• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 108,163,071,674

Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

108,163,071,674 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 108,163,071,674

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 22,600,664,640

22,600,664,640 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0080

1 01 16 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 599,331,250

1 01 16 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,357,509,985

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

179,986,148,977 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

179,986,148,977 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah) 1 01 17 0071

1 01 17 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000

1 01 17 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,206,631,550

1 01 17 0071 5 2 3 Belanja Modal 20,103,368,450

23,325,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana

Insentif Daerah)

23,325,000,000 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1 02 25 0024

1 02 25 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 41,178,163

1 02 25 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000

1 02 25 0024 5 2 3 Belanja Modal 17,988,119,776

18,079,297,939 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

18,079,297,939 Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 33

Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)

1 02 33 0009

1 02 33 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,000,000

1 02 33 0009 5 2 3 Belanja Modal 60,976,000,000

61,000,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun

Jamak/Multiyears)

61,000,000,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 21

Kegiatan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 1 04 21 0001

1 04 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000

1 04 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,000,000

1 04 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,568,920,199

2,654,970,199 Jumlah Kegiatan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

1 2 3 4 2,654,970,199

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

1 04 23 0001

1 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 334,747,500

1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,243,040,000

1 04 23 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,630,060,064

9,207,847,564 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

1 04 23 0002

1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280,752,950

1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,468,339,647

6,749,092,597 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

15,956,940,161 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 0019

1 05 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,788,261,800

1 05 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,943,713,082

1 05 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 402,948,700

5,134,923,582 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

5,134,923,582 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 05 02 0045

1 05 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,231,107,980

1,231,107,980 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0046

1 05 02 0046 5 2 1 Belanja Pegawai 507,967,500

1 05 02 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,268,019,038

1 05 02 0046 5 2 3 Belanja Modal 84,030,531,256

95,806,517,794 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah

Dan Pemerintah Daerah

97,037,625,774 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 1 05 18 0001

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 438,245,500

1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,282,465,946

2,720,711,446 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

1 05 18 0002

1 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 308,700,000

1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,190,790,030

1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 627,919,000

2,127,409,030 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0003

1 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 302,267,000

1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,811,210

1 05 18 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,088,900

564,167,110 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 0004

1 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 483,997,500

1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 523,588,200

1 05 18 0004 5 2 3 Belanja Modal 25,707,000

1,033,292,700 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1 05 18 0005

1 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 399,656,250

1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 568,014,760

967,671,010 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0006

1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 232,480,500

1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,652,910

588,133,410 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

1 05 18 0007

1 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 339,388,000

1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 213,421,400

552,809,400 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan

1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi

(IUJK) 1 05 18 0008

1 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,389,000

1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,148,940

1 05 18 0008 5 2 3 Belanja Modal 4,657,180

112,195,120 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

1 05 18 0009

1 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 207,819,500

1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 468,114,418

1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 66,595,320

742,529,238 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

9,408,918,464 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

1 08 26

Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

1 08 26 0004

1 08 26 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,900,000

1 08 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000

1 08 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 447,100,000

500,000,000 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

500,000,000 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17

Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17 0006

1 15 17 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000

1 15 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 267,000,000

1 15 17 0006 5 2 3 Belanja Modal 9,912,824,216

10,180,424,216 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

10,180,424,216 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20

Kegiatan Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI 1 18 20 0018

1 18 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000

1 18 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 3,299,800,000

3,300,000,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

3,300,000,000 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

1 20 17 0021

1 20 17 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 532,875,000

1 20 17 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,566,331,000

2,099,206,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2,099,206,000 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

1 24 15 0012

1 24 15 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 425,000

1 24 15 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 125,638,480

1 24 15 0012 5 2 3 Belanja Modal 46,571,800

172,635,280 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Kearsipan

172,635,280 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

428,836,090,592 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 451,436,755,232 SURPLUS / (DEFISIT) (343,273,683,558)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 06

: 1 06 0100

Perencanaan Pembangunan

Dokumen terkait