: :
:
:
:
3 4
5,458,482,342.00 5,311,145,964.00 2,813,482,342.00 2,804,908,358.00 2,813,482,342.00 2,804,908,358.00 2,645,000,000.00 2,506,237,606.00 343,213,550.00 335,894,556.00
26,700,000.00 21,061,686.00
Belanja Barang dan Jasa 26,700,000.00 21,061,686.00
67,770,000.00 67,770,000.00
Belanja Pegawai 67,770,000.00 67,770,000.00
19,812,000.00 19,812,000.00
Belanja Barang dan Jasa 19,812,000.00 19,812,000.00
7,040,000.00 7,040,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,040,000.00 7,040,000.00
1,880,000.00 1,880,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,880,000.00 1,880,000.00
1,860,000.00 1,410,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,860,000.00 1,410,000.00
131,386,000.00 131,329,500.00
Belanja Barang dan Jasa 131,386,000.00 131,329,500.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (56,500.00) 99.96
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (450,000.00) 75.81
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (56,500.00) 99.96
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(450,000.00) 75.81
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (5,638,314.00) 78.88
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (7,318,994.00) 97.87
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(5,638,314.00) 78.88
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (8,573,984.00) 99.70
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (138,762,394.00) 94.75
7
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (147,336,378.00) 97.30
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (8,573,984.00) 99.70
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 19 . 02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
86,765,550.00 85,591,370.00
Belanja Pegawai 13,200,000.00 12,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 73,565,550.00 73,391,370.00
272,968,450.00 272,783,050.00
36,000,000.00 36,000,000.00
Belanja Modal 36,000,000.00 36,000,000.00
18,300,450.00 18,150,450.00
Belanja Modal 18,300,450.00 18,150,450.00
107,618,000.00 107,600,000.00
Belanja Modal 107,618,000.00 107,600,000.00
14,970,000.00 14,955,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,970,000.00 14,955,000.00
96,080,000.00 96,077,600.00
Belanja Barang dan Jasa 96,080,000.00 96,077,600.00
172,150,000.00 172,150,000.00 172,150,000.00 172,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa 172,150,000.00 172,150,000.00
22,000,000.00 4,475,000.00
17,000,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00 0.00
5,000,000.00 4,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,475,000.00
14,028,000.00 14,023,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Pegawai 4,881,000.00 4,881,000.00
Belanja Barang dan Jasa 119,000.00 119,000.00
9,028,000.00 9,023,000.00
Belanja Pegawai 8,294,000.00 8,289,000.00
Belanja Barang dan Jasa 734,000.00 734,000.00
1,820,640,000.00 1,706,912,000.00
1,820,640,000.00 1,706,912,000.00
Belanja Pegawai 11,100,000.00 11,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,809,540,000.00 1,695,812,000.00
0.00 0.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
0.00 0.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (113,728,000.00) 93.72
1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
(113,728,000.00) 93.75
1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07 Operasi Pengamanan dan Ketertiban Umum (113,728,000.00) 93.75
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (5,000.00) 99.94
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (5,000.00) 99.94
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (525,000.00) 89.50
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(5,000.00) 99.96
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (17,000,000.00) 0.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(525,000.00) 89.50 1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
(17,525,000.00) 20.34
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (17,000,000.00) 0.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (2,400.00) 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (15,000.00) 99.90
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(2,400.00) 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (18,000.00) 99.98
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (15,000.00) 99.90
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (150,000.00) 99.18
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (18,000.00) 99.98
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (150,000.00) 99.18
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(185,400.00) 99.93
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 100.00
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (1,000,000.00) 92.42
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (174,180.00) 99.76
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
(5,458,482,342.00) (5,311,145,964.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.19 . 1.19.02 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 147,336,378.00 97.30
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.19.02 . 00 . 16 . 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja