• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN TAHUNAN 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN TAHUNAN 2012"

Copied!
40
0
0

Teks penuh

(1)

LAPORAN TAHUNAN

2012

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KABUPATEN SLEMAN

(2)

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ………...1

B. RINGKASAN ORGANISASI………...1

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI………2

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB………...16

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum………..…16

2. Urusan Wajib Perumahan………32

3. Urusan Wajib Penataan Ruang………....35

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup……….38

5. Urusan Wajib Pertanahan………40

6. Urusan Wajib Sosial……… …….41

B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Pariwisata……….……… 42

2. Urusan Pilihan Perdagangan………... 43

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN………. 44

BAB IV PRESTASI TAHUN 2011……… 45

BAB V PENUTUP……….. 46

(3)

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan.

Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Kepegawaian ,Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan, Seksi Perijinan Bangunan dan Seksi Pengawasan.

3. Bidang Permukiman yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase

4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

5. Bidang kebersihan dan Pertamanan terdiri dari Seksi Persampahan, Seksi Pertamanan dan Seksi Pengelolaan Air Limbah.

6. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Pengembangan Perumahan, Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan dan Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan. 7. UPTD Alkal dan Laboratorium

8. UPTD Rusunawa 9. UPTD Permakaman

Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2012

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, …… Desember 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi

(4)

BAB I PENDAHULUAN

D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi pokok Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Perda No. 17 Tahun 2011, Tanggal 28 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.45/2011 tanggal 28 Desember 2011 serta diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 29/1.03.01/Kep.Ka.DPKKD/DPA-SKPD/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2012 dan No.

30/1.03.01/Kep.Ka.DPKKD/DPPA-SKPD/2012, tanggal 6 September 2012, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2012. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini.

E. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih terdapat penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan.

Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat

(5)

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan

d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Bangunan

a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan b. Seksi Perijinan Bangunan

c. Seksi Pengawasan 4. Bidang Permukiman

a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung

c. Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan

c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

a. Seksi Persampahan b. Seksi Pertamanan

c. Seksi Pengelolaan Air Limbah 7. Bidang Perumahan

a. Seksi Pengembangan Perumahan

b. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan c. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :

(6)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : penyelenggaraan urusan umum, penyelanggaraan urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan.

Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan keuangan;

4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas;

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas

menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan peningkatan jalan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pemeliharaan jalan.

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyelenggaraan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

3. Bidang Permukiman

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas menyelenggarakan ,membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan,

membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan

pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman ;

(7)

dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan

mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase.

4. Bidang Penataan Bangunan

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas

menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan;

2. Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan perizinan bangunan;

3. Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengendalian perizinan bangunan.

5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan

mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah.

Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan.

2. Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan , membina, dan mengembangkan pengelolaan pertamanan;

3. Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan,

membina, dan mengembangkan pengelolaan air limbah.

6. Bidang Perumahan

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakandan membina pengembangan,

pengendalian, dan pembangunan perumahan serta kemitraan dan

pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan

dan membina pengembangan perumahan;

2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas

menyelenggarakan dan membina pembangunan dan pengendalian perumahan;

(8)

3. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina kemitraan pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

IV III II I

1. Kepala 1 10 2 1 2. Sekretariat/TU 3 16 3 31 3. Bidang Bina Marga 1 13 26 4. Bidang Permukiman 3 12 21 5. Bidang Penataan Bangunan 1 16 41 25 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1 10 82 7. Bidang Perumahan 1 7 13 8. UPT Permakaman 3 1 4 9. UPT Rusunawa/Rusunami 9 1 13 10. UPT Alkal 8 15 11. Fungsional Arsiparis 1 1 Jumlah 11 88 86 47 232

b) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 3 6 1 12 1 4 31 3. Bidang Bina Marga 2 7 2 11 4 26 4. Bidang Permukiman 4 6 3 8 21 5. Bidang Penataan Bangunan 3 7 2 11 2 25 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan 2 3 2 32 23 20 82 7. Bidang Perumahan 1 6 1 5 13

(9)

8. UPT Permakaman 1 3 4 9. UPT Rusunawa/Rusunami 2 1 9 1 13 10. UPT Alkal 1 1 12 1 15 11. Fungsional Arsiparis 1 1

Jumlah 17 38 13 104 31 25 232

c) Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 22 orang pejabat eselon IV A, 3 orang pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungisional sebanyak 1 orang.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :

4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. tentang

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

No. Jenis Anggaran Realisasi %

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 10.451.442.522 Rp. 9.396.031.203,50 89,90

2 Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/Jasa c. Belanja Modal Rp. 6.106.747.350 Rp. 27.350.304.550 Rp. 40.946.819.600 Rp. 5.782.699.150 Rp. 24.648.218.209 Rp. 38.904.352.465 94,69 90,12 95,01 Jumlah 1+2 Rp. 84.855.314.022 Rp. 78.731.301.027,50 92.78

No. Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan

1 Komputer Desktop 26 unit

2 Laptop 12 Unit

3 Printer 14 Unit

4 Camera Digital 8 Unit

5 Handy Talky 2 Unit

6 Peralatan Laboratorium

Ke-PU an 25 Unit 7 Kendaraan Roda 4 Terdiri dari : Mobil Pejabat Mobil Operasional Mobil Tanki Armroll Dump truck Truck 7 8 4 3 13 13 Unit Unit Unit Unit Unit Unit

9 Kendaraan Roda 2 21 Unit

10 Vibrator C 1 Unit

11 Wheel Loader 2 Unit

12 Stom Walls 8 Unit

13 Baby Roller 8 Unit

14 Flat Bed Truck 2 Unit

15 Mollen 2 Unit

16 AMP Mini 1 Unit

(10)

Sleman, ………..

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi

NIP. 19561206 198603 1 005

F. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.

Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang (living environment)” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat.

VISI

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah

“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender”.

Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut :

Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman, pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan,

(11)

jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik.

Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain.

Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketertsediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal.

Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya.

Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase,), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen-elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah.

Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga

(12)

dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan.

MISI

1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan

4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan.

ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan

Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan dll), olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman umum.

ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan

Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang – peluang bagi

masyarakat dan swasta untuk turut aktif dalam

pembangunan/pemeliharaan bidang-bidang kebinamargaan,

permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.

Peran serta masyarakat lebih ditujukan pada

pembangunan/pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi. Sedangkan peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang dan jasa bidang kebinamargaan, permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan

ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai

(13)

melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

C. URUSAN WAJIB

7. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan

(14)

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor, meliputi pemeliharaan f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

j) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi, k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor l) Pengelolaan Dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya b) Pengelolaan Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan SKPD.

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir f) Pelayanan IUJK

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan Pembangunan Jembatan b) Peningkatan Jalan

c) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

b) Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

b) Pemeliharaan Rutin Jalan c) Pemeliharaan Rutin Jembatan d) Pengadaan Aspal Swadaya

8) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan a) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

(15)

a) Pengadaan Alat Berat

b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium 10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a) Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah e) Perencanaan Jaringan Air Limbah

12) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Perencanaan Gedung

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah

c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa d) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum

e) Pembinaan Teknis Pembangunan

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 80% a) Penyediaan jasa surat menyurat

Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 5613 surat, surat keluar sebanyak 5947 surat.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan

Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

(16)

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendaharan (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org)

Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan : pembayaran PTT (2 org), bantuan uang makan (2 org) dan belanja barang

Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 2 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan ruti/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan rutin/berkala melalui rehabilitasi komputer, laptop dan LCD sebanyak 30 unit dan Pemeliharaan jaringan internet sebanyak 1 unit.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran kegiatan : Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin kesekretariatan selama 12 bulan (1 tahun anggaran). g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pencetakan dan penggadaan (11 jenis) 100%, Penyediaan cetak penggandaan meliputi 9 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko daftar hadir, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), buku kegiatan, blangko undangan, amplop coklat berkop dan buku tanda bukti pengeluaran (bend 26) selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pencapaian kegiatan : Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 paket. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor adalah berkaitan dengan pelayanan kelistrikan dan penerangan dalam kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja dalam kantor dinas selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : Rapat Dinas 104 kali, dan menerima kunjungan tamu sebanyak 20 kali.

(17)

j) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 %

meliputi perjalanan dinas dalam daerah 12 kali dan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali

k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pencapaian kegiatan : tersedianya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (12 bulan) 100%.

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 9 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

l) Pengelolaan Dokumen SKPD,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan (12 bulan) 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui jasa arsip dan perpustakaan selama 12 bulan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian : Kelancaran pelayanan masyarakat 80% a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100%

Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung

b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional (35 kendaraan) 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 35 unit kendaraan, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut

c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair

Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

Pencapaian : Kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat : 80% Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui;

a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya

Pencapaian kegiatan : terlaksananya bintek dan workshop 3 jenis 100%, terdiri dari Bintek Pengelolaan aset, Bintek Penyusunan Kontrak (Surat Perjanjian dan Perintah Kerja), Bintek Peningkatan Motivasi Kerja.

(18)

b) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian

Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 257 orang dan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pegawai 25 orang

meliputi penyusunan file pegawai, pembuatan daftar nominatif, pembuatan laporan kegiatan pegawai, pembuatan susunan pegawai, perencanaan mutasi pegawai, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat, penjagaan dan pemrosesan kenaikan gaji berkala, penjagaan dan pemrosesan pensiun dan pemrosesan karis/karsu dan askes selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Tersedianya Standar Operasional Prosedur (9 SOP) , Tersusunnya Analisa Jabatan (1 dokumen ).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian : Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 80%, Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD meliputi penyusunan Laporan Bulanan Dinas, Laporan Tahunan dan LAKIP Dinas.

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, LAKIP (12 buku) 100 %

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

Pencapaian kegiatan :laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (12 buku) 100%

c) Penyusunan perencanaan SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja SKPD, Program kerja (10 buku) 100%

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program dinas (12 laporan) 100%

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan baik melalui administrasi maupun lapangan. Monitoring dan evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang ada yaitu sebanyak program dan kegiatan.

e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD (10 buku) lima tahun terakhir 100%,

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2007 sampai dengan 2012.

(19)

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya IUJK 300 ijin, tercapai 59,33 % dan pembinaan penyedia jasa konstruksi 80 %

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a) Perencanaan Pembangunan Jembatan

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya 9 DED dan 1 Site Plan tercapai 100%

Kegiatan perencanaan pembangunan jembatan ini meliputi

pembuatan 9 DED yaitu : DED Jembatan Kragilan, Pereng, Wonosobo 2, Pojok, Jaban, Umbulgedhe 1, Cebongan 2,Turen,Watu Gajah dan 1 Siteplan Jembatan Boyong dan Pagerjurang.

b) Peningkatan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan di Kecamatan

Ngemplak,Moyudan,Seyegan,Minggir,Godean,Sleman,Prambanan. sepanjang 7,4 km tercapai 100 %

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 7 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Pokoh-Blotan, Jalan Ngentak-Setran Sejati, Jalan Krapyak-Medari Tegal, Jalan Minggir-Ngapak, Jalan Godean-Pirak, Jalan Mulungan-Brengosan, Jalan Jobohan-Gunungsari.

c) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 4 buah , tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 4 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Celungan, Jembatan Serut, Jembatan Talang Abang, Jembatan Besole.

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5%

a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya Drainase 2 lokasi (Saluran drainase Kadirojo I dan Jombor - Seyegan),Terbangunnya Sudetan

Saluran Drainase 1 lokasi (Saluran Drainase Bangunrejo)

Terpasangnya plat penutup saluran drainase 8 lokasi (Saluran Drainase Godean Nulis, Mriyan, Manukan , Bego-Karangmojo, Kalasan-Ngangkruk, Komplek terminal Condong Catur, Jombor-Seyegan,Malangrejo,Penambahan plat penutup saluran drainase 1 lokasi (Saluran Drainase Kadirojo I) , Pembuatan sumur resapan 1 lokasi (Lapangan denggung) ,tercapai 100%.

b) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 8000 m’, tercapai 100%

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33%

(20)

a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 12,4 km. Tercapai :100 %

pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 7 ruas jalan Kabupaten sepanjang 12.4 km yang meliputi Bantulan-Cebongan ( 2,8km ), Medari-Cemoro ( 2,25 km ), Padon-Gendengan(1,9 km),

Sumber-Pelem(1 km), TambakBayan-Seturan (1,75 km),

Sendari-Tegalsari(1,8),Komplek-Ibukota(0,9 km) b) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 350 km, tercapai 100%

c) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya Jembatan 20 buah dan Gorong-gorong 35 buah, tercapai 100%

d) Pengadaan Aspal Swadaya

Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk

pembangunan jalan swadaya masyarakat 2.752 drum, tercapai 100%. Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 2.752 drum aspal penetrasi 60/70

8) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75%

a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

Pencapaian kegiatan : Survey dan pemutakhiran data, tercapai 100%.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a) Pengadaan Alat Berat

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pengadaan AMP (Asphalt Mixing Plan) Mini 1 unit, Wheel Loader 1 unit, Dump Truck 1 unit ,Rekondisi Pemecah Batu dan Crusher Sekunder. Tercapai 100 % b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya operasional/pemeliharaan

peralatan konstruksi 10 unit, Terlaksananya

Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional/Pemeliharaan Peralatan angkutan 4 unit, dan Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Excavator 2 unit.Terlaksananya penggantian mesin baby Roller 2 unit. Tercapai 100%

c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan

(21)

Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 28 unit dan Terlaksananya Pengadaan Boring inti 1 unit, tercapai 100%

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya sistem sanitasi perkotaan 100%, meliputi 2 Jaringan Service yaitu Jaringan Service Sinduadi (538m’), Jaringan Service Depok (524m’), 5 lokasi Sanimas/SLBM yaitu Sanimas/SLBM di Ambar Ketawang, Sanimas/SLBM di Banyuraden, Sanimas/SLBM di Sumberadi dan Sanimas/SLBM di Caturtunggal ,Pengadaan bahan bangunan Sanimas/SLBM di Blimbingsari, 1 SR yaitu SR di Depok dan Mlati (333 unit), serta operasional untuk pelaksanaan PMU dan PIU MSMHP

b) Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya draft Perda pengelolaan limbah cair (10 ex.), Tersosialisasinya Perda Tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (3 kali).Tercapai 100 %

c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah

Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya teknis pengelolaan air limbah di 3 lokasi, tersedianya gambar Teknis Sambungan Rumah 750 SR, Tersedianya data minat masyarakat untuk menyambung Sambungan Rumah 750 SR,terarahnya teknis pelaksanaan penyambungan Sambungan Rumah, penarikan retribusi 600 SR dan terlaksananya kegiatan mikro marketing 4 pedukuhan/445 SR , tercapai 100%, Untuk Sharing IPAL Sewon tidak jadi dilaksanakan karena dalam perjanjian sekber kartamantul belum ada kepastian tentang aturan sharing.

d) Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

Pencapaian kegiatan : Pengadaan Sambungan rumah (SR) sebanyak 320 unit, Pengadaan pipa sepanjang 800 m’,pengadaan hidran umum 8 buah fasilitasi pendataan perpamdes sebanyak 108 unit, serta fasilitasi pembinaan perpamdes sebanyak 10 kelompok dan fasilitasi lomba anggota perpamdes sleman, tercapai 100%

e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya jaringan air limbah yang telah terbangun di 3 lokasi yaitu di sinduadi, Mlati dan Catur tunggal Depok Sleman. Tercapai 100 %

f) Perencanaan Jaringan Air Limbah

Pencapaian kegiatan : Tersedianya DED jaringan air limbah 1 lokasi, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi Perencanaan service dan SR untuk 750 SR dan Perencanaan Jaringan Service dan lateral di jalan Kaliurang.

(22)

11) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 60 lokasi, terbangunnya jembatan desa 3 lokasi, tercapai 100% . Kegiatan ini adalah meliputi 60 ruas jalan desa tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Sleman dan 3 Jembatan, yaitu : Jembatan Janturan Pundong Tirtoadi Mlati, Jembatan Jitar sumberarum Moyudan, Jembatan Kenaruhan Donokerto Turi.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat 14 lokasi, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 14 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Cangkiringan, Gamping, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Sleman, Tempel dan Turi. Pengadaan pipa watermeter ,Pengadaan pipa watermeter (pendamping propinsi), pengadaan Pipa dan Water Meter (Kecamatan Tempel),Pengadaan pipa (untuk cadangan)

c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan

Pencapaian kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih 6 lokasi, tercapai 87,5%, 6 lokasi tersebut yaitu : Wukirharjo, Kalinongko Lor dan Jali Gayamsari Kecamatan Prambanan;

bandaran, donokerto, Kecamatan Turi;

Wonorejo-Panggol,Hargobinangun, Kecamatan Pakem; Watulangkah,

Ambarketawang Kecamatan Gamping; Bangunrejo, mardikorejo Kecamatan Tempel. Rehabilitasi Jaringan Pipa Tempel dan Pakem.

Pemasangan PLN Majasem Sambirejo, Prambanan tidak

dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi.

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 %

a) Perencanaan Gedung

Pencapain kegiatan : Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 dokumen perencanaan, meliputi Penyusunan Pra DED Gedung DPR, DED Gedung Kecamatan Tempel, DED Pasar Prambanan, tercapai 100 %

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 36 paket, tercapai 100%..

(23)

c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan

pemeliharaan kantor kecamatan dan desa 4 paket, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi 2 Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Turi dan Kecamatan Ngaglik, Penataan halaman Kecamatan Ngaglik dan pemasangan partisi dan Front Desk Kecamatan Ngaglik.

d) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Gedung Pemerintah 1 paket, tercapai 100 %. Kegiatan ini meliputi Rehabiltasi Masjid Darojatul Ulya

e) Pembinaan Teknis Pembangunan

Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 45 pemohon, tercapai 100%

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

SPM Jalan Jaringan

a. Aksesabilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100%

b. Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu untuk melakukan perjalanan, Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 335,67%

c. Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 50,13%

Ruas

a. Kondisi Jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaran dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, Pencapaian sampaia dengan tahun 2012 sebesar 50,13%

b. Kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 50,13%.

(24)

SPM Air Minum

a. Tersedianya akses air minum yang amanmelalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 29,6%.

SPM Penyehatan lingkungan Permukiman

a. Air limbah Permukiman

1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 0,74%

2. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota, Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 1,77%.

b. Drainase

1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun), Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 43%.

SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

1. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 38%.

SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat

1. Rumah layak huni terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 91,28%

Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 54,70%

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 44,20%

SPM Jasa Konstruksi

a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100%.

b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya sistem jasa konstruksi setiap tahun. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100%.

(25)

c. Alokasi dan realisasi anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1

2

3

Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat

menyurat

b) Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan c) Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan d) Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

j) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

l) Pengelolaan Dokumen SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor

b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair

Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis, 13.480.000 96.256.000 72.600.000 42.030.000 35.000.000 33.007.000 19.936.000 12.443.000 22.500.000 51.323.000 36.475.200 16.750.000 71.712.800 2.088.101.000 7.500.000 25.000.000 13.033.635 70.247.032 72.400.000 30.270.168 34.788.925 32.740.942 19.928.925 12.436.406 19.928.925 43.318.100 29.635.200 14.971.961 69.710.940 1.541.567.400 7.499.767 23.349.600

(26)

4 5 6 7 Workshop,Seminar, Lokakarya b) Pengelolaan Kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan

keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan perencanaan SKPD

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data

SKPD 5 tahun terakhir f) Pelayanan IUJK

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan

Pembangunan Jembatan b) Peningkatan Jalan

c) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong b) Pemeliharaan rutin saluran

drainase

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

b) Pemeliharaan Rutin Jalan c) Pemeliharaan Rutin 75.000.000 28.950.000 55.000.000 23.900.000 30.780.000 22.500.000 120.000.000 244.500.000 6.268.604.000 1.793.219.000 1.704.900.000 445.000.000 7.974.870.700 3.129.925.000 650.000.000 72.176.075 26.058.135 47.291.816 19.257.250 24.117.260 18.245.750 101.562.500 234.786.875 6.038.626.300 1.681.137.875 7.785.957.500 426.462.615 7.785.957.500 2.972.822.200 588.827.000

(27)

8 9 10 11 12 Jembatan

d) Pengadaan Aspal Swadaya

Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan

a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pengadaan Alat Berat b) Operasional/Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

b) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah c) Fasilitas Pembinaan Teknis

Pengelolaan Air Minum d) Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Air Limbah

e) Perencanaan Jaringan Air Limbah

Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan b) Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih Perdesaan

c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 4.242.000.000 120.221.000 2.239.000.000 615.168.000 63.000.000 2.887.856.500 203.040.000 372.362.400 25.000.000 205.409.000 8.032.752.000 2.512.657.200 445.000.000 4.184.643.000 96.937.220 2.307.809.995 471.261.000 62.811.000 2.672.718.500 125.342.025 298.283.175 19.138.135 182.044.940 7.767.540.675 2.328.948.700 333.903.200

(28)

Pemerintah a) Perencanaan Gedung b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa d) Pembangunan dan

Rehabilitasi Fasilitas Umum e) Pembinaan Teknis Pembangunan 415.000.000 6.165.125.000 695.000.000 100.000.000 45.000.000 318.979.100 5.661.996.050 642.641.350 99.253.475 32.555.050 d. Permasalahan

1. Adanya data jalan yang baru sehingga tahun yang akan datang, perlu dilakukan penghitungan ulang mengenai target-target kinerja jalan sesuai setandar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

2. Penanganan Penyediaan air bersih masih bersifat parsial belum merupakan yang menyeluruh mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman

3. Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat.

8. Urusan Wajib Perumahan a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan perumahan

a) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami e) Penataan kawasan LC

f) Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya MBR

2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

a) Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam 3) Program Pengelolaan Areal Permakaman

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakamman

(29)

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan perumahan

Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 44 %

a) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan,

Pencapaian kegiatan : Terkoordinasinya dan terfasilitasinya proses pembangunan Rusunawa 2 lokasi;Dokumen Lingkungan Rusunawa 1 lokasi, yaitu Jongke,Sendangadi; Revisi dokumen lingkungan Rusunawa 1 lokasi yaitu Dabag ,tercapai 100%

b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha, Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Kajian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, tercapai 100%

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 3 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag, Rusunawa Gemawang dan Rusunawa Jongke.

d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami,

Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 7 TwinBlok Rusunawa yang baik 3 lokasi 100% ; Tersosialisasinya peraturan penghunian Rusunawa yang baik, 100 %

e) Penataan kawasan land consolidation (LC)

Pencapaian kegiatan : Pembangunan prasarana lingkungan (kawasan LC Sinduadi Tahap II) 2000 m tercapai 100%.

f) Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya MBR.

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Juklak dan Juknis serta DED Bantuan Rumah 1 dokumen, 100 % ; Tersedianya pra sertifikasi tanah 100 bidang, 100 %; Tersalurkannya bantuan stimulan perumahan swadaya 100 unit, 100 %

2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Pencapaian : Terlaksananya Rehab Rekon bidang Perumahan 30 % i. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Pencapaian kegiatan : Terkoordinasi dan terfasilitasinya rehabilitasi rekonstruksi rumah akibat bencana alam 1000 unit , 100 %

3) Program Pengelolaan Areal Permakaman Pencapaian : TPU terkelola baik 70%

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman,

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 1 lokasi

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD TPU Margodadi yg meliputi, pusara sebanyak 69 unit, grobog sebanyak 50 unit.100 %

(30)

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi 1 2 3 Program Pengembangan perumahan a) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha c) Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rusunawa/Rusunami d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami e) Penataan kawasan LC f) Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya MBR Program Perbaikan

Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

ii. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Program Pengelolaan Areal Permakaman

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman 145.000.000 60.000.000 932.975.000 950.000.000 350.000.000 134.385.000 284.000.000 167.993.500 145.000.000 124.994.750 56.409.100 810.173.475 886.322.318 266.209.800 94.605.350 201.353.450 167.811.750 142.602.125 d. Permasalahan

1. Data-data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang sehingga kurang dapat memberikan capian-capaian kinerja perumahan secara signifikan

9. Urusan Wajib Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang

(31)

c) Pelayanan Ijin Reklame

d) Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler

e) Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian : Kesuaian pemanfaatan lahan 70%

a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang,

Pencapaian kegiatan : Terawasinya bangunan : 100 rumah, Tower : 30 unit, Reklame : 300 unit tercapai 100%.

b) Pelayanan Perijinan IMB dan perijinan IMB pasca bencana

Pencapaian kegiatan : layanan info (info untuk masyarakat di radio (1 kali) dan koran (1 kali), Izin Mendirikan Bangunan 3450 lembar, tercapai 230%

c) Pelayanan Ijin Reklame

Pencapaian kegiatan : Surat ijin pemasangan reklame (77 lembar), tercapai 25,67%

d) Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler,

Pencapaian kegiatan : Surat ijin pembangunan Menara

Telekomunikasi Seluler (17 lembar) tercapai 85%

e) Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK),

Pencapaian kegiatan : Terselesaikannya penelitian permohonan Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan 3959 buah tercapai 263,93%, Terselesaikannya permohonan pengesahan RTB 166 buah tercapai 166%, Terselesaikannya penelitian permohonan

rekomendasi pecah sertifikat 594 buah tercapai 594%,

Terselesaikannya penelitian permohonan rekomendasi lahan terkena sempadan 66 buah, tercapai 132%

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Penataan bangunan dan Lingkungan

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten. Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 88,92%

(32)

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten

Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 60%

c. Alokasi dan realisasi

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan

Pemanfaatan Ruang b) Pelayanan Perijinan IMB c) Pelayanan Ijin Reklame d) Pelayanan Ijin

Pembangunan Menara Seluler

e) Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat

Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) 180.000.000 329.751.900 90.000.000 90.000.000 217.000.000 167.047.920 304.993.250 89.588.500 82.317.750 181.442.660 d. Permasalahan

Dokumen-dokumen penataan ruang yang digunakan untuk mengambil kebijakan mengenai tata ruang masih kurang

10. Urusan Wajib Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan lapak/rongsok.

b) Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan

c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c) Pengawasan/Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pencapaian : Sampah terkelola baik dikawasan perkotaan 15%

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan,

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan sampah perumahan dan niaga : 245 pelanggan; Terlaksanannya penyapuan jalan protokol 28 lokasi,100 %; Terbinanya LDUS 2 lokasi, 100% ; Terbangunnya

(33)

transfer depo 1 unit, Terbangunnya Brak Kompos 1 unit, 100 %; Terbangunnya TPS 2 unit,100%; dilaksanakan melalui pengangkutan sampah dari pelanggan ke TPA sebanyak 325m3/hari, penyapuan jalan protokol di 28 lokasi, dan pembangunan brak kompos dan gedung lapak/rongsok.

b) Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan,

Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya pengurangan sampah 76 kali, 111,76%; Tersosialisasi penanganan sampah 8 kali, 100 %. Sosialisasi Swadaya 30,30 %

c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya peralatan penanganan sampah sebagai stimulan 3R 1.039 buah, 100 %.

3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pencapaian : Luas Ruang Terbuka Hijau >30% a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya taman sebanyak 3 lokasi, dan tersedianya roda tiga 3 unit 100%, dilaksanakan dengan pembangunan taman di 3 lokasi yaitu: , Jl. Kaliurang (lanjutan), Jl. Affandi, Barat perempatan condong catur.

b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya taman dan lahan terbuka 62 lokasi , terpeliharanya tanaman perindang jalan 20.150 batang dan tersedianya paru-paru kota.

c) Pengawasan/Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Pencapaian kegiatan : Terkendalinya penebangan Pohon perindang jalan 20 ruas jalan, 100%

d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH, Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya pengelolaan RTH 21 lokasi 100%

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Penyehatan lingkungan permukiman

a. Pengelolaan Sampah

2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 13,99% 3. Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan

(34)

Penataan Ruang

a. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik

Tersedianya luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 30,02%

c. Alokasi dan realisasi anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan lapak/rongsok.

b) Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan

Persampahan

c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) c) Pengawasan/Pengendalian

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH 2.366.289.400 150.000.000 125.000.000 485.000.000 1.201.505.000 16.860.000 40.000.000 2.042.211.600 128.902.225 113.606.990 481.353.165 1.153.509.467 8.664.695 38.092.715 d. Permasalahan

1. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan penanganan sampah masih sangat kurang

11. Urusan Wajib Sosial a. Program dan Kegiatan

1) Program Penanggulangan Kemiskinan

a) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

(35)

b) Pendampingan PNPM Perkotaan

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Penanggulangan Kemiskinan

Pencapaian : Proporsi KK miskin 21% dan menurunnya KK miskin 1% a) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu,

Pencapaian kegiatan : Tersalurkannya bantuan untuk rumah warga kurang mampu 325 rumah, Sistem Informasi Database masyarakat kurang mampu 1 buah, Data rumah Tidak layak huni Terproses 2000 unit.

b) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) -MP,

Pencapaian kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan 2012 di 15 Kecamatan 100%; fasilitasi pendampingan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas di 75 desa 100%; Terlaksananya dampingan USRI 27 desa 100 %; Fasilitasi pelaksanaan PPIP 2012 di 4 Kecamatan 100 %; Terlaksananya pendampingan PPIP 2012 di 12 desa 100 %

c. Alokasi dan realisasi anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1 Program Penanggulangan

Kemiskinan

a) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu b) Pendampingan PNPM Perkotaan 322.500.000 1.679.757.500 276.055.250 1.397.091.410 d. Permasalahan

Pola kemiskinan di masyarakat sangat beragam, sehingga sulit untuk mencapai target kinerja telah ditentukan

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

i. Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

b. Pencapaian Kegiatan

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Capaian : Sarana dan Prasarana olahraga terpelihara 60% a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pencapaian Kegiatan :Terlaksananya Pemasangan lampu stadion 1 paket, Pembuatan Watertreatment stadion 1 paket, Penataan halaman GOR Klebengan, tercapai 100 %

(36)

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olah Raga a) Peningkatan/

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

8.506.000.000 8.098.714.975

d. Permasalahan

Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Olah Raga masih kurang.

13. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pengelolaan IUJK

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian : Kelancaran adminstrasi perkantoran 80 %

i. Pengelolaan IUJK

Pencapaian kegiatan : Tersedianya draft revisi perda IUJK 1 draft, tercapai 100 %

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

a) Pengelolaan IUJK 20.000.000 19.896.125

d. Permasalahan

Perda IUJK belum disahkan jadi masih berupa draft Raperda IUJK. Hal ini disebabkan karena masih adanya perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan Perda IUJK.

D. URUSAN PILIHAN

3. Urusan Pilihan Pariwisata a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

b. Pencapaian Kegiatan

(37)

Pencapaian : Obyek wisata terkelola baik 60%

a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pariwisata, Pembangunan fasilitas penunjang MGM 1 paket, Rehabilitasi Talud MGM 1 paket, tercapai 100 %

c. Alokasi dan realisasi anggaran

No. Program Kegiatan Rencana Realisasi

1 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata i. Peningkatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

700.000.000 607.316.325

d. Permasalahan

Pembangunan bangunan penunjang obyek wisata kurang disesuaikan dengan strategi kepariwisataan kabupaten, sehingga sering bangunan yang telah didirikan tidak terpakai secara optimal.

(38)

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Urusan Bidang Cipta Karya 1. Dasar Hukum

1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) UU No. APBN TA 2012

4) Keputusan Presiden tentang rincian ABPP dan SPRKAKL. No. STAP-010.06.06.00/AG/2011 dan DNA No. 04/010.06/2012

5) Nomor Surat Pengesahan DIPA : 7855/010.06.4.01/14/2012

tanggal 9-12-2011 2. Instansi Pemberi

Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri 3. Program Kegiatan

Fungsi : Pelayanan Umum, sub Fungsi : Lembaga Eksekutif Masalah Keuangan dan Fiskal, Program Bina Pembangunan Daerah, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Bina Bangda

4. Realisasi Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Keluaran : Terbangunnya Gedung /Bangunan 700 m2 5. Sumber dan Jumlah anggaran dan realisasinya

Sumber dana APBN : 2.000.000.000 realisasi 1.730.322.500

6. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan (pelaksana tugas pembantuan)

Jumlah Personil Pelaksana sebanyak 11 orang. 7. Kondisi sarana prasarana

Sarana prasarana yang digunakan oleh Tim Pelaksana SKPD adalah : 1) 2 unit kendaraan roda 2

2) 1 unit Laptop 8. Permasalahan dan solusi

Terjadinya kerusakan pada Aplikasi dan database pelaporan, meliputi SPM, SIMAK BMN, SAKPA dan SAPPAWD.Solusinya dilakukan dengan install ulang Aplikasi dan Back Up Database di KPPN DIY

(39)

PRESTASI TAHUN 2012

Pada Tahun 2012 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Mengikuti Lomba Adiupaya Puritama 2012, yaitu lomba dibidang penyelenggaraan pengembangan perumahan dan permukiman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat dengan mendapatkan penghargaan sebagai Juara III.

Kriteria penilaian lomba ini meliputi : 1. Kriteria Renstrada

2. Realisasi pengembangan perumahan 3. Kriteria kelembagaan perumahan

4. Kriteria pembiayaan pengembangan perumahan

5. Kriteria pemberdayaan/kemitraan dengan masyarakat dan pengembang 6. Kriteria lingkungan

7. Kriteria terobosan dan inovasi

Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 sub bidang Bina Marga sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB V PENUTUP

Dari uraian pada BAB II dan BAB III dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dikatakan telah

Referensi

Dokumen terkait

moniliforme penyebab penyakit pokahbung terjadi penurunan setelah dilakukannya penyinaran UV dan lama penyinaran paling efektif untuk menurunkan patogenitas adalah

Komunikasi dalam implementasi rehabilitasi dalam kebijakan yang ada di Kota Surabaya ini berfokus pelaksanaan komunikasi yang dilakukan BNN kepada para korban

Nilai Adjusted R Square adalah 31,6 %yang berarti sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel kompensasi, komitmen organisasi, dan kepemimpinan terhadap turnover

Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam

much evidence of production smoothing using sea- sonally adjusted data; Blinder estimated a variance ratio of 1.20 for DUR and 1.05 for NDUR; Blinder and Maccini obtained 1.03 for

Of the 15 religious leaders answered the quality of human resources in terms of teacher must have the professionalism and skill that is able to compete in a global world

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan rancangan ulang identitas visual berupa logo yang diterapkan pada media promosi Greenapple Accessories Kebumen dalam bentuk kemasan,

Gambar 34 Diagram Hubungan Kelompok Ruang