:
Belanja Barang dan Jasa 660,000.00 660,000.00
8,400,000.00 6,824,782.00
Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00 6,824,782.00
61,260,000.00 58,860,000.00
Belanja Pegawai 61,260,000.00 58,860,000.00
6,715,000.00 6,715,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,715,000.00 6,715,000.00
2,850,000.00 2,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,850,000.00 2,850,000.00
4,200,000.00 3,675,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,200,000.00 3,675,000.00
36,045,000.00 34,054,500.00
Belanja Barang dan Jasa 36,045,000.00 34,054,500.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,990,500.00) 94.48
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (525,000.00) 87.50
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,990,500.00) 94.48
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(525,000.00) 87.50
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,400,000.00) 96.08
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,575,218.00) 81.25
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,400,000.00) 96.08
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(1,575,218.00) 81.25
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (15,884,718.00) 93.66
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 410,681.00 100.02
Unit Organisasi 1 . 20 . 12 Kantor Kecamatan Rilau Ale
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
130,450,500.00 121,056,500.00
Belanja Pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 118,450,500.00 109,056,500.00
51,261,000.00 51,261,000.00
6,200,000.00 6,200,000.00
Belanja Modal 6,200,000.00 6,200,000.00
15,520,000.00 15,520,000.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 15,520,000.00 15,520,000.00
11,000,000.00 11,000,000.00
Belanja Modal 11,000,000.00 11,000,000.00
6,786,000.00 6,786,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,786,000.00 6,786,000.00
9,805,000.00 9,805,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,805,000.00 9,805,000.00
1,950,000.00 1,950,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,950,000.00 1,950,000.00
1,268,500.00 1,268,500.00
1,268,500.00 1,268,500.00
Belanja Pegawai 825,000.00 825,000.00
Belanja Barang dan Jasa 443,500.00 443,500.00
8,120,000.00 8,120,000.00
8,120,000.00 8,120,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,120,000.00 8,120,000.00
1,880,000.00 1,880,000.00
1,880,000.00 1,880,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,880,000.00 1,880,000.00
6,890,000.00 6,890,000.00
6,890,000.00 6,890,000.00
Belanja Pegawai 3,200,000.00 3,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,690,000.00 3,690,000.00
(2,665,103,502.00) (2,649,629,465.00)
SURPLUS / ( DEFI SI T) 15,474,037.00 99.42
BULUKUMBA,
1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.11 . 1.20.12 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
0.00 100.00
1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00
1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.12 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00
1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0.00 100.00
1.22 . 1.20.12 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (9,394,000.00) 92.07
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
BUPATI BULUKUMBA