KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 12 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,941,196,508
13,941,196,508 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15
Kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Balita 1 01 15 0067
1 01 15 0067 5 2 1 Belanja Pegawai 114,870,000
1 01 15 0067 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,220,243
374,090,243 Jumlah Kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Balita
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
374,090,243 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
1 11 16 0005
1 11 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 57,378,000
1 11 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 354,803,980
412,181,980 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 1 11 16 0006
1 11 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 108,965,500
1 11 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 349,336,520
458,302,020 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak
870,484,000 Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17
Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
1 11 17 0008
1 11 17 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 298,222,500
1 11 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 665,839,258
1 11 17 0008 5 2 3 Belanja Modal 44,357,500
1,008,419,258 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan Dan Kota Layak Anak
1 11 17 0010
1 11 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 93,362,500
1 11 17 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 955,316,357
1,048,678,857 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan Dan Kota Layak Anak
2,057,098,115 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 12 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 12 01 0019
1 12 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,225,000,000
1 12 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,302,246,706
3,527,246,706 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3,527,246,706 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 12 02 0045
1 12 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 2,549,953,000
1 12 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 606,113,700
1 12 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 229,907,183
3,385,973,883 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,385,973,883 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Keluarga Berencana 1 12 15
Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1 12 15 0001
1 12 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 219,017,500
1 12 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 517,181,618
736,199,118 Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 15 0005
1 12 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 78,645,000
1 12 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 443,698,550
522,343,550 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 1 12 15 0007
1 12 15 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 83,055,000
1 12 15 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,146,934,280
1,229,989,280 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Yang Disediakan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 15 0008
1 12 15 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,625,230
1 12 15 0008 5 2 3 Belanja Modal 2,234,779,278
2,271,404,508 Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Yang Disediakan Melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
4,759,936,456 Jumlah Program Keluarga Berencana
Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 22 20 0003
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 22 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 533,565,750
586,118,250 Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 22 20 0004
1 22 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 79,012,500
1 22 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 339,844,445
418,856,945 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0006
1 22 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 116,865,000
1 22 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,058,039,285
1 22 20 0006 5 2 3 Belanja Modal 123,750,000
2,298,654,285 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 1 22 20 0007
1 22 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 162,988,000
1 22 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,973,483,740
3,136,471,740 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin 1 22 20 0008
1 22 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 58,432,500
1 22 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296,527,410
354,959,910 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin
Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan
1 22 20 0009
1 22 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 33,075,000
1 22 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 359,150,620
392,225,620 Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0010
1 22 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 199,905,500
1 22 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 312,899,365
512,804,865 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin 1 22 20 0011
1 2 3 4
1 22 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,702,253,430
1,812,321,430 Jumlah Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin
9,512,413,045 Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
24,487,242,448 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 38,428,438,956 SURPLUS / (DEFISIT) (38,428,438,956)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGALURUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 13
: 1 13 0100
Sosial
Dinas Sosial
: PERATURAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 13 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 13 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,259,191,173
8,259,191,173 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 13 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 13 01 0019
1 13 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 333,726,932
1 13 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,287,121,670
2,620,848,602 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,620,848,602 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 13 02 0045
1 13 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 156,989,000
1 13 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 710,697,257
1 13 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 156,882,416
1,024,568,673 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1,024,568,673 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1 13 16 0007
1 13 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 276,545,500
1 13 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,077,944,010
1 13 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 12,721,500
1,367,211,010 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1 13 16 0008
1 13 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 181,912,500
1 13 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 385,428,240
567,340,740 Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
1 13 16 0010
1 13 16 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 265,315,500
1 13 16 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,523,056,977
1,788,372,477 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
1 13 16 0013
1 13 16 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,955,992,720
6,955,992,720 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah
Kumuh
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 13 16 0014
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 13 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,492,241,655
1 13 16 0014 5 2 3 Belanja Modal 3,648,700
1,610,929,855 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri
1 13 16 0015
1 13 16 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 119,255,500
1 13 16 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,620,729,909
1 13 16 0015 5 2 3 Belanja Modal 43,809,930
1,783,795,339 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
1 13 16 0016
1 13 16 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 159,710,500
1 13 16 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,633,485,930
1 13 16 0016 5 2 3 Belanja Modal 19,430,040
14,812,626,470 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia
1 13 16 0017
1 13 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,952,592,950
1 13 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 21,000,000
37,973,592,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian
Permakanan bagi Lanjut Usia
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha
1 13 16 0018
1 13 16 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 119,255,500
1 13 16 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,837,330,675
1 13 16 0018 5 2 3 Belanja Modal 86,557,460
2,043,143,635 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat
1 13 16 0020
1 13 16 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 142,957,500
1 2 3 4
1 13 16 0020 5 2 3 Belanja Modal 21,399,510
17,195,885,759 Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang
Cacat
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu
1 13 16 0021
1 13 16 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000
1 13 16 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,636,556,700
25,638,706,700 Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian
Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
1 13 16 0022
1 13 16 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 119,800,000
1 13 16 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,694,922,430
1 13 16 0022 5 2 3 Belanja Modal 260,837,060
5,075,559,490 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di
UPTD Pondok Sosial Kalijudan
116,813,157,145 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21
Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 13 21 0002
1 13 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 229,138,000
1 13 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 346,264,111
575,402,111 Jumlah Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial
1 13 21 0005
1 13 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 127,340,500
1 13 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 481,769,730
609,110,230 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan 1 13 21 0006
1 13 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 5,855,000
1 13 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,754,159,448
1,760,014,448 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1 13 21 0008
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 13 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 221,541,500
1 13 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,099,424,027
5,320,965,527 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
8,265,492,316 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
128,724,066,736 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 136,983,257,909 SURPLUS / (DEFISIT) (136,983,257,909)