• Tidak ada hasil yang ditemukan

Badan Perencanaan Pembangunan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,185,865,804

13,185,865,804 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

1 05 18 0018

1 05 18 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 427,225,000

1 05 18 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,019,096,000

1 05 18 0018 5 2 3 Belanja Modal 82,684,910

1,529,005,910 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 167,277,500

1 05 18 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,310,400

267,587,900 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1,796,593,810 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0019

1 06 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 683,615,600

1 06 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,931,148,752

2,614,764,352 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,614,764,352 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 06 02 0045

1 06 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 319,375,000

1 06 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477,980,405

1 06 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 23,768,250

821,123,655 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

821,123,655 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020

1 06 21 0005

1 06 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 83,908,500

1 06 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460,880,220

544,788,720 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 06 21 0009

1 06 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 75,665,500

1 06 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,114,590

259,780,090 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 06 21 0013

1 06 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 136,770,000

1 06 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 393,385,850

530,155,850 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1 2 3 4 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) 1 06 21 0014

1 06 21 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 160,167,500

1 06 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112,633,110

272,800,610 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1 06 21 0015

1 06 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 249,136,500

1 06 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196,251,020

445,387,520 Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 1 06 21 0016

1 06 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 39,332,500

1 06 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,137,900

79,470,400 Jumlah Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 06 21 0018

1 06 21 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 37,493,000

1 06 21 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39,291,960

76,784,960 Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

1 06 21 0025

1 06 21 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 367,120,000

1 06 21 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,491,489,168

1 06 21 0025 5 2 3 Belanja Modal 8,239,000

1,866,848,168 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/

Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1 06 21 0028

1 06 21 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 122,140,000

1 06 21 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190,030,210

312,170,210 Jumlah Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan

Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

1 06 21 0031

1 06 21 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 277,462,500

1 06 21 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 331,486,158

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

614,888,658 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 06 21 0032

1 06 21 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 165,375,000

1 06 21 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,547,290

463,922,290 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan

Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 1 06 21 0033

1 06 21 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 200,103,750

1 06 21 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 168,767,158

368,870,908 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 1 06 21 0034

1 06 21 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 182,096,250

1 06 21 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 202,554,150

384,650,400 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

1 06 21 0035

1 06 21 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 88,728,750

1 06 21 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103,542,340

192,271,090 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan

Dana Alokasi Khusus

Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 21 0036

1 06 21 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 233,075,250

1 06 21 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 488,370,240

721,445,490 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

1 06 21 0037

1 06 21 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 259,818,750

1 06 21 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 535,845,420

795,664,170 Jumlah Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 21 0038

1 06 21 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 160,230,000

1 06 21 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 512,476,600

672,706,600 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya

Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 21 0039

1 2 3 4

1 06 21 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 357,694,600

425,498,350 Jumlah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 06 21 0042

1 06 21 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 124,740,000

1 06 21 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,491,925,427

1,616,665,427 Jumlah Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

10,644,769,911 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15,877,251,728 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 29,063,117,532 SURPLUS / (DEFISIT) (29,063,117,532)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 07

: 1 07 0100

Perhubungan

Dinas Perhubungan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 07 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 46,728,901,843

Perda Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor., Perda Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi tempat khusus parkir

1 07 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

46,728,901,843 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 46,728,901,843

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 07 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 40,223,936,043

40,223,936,043 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Operasional Bis Sekolah 1 01 16 0090

1 01 16 0090 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 278,874,960

278,874,960 Jumlah Kegiatan Operasional Bis Sekolah

1 2 3 4 278,874,960

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

1 01 17

Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar 1 01 17 0080

1 01 17 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 277,290,000

1 01 17 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 397,627,995

674,917,995 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar

674,917,995 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 07 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 07 01 0019

1 07 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,175,356,800

1 07 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,907,574,610

1 07 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 3,157,000

10,086,088,410 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

10,086,088,410 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 07 02 0045

1 07 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 218,635,000

1 07 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,061,656,350

1 07 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,000,607,205

4,280,898,555 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4,280,898,555 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21

Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0002

1 07 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 898,616,000

1 07 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,653,503,570

1 07 21 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,309,961,766

13,862,081,336 Jumlah Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan APILL 1 07 21 0003

1 07 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 72,300,000

1 07 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,246,695,358

1 07 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 24,823,315,257

46,142,310,615 Jumlah Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan APILL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 1 07 21 0004

1 07 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 314,178,750

1 07 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,140,992,085

1,455,170,835 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum

1 07 21 0005

1 07 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 546,350,000

1 07 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,635,168,907

1 07 21 0005 5 2 3 Belanja Modal 6,696,696,987

11,878,215,894 Jumlah Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum

Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan 1 07 21 0006

1 07 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 205,095,000

1 07 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 461,824,873

1 07 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 608,103,437

1,275,023,310 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

1 07 21 0007

1 07 21 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 398,960,000

1 07 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,813,632,557

1 07 21 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,199,605,864

8,412,198,421 Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 21 0008

1 07 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 674,817,500

1 07 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,272,144,888

1 07 21 0008 5 2 3 Belanja Modal 1,038,055,597

5,985,017,985 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

1 07 21 0009

1 07 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 301,537,000

1 07 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590,502,270

1 07 21 0009 5 2 3 Belanja Modal 102,434,585

994,473,855 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan

1 07 21 0010

1 2 3 4

1 07 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 676,881,072

1 07 21 0010 5 2 3 Belanja Modal 13,941,266

961,477,338 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan

Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

1 07 21 0012

1 07 21 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 871,342,500

1 07 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,400,460,680

1 07 21 0012 5 2 3 Belanja Modal 26,695,645

4,298,498,825 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1 07 21 0013

1 07 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 6,305,197,500

1 07 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,498,807,278

1 07 21 0013 5 2 3 Belanja Modal 88,479,435

14,892,484,213 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas 1 07 21 0014

1 07 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 96,474,190

96,474,190 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas

Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK

1 07 21 0015

1 07 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 2,075,000

1 07 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 713,020

1 07 21 0015 5 2 3 Belanja Modal 1,152,947,400

1,155,735,420 Jumlah Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)

1 07 21 0017

1 07 21 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 2,550,000

1 07 21 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,650

1 07 21 0017 5 2 3 Belanja Modal 11,383,577,820

11,386,426,470 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)

122,795,588,707 Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 16

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

1 08 16 0033

1 08 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 226,931,250

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

541,725,080 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

541,725,080 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

1 08 26

Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan

1 08 26 0003

1 08 26 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,925,000

1 08 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 331,600,000

333,525,000 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan

333,525,000 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Pengelolaan Parkir 1 20 17 0035

1 20 17 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 1,342,295,500

1 20 17 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,999,697,200

1 20 17 0035 5 2 3 Belanja Modal 126,324,000

12,468,316,700 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Parkir

Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan

1 20 17 0036

1 20 17 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 6,450,000

1 20 17 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,437,968,820

3,444,418,820 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang

Perhubungan

15,912,735,520 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

154,904,354,227 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 195,128,290,270 SURPLUS / (DEFISIT) (148,399,388,427)

WALIKOTA SURABAYA

Surabaya,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 08

: 1 08 0100

Lingkungan Hidup

Dokumen terkait