• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB-IV untuk Tabel RKPD 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB-IV untuk Tabel RKPD 2016"

Copied!
29
0
0

Teks penuh

(1)

sinkronisasi terhadap RKPD Kota Kendari Tahun 2016 dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah terkait, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Penjelasan

Program Pembangunan Daerah

No. Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Kinerja SKPD

Indikator Target

1. Pengarustamaan dan

Pembangunan Lintas Bidang, (Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik)

Program Penataan Administrasi

Kependudukan Cakupan pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) 66% Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

Cakupan penerbitan akta kelahiran 33%

Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di

Kota Kendari 90%

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 90%

Cakupan Penerbitan Akta Kematian 90%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan protokoler pemerintah daerah

95%

Bagian Umum Setda. Kota Kendari

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan adminstrasi umum, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian 95%

Persentase Peningkatan SDM 85% Dinas Pendapatan Daerah

Cakupan Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

95%

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

Persentase penerbitan izin 85%

Persentase database yang diperbaharui 80%

Persentase regulasi sebagai dasar

pelayanan perizinan 95%

Persentase dokumen keuangan 100% Badan Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah

Persentase kontribusi aset milik

(2)

Indikator Target

daerah

Persentase terpeliharanya aset milik

pemerintah kota Kendari 95%

Program Peningkatan Kerja Sama Antar

Pemerintah Daerah Jumlah kerjasama antar daerah 95% Bagian Pemerintahan Setda. Kota Kendari Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 75%

Persentase Percepatan durasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan

70%

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kota Kendari Persentase optimalnya fungsi

kelembagaan di Kota Kendari 80%

Persentase prosedur administrasi

pemerintahan yang efektif dan efisien 70% Persentase pelaksanaan SOP terhadap

tugas dan pelayanan aparat 85%

Persentase kebijakan pengembangan

organisasi pemerintahan 80%

Persentase pelayanan publik yang

professional 90%

Persentase organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan

tujuan penyusunannya 40%

Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Umum, Keuangan, Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

Cakupan sarana dan prasarana

pemerintahan yang sesuai standar 95%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu

95%

Bagian Ekonomi Setda. Kota Kendari

Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku

95%

(3)

Indikator Target Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Penanganan Terhadap

Pengaduan Masyarakat 6 Kasus

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Cakupan Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

Sekretariat KORPRI

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH 100%

Inspektorat Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 90% Bagian Humas, & BagianPembangunan Setda. Kota Kendari

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional 1 Tahun

Bagian Humas Setda. Kota Kendari

Penyebaran informasi yang benar dan

terkendali 85%

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100% Sekretariat DPRD

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100% Sekretariat KORPRI Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100% Inspektorat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100%

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100%

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100% 10 Kecamatan Se-Kota Kendari Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100% Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksanya Kendari Expo 100%

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Program Pengembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi Berbasis Masyarakat Termanfaatkannya teknologi informasioleh masyarakat 70% Bagian Humas Setda. Kota Kendari Program Pelayanan Teknologi, Informasi dan

Aplikasi Telematika Terpenuhinya pelayanan investasi yang profesional berbasis teknologi informasi 80%

(4)

Indikator Target

Program Pengembangan Komunikasi,

Teknologi, Informasi dan Aplikasi Telematika Pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung perdagangan 95% Bagian Humas Setda. Kota Kendari Prosentase SKPD yang menyusun

laporan sesuai ketentuan dan Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu

95%

Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Tersedianya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 100% Sekretariat DPRD Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Cakupan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 100% Sekretariat DPRD

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan SDM 80% Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Prosentase Capaian PAD 85%

Dinas Pendapatan Daerah

Program Operasional dan Optimalisasi

Penyelenggaraan Perparkiran Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan Perparkiran (Dispenda) 90%

Dinas Pendapatan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100% Inspektorat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan

Penerbitan izin 80%

Tersedianya database yang selalu

diperbaharui 80%

Tersedianya regulasi sebagai dasar

pelayanan perizinan 93%

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya dokumen keuangan 100%

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Meningkatnya kontribusi dari aset milik pemerintah terhadap kapasitas keuangan

daerah 95%

Terpeliharanya aset milik pemerintah kota

(5)

Indikator Target

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi keuangan yang

transparan, cepat, dan akuntable 70%

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Kota Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota 100% Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku di setiap SKPD 32 SKPD Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola

Kerasipan 30 orang

Pengarustamaan dan

Pembangunan Lintas Bidang (Pengarusutamaan Gender Melalui Pengembangan Keluarga Berencana dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan)

Program Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur yang

istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% 3,50%

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan sasaran Pasangan usia Subur

Menjadi Peserta KB aktif 65% 86,71%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet

Need) 5% 8,96%

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 70% 71%

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

73,99%

Rasio petugas Lapangan Keluarga Berencana/pe nyuluh Keluarga Beren- cana (PLKB/PKB) 1 petu- gas disetiap 2 (dua) Keluarahan

1:02

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di

setiap Kelurahan 1 : 1

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

masyarakat 30% setiap Tahun 35%

Cakupan Penyediaan Informasi dan data Mikro Keluarga di setiap Kelurahan 100%

(6)

Indikator Target

setiap tahun Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang reproduksi remaja

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Angka kelahiran remaja (perempuan usia

15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia

15 - 19 tahun 82,49%

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15-49, semua

cara 19/1000

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun cara modern

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Penyediaan Alat, Obat dan

Kontrasepsi 35%

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Terselesaikannya kasus Kekerasan

terhadap anak yang terlaporkan 65%

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan 70%

Program Penguatan Kelembagaan

Penagrustamaan Gender dan Anak Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak dalam pelaksanaan

pembangunan

85%

Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan

Upahan di Sektor Non Pertanian 37,17%

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan

di DPR 36,01%

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan Persentase pembinaan perempuan dan anak 75% Cakupan perempuan dan anak korban

(7)

Indikator Target

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/PKT di rumah sakit

100%

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan & anak

50%

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan layanan

bantuan hukum 50%

Cakupan layanan pemulangan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 95%

Persentase (%) pembinaan perempuan

dan anak 100%

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

80%

Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

95%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 75%

Program Keluarga Sejahtera Cakupan keluarga sejahtera 92% Program Penguatan Kelembagaan Keluarga

Kecil Berkualitas Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas 10% Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perkotaan Peningkatan peran perempuan di perkotaan 100%

(8)

Indikator Target

Pemerintahan Kelurahan

Pengarustamaan dan

Pembangunan Lintas Bidang (Pengarusutamaan

Pembangunan Berwawasan Anti-Narkoba)

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan Jumlah Kegiatan kepemudaan 45% Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya peran serta pemuda dalam

proses pembangunan 65%

Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial 70% Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kemampuan pemuda

dalam persaingan global 60%

Meningkatnya pemanfaatan peluang dan

tantangan yang ada 70%

Terbinanya pendidikan dan karakter bagi

generasi muda 65%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga Jumlah kegiatan seni dan olahraga 40%

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase (%) prestasi olahraga yang

dicapai 85%

Persentase (%) wadah pembinaan

olahraga skala kota 95%

Pengarustamaan dan

Pembangunan Lintas Bidang (Pemerataan dan

Penanggulangan Kemiskinan)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Persentase (%) penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 45%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase (%) korban bencana yang

menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat 45%

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial

50%

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Persentase (%) panti sosial skala kota 40% Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase (%) penerima Program

pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya

(9)

Indikator Target

Persentase (%) wahana kesejahteraan

sosial berbasis masyarakat 35%

Presentase panti sosial skala kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

25%

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi, dan Media Massa Persentase pengembangan komunikasi,informasi dan media massa 100%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perkotaan Peningkatan pemberdayaan masyarakatperkotaan 65% 10 Kecamatan Se-Kota Kendari

100% 64 Kelurahan Se-Kota Kendari Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perkotaan Peningkatan pemberdayaan masyarakat 70% Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Perkotaan Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan 100% Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan Program Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga Intensifikasi Persaudaran Madani 0,02% Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 20% Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi

Peserta Jamsostek 10%

Besaran Pemeriksaan Perusahaan 15%

Besaran Pengujian Peralatan di

Perusahaan 15%

2.

Pembangunan Bidang

Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (Peningkatan Pelayanan Kesehatan)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas

100% Dinas Kesehatan

RSUD Abunawas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan upaya kesehatan masyarakat 67% Dinas Kesehatan

(10)

Indikator Target

tradisional Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total Populasi 90% Dinas Kesehatan Penggunaan Kondom pada hubungan

seks berisiko tinggi 90%

Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral

5%

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun

40%

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun

20%

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49,semua cara

85%

Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat 90%

Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri 80%

Cakupan rumah tangga yang melaksana-kan PHBS

85%

Cakupan promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan 100% RSUD Abunawas

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan keamanan mutu pangan 95% Dinas Kesehatan Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk) 85%

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan 85%

Cakupan balita ditimbang berat badannya 85%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terwujudnya kota sehat 90% Dinas Kesehatan Persentase sarana sanitasi dasar

memenuhi syarat 80%

(11)

Indikator Target

total berbasis masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 40% Dinas Kesehatan Proporsi anak balita dengan demam

yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

90%

Seluruh kejadian luar biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani

<24 jam 80%

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD 80%

Cakupan Penderita Diare yang Ditangani 85%

Proporsi penduduk usia 15-24 thn yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS

90%

Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total

populasi 85%

Penggunaan kondom pada hubungan

seks berisiko tinggi 65%

Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antireroviral

70%

Proporsi anak balita yang tidur dengan

kelambu berinsektisida 60%

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang

tepat 85%

Angka kejadian malaria per 1000

penduduk 80%

Proporsi jumlah kasus Tuberkolusis yang

terdeteksi dalam prog. DOTS (CDR) 85%

Proporsi Kasus TB yang berhasil diobati

dalam Program DOTS 80%

(12)

Indikator Target

pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Prosentase sarana pelayanan kesehatan

yang memenuhi standar mutu minimal 92% Dinas Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Prosentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 95% Dinas Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan Cakupan pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan 100% Dinas Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan ante-natal (1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan) 90% Dinas Kesehatan Prosentase bayi usia 0 – 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap 95%

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup 6%

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

10%

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga

kesehatan terlatih 85%

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan pelayanan kesehatan dasar 80% Dinas Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap

pasien 95% Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Penunjang Jumlah kunjungan fasilitas penunjang, jumlah resep yang dilayani 80% Dinas Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Keperawatan Efisiensi pelayanan rumah sakit 90% Dinas Kesehatan

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Prosentase jumlah medis dan paramedis

dengan jumlah pasien 80%

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit 100% RSUD Abunawas Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Terlaksananya pemeliharaaan sarana dan prasarana rumah sakit 100% RSUD Abunawas Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Cakupan kemitraan peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan 100% RSUD Abunawas

Pembangunan Bidang Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase nilai budaya yang dikelola

dan dilestarikan 50%

(13)

Indikator Target Pembangunan Sosial Budaya

dan Kehidupan Beragama (Pelestarian Budaya dan Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama)

dan Pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan kegiatan seni 30% 70% Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Cakupan fasilitasi seni 30% 80%

Cakupan gelar seni 75% 40%

Misi Kesenian 100%

Cakupan tempat menggelar dan

memasarkan karya seni 20%

Cakupan organisasi seni 30%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya 80% Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Kendari

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan

Beragama Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kota

Kendari

3.

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi (Menciptakan Iklim Unvestasi dan Iklim Usaha yang

Kondusif)

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Informasi Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi 67% Bappeda dan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha 100%

Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara

elektronik

-Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha 100%

Terselenggaranya promosi peluang

penanaman modal 100%

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi (Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan, serta Mewujudkan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per

Kapita 80%

Kantor Ketahanan Pangan

Ketersediaan Cadangan Pangan

(Penguatan Cadangan Pangan) 50%

Ketersediaan informasi pasokan, harga

(14)

Indikator Target Ketahanan Melalui

Swasembada Pangan) Stabilitas harga dan pasokan panganSkor Pola Pangan Harapan (PPH) 80%80%

Pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan 70%

Penanganan daerah rawan pangan 50%

Meningkatnya peran kelembagaan

ketahanan pangan 100%

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 40% Kantor Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Dinas Pertanian dan Kehutanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Terlaksananya Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian dan Kehutanan Melalui Pasar

Global Serta Masuknya Investasi 35%

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Kelompok Tani, Gapoktan dan Pelaku Agribisnis

65%

Program Peningkatan Pemasaran Produksi

Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan 72% Dinas Pertanian dan Kehutanan Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 100% Dinas Pertanian dan Kehutanan Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 69%

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 65% Dinas Pertanian dan Kehutanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Kehutanan Serta Berkembangnya Agribisnis dan Usaha-Usaha Pertanian

80%

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Cakupan Pembinaan dan

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

40% Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(15)

Indikator Target

dan Kehutanan Program Pemberdayaan Petani, Pelaku

Agribisnis dan Penyuluh Cakupan Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis, dan Penyuluh 40% Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan KUB Masyarakat Pesisir Kota Kendari 70% Dinas Kelautan dan Perikanan Tersedianya sarana dan prasarana

masyarakat pesisir 80%

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pengawas Perikanan. 85%

Dinas Kelautan dan Perikanan

Terbinanya Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) 6 Kelompok 85%

Menurunnya Tingkat Pelanggaran (illegal fishing) dalam pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan. 65%

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Tersedianya Perangkat Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan

dan Perikanan 90%

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Tercapainya target produksi Perikanan Budidaya 85% Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Sarana dan prasarana

Budidaya (BBI, UPR dan HSRT) 80%

Meningkatnya Jumlah Kawasan

Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut 80%

Program Pengembangan Perikanan

Tangkap Tercapainya Target Produksi Perikanan Tangkap. 94% Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Sarana dan prasarana

perikanan tangkap 85%

Tercapainya Pengembangan Minapolitan

dan Industrialisasi Perikanan Tangkap 80%

Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan Tersedianya Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Perikanan 85%

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan

(16)

Indikator Target

Tercapainya target produksi Pengolahan

Hasil Perikanan 85%

Meningkatnya Jumlah Unit Pengolahan

dan Unit Pemasaran Ikan 80%

Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi dan Produk Ekonomi Lokal Daerah (PELD)

80%

Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Bahan Baku ikan untuk konsumsi dan Industri

85%

Program Pengembangan Statistik Perikanan Tersedianya Sarana Statistik Perikanan 100% Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Bidang Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Pendataan dan Pengelolaan SumberDaya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

10% Bagian SDA Setda. Kota Kendari

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi (Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui

Pengembangan Koperasi dan UMKM

Program Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatnya omzet koperasi dan usaha mikro kecil 60% Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Meningkatnya jumlah anggota koperasi

dan usaha mikro kecil 70%

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan PKL 65%

Revitalisasi BLUD menjadi Lembaga

Kredit Mikro 60%

Pembinaan ekonomi kreatif bagi

masyarakat Kota Kendari 70%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan

menengah 70%

Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang usaha unggulan 100%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi Jumlah Koperasi aktif 75% Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah Cakupan bina kelompok koperasi dan usaha mikro kecil 95% Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Terselenggaranya fasilitasi pemda dlm

(17)

Indikator Target

usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKM dan Koperasi) tingkat kota dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi (Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, serta Peningkatan Sarana Perdagangan/Pasar)

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Persentase pembangunan pasar 80%

Persentase pembangunan pusat kegiatan IKM

Persentase Pembangunan Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 25%

Ketersediaan Cadangan Pangan 65%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 75%

Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Stabilitas harga dan pasokan pangan 80%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80%

Prosentase Pembangunan Kawasan

Industri 60%

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi (Pengembangan Objek Pariwisata)

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata

Prosentase peningkatan jumlah

wisatawan 60%

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Persentase pariwisata yang dikelola 75% Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kemampuan pengelolaan

pariwisata secara profesional 70%

Persentase kegiatan promosi pariwisata 80%

4. Pembangunan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pendidikan)

Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Layanan PAUD 100% Dinas Pendidikan Nasional

Tersedianya Sarana Prasarana PAUD

yang memadai 75%

Meningkatnya Kualitas belajar dan

kurikulum 100%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

(18)

Indikator Target

memadai Pendidikan Dasar

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu max 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman terpencil

89%

Jumlah peserta didik dalam rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk

SMP. tidak melebihi 36 orang 100%

APK SD 100%

APM SD 100%

Angka Putus Sekolah SD 85%

Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf pendidikan

100%

Terjangkaunya biaya pendidikan bagi

masyarakat miskin 100%

Meningkatnya Kualitas Belajar dan

Kurikulum 100%

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan

dasar nasional 90%

Jumlah tamatan sekolah SD, SMP 100%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK 50%

Disetiap SMP tersedia Laboratorium IPA yang dilengkapi meja dan kursi untuk 36 anak peserta didik

89%

Setiap sekolah menyediakan buku 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia model tubuh manusia bola dunia

59%

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya mencakup semua mata pelajaran Bahasa

(19)

Indikator Target

Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk semua peserta didik

Meningkatnya efektifitas, efisiensi &

akuntabilitas pelaksanaan Program BOS 97%

Jumlah anak yang naik kelas SD 100%

APK SMP 0,20%

APM SMP 100%

Angka Putus Sekolah SMP 100%

Jumlah anak yang naik kelas SMP 100%

Anak yang melanjutkan ke SMP 100%

Anak yang melanjutkan ke SMA 85%

Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum proses pembelajaran yang efektif

80%

Program Pendidikan Menengah Tersedianya Sarana prasarana yang

memadai, 90% Dinas Pendidikan Nasional

APK SMA 100%

Partisipasi Anak Perempuan SMA/MA 100%

Anak Putus Sekolah SMA/MA 0,06%

Tingkat Penyelesaian Sekolah pada

tingkat SMA/MA 97%

Anak yang melanjutkan keperguruan

tinggi/bekerja SMA /MA 92%

Rasio Murid terhadap guru kelas

SMA/MA 1:35

Kelengkapan pemilikian buku pelajaran

oleh siswa SMA/SMK 90%

Jumlah Siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan

standar nasional pada SMA/MA 90%

APK SMK 100%

(20)

Indikator Target

Angka Putus Sekolah SMK 0,06%

Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja Lulusan yang terserap di

dunia kerja 92%

Anak yang naik kelas SMA 100%

Anak yang naik kelas SMK 100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pendidikan 90%

Jumlah Siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan

standar nasional pada SMK 90%

Terjangkaunya Biaya Pendidikan bagi

masyarakat miskin 90%

Meningkatnya kualitas belajar dan

kurikulum 95%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK 95%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Disetiap SD, SMP, SMA tersedia guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV yang telah memiliki sertifikasi pendidik

76%

Dinas Pendidikan Nasional

Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelaran yang efektif

100%

Meningkatnya akuntabilitas manajemen

sumber daya pendidikan 84%

Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S1 dan D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik

75%

Semua Kepala SD/MI ber-kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah

(21)

Indikator Target

Semua Pengawas sekolah memiliki kualifikasi S1 dan D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik 85%

Meningkatnya kappasitas pemerintah

kota dalam mengelola pendidikan dasar 100%

Meningkatnya Pelatihan manajemen

berbasis sekolah (MBS) 85%

Setiap Guru bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan termasuk

merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik dan melakukan tugas tambahan

100%

Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran selama 34 minggu

pertahun dengan kegiatan tatap muka 100%

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku 100%

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran

100%

Setiap Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemam[uan belajar peserta didik

100%

Kunjungan Pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan 1 kali setiap bln dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

90%

Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK memiliki kualifikasi S-2 dan telah memiliki

(22)

Indikator Target

Peningkatan kompetensi pengawas 80%

Peningkatan Kompetensi guru SMK 70%

Program Pendidikan Luar Sekolah Meningkatnya Kesetaraan Paket A dan B

yang bermutu 85% Dinas Pendidikan Nasional

Meningkatnya Layanan PAUD 100%

Tersedianya sarana prasarana yang

memadai 85%

Angka Melek Huruf penduduk usia 15 -

24 tahun, perempuan dan laki-laki 98%

Pengingkatan Keterampilan Masyarakat

Usia Produktif 55%

Program Pemberdayaan dan Peningkatan

Manajemen Pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 85% Dinas Pendidikan Nasional Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan 1.000 KoleksiBuku Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Judul buku yang ada di perpustakaan 500 Judul Buku

Pengunjung Perpustakaan 450 Pengunjung

Jumlah Perpustakaan 60 Perpustakaan

5. Pembangunan Bidang Pembangunan Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas, OKP 20%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 80%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Cakupan Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 80%

Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

-Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Cakupan Rasio Petugas PerlindunganMasyarakat (LINMAS) di Kab/kota 20% Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

6.

Pembangunan Bidang Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30%

(23)

Indikator Target Pembangunan Pertahanan

dan Keamanan (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat)

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban ketentraman dan keindahan

(K3) di Kota Kendari 70%

Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah

(PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah 100%

Patroli Siaga Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat 3x patroli dalamsehari

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 40% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 40%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan 11 Perda Bagian Hukum Setda. Kota Kendari Jumlah Peraturan Daerah yang

Tersosialisasi 10 Kali

Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan

kegiatan pemerintahan 95%

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan 11 PeraturanDaerah

Sekretariat DPRD

Jumlah Peraturan Daerah yang

Tersosialisasi 10 Kali

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 100% Inspektorat Daerah

Program Pendidikan Kedinasan Prosentase SDM aparatur yang mengikuti

Diklat sesuai dengan kebutuhan 95%

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Kebijakan di bidang pengembangan manajemen kepegawaian 95%

Badan Kepegawaian Daerah

Terciptanya budaya birokrasi yang efektif

dan efisien 80%

Prosentase pengembangan SDM

(24)

Indikator Target

aparat

Prosentase aparat yang di promosikan

pada jenjang jabatan 80%

Prosentase aparat yang melanjutkan

studi 80%

8. Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota Kendari beserta rencana rincinya

melalui peta analog dan peta digital 2 Buku Naskah

Dinas Tata Kota dan Bangunan

Terlaksananya penjaringan

aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksanakannya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100%

Dinas Tata Kota dan Bangunan

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya

100%

9.

Pembangunan Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Jalan dan Jembatan)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)

54,62%

Dinas Pekerjaan Umum

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman (kondisi jalan) 43,30%

(25)

Indikator Target

Gorong-gorong

skala kawasan dan skala kota Program Pembangunan Turap/Talud/

Bronjong Penurunan abrasi pantai dan tanah longsor pada tebing kali atau sungai

disekitar permukiman masyarakat 62,16%

Dinas Pekerjaan Umum

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)

72,97%

Dinas Pekerjaan Umum

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman (kondisi jalan) 43,30%

Program Pembangunan Sistem Informasi/

Data Base Jalan dan Jembatan Tersedianya Data Base Terkini Jalan dan Jembatan 100% Dinas Pekerjaan Umum Penertiban izin usaha jasa konstruksi

dalam waktu 10 hari kerja setelah

persyaratan lengkap 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan Terpeliharanya Sarana dan Prasaranakebinamargaan 83% Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Infrastruktur Pemukiman)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (Persentase Pembangunan Irigasi)

67.53% Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air minum yang amanmelalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dgn kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari

51.26%

Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan Tersedianya sistem air limbah setempat

yang memadai 63%

Dinas Pekerjaan Umum

Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berkurangnya luasan permukiman kumuh

di kawasan perkotaan 50%

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Perumahan Cakupan lingkungan yang sehat dan

aman yang didukung dengan PSU 70%

Dinas Tata Kota dan Bangunan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni 80%

(26)

Indikator Target

terjangkau

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam 5 hari

70%

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Terciptanya Kerjasama dengan Media dalam penyebarluasan Informasi Tentang

Perumahan 100%

Dinas Tata Kota dan Bangunan

Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 67%

Kantor Pemadam Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan wilayah manajemen

kebakaran 25%

Cakupan ketersediaan mobil/mesin pompa pemadam kebakaran dengan

jumlah penduduk Kota Kendari 23,77%

Persentase Standar Kualifikasi Aparatur

Pemadam Kebakaran 10%

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Tersedianya Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media massa 100% Kantor Pemadam Kebakaran

Pembangunan Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Sarana Perhubungan)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ Tersedianya halte pada setiap yang telahdilayani angkutan umum dalam trayek 40% Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

55%

Dinas Perhubungan

Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji

100%

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap yang dilayani

angkutan umum dalam trayek (APBN) 35%

Dinas Perhubungan

Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi

(27)

Indikator Target

pada lintas penyebrangan dlm kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota

100%

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang

menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang

55%

Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(rambu, marka dan guardil) dan penerangan jalan umum

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Tersedianya SDM dibidang terminal yang telah memiliki terminal 50% Dinas Perhubungan Tersedianya SDM dibidang pengujian

kendaraan bermotor yang telah

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

100%

Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir pada Kota

10%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada

setiap perusahaan angkutan umum 100%

Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional Pelaksanaan Desiminasi dan

pendistribusian informasi nasional melalui media massa, media baru, media

tradisional, media interpersonal, media luar ruang

12 Kali

Dinas Perhubungan Bagian Humas Setda Kota Kendari

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

(28)

Indikator Target

10.

Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Menjaga Ketersediaan Energi Listrik)

Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Kelistrikan Pengadaan Daya Listrik Bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) 10%

Bagian SDA Setda. Kota Kendari

Cakupan Pemeliharaan Lampu Jalan

75%

Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

100%

Bappeda

Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pelestarian

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Persentase kebersihan kota 90% Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 90%

Dinas Kebersihan

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Persentase Terwujudnya Smart Green City 60%

Badan Lingkungan Hidup

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

100%

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

90%

Persentase luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

90%

Persentase usaha atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

100%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup 90% Badan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

(29)

Indikator Target Lingkungan Hdup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau

publik sebesar 30%

30% Badan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) 30% Dinas Kebersihan

Persentase Terwujudnya Bougenville City 50%

Program Pengendalian Banjir Cakupan Normalisasi Kali/Sungai 82% Dinas Kebersihan Program Pengawasan dan Penertiban

Penggunaan Air Bawah Tanah Cakupan Pengawasan dan penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah 50% Bagian SDA Setda. Kota Kendari Program Pengembangan Kinerja Pengelola

Kebijakan Cakupan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 10% Bagian SDA Setda. Kota Kendari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 63% Dinas Pertanian dan

Kehutanan Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 63% Dinas Pertanian dan Kehutanan Persentase Terbangunnya Kebun Raya

Kendari 10%

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Terlaksananya Kendari Expo 100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pengurangan Resiko Bencana Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan

penanganan bencana alam 72%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase (%) korban bencana yang

Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

100%

Persentase (%) korban bencana skala Kota yang di evakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Gambar

Tabel 4.3.  Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Referensi

Dokumen terkait

SD Negeri Karangsari memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 1 bangunan rumah dinas, ruang guru, dan tata usaha, 6 ruang kelas, garasi

Untuk itu Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan jalan tersebut akan memprioritaskan jalur trayek angkutan umum,

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, pada Januari- Februari tahun 2015 terdapat 227 angkutan umum yang ditilang. Di antara jumlah tersebut, ada 142 angkutan umum

Sedangkan untuk data angkutan umum yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada angkutan bis DAMRI, yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Bandar

Pada bulan Januari 2009, organisasi Dinas LLAJ Kota Metro berubah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun