• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA kantor kecamatan ujung loe tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA kantor kecamatan ujung loe tahun 2014"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

1,950,309,351.00 1,915,630,362.00 1,634,809,351.00 1,610,682,635.00 1,634,809,351.00 1,610,682,635.00 315,500,000.00 304,947,727.00 244,702,150.00 237,851,877.00

1,020,000.00 1,020,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,020,000.00 1,020,000.00

13,200,000.00 10,194,028.00

Belanja Barang dan Jasa 13,200,000.00 10,194,028.00

96,375,000.00 96,119,000.00

Belanja Pegawai 89,031,000.00 88,775,000.00

Belanja Barang dan Jasa 7,344,000.00 7,344,000.00

12,325,000.00 12,325,000.00

Belanja Barang dan Jasa 12,325,000.00 12,325,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00

8,415,150.00 8,415,150.00

Belanja Modal 8,415,150.00 8,415,150.00

1,740,000.00 1,740,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,740,000.00 1,740,000.00

54,670,000.00 51,252,199.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3,417,801.00) 93.75

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (256,000.00) 99.71

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,005,972.00) 77.23

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (256,000.00) 99.73

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3,005,972.00) 77.23

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (6,850,273.00) 97.20

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (24,126,716.00) 98.52

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (10,552,273.00) 96.66

7

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (34,678,989.00) 98.22

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (24,126,716.00) 98.52

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

Unit Organisasi 1 . 20 . 10 Kantor Kecamatan Ujung Loe

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

Belanja Barang dan Jasa 54,670,000.00 51,252,199.00

55,957,000.00 55,786,500.00

Belanja Pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa 51,157,000.00 50,986,500.00

55,797,850.00 52,095,850.00

8,700,000.00 7,200,000.00

Belanja Modal 8,700,000.00 7,200,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00

Belanja Modal 10,500,000.00 10,500,000.00

12,355,850.00 12,355,850.00

Belanja Barang dan Jasa 12,355,850.00 12,355,850.00

18,210,000.00 18,110,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 18,110,000.00

2,280,000.00 420,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,280,000.00 420,000.00

3,752,000.00 3,510,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,752,000.00 3,510,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pegawai 300,000.00 300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 9,700,000.00 9,700,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00

(1,950,309,351.00) (1,915,630,362.00)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 3

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

SURPLUS / ( DEFI SI T) 34,678,989.00 98.22

1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra

0.00 100.00

1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi

0.00 100.00

1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

0.00 100.00

1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (242,000.00) 93.55

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (242,000.00) 93.55

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(1,860,000.00) 18.42

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,860,000.00) 18.42

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (100,000.00) 99.45

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (100,000.00) 99.45

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1,500,000.00) 82.76

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,500,000.00) 82.76

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (170,500.00) 99.67

1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3,702,000.00) 93.37

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (170,500.00) 99.70

1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

- Gereja Katolik Santo Yosef, Dsn. Sungai Keli, Desa Sungai Keli, Kec. Amang, Desa Amang, Kec. Pangeran Cinata, Desa Raja, Kec. Fransiskus Asisi, Dusun Sairi, Desa Amboyo Selatan,

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi