• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III"

Copied!
289
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 01

: 1 01 0100

Pendidikan

Dinas Pendidikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,189,824,050,291

1,189,824,050,291 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0019

1 01 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 702,957,016

1 01 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,209,437,752

7,912,394,768 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

7,912,394,768 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(2)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 01 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 459,592,500

1 01 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,546,278,848

1 01 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,735,982,855

4,741,854,203 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4,741,854,203 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0059

1 01 15 0059 5 2 1 Belanja Pegawai 1,565,011,250

1 01 15 0059 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32,286,147,120

33,851,158,370 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

33,851,158,370 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan

1 01 16 0084

1 01 16 0084 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27,546,027,674

1 01 16 0084 5 2 3 Belanja Modal 41,458,240,326

69,004,268,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan

(DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0085

1 01 16 0085 5 2 1 Belanja Pegawai 3,950,000

1 01 16 0085 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,130,407,445

2,134,357,445 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS 1 01 16 0086

1 01 16 0086 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 552,443,950

552,443,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 1 01 16 0087

1 01 16 0087 5 2 1 Belanja Pegawai 571,036,000

1 01 16 0087 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,761,502,200

1 01 16 0087 5 2 3 Belanja Modal 334,110,282

16,666,648,482 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

1 01 16 0088

1 01 16 0088 5 2 1 Belanja Pegawai 75,930,811,997

(3)

1 2 3 4

141,593,948,761 Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang

Pendidikan Dasar

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0092

1 01 16 0092 5 2 1 Belanja Pegawai 1,403,703,000

1 01 16 0092 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48,441,290,360

49,844,993,360 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1 01 16 0094

1 01 16 0094 5 2 1 Belanja Pegawai 38,590,000

1 01 16 0094 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,387,037,480

4,425,627,480 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

1 01 16 0095

1 01 16 0095 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000

1 01 16 0095 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,781,916,450

1,786,166,450 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0096

1 01 16 0096 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000

1 01 16 0096 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,165,440

1 01 16 0096 5 2 3 Belanja Modal 16,089,396,642

16,157,562,082 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

302,166,016,010 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0074

1 01 17 0074 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171,639,880

171,639,880 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN 1 01 17 0075

1 01 17 0075 5 2 1 Belanja Pegawai 482,601,000

1 01 17 0075 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 496,644,800

979,245,800 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 1 01 17 0076

1 01 17 0076 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,653,353,650

2,653,353,650 Jumlah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

(4)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 01 17 0077 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,692,115,000

4,692,115,000 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 17 0078

1 01 17 0078 5 2 1 Belanja Pegawai 24,453,273,600

1 01 17 0078 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57,454,311,600

81,907,585,200 Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang

Pendidikan Menengah

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

1 01 17 0081

1 01 17 0081 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,074,025,680

12,074,025,680 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

1 01 17 0082

1 01 17 0082 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,521,755,260

1,521,755,260 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0083

1 01 17 0083 5 2 1 Belanja Pegawai 11,750,000

1 01 17 0083 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,200,000

1 01 17 0083 5 2 3 Belanja Modal 3,484,165,300

3,539,115,300 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

1 01 17 0084

1 01 17 0084 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000

1 01 17 0084 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,168,311,700

1,169,586,700 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

108,708,422,470 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal 1 01 18

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah 1 01 18 0014

1 01 18 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 2

1 01 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,237,822,522

24,237,822,524 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

1 01 18 0015

1 01 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000

1 01 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,088,075,125

(5)

1 2 3 4

4,094,275,125 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

28,332,097,649 Jumlah Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

1 01 20

Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

1 01 20 0007

1 01 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 514,794,000

1 01 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,297,893,000

1,812,687,000 Jumlah Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan

1 01 20 0014

1 01 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 38,390,950,500

1 01 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,418,298,000

50,809,248,500 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan

Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0015

1 01 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,761,000,000

4,761,000,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

57,382,935,500 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

543,094,878,970 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 1,732,918,929,261

SURPLUS / (DEFISIT) (1,732,918,929,261)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(6)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0100

Kesehatan

Dinas Kesehatan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12,040,295,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41,371,632,000

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)

53,411,927,500 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 53,411,927,500

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 130,759,117,722

130,759,117,722 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019

1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 30,875,414,800

(7)

1 2 3 4

93,809,752,718 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

93,809,752,718 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045

1 02 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 10,625,000

1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,853,746,867

1 02 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 6,483,191,999

12,347,563,866 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

12,347,563,866 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 16 0007

1 02 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 7,550,000

1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,516,111,071

14,523,661,071 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 16 0009

1 02 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 28,275,000

1 02 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,620,969,870

1,649,244,870 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0014

1 02 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,421,307,680

1,421,307,680 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

1 02 16 0017

1 02 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 982,848,660

1 02 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 25,300,000

1,008,148,660 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0018

1 02 16 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 89,225,000

1 02 16 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,457,078,350

25,546,303,350 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

(8)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 16 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 228,490,920

228,490,920 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 16 0020

1 02 16 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,152,006,585

2,152,006,585 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 16 0021

1 02 16 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000

1 02 16 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103,680,000

223,680,000 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 16 0022

1 02 16 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 260,000,000

1 02 16 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501,990,295

761,990,295 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 16 0023

1 02 16 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 14,450,000

1 02 16 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,977,651,563

6,992,101,563 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK

Bidang Kesehatan)

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 16 0026

1 02 16 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 110,675,000

1 02 16 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,598,764,842

1 02 16 0026 5 2 3 Belanja Modal 205,155,500

5,914,595,342 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 16 0027

1 02 16 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 19,740,310,370

1 02 16 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 149,177,638,388

168,917,948,758 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

229,339,479,094 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

(9)

1 2 3 4

1 02 25 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 66,000,000

1 02 25 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 195,356,500

261,356,500 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0026

1 02 25 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 133,620,000

1 02 25 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 127,717,630

1 02 25 0026 5 2 3 Belanja Modal 14,860,780

276,198,410 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 1 02 25 0027

1 02 25 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000

1 02 25 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296,848,080

1 02 25 0027 5 2 3 Belanja Modal 3,061,888,346

3,373,536,426 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0028

1 02 25 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,342,865,085

8,342,865,085 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 25 0029

1 02 25 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 3,500,000

1 02 25 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 500,000,000

1 02 25 0029 5 2 3 Belanja Modal 5,590,378,535

6,093,878,535 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

18,347,834,956 Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 32

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 1 02 32 0004

1 02 32 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,275,000

1 02 32 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,720,937,363

21,723,212,363 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 32 0005

(10)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 32 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,763,251,230

1 02 32 0005 5 2 3 Belanja Modal 19,250,000

7,791,726,230 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

29,514,938,593 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

383,359,569,227 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 514,118,686,949

SURPLUS / (DEFISIT) (460,706,759,449)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(11)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0200

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79,986,812,681

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya

79,986,812,681 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 79,986,812,681

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 26,941,638,976

26,941,638,976 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019

1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,407,200

1 02 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,219,299,703

19,344,706,903 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

(12)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045

1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,220,653,003

4,220,653,003 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4,220,653,003 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit 1 02 16 0024

1 02 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,936,233

43,936,233 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /

Rumah Sakit

43,936,233 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 33

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 33 0003

1 02 33 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000

1 02 33 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 599,276,368

601,876,368 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 33 0004

1 02 33 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,450,000

1 02 33 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 322,389,828

1 02 33 0004 5 2 3 Belanja Modal 32,710,245,757

33,039,085,585 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 33 0005

1 02 33 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 18,981,578,167

1 02 33 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,638,634,636

32,620,212,803 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit 1 02 33 0006

1 02 33 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140,544,600

1 02 33 0006 5 2 3 Belanja Modal 212,275,900

352,820,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

(13)

1 2 3 4

1 02 33 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000

1 02 33 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,043,066,455

1 02 33 0010 5 2 3 Belanja Modal 5,824,434,000

6,869,650,455 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 33 0011

1 02 33 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,000,299,953

40,000,299,953 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

1 02 33 0012

1 02 33 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,414,521,318

5,414,521,318 Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

118,898,466,982 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

142,507,763,121 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 169,449,402,097

SURPLUS / (DEFISIT) (89,462,589,416)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(14)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0300

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18,653,688,289 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pelayanan

Kesehatan pada RSUD Bhakti Dharma Husada

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8,346,311,711

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)

27,000,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 27,000,000,000

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 17,017,681,887

17,017,681,887 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019

1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,025,100,000

1 02 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,177,817,737

28,202,917,737 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

(15)

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045

1 02 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000

1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,906,033,962

1 02 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,679,186,611

6,595,570,573 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

6,595,570,573 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit 1 02 16 0024

1 02 16 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,429,317,945

1 02 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,440,564,095

2,869,882,040 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /

Rumah Sakit

2,869,882,040 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 33

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 33 0001

1 02 33 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,925,000

1 02 33 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,084,013,284

1 02 33 0001 5 2 3 Belanja Modal 11,579,750,006

14,690,688,290 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 1 02 33 0002

1 02 33 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 640,281,140

1 02 33 0002 5 2 3 Belanja Modal 64,242,750

704,523,890 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 33 0003

1 02 33 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 867,746,280

867,746,280 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 33 0004

1 02 33 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,200,000

(16)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 33 0004 5 2 3 Belanja Modal 32,528,099,670

32,574,439,670 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 33 0011

1 02 33 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 33,125,000

1 02 33 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,475,561,532

21,508,686,532 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

1 02 33 0012

1 02 33 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,620,011,400

5,620,011,400 Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

75,966,096,062 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

113,634,466,412 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 130,652,148,299

SURPLUS / (DEFISIT) (103,652,148,299)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(17)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 03

: 1 03 0100

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 03 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 03 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 33,223,495,012

33,223,495,012 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 03 01 0019

1 03 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,249,750,700

1 03 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,915,323,342

22,165,074,042 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

22,165,074,042 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(18)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 03 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 393,810,000

1 03 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,376,176,484

1 03 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 2,243,427,854

5,013,414,338 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

5,013,414,338 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengendalian Banjir 1 03 28

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 03 28 0013

1 03 28 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 390,365,500

1 03 28 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 825,094,500

1 03 28 0013 5 2 3 Belanja Modal 14,306,755,310

15,522,215,310 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan

1 03 28 0014

1 03 28 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 372,521,500

1 03 28 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,127,773,950

1 03 28 0014 5 2 3 Belanja Modal 6,924,385,160

8,424,680,610 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 28 0016

1 03 28 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,573,905,660

24,573,905,660 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

1 03 28 0024

1 03 28 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 5,327,160,000

1 03 28 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,229,889,935

1 03 28 0024 5 2 3 Belanja Modal 421,967,512,198

449,524,562,133 Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

1 03 28 0025

1 03 28 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 2,081,280,000

1 03 28 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,211,557,900

28,292,837,900 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

526,338,201,613 Jumlah Program Pengendalian Banjir

(19)

1 2 3 4 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

(DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1 03 31 0002

1 03 31 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,898,000

1 03 31 0002 5 2 3 Belanja Modal 737,023,825

744,921,825 Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur

Air Minum)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

1 03 31 0003

1 03 31 0003 5 2 3 Belanja Modal 101,150,000

101,150,000 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

846,071,825 Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 32

Kegiatan Pengadaan Tanah 1 03 32 0006

1 03 32 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 670,072,500

1 03 32 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,829,320,600

1 03 32 0006 5 2 3 Belanja Modal 216,799,122,500

222,298,515,600 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah

Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan 1 03 32 0007

1 03 32 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,375,000

1 03 32 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,022,375,038

1 03 32 0007 5 2 3 Belanja Modal 81,871,587,133

83,900,337,171 Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

1 03 32 0008

1 03 32 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 462,000,000

1 03 32 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,068,414,033

1 03 32 0008 5 2 3 Belanja Modal 12,721,500

10,543,135,533 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas 1 03 32 0012

1 03 32 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000

1 03 32 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 122,433,625

242,433,625 Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas

Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 32 0017

1 03 32 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 17,000,000

(20)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 03 32 0017 5 2 3 Belanja Modal 170,437,306,474

177,825,859,154 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya

1 03 32 0018

1 03 32 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 863,242,500

1 03 32 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,408,791,564

1 03 32 0018 5 2 3 Belanja Modal 16,501,144,892

39,773,178,956 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 32 0019

1 03 32 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 419,433,000

1 03 32 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,279,333,440

1 03 32 0019 5 2 3 Belanja Modal 13,663,152,940

15,361,919,380 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan

Jembatan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 32 0020

1 03 32 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 605,847,500

1 03 32 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,364,945,970

1 03 32 0020 5 2 3 Belanja Modal 7,240,315,500

9,211,108,970 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 32 1014

1 03 32 1014 5 2 3 Belanja Modal 164,503,279,754

164,503,279,754 Jumlah Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun

jamak/multiyears)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 32 1015

1 03 32 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000

1 03 32 1015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,465,175,000

2,467,325,000 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan

Jembatan (tahun jamak/multiyears)

726,127,093,143 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23

Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

1 04 23 0004

1 04 23 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 560,546,000

(21)

1 2 3 4

1 04 23 0004 5 2 3 Belanja Modal 80,919,088,018

81,488,445,018 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

81,488,445,018 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20

Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 1 22 20 0002

1 22 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 658,453,400

658,453,400 Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

658,453,400 Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

1,362,636,753,379 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 1,395,860,248,391

SURPLUS / (DEFISIT) (1,395,860,248,391)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(22)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 04

: 1 04 0100

Perumahan Rakyat

Dinas Kebakaran

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,233,711,700 Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

2,233,711,700 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 2,233,711,700

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 24,074,566,227

24,074,566,227 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0019

1 04 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 905,412,100

1 04 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,665,588,545

14,571,000,645 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

14,571,000,645 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(23)

1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran 1 04 02 0045

1 04 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 171,280,500

1 04 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 869,425,681

1 04 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,001,172,918

2,041,879,099 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

2,041,879,099 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 21

Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 21 0002

1 04 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,364,989,500

1 04 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 555,659,440

1,920,648,940 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1 04 21 0003

1 04 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,361,489,500

1 04 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,956,000

1,372,445,500 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada

Gedung/Bangunan

Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0004

1 04 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 180,075,000

1 04 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 623,370,400

803,445,400 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

1 04 21 0005

1 04 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 192,020,500

1 04 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,014,030

894,034,530 Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 21 0006

1 04 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 330,000,000

1 04 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,515,990,660

1 04 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 5,390,350,426

15,236,341,086 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0007

(24)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 04 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,977,601,743

4,145,601,743 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

24,372,517,199 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan

1 20 17 0034

1 20 17 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 618,320,500

1 20 17 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,022,551

802,343,051 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan

(APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan

802,343,051 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

41,787,739,994 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 65,862,306,221

SURPLUS / (DEFISIT) (63,628,594,521)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(25)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 04

: 1 04 0200

Perumahan Rakyat

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 45,713,000,000

Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54,554,356,711

Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor :

593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor : 640/3501/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor : 621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010

100,267,356,711 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 100,267,356,711

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,640,970,520

(26)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Belanja Langsung 5 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan

1 01 16 0097

1 01 16 0097 5 2 3 Belanja Modal 3,264,706,530

3,264,706,530 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan

3,264,706,530 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0019

1 04 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 422,086,500

1 04 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,954,176,199

2,376,262,699 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,376,262,699 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 04 02 0045

1 04 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 158,928,000

1 04 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 307,365,572

1 04 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 37,994,370

504,287,942 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan 1 04 02 0047

1 04 02 0047 5 2 3 Belanja Modal 10,406,390,867

10,406,390,867 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang

Penyelenggaraan Pemerintahan

10,910,678,809 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23

Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

1 04 23 0003

1 04 23 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 544,118,500

1 04 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,499,914,650

1 04 23 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,713,939,856

12,757,973,006 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(27)

1 2 3 4

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 05 18 0011

1 05 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 221,119,999

221,119,999 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan

Aset Pemkot

Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0012

1 05 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 129,601,500

1 05 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 671,772,411

801,373,911 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0013

1 05 18 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 78,795,500

1 05 18 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 375,847,024

454,642,524 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0014

1 05 18 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 97,755,000

1 05 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 803,990,703

901,745,703 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset

Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD 1 05 18 0015

1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 133,437,500

1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 630,173,304

1 05 18 0015 5 2 3 Belanja Modal 20,784,280

784,395,084 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0016

1 05 18 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 177,859,000

1 05 18 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,192,535,540

1 05 18 0016 5 2 3 Belanja Modal 9,110,640

1,379,505,180 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0017

(28)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281,796,724

403,302,724 Jumlah Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya

4,946,085,125 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 08 24

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

1 08 24 0012

1 08 24 0012 5 2 3 Belanja Modal 77,533,248,917

77,533,248,917 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

77,533,248,917 Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan

1 08 25 0015

1 08 25 0015 5 2 3 Belanja Modal 3,999,924,780

3,999,924,780 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan

3,999,924,780 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19

Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0001

1 09 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 249,176,500

1 09 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 564,198,350

813,374,850 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 0002

1 09 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 280,140,000

1 09 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,013,216,217

1 09 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 637,091,290

1,930,447,507 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 19 0003

1 09 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 231,260,000

1 09 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,992,969,013

1 09 19 0003 5 2 3 Belanja Modal 100,235,190

4,324,464,203 Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya

7,068,286,560 Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

(29)

1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk

Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi

1 13 16 0019

1 13 16 0019 5 2 3 Belanja Modal 20,534,510,463

20,534,510,463 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi

Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi

20,534,510,463 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17

Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17 0006

1 15 17 0006 5 2 3 Belanja Modal 4,588,752,518

4,588,752,518 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4,588,752,518 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah

1 20 17 0023

1 20 17 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 164,823,750

1 20 17 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 551,757,671

1 20 17 0023 5 2 3 Belanja Modal 2,060,740

718,642,161 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah

Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 20 17 0024

1 20 17 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 132,104,000

1 20 17 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 321,865,480

1 20 17 0024 5 2 3 Belanja Modal 1,818,080

455,787,560 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset

Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 20 17 0025

1 20 17 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 107,677,500

1 20 17 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,000,000

184,677,500 Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya

Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

1 20 17 0026

(30)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 17 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,647,192,874

1 20 17 0026 5 2 3 Belanja Modal 308,822,990

3,057,765,864 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO)

4,416,873,085 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

152,397,302,492 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 162,038,273,012

SURPLUS / (DEFISIT) (61,770,916,301)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(31)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 05

: 1 05 0100

Penataan Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 108,163,071,674

Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

108,163,071,674 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 108,163,071,674

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 22,600,664,640

22,600,664,640 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0080

1 01 16 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 599,331,250

1 01 16 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,357,509,985

(32)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

179,986,148,977 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

179,986,148,977 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah) 1 01 17 0071

1 01 17 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000

1 01 17 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,206,631,550

1 01 17 0071 5 2 3 Belanja Modal 20,103,368,450

23,325,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana

Insentif Daerah)

23,325,000,000 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1 02 25 0024

1 02 25 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 41,178,163

1 02 25 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000

1 02 25 0024 5 2 3 Belanja Modal 17,988,119,776

18,079,297,939 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

18,079,297,939 Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 33

Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)

1 02 33 0009

1 02 33 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,000,000

1 02 33 0009 5 2 3 Belanja Modal 60,976,000,000

61,000,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun

Jamak/Multiyears)

61,000,000,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 21

Kegiatan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 1 04 21 0001

1 04 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000

1 04 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,000,000

1 04 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,568,920,199

(33)

1 2 3 4

2,654,970,199 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

1 04 23 0001

1 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 334,747,500

1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,243,040,000

1 04 23 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,630,060,064

9,207,847,564 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

1 04 23 0002

1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280,752,950

1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,468,339,647

6,749,092,597 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

15,956,940,161 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 0019

1 05 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,788,261,800

1 05 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,943,713,082

1 05 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 402,948,700

5,134,923,582 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

5,134,923,582 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 05 02 0045

1 05 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,231,107,980

1,231,107,980 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0046

1 05 02 0046 5 2 1 Belanja Pegawai 507,967,500

1 05 02 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,268,019,038

1 05 02 0046 5 2 3 Belanja Modal 84,030,531,256

95,806,517,794 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah

Dan Pemerintah Daerah

97,037,625,774 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penataan Ruang 1 05 18

(34)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 438,245,500

1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,282,465,946

2,720,711,446 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

1 05 18 0002

1 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 308,700,000

1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,190,790,030

1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 627,919,000

2,127,409,030 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0003

1 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 302,267,000

1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,811,210

1 05 18 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,088,900

564,167,110 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 0004

1 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 483,997,500

1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 523,588,200

1 05 18 0004 5 2 3 Belanja Modal 25,707,000

1,033,292,700 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1 05 18 0005

1 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 399,656,250

1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 568,014,760

967,671,010 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0006

1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 232,480,500

1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,652,910

588,133,410 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

1 05 18 0007

1 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 339,388,000

1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 213,421,400

552,809,400 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan

(35)

1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi

(IUJK) 1 05 18 0008

1 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,389,000

1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,148,940

1 05 18 0008 5 2 3 Belanja Modal 4,657,180

112,195,120 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

1 05 18 0009

1 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 207,819,500

1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 468,114,418

1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 66,595,320

742,529,238 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

9,408,918,464 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

1 08 26

Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

1 08 26 0004

1 08 26 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,900,000

1 08 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000

1 08 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 447,100,000

500,000,000 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

500,000,000 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17

Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17 0006

1 15 17 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000

1 15 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 267,000,000

1 15 17 0006 5 2 3 Belanja Modal 9,912,824,216

10,180,424,216 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

10,180,424,216 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20

Kegiatan Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI 1 18 20 0018

1 18 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000

1 18 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 3,299,800,000

(36)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

3,300,000,000 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

1 20 17 0021

1 20 17 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 532,875,000

1 20 17 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,566,331,000

2,099,206,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2,099,206,000 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

1 24 15 0012

1 24 15 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 425,000

1 24 15 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 125,638,480

1 24 15 0012 5 2 3 Belanja Modal 46,571,800

172,635,280 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Kearsipan

172,635,280 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

428,836,090,592 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 451,436,755,232

SURPLUS / (DEFISIT) (343,273,683,558)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

(37)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 06

: 1 06 0100

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,185,865,804

13,185,865,804 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

1 05 18 0018

1 05 18 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 427,225,000

1 05 18 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,019,096,000

1 05 18 0018 5 2 3 Belanja Modal 82,684,910

1,529,005,910 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

(38)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 167,277,500

1 05 18 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,310,400

267,587,900 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1,796,593,810 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0019

1 06 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 683,615,600

1 06 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,931,148,752

2,614,764,352 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,614,764,352 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 06 02 0045

1 06 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 319,375,000

1 06 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477,980,405

1 06 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 23,768,250

821,123,655 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

821,123,655 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020

1 06 21 0005

1 06 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 83,908,500

1 06 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460,880,220

544,788,720 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 06 21 0009

1 06 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 75,665,500

1 06 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,114,590

259,780,090 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 06 21 0013

1 06 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 136,770,000

1 06 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 393,385,850

530,155,850 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(39)

Referensi

Dokumen terkait

Telah mengadakan Pembukaan file Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) serta Dokumen Kualifikasi Peserta Lelang Paket Peningkatan

describes approaches and methods accord ing to their underlying theories of language and language learning; the learning objectives; the syllabus model used; the roles of

Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10/PU-PEGAF/JL-ULG- TAG/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dengan ini kami umumkan PEMENANG hasil pelelangan paket

Mereka telah berkomitmen untuk mengeluarkan laporan bulanan yang akan mencakup kemajuan yang dcapai pada tiga aspek utama dari kebijakan kami – analisa hutan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kualifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 08/PARKIRAN/KOP-UMKM/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dinyatakan

1.080.907.000,00,- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Demikian untuk diketahui dan

[r]

Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10/PERCONTOHAN/KOP- UMKM/V/2016 Tanggal 9 Juni 2016, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Koperasi Percontohan