: :
:
:
:
3 4
7,089,340,198.00 6,812,461,098.00 2,359,060,198.00 2,310,643,476.00 2,359,060,198.00 2,310,643,476.00 4,730,280,000.00 4,501,817,622.00 515,035,500.00 492,583,979.00
66,000,000.00 54,949,954.00
Belanja Barang dan Jasa 66,000,000.00 54,949,954.00
3,700,000.00 2,409,200.00
Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00 2,409,200.00
142,168,500.00 142,158,500.00
Belanja Pegawai 121,145,000.00 121,136,000.00
Belanja Barang dan Jasa 21,023,500.00 21,022,500.00
17,250,000.00 17,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 17,250,000.00 17,250,000.00
14,760,000.00 9,530,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,760,000.00 9,530,000.00
3,345,000.00 3,318,700.00
Belanja Barang dan Jasa 3,345,000.00 3,318,700.00
2,700,000.00 2,520,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (276,879,100.00) 96.09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (48,416,722.00) 97.95
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (48,416,722.00) 97.95
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (228,462,378.00) 95.17
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (22,451,521.00) 95.64
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(11,050,046.00) 83.26
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (11,050,046.00) 83.26
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,290,800.00) 65.11
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,290,800.00) 65.11
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (10,000.00) 99.99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (9,000.00) 99.99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (1,000.00) 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5,230,000.00) 64.57
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (5,230,000.00) 64.57
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(26,300.00) 99.21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (26,300.00) 99.21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa 2,700,000.00 2,520,000.00 158,730,000.00 158,607,900.00
Belanja Barang dan Jasa 158,730,000.00 158,607,900.00
106,382,000.00 101,839,725.00
Belanja Pegawai 56,013,000.00 56,013,000.00
Belanja Barang dan Jasa 50,369,000.00 45,826,725.00
578,347,000.00 565,691,793.00
196,500,000.00 195,820,000.00
Belanja Modal 196,500,000.00 195,820,000.00
34,550,000.00 34,374,000.00
Belanja Barang dan Jasa 34,550,000.00 34,374,000.00
91,988,000.00 91,480,000.00
Belanja Modal 91,988,000.00 91,480,000.00
13,980,000.00 13,980,000.00
Belanja Modal 13,980,000.00 13,980,000.00
7,849,000.00 3,391,793.00
Belanja Barang dan Jasa 7,849,000.00 3,391,793.00
7,500,000.00 7,493,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 7,493,000.00
11,070,000.00 11,068,000.00
Belanja Barang dan Jasa 11,070,000.00 11,068,000.00
204,910,000.00 204,610,000.00
Belanja Modal 204,910,000.00 204,610,000.00
10,000,000.00 3,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 3,475,000.00
20,896,000.00 19,959,000.00
20,896,000.00 19,959,000.00
Belanja Barang dan Jasa 20,896,000.00 19,959,000.00
9,645,000.00 9,631,000.00
4,700,000.00 4,688,000.00
Belanja Pegawai 4,405,000.00 4,393,000.00
Belanja Barang dan Jasa 295,000.00 295,000.00
4,945,000.00 4,943,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (180,000.00) 93.33
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (122,100.00) 99.92
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (122,100.00) 99.92
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (4,542,275.00) 95.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (4,542,275.00) 90.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(12,655,207.00) 97.81
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (680,000.00) 99.65
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (680,000.00) 99.65
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (176,000.00) 99.49
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 (176,000.00) 99.49
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (508,000.00) 99.45
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (508,000.00) 99.45
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (4,457,207.00) 43.21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (4,457,207.00) 43.21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(7,000.00) 99.91
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (7,000.00) 99.91
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
(2,000.00) 99.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 (2,000.00) 99.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (300,000.00) 99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (300,000.00) 99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43 Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan (6,525,000.00) 34.75
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 (6,525,000.00) 34.75
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(937,000.00) 95.52
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (937,000.00) 95.52
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (937,000.00) 95.52
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(14,000.00) 99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (12,000.00) 99.74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 (12,000.00) 99.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Belanja Pegawai 4,405,000.00 4,403,000.00
Belanja Barang dan Jasa 540,000.00 540,000.00
182,720,000.00 177,906,900.00 120,000,000.00 116,019,900.00
Belanja Pegawai 43,042,000.00 43,039,000.00
Belanja Barang dan Jasa 76,958,000.00 72,980,900.00
62,720,000.00 61,887,000.00
Belanja Pegawai 12,280,000.00 12,280,000.00
Belanja Barang dan Jasa 50,440,000.00 49,607,000.00
77,040,000.00 73,040,000.00
77,040,000.00 73,040,000.00
Belanja Pegawai 74,640,000.00 70,640,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 2,400,000.00
248,783,000.00 207,203,400.00
161,490,500.00 134,304,900.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 5,120,000.00
Belanja Barang dan Jasa 153,810,500.00 129,184,900.00
87,292,500.00 72,898,500.00
Belanja Pegawai 20,550,000.00 10,779,000.00
Belanja Barang dan Jasa 66,742,500.00 62,119,500.00
94,557,500.00 83,230,750.00
94,557,500.00 83,230,750.00
Belanja Pegawai 18,420,000.00 18,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 76,137,500.00 64,810,750.00
76,200,000.00 66,398,000.00
76,200,000.00 66,398,000.00
Belanja Pegawai 47,270,000.00 42,778,000.00
Belanja Barang dan Jasa 28,930,000.00 23,620,000.00
148,937,500.00 91,375,100.00
148,937,500.00 91,375,100.00
Belanja Pegawai 26,670,000.00 26,670,000.00
Belanja Barang dan Jasa 122,267,500.00 64,705,100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 99.95
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Data/ I nformasi (4,813,100.00) 97.37
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ I nformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
(3,980,100.00) 96.68
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 (3,000.00) 99.99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,977,100.00) 94.83
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 Penyusunan Profile Daerah (833,000.00) 98.67
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (833,000.00) 98.35
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Data/ I nformasi/ Statistik Daerah
(4,000,000.00) 94.81
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
(4,000,000.00) 94.81
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 (4,000,000.00) 94.64
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama I nvestasi
(41,579,600.00) 83.29
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
(27,185,600.00) 83.17
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 (2,560,000.00) 66.67
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (24,625,600.00) 83.99
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan I nstansi Pemerintah dan Dunia Usaha
(14,394,000.00) 83.51
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 (9,771,000.00) 52.45
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (4,623,000.00) 93.07
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan (11,326,750.00) 88.02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (11,326,750.00) 88.02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (11,326,750.00) 85.12
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Realisasi I nvestasi
(9,802,000.00) 87.14
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 Penyusunan Sistem I nformasi Penanaman Modal Di Daerah
(9,802,000.00) 87.14
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 (4,492,000.00) 90.50
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 (5,310,000.00) 81.65
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
(57,562,400.00) 61.35
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
(57,562,400.00) 61.35
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1,139,934,500.00 1,111,563,500.00
217,482,500.00 215,316,500.00
Belanja Pegawai 67,230,000.00 65,430,000.00
Belanja Barang dan Jasa 150,252,500.00 149,886,500.00
175,744,000.00 174,101,750.00
Belanja Pegawai 60,380,000.00 60,336,000.00
Belanja Barang dan Jasa 115,364,000.00 113,765,750.00
49,302,500.00 48,777,000.00
Belanja Pegawai 16,200,000.00 16,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 33,102,500.00 32,577,000.00
418,423,000.00 399,819,400.00
Belanja Pegawai 76,890,000.00 72,106,000.00
Belanja Barang dan Jasa 341,533,000.00 327,713,400.00
187,852,500.00 186,254,850.00
Belanja Pegawai 68,520,000.00 68,210,000.00
Belanja Barang dan Jasa 119,332,500.00 118,044,850.00
91,130,000.00 87,294,000.00
Belanja Pegawai 16,395,000.00 15,875,000.00
Belanja Barang dan Jasa 74,735,000.00 71,419,000.00
1,092,781,000.00 1,070,191,600.00 221,320,000.00 220,786,800.00
Belanja Pegawai 114,195,000.00 114,191,000.00
Belanja Barang dan Jasa 107,125,000.00 106,595,800.00
231,426,000.00 230,187,800.00
Belanja Pegawai 40,941,000.00 40,930,000.00
Belanja Barang dan Jasa 190,485,000.00 189,257,800.00
79,851,000.00 73,611,900.00
Belanja Pegawai 38,082,000.00 38,071,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,769,000.00 35,540,900.00
232,399,000.00 232,061,600.00
Belanja Pegawai 64,372,000.00 64,371,000.00
Belanja Barang dan Jasa 168,027,000.00 167,690,600.00
38,923,500.00 38,312,500.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
(28,371,000.00) 97.51
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
(2,166,000.00) 99.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 (1,800,000.00) 97.32
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 (366,000.00) 99.76
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah (1,642,250.00) 99.07
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 (44,000.00) 99.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 (1,598,250.00) 98.61
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 Koordinasi Perencanaan Program Sumber Daya Pengairan dan Pembinaan Program PI SP
(525,500.00) 98.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 (525,500.00) 98.41
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 Koordinasi Perencanaan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
(18,603,600.00) 95.55
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 (4,784,000.00) 93.78
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 (13,819,600.00) 95.95
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 Koordinasi Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
(1,597,650.00) 99.15
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 (310,000.00) 99.55
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 (1,287,650.00) 98.92
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 Koordinasi Perencanaan Strategi Pembangunan Permukiman dan I nfrastruktur Perkotaan
(3,836,000.00) 95.79
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 (520,000.00) 96.83
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 (3,316,000.00) 95.56
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (22,589,400.00) 97.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
(533,200.00) 99.76
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 (4,000.00) 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 (529,200.00) 99.51
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (1,238,200.00) 99.46
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 (11,000.00) 99.97
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 (1,227,200.00) 99.36
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
(6,239,100.00) 92.19
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 (11,000.00) 99.97
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 (6,228,100.00) 85.09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (337,400.00) 99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 (1,000.00) 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 (336,400.00) 99.80
Belanja Pegawai 22,306,000.00 22,023,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,617,500.00 16,289,500.00
189,646,000.00 183,399,000.00
Belanja Pegawai 43,246,000.00 43,239,000.00
Belanja Barang dan Jasa 146,400,000.00 140,160,000.00
99,215,500.00 91,832,000.00
Belanja Pegawai 23,220,000.00 23,220,000.00
Belanja Barang dan Jasa 75,995,500.00 68,612,000.00
127,698,000.00 123,775,500.00 127,698,000.00 123,775,500.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 6,945,000.00
Belanja Barang dan Jasa 120,018,000.00 116,830,500.00
417,705,000.00 409,267,100.00 144,409,000.00 141,375,000.00
Belanja Pegawai 35,280,000.00 33,115,000.00
Belanja Barang dan Jasa 109,129,000.00 108,260,000.00
213,417,000.00 208,592,800.00
Belanja Pegawai 86,038,000.00 84,697,000.00
Belanja Barang dan Jasa 127,379,000.00 123,895,800.00
59,879,000.00 59,299,300.00
Belanja Pegawai 14,782,000.00 14,443,000.00
Belanja Barang dan Jasa 45,097,000.00 44,856,300.00
(7,089,340,198.00) (6,812,461,098.00)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 (283,000.00) 98.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 (328,000.00) 98.03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
(6,247,000.00) 96.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 (7,000.00) 99.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 (6,240,000.00) 95.74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 Koordinasi Penataan Ruang (7,383,500.00) 92.56
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 (7,383,500.00) 90.28
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (3,922,500.00) 96.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (3,922,500.00) 96.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 (735,000.00) 90.43
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 (3,187,500.00) 97.34
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya (8,437,900.00) 97.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
(3,034,000.00) 97.90
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 (2,165,000.00) 93.86
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 (869,000.00) 99.20
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (4,824,200.00) 97.74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 (1,341,000.00) 98.44
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 (3,483,200.00) 97.27
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 Koordinasi Program Kinerja (579,700.00) 99.03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 (339,000.00) 97.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 (240,700.00) 99.47
SURPLUS / ( DEFI SI T) 276,879,100.00 96.09
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 6