:
Belanja Barang dan Jasa 990,000.00 990,000.00
15,156,000.00 11,080,965.00
Belanja Barang dan Jasa 15,156,000.00 11,080,965.00
850,000.00 650,000.00
Belanja Barang dan Jasa 850,000.00 650,000.00
154,140,000.00 154,140,000.00
Belanja Pegawai 154,140,000.00 154,140,000.00
13,800,000.00 13,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,800,000.00 13,800,000.00
2,850,000.00 2,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,850,000.00 2,850,000.00
500,000.00 500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00
2,880,000.00 2,880,000.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (200,000.00) 76.47
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,075,035.00) 73.11
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(200,000.00) 76.47
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(4,075,035.00) 73.11
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (8,142,835.00) 98.15
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (27,578,554.00) 98.95
Unit Organisasi 1 . 20 . 17 Kantor Kecamatan Bonto Bahari
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
Belanja Barang dan Jasa 2,880,000.00 2,880,000.00
82,320,000.00 81,463,200.00
Belanja Barang dan Jasa 82,320,000.00 81,463,200.00
166,381,000.00 163,370,000.00
Belanja Pegawai 25,200,000.00 25,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 141,181,000.00 138,170,000.00
123,683,000.00 123,683,000.00
8,807,500.00 8,807,500.00
Belanja Modal 8,807,500.00 8,807,500.00
27,465,000.00 27,465,000.00
Belanja Modal 27,465,000.00 27,465,000.00
30,458,800.00 30,458,800.00
Belanja Modal 30,458,800.00 30,458,800.00
43,761,550.00 43,761,550.00
Belanja Barang dan Jasa 43,761,550.00 43,761,550.00
10,089,000.00 10,089,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,089,000.00 10,089,000.00
3,101,150.00 3,101,150.00
Belanja Barang dan Jasa 3,101,150.00 3,101,150.00
2,450,000.00 2,450,000.00
2,450,000.00 2,450,000.00
Belanja Pegawai 1,964,000.00 1,964,000.00
Belanja Barang dan Jasa 486,000.00 486,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
Belanja Pegawai 350,000.00 350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,400,000.00 31,400,000.00
Belanja Modal 8,250,000.00 8,250,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
(3,231,367,444.00) (3,195,646,055.00)
1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 35,721,389.00 98.89
1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
0.00 100.00
1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00
1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (3,011,000.00) 97.87
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (856,800.00) 98.96
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (3,011,000.00) 98.19
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (856,800.00) 98.96
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 3