PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 01
: 1 01 0100
Pendidikan
Dinas Pendidikan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,189,824,050,291
1,189,824,050,291 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0019
1 01 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 702,957,016
1 01 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,209,437,752
7,912,394,768 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
7,912,394,768 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 01 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 459,592,500
1 01 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,546,278,848
1 01 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,735,982,855
4,741,854,203 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,741,854,203 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0059
1 01 15 0059 5 2 1 Belanja Pegawai 1,565,011,250
1 01 15 0059 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32,286,147,120
33,851,158,370 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
33,851,158,370 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 16 0084
1 01 16 0084 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27,546,027,674
1 01 16 0084 5 2 3 Belanja Modal 41,458,240,326
69,004,268,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
(DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0085
1 01 16 0085 5 2 1 Belanja Pegawai 3,950,000
1 01 16 0085 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,130,407,445
2,134,357,445 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS 1 01 16 0086
1 01 16 0086 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 552,443,950
552,443,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 1 01 16 0087
1 01 16 0087 5 2 1 Belanja Pegawai 571,036,000
1 01 16 0087 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,761,502,200
1 01 16 0087 5 2 3 Belanja Modal 334,110,282
16,666,648,482 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0088
1 01 16 0088 5 2 1 Belanja Pegawai 75,930,811,997
1 2 3 4
141,593,948,761 Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Dasar
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0092
1 01 16 0092 5 2 1 Belanja Pegawai 1,403,703,000
1 01 16 0092 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48,441,290,360
49,844,993,360 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1 01 16 0094
1 01 16 0094 5 2 1 Belanja Pegawai 38,590,000
1 01 16 0094 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,387,037,480
4,425,627,480 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
1 01 16 0095
1 01 16 0095 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000
1 01 16 0095 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,781,916,450
1,786,166,450 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0096
1 01 16 0096 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000
1 01 16 0096 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,165,440
1 01 16 0096 5 2 3 Belanja Modal 16,089,396,642
16,157,562,082 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
302,166,016,010 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 01 17
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0074
1 01 17 0074 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171,639,880
171,639,880 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN 1 01 17 0075
1 01 17 0075 5 2 1 Belanja Pegawai 482,601,000
1 01 17 0075 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 496,644,800
979,245,800 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 1 01 17 0076
1 01 17 0076 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,653,353,650
2,653,353,650 Jumlah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 01 17 0077 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,692,115,000
4,692,115,000 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 17 0078
1 01 17 0078 5 2 1 Belanja Pegawai 24,453,273,600
1 01 17 0078 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57,454,311,600
81,907,585,200 Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Menengah
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0081
1 01 17 0081 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,074,025,680
12,074,025,680 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0082
1 01 17 0082 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,521,755,260
1,521,755,260 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0083
1 01 17 0083 5 2 1 Belanja Pegawai 11,750,000
1 01 17 0083 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,200,000
1 01 17 0083 5 2 3 Belanja Modal 3,484,165,300
3,539,115,300 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0084
1 01 17 0084 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000
1 01 17 0084 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,168,311,700
1,169,586,700 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
108,708,422,470 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal 1 01 18
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah 1 01 18 0014
1 01 18 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 2
1 01 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,237,822,522
24,237,822,524 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
1 01 18 0015
1 01 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000
1 01 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,088,075,125
1 2 3 4
4,094,275,125 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
28,332,097,649 Jumlah Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
1 01 20
Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
1 01 20 0007
1 01 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 514,794,000
1 01 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,297,893,000
1,812,687,000 Jumlah Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 20 0014
1 01 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 38,390,950,500
1 01 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,418,298,000
50,809,248,500 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0015
1 01 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,761,000,000
4,761,000,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
57,382,935,500 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
543,094,878,970 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 1,732,918,929,261
SURPLUS / (DEFISIT) (1,732,918,929,261)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0100
Kesehatan
Dinas Kesehatan
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12,040,295,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41,371,632,000
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)
53,411,927,500 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 53,411,927,500
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 130,759,117,722
130,759,117,722 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019
1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 30,875,414,800
1 2 3 4
93,809,752,718 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
93,809,752,718 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045
1 02 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 10,625,000
1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,853,746,867
1 02 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 6,483,191,999
12,347,563,866 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,347,563,866 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0007
1 02 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 7,550,000
1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,516,111,071
14,523,661,071 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 16 0009
1 02 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 28,275,000
1 02 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,620,969,870
1,649,244,870 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0014
1 02 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,421,307,680
1,421,307,680 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0017
1 02 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 982,848,660
1 02 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 25,300,000
1,008,148,660 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0018
1 02 16 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 89,225,000
1 02 16 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,457,078,350
25,546,303,350 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 16 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 228,490,920
228,490,920 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 16 0020
1 02 16 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,152,006,585
2,152,006,585 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 16 0021
1 02 16 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000
1 02 16 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103,680,000
223,680,000 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 16 0022
1 02 16 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 260,000,000
1 02 16 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501,990,295
761,990,295 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0023
1 02 16 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 14,450,000
1 02 16 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,977,651,563
6,992,101,563 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0026
1 02 16 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 110,675,000
1 02 16 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,598,764,842
1 02 16 0026 5 2 3 Belanja Modal 205,155,500
5,914,595,342 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 16 0027
1 02 16 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 19,740,310,370
1 02 16 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 149,177,638,388
168,917,948,758 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
229,339,479,094 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 02 25
1 2 3 4
1 02 25 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 66,000,000
1 02 25 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 195,356,500
261,356,500 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0026
1 02 25 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 133,620,000
1 02 25 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 127,717,630
1 02 25 0026 5 2 3 Belanja Modal 14,860,780
276,198,410 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 1 02 25 0027
1 02 25 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000
1 02 25 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296,848,080
1 02 25 0027 5 2 3 Belanja Modal 3,061,888,346
3,373,536,426 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0028
1 02 25 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,342,865,085
8,342,865,085 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 25 0029
1 02 25 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 3,500,000
1 02 25 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 500,000,000
1 02 25 0029 5 2 3 Belanja Modal 5,590,378,535
6,093,878,535 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
18,347,834,956 Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 32
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 1 02 32 0004
1 02 32 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,275,000
1 02 32 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,720,937,363
21,723,212,363 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 32 0005
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 32 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,763,251,230
1 02 32 0005 5 2 3 Belanja Modal 19,250,000
7,791,726,230 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
29,514,938,593 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
383,359,569,227 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 514,118,686,949
SURPLUS / (DEFISIT) (460,706,759,449)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0200
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79,986,812,681
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya
79,986,812,681 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 79,986,812,681
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 26,941,638,976
26,941,638,976 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019
1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,407,200
1 02 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,219,299,703
19,344,706,903 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045
1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,220,653,003
4,220,653,003 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,220,653,003 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit 1 02 16 0024
1 02 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,936,233
43,936,233 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
43,936,233 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 33
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0003
1 02 33 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000
1 02 33 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 599,276,368
601,876,368 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004
1 02 33 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,450,000
1 02 33 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 322,389,828
1 02 33 0004 5 2 3 Belanja Modal 32,710,245,757
33,039,085,585 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 33 0005
1 02 33 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 18,981,578,167
1 02 33 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,638,634,636
32,620,212,803 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit 1 02 33 0006
1 02 33 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140,544,600
1 02 33 0006 5 2 3 Belanja Modal 212,275,900
352,820,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 2 3 4
1 02 33 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000
1 02 33 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,043,066,455
1 02 33 0010 5 2 3 Belanja Modal 5,824,434,000
6,869,650,455 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0011
1 02 33 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,000,299,953
40,000,299,953 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
1 02 33 0012
1 02 33 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,414,521,318
5,414,521,318 Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
118,898,466,982 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
142,507,763,121 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 169,449,402,097
SURPLUS / (DEFISIT) (89,462,589,416)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0300
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18,653,688,289 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pelayanan
Kesehatan pada RSUD Bhakti Dharma Husada
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8,346,311,711
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)
27,000,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 27,000,000,000
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 17,017,681,887
17,017,681,887 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0019
1 02 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,025,100,000
1 02 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,177,817,737
28,202,917,737 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045
1 02 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000
1 02 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,906,033,962
1 02 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,679,186,611
6,595,570,573 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
6,595,570,573 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit 1 02 16 0024
1 02 16 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,429,317,945
1 02 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,440,564,095
2,869,882,040 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
2,869,882,040 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 33
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0001
1 02 33 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,925,000
1 02 33 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,084,013,284
1 02 33 0001 5 2 3 Belanja Modal 11,579,750,006
14,690,688,290 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 1 02 33 0002
1 02 33 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 640,281,140
1 02 33 0002 5 2 3 Belanja Modal 64,242,750
704,523,890 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0003
1 02 33 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 867,746,280
867,746,280 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004
1 02 33 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,200,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 33 0004 5 2 3 Belanja Modal 32,528,099,670
32,574,439,670 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0011
1 02 33 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 33,125,000
1 02 33 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,475,561,532
21,508,686,532 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
1 02 33 0012
1 02 33 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,620,011,400
5,620,011,400 Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
75,966,096,062 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
113,634,466,412 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 130,652,148,299
SURPLUS / (DEFISIT) (103,652,148,299)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 03
: 1 03 0100
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 03 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 03 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 33,223,495,012
33,223,495,012 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 03 01 0019
1 03 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,249,750,700
1 03 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,915,323,342
22,165,074,042 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
22,165,074,042 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 03 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 393,810,000
1 03 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,376,176,484
1 03 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 2,243,427,854
5,013,414,338 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,013,414,338 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengendalian Banjir 1 03 28
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 03 28 0013
1 03 28 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 390,365,500
1 03 28 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 825,094,500
1 03 28 0013 5 2 3 Belanja Modal 14,306,755,310
15,522,215,310 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0014
1 03 28 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 372,521,500
1 03 28 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,127,773,950
1 03 28 0014 5 2 3 Belanja Modal 6,924,385,160
8,424,680,610 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0016
1 03 28 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,573,905,660
24,573,905,660 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0024
1 03 28 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 5,327,160,000
1 03 28 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,229,889,935
1 03 28 0024 5 2 3 Belanja Modal 421,967,512,198
449,524,562,133 Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
1 03 28 0025
1 03 28 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 2,081,280,000
1 03 28 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,211,557,900
28,292,837,900 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
526,338,201,613 Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 2 3 4 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1 03 31 0002
1 03 31 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,898,000
1 03 31 0002 5 2 3 Belanja Modal 737,023,825
744,921,825 Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur
Air Minum)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 31 0003
1 03 31 0003 5 2 3 Belanja Modal 101,150,000
101,150,000 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
846,071,825 Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32
Kegiatan Pengadaan Tanah 1 03 32 0006
1 03 32 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 670,072,500
1 03 32 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,829,320,600
1 03 32 0006 5 2 3 Belanja Modal 216,799,122,500
222,298,515,600 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan 1 03 32 0007
1 03 32 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,375,000
1 03 32 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,022,375,038
1 03 32 0007 5 2 3 Belanja Modal 81,871,587,133
83,900,337,171 Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
1 03 32 0008
1 03 32 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 462,000,000
1 03 32 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,068,414,033
1 03 32 0008 5 2 3 Belanja Modal 12,721,500
10,543,135,533 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas 1 03 32 0012
1 03 32 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000
1 03 32 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 122,433,625
242,433,625 Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0017
1 03 32 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 17,000,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 03 32 0017 5 2 3 Belanja Modal 170,437,306,474
177,825,859,154 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 32 0018
1 03 32 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 863,242,500
1 03 32 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,408,791,564
1 03 32 0018 5 2 3 Belanja Modal 16,501,144,892
39,773,178,956 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 32 0019
1 03 32 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 419,433,000
1 03 32 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,279,333,440
1 03 32 0019 5 2 3 Belanja Modal 13,663,152,940
15,361,919,380 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0020
1 03 32 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 605,847,500
1 03 32 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,364,945,970
1 03 32 0020 5 2 3 Belanja Modal 7,240,315,500
9,211,108,970 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 1014
1 03 32 1014 5 2 3 Belanja Modal 164,503,279,754
164,503,279,754 Jumlah Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun
jamak/multiyears)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 1015
1 03 32 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000
1 03 32 1015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,465,175,000
2,467,325,000 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan
Jembatan (tahun jamak/multiyears)
726,127,093,143 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 23 0004
1 04 23 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 560,546,000
1 2 3 4
1 04 23 0004 5 2 3 Belanja Modal 80,919,088,018
81,488,445,018 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
81,488,445,018 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 1 22 20 0002
1 22 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 658,453,400
658,453,400 Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
658,453,400 Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1,362,636,753,379 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 1,395,860,248,391
SURPLUS / (DEFISIT) (1,395,860,248,391)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 04
: 1 04 0100
Perumahan Rakyat
Dinas Kebakaran
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,233,711,700 Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
2,233,711,700 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 2,233,711,700
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 24,074,566,227
24,074,566,227 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0019
1 04 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 905,412,100
1 04 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,665,588,545
14,571,000,645 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
14,571,000,645 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran 1 04 02 0045
1 04 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 171,280,500
1 04 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 869,425,681
1 04 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,001,172,918
2,041,879,099 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,041,879,099 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 21
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 21 0002
1 04 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,364,989,500
1 04 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 555,659,440
1,920,648,940 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 21 0003
1 04 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,361,489,500
1 04 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,956,000
1,372,445,500 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0004
1 04 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 180,075,000
1 04 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 623,370,400
803,445,400 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 21 0005
1 04 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 192,020,500
1 04 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,014,030
894,034,530 Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 21 0006
1 04 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 330,000,000
1 04 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,515,990,660
1 04 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 5,390,350,426
15,236,341,086 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 04 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,977,601,743
4,145,601,743 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
24,372,517,199 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan
1 20 17 0034
1 20 17 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 618,320,500
1 20 17 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,022,551
802,343,051 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan
802,343,051 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
41,787,739,994 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 65,862,306,221
SURPLUS / (DEFISIT) (63,628,594,521)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 04
: 1 04 0200
Perumahan Rakyat
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 45,713,000,000
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54,554,356,711
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor :
593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor : 640/3501/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor : 621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
100,267,356,711 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 100,267,356,711
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,640,970,520
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Belanja Langsung 5 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan
1 01 16 0097
1 01 16 0097 5 2 3 Belanja Modal 3,264,706,530
3,264,706,530 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan
3,264,706,530 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0019
1 04 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 422,086,500
1 04 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,954,176,199
2,376,262,699 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,376,262,699 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 02 0045
1 04 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 158,928,000
1 04 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 307,365,572
1 04 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 37,994,370
504,287,942 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan 1 04 02 0047
1 04 02 0047 5 2 3 Belanja Modal 10,406,390,867
10,406,390,867 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan
10,910,678,809 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
1 04 23 0003
1 04 23 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 544,118,500
1 04 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,499,914,650
1 04 23 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,713,939,856
12,757,973,006 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
1 2 3 4
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0011
1 05 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 221,119,999
221,119,999 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0012
1 05 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 129,601,500
1 05 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 671,772,411
801,373,911 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013
1 05 18 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 78,795,500
1 05 18 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 375,847,024
454,642,524 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0014
1 05 18 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 97,755,000
1 05 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 803,990,703
901,745,703 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD 1 05 18 0015
1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 133,437,500
1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 630,173,304
1 05 18 0015 5 2 3 Belanja Modal 20,784,280
784,395,084 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0016
1 05 18 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 177,859,000
1 05 18 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,192,535,540
1 05 18 0016 5 2 3 Belanja Modal 9,110,640
1,379,505,180 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 05 18 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281,796,724
403,302,724 Jumlah Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
4,946,085,125 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 08 24
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 08 24 0012
1 08 24 0012 5 2 3 Belanja Modal 77,533,248,917
77,533,248,917 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
77,533,248,917 Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan
1 08 25 0015
1 08 25 0015 5 2 3 Belanja Modal 3,999,924,780
3,999,924,780 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan
3,999,924,780 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0001
1 09 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 249,176,500
1 09 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 564,198,350
813,374,850 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 0002
1 09 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 280,140,000
1 09 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,013,216,217
1 09 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 637,091,290
1,930,447,507 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 19 0003
1 09 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 231,260,000
1 09 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,992,969,013
1 09 19 0003 5 2 3 Belanja Modal 100,235,190
4,324,464,203 Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
7,068,286,560 Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi
1 13 16 0019
1 13 16 0019 5 2 3 Belanja Modal 20,534,510,463
20,534,510,463 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi
20,534,510,463 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006
1 15 17 0006 5 2 3 Belanja Modal 4,588,752,518
4,588,752,518 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
4,588,752,518 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
1 20 17 0023
1 20 17 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 164,823,750
1 20 17 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 551,757,671
1 20 17 0023 5 2 3 Belanja Modal 2,060,740
718,642,161 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0024
1 20 17 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 132,104,000
1 20 17 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 321,865,480
1 20 17 0024 5 2 3 Belanja Modal 1,818,080
455,787,560 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0025
1 20 17 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 107,677,500
1 20 17 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,000,000
184,677,500 Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
1 20 17 0026
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 20 17 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,647,192,874
1 20 17 0026 5 2 3 Belanja Modal 308,822,990
3,057,765,864 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
4,416,873,085 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
152,397,302,492 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 162,038,273,012
SURPLUS / (DEFISIT) (61,770,916,301)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 05
: 1 05 0100
Penataan Ruang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 108,163,071,674
Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
108,163,071,674 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 108,163,071,674
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 22,600,664,640
22,600,664,640 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0080
1 01 16 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 599,331,250
1 01 16 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,357,509,985
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
179,986,148,977 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
179,986,148,977 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 01 17
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah) 1 01 17 0071
1 01 17 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000
1 01 17 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,206,631,550
1 01 17 0071 5 2 3 Belanja Modal 20,103,368,450
23,325,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana
Insentif Daerah)
23,325,000,000 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 02 25
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 25 0024
1 02 25 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 41,178,163
1 02 25 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000
1 02 25 0024 5 2 3 Belanja Modal 17,988,119,776
18,079,297,939 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
18,079,297,939 Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 33
Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)
1 02 33 0009
1 02 33 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,000,000
1 02 33 0009 5 2 3 Belanja Modal 60,976,000,000
61,000,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun
Jamak/Multiyears)
61,000,000,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 21
Kegiatan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 1 04 21 0001
1 04 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000
1 04 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,000,000
1 04 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,568,920,199
1 2 3 4
2,654,970,199 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman
1 04 23 0001
1 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 334,747,500
1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,243,040,000
1 04 23 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,630,060,064
9,207,847,564 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
1 04 23 0002
1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280,752,950
1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,468,339,647
6,749,092,597 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
15,956,940,161 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 0019
1 05 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,788,261,800
1 05 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,943,713,082
1 05 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 402,948,700
5,134,923,582 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
5,134,923,582 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 05 02 0045
1 05 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,231,107,980
1,231,107,980 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0046
1 05 02 0046 5 2 1 Belanja Pegawai 507,967,500
1 05 02 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,268,019,038
1 05 02 0046 5 2 3 Belanja Modal 84,030,531,256
95,806,517,794 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah
Dan Pemerintah Daerah
97,037,625,774 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Penataan Ruang 1 05 18
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 438,245,500
1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,282,465,946
2,720,711,446 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 18 0002
1 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 308,700,000
1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,190,790,030
1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 627,919,000
2,127,409,030 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0003
1 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 302,267,000
1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,811,210
1 05 18 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,088,900
564,167,110 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 0004
1 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 483,997,500
1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 523,588,200
1 05 18 0004 5 2 3 Belanja Modal 25,707,000
1,033,292,700 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0005
1 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 399,656,250
1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 568,014,760
967,671,010 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 18 0006
1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 232,480,500
1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,652,910
588,133,410 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman
1 05 18 0007
1 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 339,388,000
1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 213,421,400
552,809,400 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan
1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK) 1 05 18 0008
1 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,389,000
1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,148,940
1 05 18 0008 5 2 3 Belanja Modal 4,657,180
112,195,120 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS
1 05 18 0009
1 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 207,819,500
1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 468,114,418
1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 66,595,320
742,529,238 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS
9,408,918,464 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
1 08 26
Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
1 08 26 0004
1 08 26 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,900,000
1 08 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000
1 08 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 447,100,000
500,000,000 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan
Permukiman
500,000,000 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006
1 15 17 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000
1 15 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 267,000,000
1 15 17 0006 5 2 3 Belanja Modal 9,912,824,216
10,180,424,216 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
10,180,424,216 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20
Kegiatan Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI 1 18 20 0018
1 18 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000
1 18 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 3,299,800,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
3,300,000,000 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 17 0021
1 20 17 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 532,875,000
1 20 17 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,566,331,000
2,099,206,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2,099,206,000 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
1 24 15 0012
1 24 15 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 425,000
1 24 15 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 125,638,480
1 24 15 0012 5 2 3 Belanja Modal 46,571,800
172,635,280 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan
Kearsipan
172,635,280 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
428,836,090,592 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 451,436,755,232
SURPLUS / (DEFISIT) (343,273,683,558)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 06
: 1 06 0100
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,185,865,804
13,185,865,804 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
1 05 18 0018
1 05 18 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 427,225,000
1 05 18 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,019,096,000
1 05 18 0018 5 2 3 Belanja Modal 82,684,910
1,529,005,910 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 05 18 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 167,277,500
1 05 18 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,310,400
267,587,900 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1,796,593,810 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0019
1 06 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 683,615,600
1 06 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,931,148,752
2,614,764,352 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,614,764,352 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 06 02 0045
1 06 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 319,375,000
1 06 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477,980,405
1 06 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 23,768,250
821,123,655 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
821,123,655 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21
Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020
1 06 21 0005
1 06 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 83,908,500
1 06 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460,880,220
544,788,720 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 06 21 0009
1 06 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 75,665,500
1 06 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,114,590
259,780,090 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 06 21 0013
1 06 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 136,770,000
1 06 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 393,385,850
530,155,850 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan