000 78.964.119.776 79.079.297.939 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 41.178.163 74.000.000

Jumlah Kesehatan 79.197.326.645 460.421.390.424 178.962.379.630 718.581.096.699 Pekerjaan Umum

1 03

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

1 03 0100

1 03 0100 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 03 0100 1 03 01 0019 1.249.750.700 20.915.323.342 0 22.165.074.042

0 20.915.323.342

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.249.750.700 22.165.074.042

1 03 0100 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 03 0100 1 03 02 0045 393.810.000 2.376.176.484 2.243.427.854 5.013.414.338

2.243.427.854 2.376.176.484

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.810.000 5.013.414.338 1 03 0100 1 03 28 Program Pengendalian Banjir

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 03 0100 1 03 28 0013 390.365.500 825.094.500 14.306.755.310 15.522.215.310

Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0014 372.521.500 1.127.773.950 6.924.385.160 8.424.680.610

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0016 0 24.573.905.660 0 24.573.905.660

Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0024 5.327.160.000 22.229.889.935 421.967.512.198 449.524.562.133 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan

Boezem

1 03 0100 1 03 28 0025 2.081.280.000 26.211.557.900 0 28.292.837.900

443.198.652.668 74.968.221.945

Jumlah Program Program Pengendalian Banjir 8.171.327.000 526.338.201.613

1 03 0100 1 03 31 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)

1 03 0100 1 03 31 0002 0 7.898.000 737.023.825 744.921.825

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

1 03 0100 1 03 31 0003 0 0 101.150.000 101.150.000

838.173.825 7.898.000

Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 0 846.071.825

1 03 0100 1 03 32 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengadaan Tanah

1 03 0100 1 03 32 0006 670.072.500 4.829.320.600 216.799.122.500 222.298.515.600 Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 0100 1 03 32 0007 6.375.000 2.022.375.038 81.871.587.133 83.900.337.171

Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

1 03 0100 1 03 32 0008 462.000.000 10.068.414.033 12.721.500 10.543.135.533

Koordinasi Jaringan Utilitas

1 03 0100 1 03 32 0012 120.000.000 122.433.625 0 242.433.625

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 32 0017 17.000.000 7.371.552.680 170.437.306.474 177.825.859.154 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan

Kelengkapannya

1 03 0100 1 03 32 0018 863.242.500 22.408.791.564 16.501.144.892 39.773.178.956 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 32 0019 419.433.000 1.279.333.440 13.663.152.940 15.361.919.380 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan

Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 32 0020 605.847.500 1.364.945.970 7.240.315.500 9.211.108.970

Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 0100 1 03 32 1014 0 0 164.503.279.754 164.503.279.754

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 0100 1 03 32 1015 2.150.000 2.465.175.000 0 2.467.325.000

671.028.630.693 51.932.341.950

Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan

Jembatan 3.166.120.500 726.127.093.143

1.117.308.885.040 1.280.489.854.961 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 12.981.008.200 150.199.961.721

Jumlah Pekerjaan Umum 12.981.008.200 150.199.961.721 1.117.308.885.040 1.280.489.854.961 Perumahan Rakyat

1 04

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

1 03 0100

1 03 0100 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

1 03 0100 1 04 23 0004 560.546.000 8.811.000 80.919.088.018 81.488.445.018

80.919.088.018 8.811.000

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 560.546.000 81.488.445.018 80.919.088.018 81.488.445.018 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 560.546.000 8.811.000

(5)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

1 04 0100 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 04 0100 1 04 01 0019 905.412.100 13.665.588.545 0 14.571.000.645

0 13.665.588.545

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 905.412.100 14.571.000.645

1 04 0100 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 04 0100 1 04 02 0045 171.280.500 869.425.681 1.001.172.918 2.041.879.099

1.001.172.918 869.425.681

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.280.500 2.041.879.099

1 04 0100 1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0002 1.364.989.500 555.659.440 0 1.920.648.940

Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1 04 0100 1 04 21 0003 1.361.489.500 10.956.000 0 1.372.445.500

Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0004 180.075.000 623.370.400 0 803.445.400

Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0005 192.020.500 702.014.030 0 894.034.530

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0006 330.000.000 9.515.990.660 5.390.350.426 15.236.341.086 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0007 168.000.000 3.977.601.743 0 4.145.601.743

5.390.350.426 15.385.592.273

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 3.596.574.500 24.372.517.199 6.391.523.344 40.985.396.943 Jumlah Dinas Kebakaran 4.673.267.100 29.920.606.499

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

1 04 0200 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 04 0200 1 04 01 0019 422.086.500 1.954.176.199 0 2.376.262.699

0 1.954.176.199

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422.086.500 2.376.262.699

1 04 0200 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 04 0200 1 04 02 0045 158.928.000 307.365.572 37.994.370 504.287.942

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

1 04 0200 1 04 02 0047 0 0 10.406.390.867 10.406.390.867

10.444.385.237 307.365.572

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.928.000 10.910.678.809 1 04 0200 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

1 04 0200 1 04 23 0003 544.118.500 9.499.914.650 2.713.939.856 12.757.973.006

2.713.939.856 9.499.914.650

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 544.118.500 12.757.973.006 13.158.325.093 26.044.914.514 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1.125.133.000 11.761.456.421

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100

1 05 0100 1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

1 05 0100 1 04 21 0001 1.050.000 85.000.000 2.568.920.199 2.654.970.199

2.568.920.199 85.000.000

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1.050.000 2.654.970.199 1 05 0100 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

1 05 0100 1 04 23 0001 334.747.500 1.243.040.000 7.630.060.064 9.207.847.564

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

1 05 0100 1 04 23 0002 0 280.752.950 6.468.339.647 6.749.092.597

14.098.399.711 1.523.792.950

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 334.747.500 15.956.940.161 16.667.319.910 18.611.910.360 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 335.797.500 1.608.792.950

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200

1 08 0200 1 04 22 Program Utilitas Perkotaan

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

1 08 0200 1 04 22 0001 701.605.000 4.034.874.200 41.822.520.660 46.558.999.860 Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening

Penerangan Jalan Umum

1 08 0200 1 04 22 0002 923.145.000 92.551.099.750 1.115.840.000 94.590.084.750

42.938.360.660 96.585.973.950

Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan 1.624.750.000 141.149.084.610 1 08 0200 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam

1 08 0200 1 04 23 0005 2.147.617.000 13.992.547.108 1.236.531.828 17.376.695.936

1.236.531.828 13.992.547.108

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 2.147.617.000 17.376.695.936 44.174.892.488 158.525.780.546 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.772.367.000 110.578.521.058

Jumlah Perumahan Rakyat 10.467.110.600 153.878.187.928 161.311.148.853 325.656.447.381 Penataan Ruang

1 05

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

1 04 0200 1 05 18 Program Penataan Ruang

Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 04 0200 1 05 18 0011 0 221.119.999 0 221.119.999

Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0012 129.601.500 671.772.411 0 801.373.911

Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0013 78.795.500 375.847.024 0 454.642.524

Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0014 97.755.000 803.990.703 0 901.745.703

Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

1 04 0200 1 05 18 0015 133.437.500 630.173.304 20.784.280 784.395.084

Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0016 177.859.000 1.192.535.540 9.110.640 1.379.505.180

Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya

(6)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

29.894.920 4.177.235.705

Jumlah Program Program Penataan Ruang 738.954.500 4.946.085.125 29.894.920 4.946.085.125 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 738.954.500 4.177.235.705

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100

1 05 0100 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 05 0100 1 05 01 0019 1.788.261.800 2.943.713.082 402.948.700 5.134.923.582

402.948.700 2.943.713.082

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.788.261.800 5.134.923.582

1 05 0100 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 05 0100 1 05 02 0045 0 1.231.107.980 0 1.231.107.980

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

1 05 0100 1 05 02 0046 507.967.500 11.268.019.038 84.030.531.256 95.806.517.794

84.030.531.256 12.499.127.018

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 507.967.500 97.037.625.774 1 05 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 0100 1 05 18 0001 438.245.500 2.282.465.946 0 2.720.711.446

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

1 05 0100 1 05 18 0002 308.700.000 1.190.790.030 627.919.000 2.127.409.030

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

1 05 0100 1 05 18 0003 302.267.000 259.811.210 2.088.900 564.167.110

Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

1 05 0100 1 05 18 0004 483.997.500 523.588.200 25.707.000 1.033.292.700

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1 05 0100 1 05 18 0005 399.656.250 568.014.760 0 967.671.010

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 0100 1 05 18 0006 232.480.500 355.652.910 0 588.133.410

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

1 05 0100 1 05 18 0007 339.388.000 213.421.400 0 552.809.400

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

1 05 0100 1 05 18 0008 30.389.000 77.148.940 4.657.180 112.195.120

Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

1 05 0100 1 05 18 0009 207.819.500 468.114.418 66.595.320 742.529.238

726.967.400 5.939.007.814

Jumlah Program Program Penataan Ruang 2.742.943.250 9.408.918.464 85.160.447.356 111.581.467.820 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 5.039.172.550 21.381.847.914

Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100

1 06 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang

Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

1 06 0100 1 05 18 0018 427.225.000 1.019.096.000 82.684.910 1.529.005.910

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1 06 0100 1 05 18 0019 167.277.500 100.310.400 0 267.587.900

82.684.910 1.119.406.400

Jumlah Program Program Penataan Ruang 594.502.500 1.796.593.810 82.684.910 1.796.593.810 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 594.502.500 1.119.406.400

Jumlah Penataan Ruang 6.372.629.550 26.678.490.019 85.273.027.186 118.324.146.755 Perencanaan Pembangunan

1 06

Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100

1 06 0100 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 06 0100 1 06 01 0019 683.615.600 1.931.148.752 0 2.614.764.352

0 1.931.148.752

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.615.600 2.614.764.352

1 06 0100 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 06 0100 1 06 02 0045 319.375.000 477.980.405 23.768.250 821.123.655

23.768.250 477.980.405

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.375.000 821.123.655 1 06 0100 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020

1 06 0100 1 06 21 0005 83.908.500 460.880.220 0 544.788.720

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 06 0100 1 06 21 0009 75.665.500 184.114.590 0 259.780.090

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0013 136.770.000 393.385.850 0 530.155.850

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

1 06 0100 1 06 21 0014 160.167.500 112.633.110 0 272.800.610

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1 06 0100 1 06 21 0015 249.136.500 196.251.020 0 445.387.520

Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD

1 06 0100 1 06 21 0016 39.332.500 40.137.900 0 79.470.400

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

1 06 0100 1 06 21 0018 37.493.000 39.291.960 0 76.784.960

Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

1 06 0100 1 06 21 0025 367.120.000 1.491.489.168 8.239.000 1.866.848.168

Penunjang Perencanaan Pencegahan/

Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1 06 0100 1 06 21 0028 122.140.000 190.030.210 0 312.170.210

Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

1 06 0100 1 06 21 0031 277.462.500 331.486.158 5.940.000 614.888.658

Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan

1 06 0100 1 06 21 0032 165.375.000 298.547.290 0 463.922.290

Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan

1 06 0100 1 06 21 0033 200.103.750 168.767.158 0 368.870.908

Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial

1 06 0100 1 06 21 0034 182.096.250 202.554.150 0 384.650.400

Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

1 06 0100 1 06 21 0035 88.728.750 103.542.340 0 192.271.090

Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 0100 1 06 21 0036 233.075.250 488.370.240 0 721.445.490

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

(7)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi

Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0038 160.230.000 512.476.600 0 672.706.600

Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

1 06 0100 1 06 21 0039 67.803.750 357.694.600 0 425.498.350

Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

1 06 0100 1 06 21 0042 124.740.000 1.491.925.427 0 1.616.665.427

14.179.000 7.599.423.411

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.031.167.500 10.644.769.911 37.947.250 14.080.657.918 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 4.034.158.100 10.008.552.568

Bagian Bina Program 1 20 0305

1 20 0305 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

1 20 0305 1 06 21 0040 169.785.000 901.910.000 0 1.071.695.000

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

1 20 0305 1 06 21 0041 362.403.000 779.958.160 0 1.142.361.160

0 1.681.868.160

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 532.188.000 2.214.056.160 0 2.214.056.160 Jumlah Bagian Bina Program 532.188.000 1.681.868.160

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 1 20 0306

1 20 0306 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya

1 20 0306 1 06 21 0024 224.542.500 432.619.840 0 657.162.340

0 432.619.840

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 224.542.500 657.162.340 0 657.162.340 Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 224.542.500 432.619.840

Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 20 0307

1 20 0307 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan

1 20 0307 1 06 21 0019 134.750.000 197.416.500 0 332.166.500

Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga

1 20 0307 1 06 21 0020 91.140.000 269.795.750 0 360.935.750

Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan

1 20 0307 1 06 21 0021 158.578.000 183.726.310 0 342.304.310

0 650.938.560

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 384.468.000 1.035.406.560 0 1.035.406.560 Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 384.468.000 650.938.560

Kecamatan Genteng 1 20 0901

1 20 0901 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0901 1 06 21 0023 0 4.403.425 0 4.403.425

0 4.403.425

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.403.425 0 4.403.425 Jumlah Kecamatan Genteng 0 4.403.425

Kecamatan Simokerto 1 20 0902

1 20 0902 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0902 1 06 21 0023 0 3.095.250 0 3.095.250

0 3.095.250

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.095.250 0 3.095.250 Jumlah Kecamatan Simokerto 0 3.095.250

Kecamatan Tegalsari 1 20 0903

1 20 0903 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0903 1 06 21 0023 0 5.214.050 0 5.214.050

0 5.214.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.214.050 0 5.214.050 Jumlah Kecamatan Tegalsari 0 5.214.050

Kecamatan Bubutan 1 20 0904

1 20 0904 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0904 1 06 21 0023 0 5.311.500 0 5.311.500

0 5.311.500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.311.500 0 5.311.500 Jumlah Kecamatan Bubutan 0 5.311.500

Kecamatan Kenjeran 1 20 0905

1 20 0905 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0905 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800

0 4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Kenjeran 0 4.401.800

Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906

1 20 0906 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0906 1 06 21 0023 0 5.214.050 0 5.214.050

0 5.214.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.214.050 0 5.214.050 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 0 5.214.050

Kecamatan Semampir 1 20 0907

1 20 0907 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0907 1 06 21 0023 0 4.932.175 0 4.932.175

0 4.932.175

(8)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Kecamatan Krembangan 1 20 0908

1 20 0908 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0908 1 06 21 0023 0 4.591.635 0 4.591.635

0 4.591.635

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.591.635 0 4.591.635 Jumlah Kecamatan Krembangan 0 4.591.635

Kecamatan Tambaksari 1 20 0909

1 20 0909 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0909 1 06 21 0023 0 7.749.800 0 7.749.800

0 7.749.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7.749.800 0 7.749.800 Jumlah Kecamatan Tambaksari 0 7.749.800

Kecamatan Gubeng 1 20 0910

1 20 0910 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0910 1 06 21 0023 0 3.785.400 0 3.785.400

0 3.785.400

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.785.400 0 3.785.400 Jumlah Kecamatan Gubeng 0 3.785.400

Kecamatan Rungkut 1 20 0911

1 20 0911 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0911 1 06 21 0023 0 6.976.590 0 6.976.590

0 6.976.590

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.976.590 0 6.976.590 Jumlah Kecamatan Rungkut 0 6.976.590

Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912

1 20 0912 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0912 1 06 21 0023 0 4.520.050 0 4.520.050

0 4.520.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.520.050 0 4.520.050 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 0 4.520.050

Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913

1 20 0913 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0913 1 06 21 0023 0 3.833.350 0 3.833.350

0 3.833.350

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.833.350 0 3.833.350 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 0 3.833.350

Kecamatan Sukolilo 1 20 0914

1 20 0914 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0914 1 06 21 0023 0 4.453.625 0 4.453.625

0 4.453.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.453.625 0 4.453.625 Jumlah Kecamatan Sukolilo 0 4.453.625

Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915

1 20 0915 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0915 1 06 21 0023 0 6.089.000 0 6.089.000

0 6.089.000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.089.000 0 6.089.000 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 0 6.089.000

Kecamatan Wonokromo 1 20 0916

1 20 0916 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0916 1 06 21 0023 0 4.760.100 0 4.760.100

0 4.760.100

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.760.100 0 4.760.100 Jumlah Kecamatan Wonokromo 0 4.760.100

Kecamatan Karang Pilang 1 20 0917

1 20 0917 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0917 1 06 21 0023 0 3.748.625 0 3.748.625

0 3.748.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.748.625 0 3.748.625 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 0 3.748.625

Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918

1 20 0918 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0918 1 06 21 0023 0 3.307.625 0 3.307.625

0 3.307.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.307.625 0 3.307.625 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 0 3.307.625

Kecamatan Gayungan 1 20 0919

1 20 0919 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

(9)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

0 4.376.500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.376.500 0 4.376.500 Jumlah Kecamatan Gayungan 0 4.376.500

Kecamatan Jambangan 1 20 0920

1 20 0920 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0920 1 06 21 0023 0 3.370.500 0 3.370.500

0 3.370.500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.370.500 0 3.370.500 Jumlah Kecamatan Jambangan 0 3.370.500

Kecamatan Wonocolo 1 20 0921

1 20 0921 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0921 1 06 21 0023 0 5.213.225 0 5.213.225

0 5.213.225

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.213.225 0 5.213.225 Jumlah Kecamatan Wonocolo 0 5.213.225

Kecamatan Sawahan 1 20 0922

1 20 0922 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0922 1 06 21 0023 0 7.577.625 0 7.577.625

0 7.577.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7.577.625 0 7.577.625 Jumlah Kecamatan Sawahan 0 7.577.625

Kecamatan Wiyung 1 20 0923

1 20 0923 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0923 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800

0 4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Wiyung 0 4.401.800

Kecamatan Tandes 1 20 0924

1 20 0924 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0924 1 06 21 0023 0 6.026.300 0 6.026.300

0 6.026.300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.026.300 0 6.026.300 Jumlah Kecamatan Tandes 0 6.026.300

Kecamatan Asem Rowo 1 20 0925

1 20 0925 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0925 1 06 21 0023 0 3.589.550 0 3.589.550

0 3.589.550

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3.589.550 0 3.589.550 Jumlah Kecamatan Asem Rowo 0 3.589.550

Kecamatan Sukomanunggal 1 20 0926

1 20 0926 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0926 1 06 21 0023 0 6.035.925 0 6.035.925

0 6.035.925

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.035.925 0 6.035.925 Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 0 6.035.925

Kecamatan Benowo 1 20 0927

1 20 0927 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0927 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800

0 4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Benowo 0 4.401.800

Kecamatan Lakarsantri 1 20 0928

1 20 0928 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0928 1 06 21 0023 0 6.026.300 0 6.026.300

0 6.026.300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6.026.300 0 6.026.300 Jumlah Kecamatan Lakarsantri 0 6.026.300

Kecamatan Sambikerep 1 20 0929

1 20 0929 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0929 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800

0 4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Sambikerep 0 4.401.800

Kecamatan Pakal 1 20 0930

1 20 0930 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0930 1 06 21 0023 0 4.401.800 0 4.401.800

0 4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.401.800 0 4.401.800 Jumlah Kecamatan Pakal 0 4.401.800

(10)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

1 20 0931 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0931 1 06 21 0023 0 4.408.625 0 4.408.625

0 4.408.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4.408.625 0 4.408.625 Jumlah Kecamatan Bulak 0 4.408.625

Jumlah Perencanaan Pembangunan 5.175.356.600 12.924.598.928 37.947.250 18.137.902.778 Perhubungan

1 07

Dinas Perhubungan 1 07 0100

1 07 0100 1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 07 0100 1 07 01 0019 2.175.356.800 7.907.574.610 3.157.000 10.086.088.410

3.157.000 7.907.574.610

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.175.356.800 10.086.088.410

1 07 0100 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 07 0100 1 07 02 0045 218.635.000 3.061.656.350 1.000.607.205 4.280.898.555

1.000.607.205 3.061.656.350

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.635.000 4.280.898.555 1 07 0100 1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi

Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1 07 0100 1 07 21 0002 898.616.000 2.653.503.570 10.309.961.766 13.862.081.336 Pengadaan / Pemeliharaan APILL

1 07 0100 1 07 21 0003 72.300.000 21.246.695.358 24.823.315.257 46.142.310.615 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

1 07 0100 1 07 21 0004 314.178.750 1.140.992.085 0 1.455.170.835

Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0005 546.350.000 4.635.168.907 6.696.696.987 11.878.215.894 Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

1 07 0100 1 07 21 0006 205.095.000 461.824.873 608.103.437 1.275.023.310

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

1 07 0100 1 07 21 0007 398.960.000 5.813.632.557 2.199.605.864 8.412.198.421

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 07 0100 1 07 21 0008 674.817.500 4.272.144.888 1.038.055.597 5.985.017.985

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0009 301.537.000 590.502.270 102.434.585 994.473.855

Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan

1 07 0100 1 07 21 0010 270.655.000 676.881.072 13.941.266 961.477.338

Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

1 07 0100 1 07 21 0012 871.342.500 3.400.460.680 26.695.645 4.298.498.825

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0013 6.305.197.500 8.498.807.278 88.479.435 14.892.484.213

Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas

1 07 0100 1 07 21 0014 0 96.474.190 0 96.474.190

Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK

1 07 0100 1 07 21 0015 2.075.000 713.020 1.152.947.400 1.155.735.420

Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)

1 07 0100 1 07 21 0017 2.550.000 298.650 11.383.577.820 11.386.426.470

58.443.815.059 53.488.099.398

Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi 10.863.674.250 122.795.588.707 59.447.579.264 137.162.575.672 Jumlah Dinas Perhubungan 13.257.666.050 64.457.330.358

Jumlah Perhubungan 13.257.666.050 64.457.330.358 59.447.579.264 137.162.575.672 Lingkungan Hidup

1 08

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

1 04 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

1 04 0200 1 08 24 0012 0 0 77.533.248.917 77.533.248.917

77.533.248.917 0

Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 0 77.533.248.917 1 04 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan

1 04 0200 1 08 25 0015 0 0 3.999.924.780 3.999.924.780

3.999.924.780 0

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 0 3.999.924.780 81.533.173.697 81.533.173.697 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 0 0

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100

1 05 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

1 05 0100 1 08 26 0004 2.900.000 50.000.000 447.100.000 500.000.000

447.100.000 50.000.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi 2.900.000 500.000.000

447.100.000 500.000.000 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2.900.000 50.000.000

Dinas Perhubungan 1 07 0100

1 07 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

1 07 0100 1 08 16 0033 226.931.250 314.793.830 0 541.725.080

0 314.793.830

Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 226.931.250 541.725.080

1 07 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan

1 07 0100 1 08 26 0003 1.925.000 331.600.000 0 333.525.000

0 331.600.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi 1.925.000 333.525.000

0 875.250.080 Jumlah Dinas Perhubungan 228.856.250 646.393.830

Badan Lingkungan Hidup 1 08 0100

1 08 0100 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

(11)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

0 993.586.001

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539.864.250 1.533.450.251

1 08 0100 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 08 0100 1 08 02 0045 180.132.500 299.502.613 135.641.000 615.276.113

135.641.000 299.502.613

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.132.500 615.276.113

1 08 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1 08 0100 1 08 16 0001 135.423.750 260.586.734 0 396.010.484

Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut

1 08 0100 1 08 16 0017 26.180.000 205.972.050 15.318.600 247.470.650

Pelaksanaan Car Free Day

1 08 0100 1 08 16 0018 224.542.500 1.424.196.630 12.371.700 1.661.110.830

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

1 08 0100 1 08 16 0019 245.000.000 478.308.032 0 723.308.032

Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)

1 08 0100 1 08 16 0020 61.556.250 484.702.599 20.533.600 566.792.449

Pemantauan Kualitas Air

1 08 0100 1 08 16 0021 74.970.000 360.791.838 66.694.787 502.456.625

Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup

1 08 0100 1 08 16 0022 77.906.500 347.185.020 20.552.620 445.644.140

Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

1 08 0100 1 08 16 0023 1.700.000 1.658.593.290 0 1.660.293.290

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1 08 0100 1 08 16 0024 75.705.000 407.393.080 0 483.098.080

Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup

1 08 0100 1 08 16 0026 302.500.000 876.958.170 0 1.179.458.170

Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air

1 08 0100 1 08 16 0027 43.925.000 137.507.470 0 181.432.470

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)

1 08 0100 1 08 16 0028 850.000 1.342.996.530 1.501.546.992 2.845.393.522

Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan

1 08 0100 1 08 16 0029 129.727.500 813.345.455 56.952.500 1.000.025.455

Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

1 08 0100 1 08 16 0032 98.672.000 158.417.362 42.651.620 299.740.982

1.736.622.419 8.956.954.260

Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 1.498.658.500 12.192.235.179 1 08 0100 1 08 26 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi

Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih

1 08 0100 1 08 26 0001 400.000 323.777.950 167.035.000 491.212.950

Penyusunan Rencana Konservasi Energi Kota

1 08 0100 1 08 26 0002 0 249.292.950 0 249.292.950

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha

1 08 0100 1 08 26 0005 0 189.763.450 0 189.763.450

167.035.000 762.834.350

Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi 400.000 930.269.350

2.039.298.419 15.271.230.893 Jumlah Badan Lingkungan Hidup 2.219.055.250 11.012.877.224

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200

1 08 0200 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 08 0200 1 08 01 0019 1.295.486.700 2.236.258.679 0 3.531.745.379

0 2.236.258.679

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.295.486.700 3.531.745.379

1 08 0200 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 08 0200 1 08 02 0045 110.250.000 1.041.536.062 0 1.151.786.062

0 1.041.536.062

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.250.000 1.151.786.062

1 08 0200 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Kota Surabaya

1 08 0200 1 08 16 0034 425.000 301.897.800 495.766.183 798.088.983

495.766.183 301.897.800

Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 425.000 798.088.983

1 08 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan RTH

1 08 0200 1 08 24 0005 752.100.000 5.878.517.770 15.007.576.727 21.638.194.497 Pengembangan Dekorasi Kota

1 08 0200 1 08 24 0015 211.875.000 4.091.239.462 95.377.040 4.398.491.502

Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi

1 08 0200 1 08 24 0016 218.430.000 6.679.106.003 145.200.000 7.042.736.003

Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau

1 08 0200 1 08 24 0017 523.550.000 24.186.464.192 0 24.710.014.192

15.248.153.767 40.835.327.427

Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.705.955.000 57.789.436.194 1 08 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0002 316.645.500 6.699.587.268 8.543.692.898 15.559.925.666 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0003 336.665.000 1.805.499.750 827.851.062 2.970.015.812

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0004 0 2.564.878.500 0 2.564.878.500

Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0005 260.190.000 519.120.000 0 779.310.000

Operasional Pengangkutan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0006 2.741.867.000 26.803.144.583 0 29.545.011.583

Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan

1 08 0200 1 08 25 0007 0 550.967.319 0 550.967.319

Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih

1 08 0200 1 08 25 0008 465.427.500 1.061.652.425 17.600.000 1.544.679.925

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan

1 08 0200 1 08 25 0009 1.924.100.000 31.176.954.224 1.894.165.436 34.995.219.660 Operasional Pengolahan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0010 0 64.647.303.500 0 64.647.303.500

Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan

1 08 0200 1 08 25 0011 61.740.000 1.024.400.000 0 1.086.140.000

Operasional Penyapuan Jalan

1 08 0200 1 08 25 0012 1.692.710.000 51.711.926.680 0 53.404.636.680

Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran

(12)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Operasional Pengelolaan Rumah Kompos

1 08 0200 1 08 25 0014 462.868.000 4.312.704.660 0 4.775.572.660

11.297.684.856 205.021.513.265

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 8.427.381.000 224.746.579.121 27.041.604.806 288.017.635.739 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 11.539.497.700 249.436.533.233

Kecamatan Genteng 1 20 0901

1 20 0901 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0901 1 08 25 0001 107.863.000 16.493.900 0 124.356.900

0 16.493.900

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 107.863.000 124.356.900 0 124.356.900 Jumlah Kecamatan Genteng 107.863.000 16.493.900

Kecamatan Simokerto 1 20 0902

1 20 0902 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0902 1 08 25 0001 82.530.000 21.574.470 0 104.104.470

0 21.574.470

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 82.530.000 104.104.470 0 104.104.470 Jumlah Kecamatan Simokerto 82.530.000 21.574.470

Kecamatan Tegalsari 1 20 0903

1 20 0903 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0903 1 08 25 0001 88.847.500 21.341.000 0 110.188.500

0 21.341.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 88.847.500 110.188.500 0 110.188.500 Jumlah Kecamatan Tegalsari 88.847.500 21.341.000

Kecamatan Bubutan 1 20 0904

1 20 0904 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0904 1 08 25 0001 90.772.500 28.462.000 0 119.234.500

0 28.462.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90.772.500 119.234.500 0 119.234.500 Jumlah Kecamatan Bubutan 90.772.500 28.462.000

Kecamatan Kenjeran 1 20 0905

1 20 0905 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0905 1 08 25 0001 73.850.000 7.122.000 0 80.972.000

0 7.122.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 73.850.000 80.972.000 0 80.972.000 Jumlah Kecamatan Kenjeran 73.850.000 7.122.000

Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906

1 20 0906 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0906 1 08 25 0001 81.200.000 7.800.000 0 89.000.000

0 7.800.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 81.200.000 89.000.000 0 89.000.000 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 81.200.000 7.800.000

Kecamatan Semampir 1 20 0907

1 20 0907 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0907 1 08 25 0001 96.285.000 9.341.000 0 105.626.000

0 9.341.000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 96.285.000 105.626.000 0 105.626.000 Jumlah Kecamatan Semampir 96.285.000 9.341.000

Kecamatan Krembangan 1 20 0908

1 20 0908 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0908 1 08 25 0001 47.225.500 18.480.200 0 65.705.700

0 18.480.200

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 47.225.500 65.705.700 0 65.705.700 Jumlah Kecamatan Krembangan 47.225.500 18.480.200

Kecamatan Tambaksari 1 20 0909

1 20 0909 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0909 1 08 25 0001 77.542.500 16.565.600 0 94.108.100

0 16.565.600

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 94.108.100 0 94.108.100 Jumlah Kecamatan Tambaksari 77.542.500 16.565.600

Kecamatan Gubeng 1 20 0910

1 20 0910 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0910 1 08 25 0001 77.542.500 12.156.900 0 89.699.400

0 12.156.900

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 89.699.400 0 89.699.400 Jumlah Kecamatan Gubeng 77.542.500 12.156.900

Kecamatan Rungkut 1 20 0911

1 20 0911 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0911 1 08 25 0001 77.546.000 42.391.000 0 119.937.000

0 42.391.000

(13)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912

1 20 0912 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0912 1 08 25 0001 90.639.500 14.411.500 0 105.051.000

0 14.411.500

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90.639.500 105.051.000 0 105.051.000 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 90.639.500 14.411.500

Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913

1 20 0913 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0913 1 08 25 0001 79.002.000 11.956.800 0 90.958.800

0 11.956.800

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 79.002.000 90.958.800 0 90.958.800 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 79.002.000 11.956.800

Kecamatan Sukolilo 1 20 0914

1 20 0914 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0914 1 08 25 0001 77.542.500 14.002.500 0 91.545.000

0 14.002.500

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 91.545.000 0 91.545.000 Jumlah Kecamatan Sukolilo 77.542.500 14.002.500

Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915

1 20 0915 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0915 1 08 25 0001 77.542.500 12.752.700 0 90.295.200

0 12.752.700

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 90.295.200 0 90.295.200 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 77.542.500 12.752.700

Kecamatan Wonokromo 1 20 0916

1 20 0916 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0916 1 08 25 0001 167.818.000 12.340.500 0 180.158.500

0 12.340.500

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 167.818.000 180.158.500 0 180.158.500 Jumlah Kecamatan Wonokromo 167.818.000 12.340.500

Kecamatan Karang Pilang 1 20 0917

1 20 0917 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0917 1 08 25 0001 77.542.500 13.358.550 0 90.901.050

0 13.358.550

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77.542.500 90.901.050 0 90.901.050 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 77.542.500 13.358.550

Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918

1 20 0918 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0918 1 08 25 0001 100.143.750 9.737.200 0 109.880.950

0 9.737.200

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 100.143.750 109.880.950 0 109.880.950 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 100.143.750 9.737.200

Kecamatan Gayungan 1 20 0919

1 20 0919 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyara

Referensi

Dokumen terkait

Pengaruh pembelajaran bola kecil (bola bakar) terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa SDN Cikancung 3.. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |

Hasil perhitungan fitness ini kemudian digunakan untuk masukan pada proses seleksi dalam mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi penyelesaian masalah.. Untuk

Pengujian ini bertujuan untuk menguji parameter- paratemer yang telah diuji sebelumnya, dimana jumlah generasi yang paling optimal sebanyak 90, ukuran populasi yang

Setelah membuat database list link foto dari masing-masing objek wisata, langkah berikutnya yaitu membuat sistem block untuk menghubungkan aplikasi ke database

To implement the back propagation neural network in inflation rate forecasting, input data in the form of the inflation rate data were required which were divided into

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aditya[6] menggunakan metode AHP-SAW ( Simple Additive Weighting ) dalam proses seleksi pegawai. AHP digunakan untuk pembobotan

Dari hasil pengolahan data lintasan didapatkan gambaran konfigurasi bawah permukaan yang saling bersesuaian, yaitu terlihatnya perlapisan batuan dengan kemenerusan ke

Hal ini juga disertai dengan belanja modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang terjadi di Provinsi tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian yang berjudul “