: :
:
:
:
3 4
2,904,861,361.00 2,886,365,400.00 2,433,861,361.00 2,431,283,935.00 2,433,861,361.00 2,431,283,935.00 471,000,000.00 455,081,465.00 270,316,200.00 256,862,465.00
1,035,000.00 1,035,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,035,000.00 1,035,000.00
7,440,000.00 3,655,265.00
Belanja Barang dan Jasa 7,440,000.00 3,655,265.00
72,420,000.00 72,420,000.00
Belanja Pegawai 72,420,000.00 72,420,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Pegawai 18,000,000.00 18,000,000.00
3,300,000.00 3,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,300,000.00 3,300,000.00
26,940,000.00 25,965,000.00
Belanja Barang dan Jasa 26,940,000.00 25,965,000.00
141,181,200.00 132,487,200.00
Belanja Pegawai 36,374,000.00 31,874,000.00
Belanja Barang dan Jasa 104,807,200.00 100,613,200.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (4,500,000.00) 87.63
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (4,194,000.00) 96.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (975,000.00) 96.38
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (8,694,000.00) 93.84
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (975,000.00) 96.38
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,784,735.00) 49.13
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3,784,735.00) 49.13
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13,453,735.00) 95.02
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (2,577,426.00) 99.89
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (15,918,535.00) 96.62
7
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (18,495,961.00) 99.36
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (2,577,426.00) 99.89
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 18 Kantor Kecamatan Kajang
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
172,039,800.00 170,760,000.00
43,564,750.00 43,564,750.00
Belanja Modal 43,564,750.00 43,564,750.00
17,086,150.00 17,086,150.00
Belanja Modal 17,086,150.00 17,086,150.00
54,338,250.00 53,938,250.00
Belanja Modal 54,338,250.00 53,938,250.00
32,126,850.00 32,126,850.00
Belanja Modal 32,126,850.00 32,126,850.00
6,147,800.00 5,268,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,147,800.00 5,268,000.00
15,431,000.00 15,431,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,431,000.00 15,431,000.00
3,345,000.00 3,345,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,345,000.00 3,345,000.00
16,907,000.00 16,907,000.00
16,907,000.00 16,907,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,907,000.00 16,907,000.00
3,093,000.00 1,908,000.00
3,093,000.00 1,908,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,093,000.00 1,908,000.00
8,644,000.00 8,644,000.00
8,644,000.00 8,644,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,644,000.00 8,644,000.00
(2,904,861,361.00) (2,886,365,400.00)
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 18,495,961.00 99.36
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H 1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
0.00 100.00
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,185,000.00) 61.69
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (1,185,000.00) 61.69
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (1,185,000.00) 61.69
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (879,800.00) 85.69
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (879,800.00) 85.69
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (400,000.00) 99.26
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (400,000.00) 99.26
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1,279,800.00) 99.26