: :
:
:
:
3 4
1,575,000,000.00 1,620,737,000.00 1,575,000,000.00 1,620,737,000.00 1,575,000,000.00 1,620,737,000.00
2,577,790,362.00 2,615,648,320.00 1,352,790,362.00 1,422,476,973.00 1,352,790,362.00 1,422,476,973.00 1,225,000,000.00 1,193,171,347.00 382,218,875.00 372,328,397.00
450,000.00 450,000.00
Belanja Barang dan Jasa 450,000.00 450,000.00
33,000,000.00 29,050,322.00
Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00 29,050,322.00
3,000,000.00 1,571,900.00
Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 1,571,900.00
61,440,000.00 57,840,000.00
Belanja Pegawai 61,440,000.00 57,840,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (3,600,000.00) 94.14
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,428,100.00) 52.40
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (3,600,000.00) 94.14
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,949,678.00) 88.03
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,428,100.00) 52.40
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3,949,678.00) 88.03
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (9,890,478.00) 97.41
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 69,686,611.00 105.15
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (31,828,653.00) 97.40
Perda Nomor 14 Tahun 2012
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 37,857,958.00 101.47
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 69,686,611.00 105.15
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45,737,000.00 102.90 Perda Nomor 16 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2012 7
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 45,737,000.00 102.90
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45,737,000.00 102.90
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 08 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
11,160,000.00 11,160,000.00
Belanja Barang dan Jasa 11,160,000.00 11,160,000.00
848,500.00 848,500.00
Belanja Barang dan Jasa 848,500.00 848,500.00
2,160,000.00 2,025,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,160,000.00 2,025,000.00
148,680,000.00 147,918,300.00
Belanja Barang dan Jasa 148,680,000.00 147,918,300.00
103,480,375.00 103,464,375.00
Belanja Pegawai 28,595,000.00 28,595,000.00
Belanja Barang dan Jasa 74,885,375.00 74,869,375.00
537,291,125.00 534,872,850.00
145,527,525.00 144,318,000.00
Belanja Modal 145,527,525.00 144,318,000.00
51,367,750.00 51,344,000.00
Belanja Modal 51,367,750.00 51,344,000.00
5,995,850.00 5,995,850.00
Belanja Barang dan Jasa 5,995,850.00 5,995,850.00
16,500,000.00 16,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,500,000.00 16,500,000.00
3,475,000.00 2,815,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,475,000.00 2,815,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00
311,925,000.00 311,400,000.00
Belanja Modal 311,925,000.00 311,400,000.00
57,248,500.00 44,678,500.00
57,248,500.00 44,678,500.00
Belanja Barang dan Jasa 57,248,500.00 44,678,500.00
4,936,250.00 4,936,250.00
4,936,250.00 4,936,250.00
Belanja Pegawai 4,450,000.00 4,450,000.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(12,570,000.00) 78.04
1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,570,000.00) 78.04
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (525,000.00) 99.83
1.20 . 1.20.08 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(12,570,000.00) 78.04
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (525,000.00) 99.83
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (660,000.00) 81.01
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(660,000.00) 81.01
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (23,750.00) 99.95
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,209,525.00) 99.17
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (23,750.00) 99.95
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2,418,275.00) 99.55
1.20 . 1.20.08 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1,209,525.00) 99.17
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (16,000.00) 99.98
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (761,700.00) 99.49
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (16,000.00) 99.98
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (135,000.00) 93.75
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (761,700.00) 99.49
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(135,000.00) 93.75
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 486,250.00 486,250.00 243,305,250.00 236,355,350.00
46,345,350.00 45,810,350.00
Belanja Pegawai 8,620,000.00 8,085,000.00
Belanja Barang dan Jasa 37,725,350.00 37,725,350.00
20,114,200.00 20,114,200.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,694,200.00 13,694,200.00
134,931,500.00 128,615,600.00
Belanja Pegawai 59,400,000.00 53,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 75,531,500.00 75,515,600.00
41,914,200.00 41,815,200.00
Belanja Pegawai 25,520,000.00 25,506,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,394,200.00 16,309,200.00
(1,002,790,362.00) (994,911,320.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 (85,000.00) 99.48
SURPLUS / ( DEFI SI T) 7,879,042.00 99.21
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 Penyusunan Data Base Perizinan (99,000.00) 99.76
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 (14,000.00) 99.95
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 (6,300,000.00) 89.39
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 (15,900.00) 99.98
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 03 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
(6,315,900.00) 95.32 1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang
Perizinan
0.00 100.00
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 (535,000.00) 93.79
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (6,949,900.00) 97.14
1.16 . 1.20.08 . 00 . 18 . 01 Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan (535,000.00) 98.85