• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA badan penanaman modal dan perizinan terpadu tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA badan penanaman modal dan perizinan terpadu tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

1,575,000,000.00 1,620,737,000.00 1,575,000,000.00 1,620,737,000.00 1,575,000,000.00 1,620,737,000.00

2,577,790,362.00 2,615,648,320.00 1,352,790,362.00 1,422,476,973.00 1,352,790,362.00 1,422,476,973.00 1,225,000,000.00 1,193,171,347.00 382,218,875.00 372,328,397.00

450,000.00 450,000.00

Belanja Barang dan Jasa 450,000.00 450,000.00

33,000,000.00 29,050,322.00

Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00 29,050,322.00

3,000,000.00 1,571,900.00

Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 1,571,900.00

61,440,000.00 57,840,000.00

Belanja Pegawai 61,440,000.00 57,840,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (3,600,000.00) 94.14

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,428,100.00) 52.40

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (3,600,000.00) 94.14

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,949,678.00) 88.03

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(1,428,100.00) 52.40

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3,949,678.00) 88.03

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (9,890,478.00) 97.41

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 69,686,611.00 105.15

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (31,828,653.00) 97.40

Perda Nomor 14 Tahun 2012

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 37,857,958.00 101.47

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 69,686,611.00 105.15

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45,737,000.00 102.90 Perda Nomor 16 Tahun 2012

Perda Nomor 11 Tahun 2012 7

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 45,737,000.00 102.90

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45,737,000.00 102.90

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

Unit Organisasi 1 . 20 . 08 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

11,160,000.00 11,160,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,160,000.00 11,160,000.00

848,500.00 848,500.00

Belanja Barang dan Jasa 848,500.00 848,500.00

2,160,000.00 2,025,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,160,000.00 2,025,000.00

148,680,000.00 147,918,300.00

Belanja Barang dan Jasa 148,680,000.00 147,918,300.00

103,480,375.00 103,464,375.00

Belanja Pegawai 28,595,000.00 28,595,000.00

Belanja Barang dan Jasa 74,885,375.00 74,869,375.00

537,291,125.00 534,872,850.00

145,527,525.00 144,318,000.00

Belanja Modal 145,527,525.00 144,318,000.00

51,367,750.00 51,344,000.00

Belanja Modal 51,367,750.00 51,344,000.00

5,995,850.00 5,995,850.00

Belanja Barang dan Jasa 5,995,850.00 5,995,850.00

16,500,000.00 16,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 16,500,000.00 16,500,000.00

3,475,000.00 2,815,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,475,000.00 2,815,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00

311,925,000.00 311,400,000.00

Belanja Modal 311,925,000.00 311,400,000.00

57,248,500.00 44,678,500.00

57,248,500.00 44,678,500.00

Belanja Barang dan Jasa 57,248,500.00 44,678,500.00

4,936,250.00 4,936,250.00

4,936,250.00 4,936,250.00

Belanja Pegawai 4,450,000.00 4,450,000.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(12,570,000.00) 78.04

1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,570,000.00) 78.04

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (525,000.00) 99.83

1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(12,570,000.00) 78.04

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (525,000.00) 99.83

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (660,000.00) 81.01

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(660,000.00) 81.01

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (23,750.00) 99.95

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,209,525.00) 99.17

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (23,750.00) 99.95

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(2,418,275.00) 99.55

1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1,209,525.00) 99.17

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (16,000.00) 99.98

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (761,700.00) 99.49

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (16,000.00) 99.98

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (135,000.00) 93.75

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (761,700.00) 99.49

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(135,000.00) 93.75

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0.00 100.00

(3)

Belanja Barang dan Jasa 486,250.00 486,250.00 243,305,250.00 236,355,350.00

46,345,350.00 45,810,350.00

Belanja Pegawai 8,620,000.00 8,085,000.00

Belanja Barang dan Jasa 37,725,350.00 37,725,350.00

20,114,200.00 20,114,200.00

Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00

Belanja Barang dan Jasa 13,694,200.00 13,694,200.00

134,931,500.00 128,615,600.00

Belanja Pegawai 59,400,000.00 53,100,000.00

Belanja Barang dan Jasa 75,531,500.00 75,515,600.00

41,914,200.00 41,815,200.00

Belanja Pegawai 25,520,000.00 25,506,000.00

Belanja Barang dan Jasa 16,394,200.00 16,309,200.00

(1,002,790,362.00) (994,911,320.00)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 3

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 (85,000.00) 99.48

SURPLUS / ( DEFI SI T) 7,879,042.00 99.21

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 Penyusunan Data Base Perizinan (99,000.00) 99.76

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 (14,000.00) 99.95

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 (6,300,000.00) 89.39

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 (15,900.00) 99.98

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perijinan

(6,315,900.00) 95.32 1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang

Perizinan

0.00 100.00

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 (535,000.00) 93.79

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (6,949,900.00) 97.14

1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan (535,000.00) 98.85

Referensi

Dokumen terkait

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

- Gereja Katolik Santo Yosef, Dsn. Sungai Keli, Desa Sungai Keli, Kec. Amang, Desa Amang, Kec. Pangeran Cinata, Desa Raja, Kec. Fransiskus Asisi, Dusun Sairi, Desa Amboyo Selatan,

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi

2012 nomor : 09.4/PAN /PRC-SELEKSI SEDERHANA/IATA KOTA na12 Tanggal 7 Juni 2O12. dan Surat Pengguna Anggaran Nomor: 600/ /TATA KOTN2012 TanggalS Juni 2012