:
Belanja Barang dan Jasa 810,000.00 810,000.00
4,536,000.00 4,536,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,536,000.00 4,536,000.00
705,000.00 705,000.00
Belanja Barang dan Jasa 705,000.00 705,000.00
60,360,000.00 60,360,000.00
Belanja Pegawai 60,360,000.00 60,360,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
600,000.00 600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 600,000.00 600,000.00
2,820,000.00 2,820,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,820,000.00 2,820,000.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (390,500.00) 99.82
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (13,844,400.00) 99.10
Unit Organisasi 1 . 20 . 14 Kantor Kecamatan Kindang
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
49,170,000.00 48,779,500.00
Belanja Barang dan Jasa 49,170,000.00 48,779,500.00
77,412,000.00 77,412,000.00
Belanja Pegawai 1,200,000.00 1,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 76,212,000.00 76,212,000.00
79,613,000.00 79,613,000.00
36,834,500.00 36,834,500.00
Belanja Modal 36,834,500.00 36,834,500.00
4,500,000.00 4,500,000.00
Belanja Modal 4,500,000.00 4,500,000.00
7,340,500.00 7,340,500.00
Belanja Modal 7,340,500.00 7,340,500.00
5,497,000.00 5,497,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,497,000.00 5,497,000.00
17,880,000.00 17,880,000.00
Belanja Barang dan Jasa 17,880,000.00 17,880,000.00
3,095,000.00 3,095,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,095,000.00 3,095,000.00
4,466,000.00 4,466,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,466,000.00 4,466,000.00
1,929,000.00 1,929,000.00
1,929,000.00 1,929,000.00
Belanja Pegawai 1,929,000.00 1,929,000.00
8,180,000.00 8,180,000.00
8,180,000.00 8,180,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,180,000.00 8,180,000.00
1,820,000.00 1,820,000.00
1,820,000.00 1,820,000.00
Belanja Pegawai 300,000.00 300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,520,000.00 1,520,000.00
10,045,000.00 10,045,000.00
10,045,000.00 10,045,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,045,000.00 10,045,000.00
1.11 . 1.20.14 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
0.00 100.00
1.11 . 1.20.14 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.14 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.11 . 1.20.14 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.14 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00
1.02 . 1.20.14 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.22 . 1.20.14 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.14 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00
1.22 . 1.20.14 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0.00 100.00
1.22 . 1.20.14 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (390,500.00) 99.21
1.20 . 1.20.14 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 100.00
(1,846,764,834.00) (1,832,529,934.00)
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 14,234,900.00 99.23
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA