• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA kantor kecamatan bonto bahari tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA kantor kecamatan bonto bahari tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

:

Belanja Barang dan Jasa 990,000.00 990,000.00

15,156,000.00 11,080,965.00

Belanja Barang dan Jasa 15,156,000.00 11,080,965.00

850,000.00 650,000.00

Belanja Barang dan Jasa 850,000.00 650,000.00

154,140,000.00 154,140,000.00

Belanja Pegawai 154,140,000.00 154,140,000.00

13,800,000.00 13,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa 13,800,000.00 13,800,000.00

2,850,000.00 2,850,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,850,000.00 2,850,000.00

500,000.00 500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00

2,880,000.00 2,880,000.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (200,000.00) 76.47

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,075,035.00) 73.11

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(200,000.00) 76.47

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(4,075,035.00) 73.11

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (8,142,835.00) 98.15

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (27,578,554.00) 98.95

Unit Organisasi 1 . 20 . 17 Kantor Kecamatan Bonto Bahari

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

Belanja Barang dan Jasa 2,880,000.00 2,880,000.00

82,320,000.00 81,463,200.00

Belanja Barang dan Jasa 82,320,000.00 81,463,200.00

166,381,000.00 163,370,000.00

Belanja Pegawai 25,200,000.00 25,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 141,181,000.00 138,170,000.00

123,683,000.00 123,683,000.00

8,807,500.00 8,807,500.00

Belanja Modal 8,807,500.00 8,807,500.00

27,465,000.00 27,465,000.00

Belanja Modal 27,465,000.00 27,465,000.00

30,458,800.00 30,458,800.00

Belanja Modal 30,458,800.00 30,458,800.00

43,761,550.00 43,761,550.00

Belanja Barang dan Jasa 43,761,550.00 43,761,550.00

10,089,000.00 10,089,000.00

Belanja Barang dan Jasa 10,089,000.00 10,089,000.00

3,101,150.00 3,101,150.00

Belanja Barang dan Jasa 3,101,150.00 3,101,150.00

2,450,000.00 2,450,000.00

2,450,000.00 2,450,000.00

Belanja Pegawai 1,964,000.00 1,964,000.00

Belanja Barang dan Jasa 486,000.00 486,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

Belanja Pegawai 350,000.00 350,000.00

Belanja Barang dan Jasa 31,400,000.00 31,400,000.00

Belanja Modal 8,250,000.00 8,250,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00

(3,231,367,444.00) (3,195,646,055.00)

1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

SURPLUS / ( DEFI SI T) 35,721,389.00 98.89

1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra

0.00 100.00

1.11 . 1.20.17 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi

0.00 100.00

1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00

1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.17 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (3,011,000.00) 97.87

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (856,800.00) 98.96

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (3,011,000.00) 98.19

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (856,800.00) 98.96

(3)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 3

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Postgraduate Program of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada Jl.Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Indonesia Telp/Fax: (+62 274)

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Catatan tambahan untuk hal-hal lain yang dianggap perlu, yang tidak tercantum

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi