• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Form RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2014 INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (%)

1 2 3 4

1.

2.

Tingkat kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda.

Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang).

a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang.

b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah.

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan.

d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD.

e. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, - PDRB-ADHB

- PDRB-ADHK

- PDRB-ADHB-Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi

- Kemiskinan - IPM

a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang,

b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir.

c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan.

- - 12 Dokumen 12 Dokumen 175 Program 175 Program

Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,-

6,5 % 6-5,3 % 10,1 % 71,7 % 274 Orang 280 Orang 110 Orang 274 Orang 60 Usulan 120 Usulan

Kepanjen, 2014 KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang

H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001

(2)

Form RS

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

VISI : Menjadi lembaga perencaanaan yang kapabel dan professional dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah MISI : Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel.

No. Tujuan Uraian Sasaran Indikator (IKU) Kebijakan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Program Ket.

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

Melakukan evaluasi kebijakan

pembangunan daerah.

Menyediakan system

pendataan/informa si/data statistik.

Meningkatkan koordinasi,

sinkronisasi dan integrasi.

1. Tingkat kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda.

2. Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses

perencanaan pembangunan (Musrenbang)

a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang.

b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah.

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan.

d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program dalam RKPD.

Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD:

- PDRB-ADHB - PDRB-ADHK

- PDRB-ADHB Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi

- Kemiskinan - IPM

a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang.

b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir.

c. Jumlah usulan yang diakomodir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan.

1. Melakukan evaluasi kebijakan

pembangunan daerah.

2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi /data statistik secara

periodik dan

berkelanjutan.

3. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Pengembangan Data/Informasi.

3. Program Kerjasama Pembangunan.

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar.

6. Program Kerjasama Daerah 7. Program Pemanfaatan Ruang.

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

9. Program Perencanaan Sosial Budaya.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah(Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang).

(3)
(4)

Form PK

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Tingkat kuantitas dan kualitas Dokumen Perencanaan Bappeda.

Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang).

a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang.

b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah.

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan.

d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD.

e. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, - PDRB-ADHB

- PDRB-ADHK - PDRB-ADHB-Perkapita - PertumbuhanEkonomi - Inflasi

- Kemiskinan - IPM

a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang.

b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah yang hadir

c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan.

- -

12 Dokumen 175 Program

Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,- 6,5 % 6-5,3 % 10,1 % 71,7 % 274 Orang 280 Orang 110 Orang 274 Orang 60 Usulan 120 Usulan

- -

12 Dokumen 175 Program

Rp53.794.468 Juta Rp 18.992.150 Juta Rp 19.247.046,-

6,65 % 8,28 % 10,08 % 72,21 % 266 Orang 280 Orang 95 Orang 266 Orang

48 Usulan 120 Usulan

- -

100 100

↑ 21,62

↑ 8,53 ↑ 10,65 ↑ 0,15

97 89 80

Kepanjen, 2015

Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001

(5)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN

( Rp )

1 2 3 4 5 6

1.

2.

TINGKAT KUANTITAS DAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN BAPPEDA.

TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG).

- Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang.

- Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah.

- Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan.

- Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD.

- Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD - PDRB-ADHB

- PDRB-ADHK

- PDRB-ADHB-Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi

- Kemiskinan - IPM

- Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah undangan.

- Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir.

- Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan.

-

-

12 Dokumen 12 Dokumen

175 Program 175 Program

Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,-

6,5 % 6 – 5,3 %

10,1 % 71,7 % 274 Orang 280 Orang 110 Orang 274 Orang 60 Usulan 120 Usulan

1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 4. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

5. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

6. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

7. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

8. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

9. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

794.425.900 306.581.100 783.089.500 124.210.500 270.000.000 300.000.000 264.699.000 430.000.000 454.400.000

337.000.000

Menyetujui, Malang, Januari 2014

BUPATI MALANG Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

H. RENDRA KRESNA H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP 19610405 198601 1 001

(6)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. EDI SUHARTONO

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RENDRA KRESNA Jabatan : Bupati Malang

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2014

Pihak Kedua

H. RENDRA KRESNA

Pihak Pertama

H. EDI SUHARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610405 198601 1 001

Referensi

Dokumen terkait

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka Pencapaian target kinerja jangka menengah seperti

Pihak pertama pada Tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang