:
Belanja Barang dan Jasa 1,020,000.00 1,020,000.00
60,000,000.00 58,213,735.00
Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 58,213,735.00
22,700,000.00 21,318,120.00
Belanja Barang dan Jasa 22,700,000.00 21,318,120.00
507,655,000.00 488,654,000.00
Belanja Pegawai 477,625,000.00 463,299,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,030,000.00 25,355,000.00
23,664,000.00 23,662,000.00
Belanja Barang dan Jasa 23,664,000.00 23,662,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (42,412,085.00) 96.83
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(1,786,265.00) 97.02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,786,265.00) 97.02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,381,880.00) 93.91
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,381,880.00) 93.91
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (19,001,000.00) 96.26
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (14,326,000.00) 97.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (4,675,000.00) 84.43
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (2,000.00) 99.99
26,400,000.00 22,450,000.00
Belanja Barang dan Jasa 26,400,000.00 22,450,000.00
54,032,000.00 54,032,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,032,000.00 4,032,000.00
Belanja Modal 50,000,000.00 50,000,000.00
2,040,000.00 2,025,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,040,000.00 2,025,000.00
480,860,000.00 476,848,200.00
Belanja Barang dan Jasa 480,860,000.00 476,848,200.00
158,670,815.00 146,406,675.00
Belanja Barang dan Jasa 158,670,815.00 146,406,675.00
774,206,080.57 767,114,000.00
405,680,000.00 405,280,000.00
Belanja Modal 405,680,000.00 405,280,000.00
69,362,080.57 67,600,000.00
Belanja Modal 69,362,080.57 67,600,000.00
70,950,000.00 66,400,000.00
Belanja Modal 70,950,000.00 66,400,000.00
22,500,000.00 22,200,000.00
Belanja Modal 22,500,000.00 22,200,000.00
19,965,000.00 19,965,000.00
Belanja Barang dan Jasa 19,965,000.00 19,965,000.00
7,875,000.00 7,795,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,875,000.00 7,795,000.00
177,874,000.00 177,874,000.00
Belanja Modal 177,874,000.00 177,874,000.00
87,800,000.00 83,833,000.00
87,800,000.00 83,833,000.00
Belanja Barang dan Jasa 87,800,000.00 83,833,000.00
85,738,309.43 85,018,000.00
85,738,309.43 85,018,000.00
Belanja Pegawai 33,600,000.00 33,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 52,138,309.43 51,418,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (3,950,000.00) 85.04
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (3,950,000.00) 85.04
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(15,000.00) 99.26
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (15,000.00) 99.26
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (4,011,800.00) 99.17
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (4,011,800.00) 99.17
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (12,264,140.00) 92.27
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (12,264,140.00) 92.27
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(7,092,080.57) 99.08
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (400,000.00) 99.90
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (400,000.00) 99.90
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1,762,080.57) 97.46
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (1,762,080.57) 97.46
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (4,550,000.00) 93.59
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (4,550,000.00) 93.59
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (300,000.00) 98.67
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (300,000.00) 98.67
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(80,000.00) 98.98
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (80,000.00) 98.98
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3,967,000.00) 95.48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (3,967,000.00) 95.48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (3,967,000.00) 95.48
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(720,309.43) 99.16
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (720,309.43) 99.16
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
75,026,827,020.00 71,145,786,875.00 940,280,620.00 905,207,000.00
Belanja Pegawai 11,060,000.00 6,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 929,220,620.00 898,707,000.00
59,418,373,000.00 57,054,337,000.00
Belanja Modal 59,418,373,000.00 57,054,337,000.00
13,627,930,000.00 12,145,999,475.00
Belanja Modal 13,627,930,000.00 12,145,999,475.00
1,040,243,400.00 1,040,243,400.00
Belanja Modal 1,040,243,400.00 1,040,243,400.00
2,261,304,500.00 1,891,422,925.00
2,261,304,500.00 1,891,422,925.00
Belanja Pegawai 15,810,000.00 7,710,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,245,494,500.00 1,883,712,925.00
45,509,350.00 43,368,350.00
45,509,350.00 43,368,350.00
Belanja Barang dan Jasa 45,509,350.00 43,368,350.00
134,822,500.00 132,272,500.00
134,822,500.00 132,272,500.00
Belanja Pegawai 24,600,000.00 22,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 110,222,500.00 110,172,500.00
203,562,100.00 197,961,470.00
89,500,000.00 89,425,000.00
Belanja Barang dan Jasa 12,500,000.00 12,500,000.00
Belanja Modal 77,000,000.00 76,925,000.00
114,062,100.00 108,536,470.00
Belanja Barang dan Jasa 114,062,100.00 108,536,470.00
33,188,325.00 33,035,000.00
33,188,325.00 33,035,000.00
Belanja Pegawai 22,280,000.00 22,280,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,908,325.00 10,755,000.00
(82,594,285,085.00) (78,344,880,164.00)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (3,881,040,145.00) 94.83
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 Perencanaan Pembangunan Jalan (35,073,620.00) 96.27
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (4,560,000.00) 58.77
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (30,513,620.00) 96.72
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 Pembangunan Jalan (2,364,036,000.00) 96.02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 (2,364,036,000.00) 96.02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 Pembangunan Jembatan (1,481,930,525.00) 89.13
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 (1,481,930,525.00) 89.13
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 Pembangunan Jalan (Lanjutan) 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
(369,881,575.00) 83.64
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (369,881,575.00) 83.64
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 (8,100,000.00) 48.77
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 (361,781,575.00) 83.89
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 Program I nspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (2,141,000.00) 95.30
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01 I nspeksi Kondisi Jalan (2,141,000.00) 95.30
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,141,000.00) 95.30
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 Program Pembangunan Sistem I nformasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
(2,550,000.00) 98.11
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 Penyusunan Sistem I nformasi/ Data Base Jalan (2,550,000.00) 98.11
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 (2,500,000.00) 89.84
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 (50,000.00) 99.95
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
(5,600,630.00) 97.25
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
(75,000.00) 99.92
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 (75,000.00) 99.90
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
(5,525,630.00) 95.16
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 (5,525,630.00) 95.16
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi (153,325.00) 99.54
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
(153,325.00) 99.54
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 (153,325.00) 98.59
Halaman 4
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA