• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Dalam dokumen PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III (Halaman 131-140)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,627,032,766,000

Perda Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perda Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pajak Daerah

1 20 00 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 122,295,862,644

Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama, Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2009 tentang PDAM, Perda No. 3 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa utama kepada Pemerintah Kota Surabaya., Perda Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan PD. RPH Daerah Tingkat II Surabaya, Perda nomor 3 tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal, PerdaSurabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Surabaya yang telah diubah dengan Perda surabaya Nomor 1 Tahun 1999 dan Perda Nomor 6 tahun 2008, Surat PT. Bank Jatim Nomor : 046/585/UM/CU/BPD tanggal 4 Juni 2008, Surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Nomor : 963/Dna/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pembagian Deviden, Surat PT. STAR Nomor : 155/STAR/FD/IX/2008 tanggal 12 September 2008, Surat PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)Nomor : 190/Keu/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Setoran Deviden Tahun Buku 2007

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 127,388,809,236

Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/1096/436.1.2/2010 dan Nomor : GBP/DIR/III/001/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya, Lokasi Jl. Pasar Turi Kel, Jepara, Kec. Bubutan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Gala Bumi Perkasa., Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, Perwali Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka., Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor : 051/154/CU/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal : Bunga Jasa Giro.

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

2,876,717,437,880 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan 4 2

1 20 00 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 430,387,757,036

PMK Nomor : 102/PMK.07/2013 Tanggal 19 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor : 205/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2013 dan Estimasi Pendapatan Tahun 2014, PMK Nomor : 19/PMK.07/2013 Tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, PMK Nomor : 20/PMK.07/2013 Tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, PMK Nomor : 202/PMK.07/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan PMK Nomor :

182/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil PPh psl 25 dan psl 29 waj, PMK Nomor : 207/PMK.07/2012 Tanggal 17 Desember 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, PMK Nomor : 222/PMK.07/2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, PMK Nomor : 23/PMK.07/2013 Tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 Tanggal 20 November 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014.

1 20 00 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 1,273,731,623,310

Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-647/PK/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2014

1 20 00 4000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 66,182,230,000 PMK Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014

1,770,301,610,346 Jumlah Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 4 3

1 20 00 4000 4 3 1 Pendapatan Hibah 0

1 20 00 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 998,877,266,211

Sosialisasi Pajak Rokok Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Desember 2013, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/289/KPTS/013/2013 Tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Target Penerimaan Kas TA. 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan estimasi pendapatan TA. 2014

1 20 00 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 427,616,748,000

PMK Nomor : 101/PMK.07/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 41/PMK.07/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, PMK Nomor : 42/PMK.07/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA. 2013 dan estimasi pendapatan TA. 2014, Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-647/PK/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2014

1 20 00 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

1 2 3 4

1 20 00 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223

Penghapusan sesuai dengan Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Nomor: 560/192/106.03.2012 tanggal 26 Januari 2012, Perihal Pengalihan Setoran Retribusi IMTA Perpanjangan ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sesuai dengan Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 522/2255/117.05/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan estimasi pendapatan TA. 2014

1 20 00 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 23,629,261,000

Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-647/PK/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal : Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insenstif Daerah (DID) TA. 2014

1,451,482,614,434 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah 6,098,501,662,660

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 103,315,618,856

1 20 00 5000 5 1 4 Belanja Hibah 289,545,858,993

1 20 00 5000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1,651,000,000

1 20 00 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 1,200,000,000

1 20 00 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 2,411,584,306

1 20 00 5000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000

408,124,062,155 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 0019

1 20 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 239,429,832

1 20 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,899,541,225

1 20 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 386,008,150

4,524,979,207 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

4,524,979,207 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 20 02 0045

1 20 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,240,284,768

1 20 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 5,605,380

2,245,890,148 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

2,245,890,148 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan

1 20 17 0027

1 20 17 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99,273,840

99,273,840 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan

Bantuan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan 1 20 17 0037

1 20 17 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 555,328,161

555,328,161 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 20 17 0041

1 20 17 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,545,818,627

1,545,818,627 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas 1 20 17 0042

1 20 17 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 104,932,310

1 20 17 0042 5 2 3 Belanja Modal 18,194,110

123,126,420 Jumlah Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Dan Belanja Daerah

1 20 17 0043

1 20 17 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 215,404,280

215,404,280 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kegiatan Penelitian Dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

1 20 17 0044

1 20 17 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000

1 20 17 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 679,226,096

1 20 17 0044 5 2 3 Belanja Modal 89,193,308

769,694,404 Jumlah Kegiatan Penelitian Dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Penerbitan

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD 1 20 17 0045

1 20 17 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 730,531,726

730,531,726 Jumlah Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD

Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas 1 20 17 0046

1 20 17 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59,722,840

59,722,840 Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas

1 2 3 4 Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Reklame

Dan Hiburan 1 20 17 0050

1 20 17 0050 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,526,281,720

1 20 17 0050 5 2 3 Belanja Modal 2,239,883,349

8,766,165,069 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Reklame Dan Hiburan

Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah

1 20 17 0051

1 20 17 0051 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,252,476,059

6,252,476,059 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah

Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB Dan BPHTB

1 20 17 0052

1 20 17 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,705,464,360

1 20 17 0052 5 2 3 Belanja Modal 1,912,738,850

7,618,203,210 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB

Dan BPHTB

Kegiatan Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi Dan Kompensasi Pajak Daerah

1 20 17 0053

1 20 17 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 136,299,494

1 20 17 0053 5 2 3 Belanja Modal 68,365,158

204,664,652 Jumlah Kegiatan Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi Dan Kompensasi Pajak

Daerah

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah 1 20 17 0054

1 20 17 0054 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,500,797,530

1 20 17 0054 5 2 3 Belanja Modal 252,929,160

2,753,726,690 Jumlah Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dan Pendapatan Lain-Lain

1 20 17 0055

1 20 17 0055 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,404,990

81,404,990 Jumlah Kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dan

Pendapatan Lain-Lain

29,775,540,968 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

36,546,410,323 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 444,670,472,478 SURPLUS / (DEFISIT) 5,653,831,190,182

6 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah 6 1

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 00 6000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 513,815,210,420

513,815,210,420 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 2

1 20 00 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 15,464,861,048

15,464,861,048 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 498,350,349,372

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 20

: 1 20 0700

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Inspektorat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,414,823,652

7,414,823,652 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 0019

1 20 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 321,122,400

1 20 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 859,293,064

1,180,415,464 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1,180,415,464 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 170,940,000

1 20 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 404,571,259

575,511,259 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

575,511,259 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 20

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 1 20 20 0005

1 20 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 171,360,000

1 20 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74,366,100

245,726,100 Jumlah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

1 20 20 0007

1 20 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 145,320,000

1 20 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,857,640

211,177,640 Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

1 20 20 0009

1 20 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 172,410,000

1 20 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,056,000

237,466,000 Jumlah Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0010

1 20 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,899,190

298,899,190 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0011

1 20 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 305,976,300

305,976,300 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0012

1 20 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 242,391,262

1 20 20 0012 5 2 3 Belanja Modal 22,327,030

264,718,292 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

1 2 3 4 Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0016

1 20 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 632,730,000

1 20 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 102,479,663

735,209,663 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0017

1 20 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 613,252,500

1 20 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,605,880

727,858,380 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0018

1 20 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 733,320,000

1 20 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,071,535

775,391,535 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

3,802,423,100 Jumlah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

5,558,349,823 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 12,973,173,475 SURPLUS / (DEFISIT) (12,973,173,475)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 20

: 1 20 0901

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Dalam dokumen PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III (Halaman 131-140)

Dokumen terkait