: :
:
:
:
3 4
1,950,309,351.00 1,915,630,362.00 1,634,809,351.00 1,610,682,635.00 1,634,809,351.00 1,610,682,635.00 315,500,000.00 304,947,727.00 244,702,150.00 237,851,877.00
1,020,000.00 1,020,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,020,000.00 1,020,000.00
13,200,000.00 10,194,028.00
Belanja Barang dan Jasa 13,200,000.00 10,194,028.00
96,375,000.00 96,119,000.00
Belanja Pegawai 89,031,000.00 88,775,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,344,000.00 7,344,000.00
12,325,000.00 12,325,000.00
Belanja Barang dan Jasa 12,325,000.00 12,325,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00
8,415,150.00 8,415,150.00
Belanja Modal 8,415,150.00 8,415,150.00
1,740,000.00 1,740,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,740,000.00 1,740,000.00
54,670,000.00 51,252,199.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3,417,801.00) 93.75
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (256,000.00) 99.71
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,005,972.00) 77.23
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (256,000.00) 99.73
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3,005,972.00) 77.23
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (6,850,273.00) 97.20
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (24,126,716.00) 98.52
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (10,552,273.00) 96.66
7
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (34,678,989.00) 98.22
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (24,126,716.00) 98.52
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 10 Kantor Kecamatan Ujung Loe
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
Belanja Barang dan Jasa 54,670,000.00 51,252,199.00
55,957,000.00 55,786,500.00
Belanja Pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 51,157,000.00 50,986,500.00
55,797,850.00 52,095,850.00
8,700,000.00 7,200,000.00
Belanja Modal 8,700,000.00 7,200,000.00
10,500,000.00 10,500,000.00
Belanja Modal 10,500,000.00 10,500,000.00
12,355,850.00 12,355,850.00
Belanja Barang dan Jasa 12,355,850.00 12,355,850.00
18,210,000.00 18,110,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 18,110,000.00
2,280,000.00 420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,280,000.00 420,000.00
3,752,000.00 3,510,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,752,000.00 3,510,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Pegawai 300,000.00 300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,700,000.00 9,700,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
(1,950,309,351.00) (1,915,630,362.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 34,678,989.00 98.22
1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.11 . 1.20.10 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
0.00 100.00
1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
0.00 100.00
1.02 . 1.20.10 . 00 . 19 . 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (242,000.00) 93.55
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (242,000.00) 93.55
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,860,000.00) 18.42
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,860,000.00) 18.42
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (100,000.00) 99.45
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (100,000.00) 99.45
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1,500,000.00) 82.76
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,500,000.00) 82.76
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (170,500.00) 99.67
1.20 . 1.20.10 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3,702,000.00) 93.37
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (170,500.00) 99.70
1.20 . 1.20.10 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00