: :
:
:
:
3 4
110,000,000.00 117,845,000.00 110,000,000.00 117,845,000.00 110,000,000.00 117,845,000.00 5,031,347,179.00 4,901,968,362.00 2,318,847,179.00 2,311,326,738.00 2,318,847,179.00 2,311,326,738.00 2,712,500,000.00 2,590,641,624.00 505,320,500.00 499,884,452.00
2,100,000.00 2,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00
44,400,000.00 41,613,967.00
Belanja Barang dan Jasa 44,400,000.00 41,613,967.00
2,500,000.00 2,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00
68,460,000.00 68,460,000.00
Belanja Pegawai 68,460,000.00 68,460,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 9,000,000.00
6,300,000.00 3,650,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,300,000.00 3,650,000.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (2,650,000.00) 57.94
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (2,650,000.00) 57.94
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(2,786,033.00) 93.73
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (2,786,033.00) 93.73
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (121,858,376.00) 95.51
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (5,436,048.00) 98.92
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (7,520,441.00) 99.68
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (7,520,441.00) 99.68
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7,845,000.00 107.13 Perda Nomor 05 Tahun 2013
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (129,378,817.00) 97.43
7
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 7,845,000.00 107.13
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7,845,000.00 107.13
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 2 . 01 . 02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan 2 . 01 Pertanian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
527,000.00 527,000.00
Belanja Barang dan Jasa 527,000.00 527,000.00
3,092,100.00 3,092,100.00
Belanja Barang dan Jasa 3,092,100.00 3,092,100.00
1,200,000.00 1,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00 1,200,000.00
290,800,000.00 290,799,985.00
Belanja Barang dan Jasa 290,800,000.00 290,799,985.00
76,941,400.00 76,941,400.00
Belanja Pegawai 28,020,000.00 28,020,000.00
Belanja Barang dan Jasa 48,921,400.00 48,921,400.00
209,686,000.00 204,125,122.00
36,500,000.00 31,520,000.00
Belanja Modal 36,500,000.00 31,520,000.00
37,455,750.00 37,455,750.00
Belanja Modal 37,455,750.00 37,455,750.00
34,666,250.00 34,666,250.00
Belanja Modal 34,666,250.00 34,666,250.00
73,000,000.00 72,536,738.00
Belanja Barang dan Jasa 73,000,000.00 72,536,738.00
18,780,000.00 18,756,250.00
Belanja Barang dan Jasa 18,780,000.00 18,756,250.00
9,284,000.00 9,190,134.00
Belanja Barang dan Jasa 9,284,000.00 9,190,134.00
10,000,000.00 8,950,000.00
10,000,000.00 8,950,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,950,000.00
25,356,500.00 25,161,500.00
4,994,000.00 4,816,000.00
Belanja Pegawai 4,944,000.00 4,766,000.00
Belanja Barang dan Jasa 50,000.00 50,000.00
3,597,500.00 3,597,500.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(178,000.00) 96.44
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (178,000.00) 96.40
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,050,000.00) 89.50
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(195,000.00) 99.23 2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
(1,050,000.00) 89.50
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(1,050,000.00) 89.50 2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
(93,866.00) 98.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (93,866.00) 98.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (23,750.00) 99.87
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (23,750.00) 99.87
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (463,262.00) 99.37
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (463,262.00) 99.37
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (4,980,000.00) 86.36
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (4,980,000.00) 86.36
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(5,560,878.00) 97.35
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (15.00) 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (15.00) 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
Belanja Pegawai 3,160,000.00 3,160,000.00
Belanja Barang dan Jasa 437,500.00 437,500.00
16,765,000.00 16,748,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,345,000.00 10,328,000.00
570,577,250.00 540,258,350.00
336,746,500.00 307,722,350.00
Belanja Pegawai 126,600,000.00 124,938,600.00
Belanja Barang dan Jasa 199,684,500.00 172,321,750.00
Belanja Modal 10,462,000.00 10,462,000.00
32,940,000.00 32,632,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 26,520,000.00 26,212,500.00
74,777,500.00 74,770,500.00
Belanja Pegawai 14,445,000.00 14,445,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,332,500.00 60,325,500.00
90,274,750.00 89,294,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 5,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 77,142,250.00 76,682,000.00
Belanja Modal 6,712,500.00 6,712,500.00
35,838,500.00 35,838,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 29,418,500.00 29,418,500.00
1,213,880,750.00 1,138,736,900.00 335,357,000.00 279,853,150.00
Belanja Pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 317,057,000.00 261,553,150.00
717,529,250.00 697,889,250.00
Belanja Pegawai 6,460,000.00 4,620,000.00
Belanja Barang dan Jasa 711,069,250.00 693,269,250.00
87,584,000.00 87,584,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 81,164,000.00 81,164,000.00
52,783,000.00 52,783,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 46,363,000.00 46,363,000.00
20,627,500.00 20,627,500.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan
0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 Penataan Ternak Pemerintah 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 Penilitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 (1,840,000.00) 71.52
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 (17,800,000.00) 97.50
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 (55,503,850.00) 82.49
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (19,640,000.00) 97.26
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak (55,503,850.00) 83.45
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (75,143,850.00) 93.81
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 (460,250.00) 99.40
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah (980,250.00) 98.91
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 (520,000.00) 91.90
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 (7,000.00) 99.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 (307,500.00) 98.84
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik (7,000.00) 99.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
(307,500.00) 99.07
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 (27,362,750.00) 86.30
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 Pendataan Masalah Peternakan (29,024,150.00) 91.38
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 (1,661,400.00) 98.69
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 (17,000.00) 99.84
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
(30,318,900.00) 94.69
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (17,000.00) 99.90
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
Belanja Pegawai 7,140,000.00 7,140,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,487,500.00 13,487,500.00
78,799,000.00 74,645,300.00
78,799,000.00 74,645,300.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 72,379,000.00 68,225,300.00
98,880,000.00 98,880,000.00
98,880,000.00 98,880,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 92,460,000.00 92,460,000.00
(4,921,347,179.00) (4,784,123,362.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 5
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 137,223,817.00 97.21
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 (4,153,700.00) 94.26
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
(4,153,700.00) 94.73
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
(4,153,700.00) 94.73 Peternakan