KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,185,865,804
13,185,865,804 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
1 05 18 0018
1 05 18 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 427,225,000
1 05 18 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,019,096,000
1 05 18 0018 5 2 3 Belanja Modal 82,684,910
1,529,005,910 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 05 18 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 167,277,500
1 05 18 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,310,400
267,587,900 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1,796,593,810 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0019
1 06 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 683,615,600
1 06 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,931,148,752
2,614,764,352 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,614,764,352 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 06 02 0045
1 06 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 319,375,000
1 06 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477,980,405
1 06 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 23,768,250
821,123,655 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
821,123,655 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21
Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020
1 06 21 0005
1 06 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 83,908,500
1 06 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460,880,220
544,788,720 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 06 21 0009
1 06 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 75,665,500
1 06 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 184,114,590
259,780,090 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 06 21 0013
1 06 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 136,770,000
1 06 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 393,385,850
530,155,850 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
1 2 3 4 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) 1 06 21 0014
1 06 21 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 160,167,500
1 06 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112,633,110
272,800,610 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1 06 21 0015
1 06 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 249,136,500
1 06 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196,251,020
445,387,520 Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 1 06 21 0016
1 06 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 39,332,500
1 06 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,137,900
79,470,400 Jumlah Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 06 21 0018
1 06 21 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 37,493,000
1 06 21 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39,291,960
76,784,960 Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 21 0025
1 06 21 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 367,120,000
1 06 21 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,491,489,168
1 06 21 0025 5 2 3 Belanja Modal 8,239,000
1,866,848,168 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
1 06 21 0028
1 06 21 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 122,140,000
1 06 21 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190,030,210
312,170,210 Jumlah Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 21 0031
1 06 21 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 277,462,500
1 06 21 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 331,486,158
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
614,888,658 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 06 21 0032
1 06 21 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 165,375,000
1 06 21 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,547,290
463,922,290 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 1 06 21 0033
1 06 21 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 200,103,750
1 06 21 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 168,767,158
368,870,908 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 1 06 21 0034
1 06 21 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 182,096,250
1 06 21 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 202,554,150
384,650,400 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
1 06 21 0035
1 06 21 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 88,728,750
1 06 21 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103,542,340
192,271,090 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan
Dana Alokasi Khusus
Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 21 0036
1 06 21 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 233,075,250
1 06 21 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 488,370,240
721,445,490 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
1 06 21 0037
1 06 21 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 259,818,750
1 06 21 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 535,845,420
795,664,170 Jumlah Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 21 0038
1 06 21 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 160,230,000
1 06 21 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 512,476,600
672,706,600 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 21 0039
1 2 3 4
1 06 21 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 357,694,600
425,498,350 Jumlah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 06 21 0042
1 06 21 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 124,740,000
1 06 21 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,491,925,427
1,616,665,427 Jumlah Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
10,644,769,911 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15,877,251,728 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 29,063,117,532 SURPLUS / (DEFISIT) (29,063,117,532)
WALIKOTA SURABAYA
Surabaya,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
: : LAMPIRAN III NOMOR TANGGALURUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 07
: 1 07 0100
Perhubungan
Dinas Perhubungan
: PERATURAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 07 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 46,728,901,843
Perda Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor., Perda Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi tempat khusus parkir
1 07 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
46,728,901,843 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 46,728,901,843
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 07 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 40,223,936,043
40,223,936,043 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Operasional Bis Sekolah 1 01 16 0090
1 01 16 0090 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 278,874,960
278,874,960 Jumlah Kegiatan Operasional Bis Sekolah
1 2 3 4 278,874,960
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
1 01 17
Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar 1 01 17 0080
1 01 17 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 277,290,000
1 01 17 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 397,627,995
674,917,995 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar
674,917,995 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 07 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 07 01 0019
1 07 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,175,356,800
1 07 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,907,574,610
1 07 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 3,157,000
10,086,088,410 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
10,086,088,410 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 07 02 0045
1 07 02 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 218,635,000
1 07 02 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,061,656,350
1 07 02 0045 5 2 3 Belanja Modal 1,000,607,205
4,280,898,555 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,280,898,555 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21
Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0002
1 07 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 898,616,000
1 07 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,653,503,570
1 07 21 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,309,961,766
13,862,081,336 Jumlah Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan APILL 1 07 21 0003
1 07 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 72,300,000
1 07 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,246,695,358
1 07 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 24,823,315,257
46,142,310,615 Jumlah Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan APILL
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 1 07 21 0004
1 07 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 314,178,750
1 07 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,140,992,085
1,455,170,835 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
1 07 21 0005
1 07 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 546,350,000
1 07 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,635,168,907
1 07 21 0005 5 2 3 Belanja Modal 6,696,696,987
11,878,215,894 Jumlah Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan 1 07 21 0006
1 07 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 205,095,000
1 07 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 461,824,873
1 07 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 608,103,437
1,275,023,310 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 07 21 0007
1 07 21 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 398,960,000
1 07 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,813,632,557
1 07 21 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,199,605,864
8,412,198,421 Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 21 0008
1 07 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 674,817,500
1 07 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,272,144,888
1 07 21 0008 5 2 3 Belanja Modal 1,038,055,597
5,985,017,985 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
1 07 21 0009
1 07 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 301,537,000
1 07 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590,502,270
1 07 21 0009 5 2 3 Belanja Modal 102,434,585
994,473,855 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan
1 07 21 0010
1 2 3 4
1 07 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 676,881,072
1 07 21 0010 5 2 3 Belanja Modal 13,941,266
961,477,338 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan
Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
1 07 21 0012
1 07 21 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 871,342,500
1 07 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,400,460,680
1 07 21 0012 5 2 3 Belanja Modal 26,695,645
4,298,498,825 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1 07 21 0013
1 07 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 6,305,197,500
1 07 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,498,807,278
1 07 21 0013 5 2 3 Belanja Modal 88,479,435
14,892,484,213 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas 1 07 21 0014
1 07 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 96,474,190
96,474,190 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas
Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK
1 07 21 0015
1 07 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 2,075,000
1 07 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 713,020
1 07 21 0015 5 2 3 Belanja Modal 1,152,947,400
1,155,735,420 Jumlah Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)
1 07 21 0017
1 07 21 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 2,550,000
1 07 21 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,650
1 07 21 0017 5 2 3 Belanja Modal 11,383,577,820
11,386,426,470 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multiyears)
122,795,588,707 Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
1 08 16 0033
1 08 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 226,931,250
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
541,725,080 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
541,725,080 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
1 08 26
Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan
1 08 26 0003
1 08 26 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,925,000
1 08 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 331,600,000
333,525,000 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan
333,525,000 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Pengelolaan Parkir 1 20 17 0035
1 20 17 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 1,342,295,500
1 20 17 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,999,697,200
1 20 17 0035 5 2 3 Belanja Modal 126,324,000
12,468,316,700 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Parkir
Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan
1 20 17 0036
1 20 17 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 6,450,000
1 20 17 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,437,968,820
3,444,418,820 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang
Perhubungan
15,912,735,520 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
154,904,354,227 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 195,128,290,270 SURPLUS / (DEFISIT) (148,399,388,427)