• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tahun 2014"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

7,443,976,643.00 7,190,141,385.00 4,719,998,943.00 4,781,846,895.00 4,719,998,943.00 4,781,846,895.00 2,723,977,700.00 2,408,294,490.00 401,641,250.00 382,893,532.00

48,240,000.00 32,665,582.00

Belanja Barang dan Jasa 48,240,000.00 32,665,582.00

4,500,000.00 4,245,000.00

Belanja Barang dan Jasa 4,500,000.00 4,245,000.00

87,111,250.00 86,511,250.00

Belanja Pegawai 77,220,000.00 76,620,000.00

Belanja Barang dan Jasa 9,891,250.00 9,891,250.00

19,772,000.00 19,772,000.00

Belanja Barang dan Jasa 19,772,000.00 19,772,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00 1,200,000.00

2,090,000.00 2,080,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,090,000.00 2,080,000.00

175,120,000.00 172,824,200.00

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM

REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6 7

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (253,835,258.00) 96.59

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 61,847,952.00 101.31

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 61,847,952.00 101.31

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (315,683,210.00) 88.41

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (18,747,718.00) 95.33

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(15,574,418.00) 67.71

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (15,574,418.00) 67.71

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(255,000.00) 94.33

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (255,000.00) 94.33

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (600,000.00) 99.31

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (600,000.00) 99.22

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(10,000.00) 99.52

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (10,000.00) 99.52

(2)

Belanja Barang dan Jasa 175,120,000.00 172,824,200.00

63,608,000.00 63,595,500.00

Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00

Belanja Barang dan Jasa 57,188,000.00 57,175,500.00

403,626,000.00 225,344,908.00

107,830,000.00 107,830,000.00

Belanja Modal 107,830,000.00 107,830,000.00

12,636,000.00 11,064,000.00

Belanja Modal 12,636,000.00 11,064,000.00

173,350,000.00 2,520,000.00

Belanja Modal 173,350,000.00 2,520,000.00

35,760,000.00 35,660,000.00

Belanja Modal 35,760,000.00 35,660,000.00

7,700,000.00 7,700,000.00

Belanja Barang dan Jasa 7,700,000.00 7,700,000.00

20,550,000.00 19,390,908.00

Belanja Barang dan Jasa 20,550,000.00 19,390,908.00

33,000,000.00 28,440,000.00

Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00 28,440,000.00

12,800,000.00 12,740,000.00

Belanja Barang dan Jasa 12,800,000.00 12,740,000.00

255,840,000.00 240,340,000.00 255,840,000.00 240,340,000.00

Belanja Pegawai 3,840,000.00 3,840,000.00

Belanja Barang dan Jasa 252,000,000.00 236,500,000.00

12,748,000.00 8,220,500.00

12,748,000.00 8,220,500.00

Belanja Barang dan Jasa 12,748,000.00 8,220,500.00

53,995,250.00 53,048,150.00

8,340,000.00 8,109,000.00

Belanja Pegawai 7,095,000.00 6,864,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,245,000.00 1,245,000.00

2,869,500.00 2,869,500.00

Belanja Pegawai 2,472,000.00 2,472,000.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (2,295,800.00) 98.69

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (12,500.00) 99.98

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (12,500.00) 99.98

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(178,281,092.00) 55.83

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1,572,000.00) 87.56

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (1,572,000.00) 87.56

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (170,830,000.00) 1.45

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (170,830,000.00) 1.45

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (100,000.00) 99.72

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (100,000.00) 99.72

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1,159,092.00) 94.36

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (1,159,092.00) 94.36

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(4,560,000.00) 86.18

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (4,560,000.00) 86.18

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (60,000.00) 99.53

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (60,000.00) 99.53

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (15,500,000.00) 93.94

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (15,500,000.00) 93.94

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 (15,500,000.00) 93.85

1.11 . 1.11.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(4,527,500.00) 64.48

1.11 . 1.11.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(4,527,500.00) 64.48

1.11 . 1.11.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (4,527,500.00) 64.48

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(947,100.00) 98.25

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

(231,000.00) 97.23

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (231,000.00) 96.74

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00

(3)

Belanja Barang dan Jasa 397,500.00 397,500.00

4,983,000.00 4,268,000.00

Belanja Pegawai 4,326,000.00 3,611,000.00

Belanja Barang dan Jasa 657,000.00 657,000.00

15,430,000.00 15,428,900.00

Belanja Barang dan Jasa 15,430,000.00 15,428,900.00

22,372,750.00 22,372,750.00

Belanja Pegawai 13,500,000.00 13,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 8,872,750.00 8,872,750.00

456,657,500.00 445,033,200.00 155,870,000.00 150,552,000.00

Belanja Pegawai 61,860,000.00 58,960,000.00

Belanja Barang dan Jasa 94,010,000.00 91,592,000.00

208,985,500.00 205,983,000.00

Belanja Pegawai 830,000.00 830,000.00

Belanja Barang dan Jasa 208,155,500.00 205,153,000.00

91,802,000.00 88,498,200.00

Belanja Pegawai 15,770,000.00 15,770,000.00

Belanja Barang dan Jasa 76,032,000.00 72,728,200.00

69,968,300.00 69,968,300.00

40,561,500.00 40,561,500.00

Belanja Pegawai 3,750,000.00 3,750,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,811,500.00 36,811,500.00

29,406,800.00 29,406,800.00

Belanja Pegawai 2,075,000.00 2,075,000.00

Belanja Barang dan Jasa 27,331,800.00 27,331,800.00

10,257,500.00 10,257,500.00

10,257,500.00 10,257,500.00

Belanja Barang dan Jasa 10,257,500.00 10,257,500.00

110,016,000.00 106,125,500.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Pegawai 2,550,000.00 2,550,000.00

Belanja Barang dan Jasa 27,450,000.00 27,450,000.00

80,016,000.00 76,125,500.00

Belanja Pegawai 11,400,000.00 11,400,000.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (715,000.00) 85.65

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (715,000.00) 83.47

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (1,100.00) 99.99

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 (1,100.00) 99.99

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06 Penatausahaan Administrasi Kepegawaian 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 Program Keluarga Berencana (11,624,300.00) 97.45

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

(5,318,000.00) 96.59

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (2,900,000.00) 95.31

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,418,000.00) 97.43

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02 Pelayanan KI E (3,002,500.00) 98.56

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,002,500.00) 98.56

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana (3,303,800.00) 96.40

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (3,303,800.00) 95.65

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 Gerakan Sayang I bu 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06 Peringatan Hari Anak 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan KI E Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

(3,890,500.00) 96.46

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

(3,890,500.00) 95.14

(4)

Belanja Barang dan Jasa 68,616,000.00 64,725,500.00 426,840,000.00 367,368,000.00 426,840,000.00 367,368,000.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

Belanja Modal 426,840,000.00 367,368,000.00

149,928,400.00 148,461,900.00

18,727,800.00 18,727,800.00

Belanja Pegawai 2,275,000.00 2,275,000.00

Belanja Barang dan Jasa 16,452,800.00 16,452,800.00

22,935,100.00 22,935,100.00

Belanja Pegawai 1,605,000.00 1,605,000.00

Belanja Barang dan Jasa 21,330,100.00 21,330,100.00

20,299,500.00 20,259,500.00

Belanja Pegawai 1,875,000.00 1,875,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,424,500.00 18,384,500.00

65,000,000.00 63,573,500.00

Belanja Pegawai 12,920,000.00 12,920,000.00

Belanja Barang dan Jasa 52,080,000.00 50,653,500.00

22,966,000.00 22,966,000.00

Belanja Pegawai 2,275,000.00 2,275,000.00

Belanja Barang dan Jasa 20,691,000.00 20,691,000.00

155,820,000.00 154,317,000.00

12,230,000.00 10,870,000.00

Belanja Barang dan Jasa 12,230,000.00 10,870,000.00

96,240,000.00 96,240,000.00

Belanja Barang dan Jasa 96,240,000.00 96,240,000.00

47,350,000.00 47,207,000.00

Belanja Pegawai 4,175,000.00 4,175,000.00

Belanja Barang dan Jasa 43,175,000.00 43,032,000.00

14,632,000.00 14,632,000.00

14,632,000.00 14,632,000.00

Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,382,000.00 11,382,000.00

14,954,000.00 14,954,000.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 (3,890,500.00) 94.33

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 Program Pelayanan Kontrasepsi (59,472,000.00) 86.07

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi (59,472,000.00) 86.07

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 (59,472,000.00) 86.07

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

(1,466,500.00) 99.02

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

(40,000.00) 99.80

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 (40,000.00) 99.78

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10 Pembinaan Persiapan Lomba P2WKSS dan BKB (1,426,500.00) 97.81

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 (1,426,500.00) 97.26

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11 Peringatan Hari I bu 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri

(1,503,000.00) 99.04

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (1,360,000.00) 88.88

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,360,000.00) 88.88

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 02 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05 Pengelolaan Data dan I nformasi Program Keluarga Berencana

(143,000.00) 99.70

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 (143,000.00) 99.67

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03 Kegiatan Penyuluhan Bagi I bu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HI V/ AI DS

(5)

14,954,000.00 14,954,000.00

Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,750,000.00

Belanja Barang dan Jasa 13,204,000.00 13,204,000.00

187,053,500.00 167,330,000.00

187,053,500.00 167,330,000.00

Belanja Pegawai 830,000.00 830,000.00

Belanja Barang dan Jasa 186,223,500.00 166,500,000.00

(7,443,976,643.00) (7,190,141,385.00) PMS Termasuk HI V/ AI DS

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Di Sekolah

0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 Program Pengembangan Bahan I nformasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

(19,723,500.00) 89.46

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01 Pengumpulan Bahan I nformasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

(19,723,500.00) 89.46

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 (19,723,500.00) 89.41

SURPLUS / ( DEFI SI T) 253,835,258.00 96.59

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 6

Referensi

Dokumen terkait

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Postgraduate Program of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada Jl.Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Indonesia Telp/Fax: (+62 274)

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

Catatan tambahan untuk hal-hal lain yang dianggap perlu, yang tidak tercantum

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi