• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA inspektorat kabupaten tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA inspektorat kabupaten tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

5,403,286,076.00 5,320,376,984.00 2,303,286,076.00 2,301,503,346.00 2,303,286,076.00 2,301,503,346.00 3,100,000,000.00 3,018,873,638.00 438,927,000.00 416,444,054.00

1,000,000.00 999,210.00

Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 999,210.00

16,786,500.00 14,498,345.00

Belanja Barang dan Jasa 16,786,500.00 14,498,345.00

4,650,000.00 3,050,000.00

Belanja Barang dan Jasa 4,650,000.00 3,050,000.00

109,840,000.00 107,800,000.00

Belanja Pegawai 109,840,000.00 107,800,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00

11,100,000.00 6,010,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,100,000.00 6,010,000.00

950,000.00 950,000.00

Belanja Barang dan Jasa 950,000.00 950,000.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (5,090,000.00) 54.14

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5,090,000.00) 54.14

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,040,000.00) 98.14

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,600,000.00) 65.59

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,040,000.00) 98.14

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (2,288,155.00) 86.37

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(1,600,000.00) 65.59

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (790.00) 99.92

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(2,288,155.00) 86.37

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (22,482,946.00) 94.88

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (790.00) 99.92

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (1,782,730.00) 99.92

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (81,126,362.00) 97.38

7

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (82,909,092.00) 98.47

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (1,782,730.00) 99.92

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

Unit Organisasi 1 . 20 . 07 I nspektorat Kabupaten

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

7,040,000.00 6,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 7,040,000.00 6,200,000.00

191,330,000.00 189,739,499.00

Belanja Barang dan Jasa 191,330,000.00 189,739,499.00

78,230,500.00 69,197,000.00

Belanja Barang dan Jasa 78,230,500.00 69,197,000.00

216,060,000.00 203,841,152.00

33,000,000.00 31,938,000.00

Belanja Modal 33,000,000.00 31,938,000.00

28,656,000.00 28,150,000.00

Belanja Modal 28,656,000.00 28,150,000.00

61,500,000.00 61,500,000.00

Belanja Modal 61,500,000.00 61,500,000.00

36,304,000.00 36,303,500.00

Belanja Barang dan Jasa 10,573,500.00 10,573,500.00

Belanja Modal 25,730,500.00 25,730,000.00

15,000,000.00 11,250,752.00

Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 11,250,752.00

41,600,000.00 34,698,900.00

Belanja Barang dan Jasa 41,600,000.00 34,698,900.00

356,027,000.00 355,828,630.00

356,027,000.00 355,828,630.00

Belanja Pegawai 9,720,000.00 9,720,000.00

Belanja Barang dan Jasa 346,307,000.00 346,108,630.00

4,912,000.00 4,912,000.00

4,912,000.00 4,912,000.00

Belanja Pegawai 4,912,000.00 4,912,000.00

2,062,338,000.00 2,016,111,802.00

1,429,880,000.00 1,429,150,000.00

Belanja Pegawai 9,720,000.00 9,720,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,420,160,000.00 1,419,430,000.00

377,480,000.00 374,890,000.00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 04 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan

Dibawahnya

(2,590,000.00) 99.31

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 (730,000.00) 99.95

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengaw asan I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

(46,226,198.00) 97.76

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan Pengawasan I nternal Secara Berkala (730,000.00) 99.95

1.20 . 1.20.07 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (198,370.00) 99.94

1.20 . 1.20.07 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (198,370.00) 99.94

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (6,901,100.00) 83.41

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(198,370.00) 99.94

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (3,749,248.00) 75.01

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(6,901,100.00) 83.41

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 (500.00) 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (3,749,248.00) 75.01

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (500.00) 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (506,000.00) 98.23

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (506,000.00) 98.23

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (1,062,000.00) 96.78

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (1,062,000.00) 96.78

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (9,033,500.00) 88.45

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(12,218,848.00) 94.34

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,590,501.00) 99.17

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (9,033,500.00) 88.45

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (840,000.00) 88.07

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,590,501.00) 99.17

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(3)

Belanja Pegawai 8,840,000.00 8,470,000.00

Belanja Barang dan Jasa 368,640,000.00 366,420,000.00

96,345,000.00 72,030,500.00

Belanja Pegawai 22,800,000.00 22,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa 73,545,000.00 49,230,500.00

80,910,000.00 76,985,601.00

Belanja Pegawai 13,990,000.00 13,990,000.00

Belanja Barang dan Jasa 66,920,000.00 62,995,601.00

39,908,000.00 35,352,000.00

Belanja Barang dan Jasa 39,908,000.00 35,352,000.00

37,815,000.00 27,703,701.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 37,815,000.00 27,703,701.00

21,736,000.00 21,736,000.00

21,736,000.00 21,736,000.00

Belanja Barang dan Jasa 21,736,000.00 21,736,000.00

(5,403,286,076.00) (5,320,376,984.00)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 4

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

1.20 . 1.20.07 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

SURPLUS / ( DEFI SI T) 82,909,092.00 98.47

1.20 . 1.20.07 . 00 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 21 . 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 (10,111,299.00) 73.26

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 (4,556,000.00) 88.58

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10,111,299.00) 73.26

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 (3,924,399.00) 94.14

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 10 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

(4,556,000.00) 88.58

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif (3,924,399.00) 95.15

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 (24,314,500.00) 66.94

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 (2,220,000.00) 99.40

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (24,314,500.00) 74.76

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

- Gereja Katolik Santo Yosef, Dsn. Sungai Keli, Desa Sungai Keli, Kec. Amang, Desa Amang, Kec. Pangeran Cinata, Desa Raja, Kec. Fransiskus Asisi, Dusun Sairi, Desa Amboyo Selatan,

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi

2012 nomor : 09.4/PAN /PRC-SELEKSI SEDERHANA/IATA KOTA na12 Tanggal 7 Juni 2O12. dan Surat Pengguna Anggaran Nomor: 600/ /TATA KOTN2012 TanggalS Juni 2012