• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA kantor kecamatan rilau ale tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA kantor kecamatan rilau ale tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

:

Belanja Barang dan Jasa 660,000.00 660,000.00

8,400,000.00 6,824,782.00

Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00 6,824,782.00

61,260,000.00 58,860,000.00

Belanja Pegawai 61,260,000.00 58,860,000.00

6,715,000.00 6,715,000.00

Belanja Barang dan Jasa 6,715,000.00 6,715,000.00

2,850,000.00 2,850,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,850,000.00 2,850,000.00

4,200,000.00 3,675,000.00

Belanja Barang dan Jasa 4,200,000.00 3,675,000.00

36,045,000.00 34,054,500.00

Belanja Barang dan Jasa 36,045,000.00 34,054,500.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,990,500.00) 94.48

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (525,000.00) 87.50

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,990,500.00) 94.48

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(525,000.00) 87.50

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,400,000.00) 96.08

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,575,218.00) 81.25

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,400,000.00) 96.08

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(1,575,218.00) 81.25

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (15,884,718.00) 93.66

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 410,681.00 100.02

Unit Organisasi 1 . 20 . 12 Kantor Kecamatan Rilau Ale

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

130,450,500.00 121,056,500.00

Belanja Pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 118,450,500.00 109,056,500.00

51,261,000.00 51,261,000.00

6,200,000.00 6,200,000.00

Belanja Modal 6,200,000.00 6,200,000.00

15,520,000.00 15,520,000.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

Belanja Modal 15,520,000.00 15,520,000.00

11,000,000.00 11,000,000.00

Belanja Modal 11,000,000.00 11,000,000.00

6,786,000.00 6,786,000.00

Belanja Barang dan Jasa 6,786,000.00 6,786,000.00

9,805,000.00 9,805,000.00

Belanja Barang dan Jasa 9,805,000.00 9,805,000.00

1,950,000.00 1,950,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,950,000.00 1,950,000.00

1,268,500.00 1,268,500.00

1,268,500.00 1,268,500.00

Belanja Pegawai 825,000.00 825,000.00

Belanja Barang dan Jasa 443,500.00 443,500.00

8,120,000.00 8,120,000.00

8,120,000.00 8,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 8,120,000.00 8,120,000.00

1,880,000.00 1,880,000.00

1,880,000.00 1,880,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,880,000.00 1,880,000.00

6,890,000.00 6,890,000.00

6,890,000.00 6,890,000.00

Belanja Pegawai 3,200,000.00 3,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,690,000.00 3,690,000.00

(2,665,103,502.00) (2,649,629,465.00)

SURPLUS / ( DEFI SI T) 15,474,037.00 99.42

BULUKUMBA,

1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra

0.00 100.00

1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi

0.00 100.00

1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00

1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00

1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

0.00 100.00

1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (9,394,000.00) 92.07

(3)

Halaman 3

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

BUPATI BULUKUMBA

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

- Gereja Katolik Santo Yosef, Dsn. Sungai Keli, Desa Sungai Keli, Kec. Amang, Desa Amang, Kec. Pangeran Cinata, Desa Raja, Kec. Fransiskus Asisi, Dusun Sairi, Desa Amboyo Selatan,

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi