RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global 1.000.000,00 01.01 Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan konektivitas ekonomi desa, kota, dan pasar global 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik 850.000,00 02.01 Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang logistik 1
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian pelaksanaan paket kebijakan ekonomi bidang logistik 650.000,00
03.01 Jumlah paket rekomendasi hasil pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional 1
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA :
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :
2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:
3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha
05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:
4. KEGIATAN 2500 - Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Logistik Nasional 6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
01
Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global
1.000.000,00
01.001
Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
tidak 1.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan Kegiatan 126.613,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 126.613,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 516.386,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 516.386,00
053 - Pelaksanaan
Sosialisasi/Seminar/Workshop 321.501,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 321.501,00
054 - Penyusunan Laporan 35.500,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 35.500,00
02
Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik
850.000,00
02.002
Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik Nasional
tidak 850.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 850.000,00
051 - Persiapan 29.240,00 Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 29.240,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 705.630,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 705.630,00
053 - Pelaksanaan
Sosialisasi/Seminar/Workshop 99.030,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 99.030,00
054 - Penyusunan Laporan 16.100,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 16.100,00
03
Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian pelaksanaan paket kebijakan ekonomi bidang logistik
650.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Paket Kebijakan Ekonomi Bidang Logistik tidak 650.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 650.000,00
051 - Persiapan Kegiatan 82.818,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 82.818,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 148.532,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 148.532,00
053 - Pelaksanaan
Sosialisasi/Seminar/Workshop 396.739,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 396.739,00
054 - Penyusunan Laporan 21.911,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 21.911,00
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGET SATUAN SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global 1.000.000,00 1.002.000,00 1.006.000,00 1.010.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Konektivitas
Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global 1 Paket
Rekomendasi 1.000.000,00 1.002.000,00 1.006.000,00 1.010.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.002.000,00 1.006.000,00 1.010.000,00
01.001.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 126.613,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 128.000,00 129.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 516.386,00 0,00 0,00 0,00 517.000,00 518.000,00 519.000,00
01.001.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop 0,00 NaN 321.501,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 323.000,00 324.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 35.500,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00
02
Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik
850.000,00 853.000,00 857.000,00 861.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik Nasional 1 Paket
Rekomendasi 850.000,00 853.000,00 857.000,00 861.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 850.000,00 853.000,00 857.000,00 861.000,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 29.240,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 705.630,00 0,00 0,00 0,00 706.000,00 707.000,00 708.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop 0,00 NaN 99.030,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 101.000,00 102.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
TARGET BIAYA
RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 16.100,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian pelaksanaan paket
kebijakan ekonomi bidang logistik 650.000,00 672.000,00 694.000,00 716.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Paket Kebijakan
Ekonomi Bidang Logistik 1 Paket
Rekomendasi 650.000,00 672.000,00 694.000,00 716.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 650.000,00 672.000,00 694.000,00 716.000,00
03.003.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 82.818,00 0,00 0,00 0,00 83.818,00 84.818,00 85.818,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 148.532,00 0,00 0,00 0,00 158.532,00 168.532,00 178.532,00
03.003.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop 0,00 NaN 396.739,00 0,00 0,00 0,00 406.739,00 416.739,00 426.739,00
03.003.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 21.911,00 0,00 0,00 0,00 22.911,00 23.911,00 24.911,00
Total 2.500.000,00 - - - 2.527.000,00 2.557.000,00 2.587.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota dan Pasar Global 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Konektivitas Ekonomi Desa,
Kota dan Pasar Global 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001.051 Persiapan Kegiatan Pendukung 126.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.613,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 516.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.386,00
01.001.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop Utama 321.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.501,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan Pendukung 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Logistik Nasional 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
02.002.001 Tanpa Sub Output 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
02.002.001.051 Persiapan Pendukung 29.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.240,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 705.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.630,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop Utama 99.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.030,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Pendukung 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian pelaksanaan paket kebijakan
ekonomi bidang logistik 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Bidang
Logistik 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
03.003.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 82.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.818,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 148.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.532,00
03.003.001.053 Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop Utama 396.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.739,00
03.003.001.054 Penyusunan Laporan Utama 21.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.911,00
Total 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001