: :
:
:
:
3 4
6,925,948,642.00 6,937,418,700.00 5,314,848,642.00 5,354,981,315.00 5,314,848,642.00 5,354,981,315.00 1,611,100,000.00 1,582,437,385.00 1,127,094,150.00 1,098,975,535.00
2,214,000.00 2,214,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,214,000.00 2,214,000.00
49,658,600.00 37,960,285.00
Belanja Barang dan Jasa 49,658,600.00 37,960,285.00
1,100,000.00 1,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,100,000.00 1,100,000.00
179,580,000.00 178,780,000.00
Belanja Pegawai 179,580,000.00 178,780,000.00
169,560,000.00 169,540,000.00
Belanja Barang dan Jasa 169,560,000.00 169,540,000.00
8,632,000.00 8,631,400.00
Belanja Barang dan Jasa 8,632,000.00 8,631,400.00
2,094,000.00 2,094,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,094,000.00 2,094,000.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (600.00) 99.99
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 (20,000.00) 99.99
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (600.00) 99.99
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (800,000.00) 99.55
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (20,000.00) 99.99
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (800,000.00) 99.55
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (11,698,315.00) 76.44
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(11,698,315.00) 76.44
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (28,118,615.00) 97.51
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 40,132,673.00 100.76
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (28,662,615.00) 98.22
7
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 11,470,058.00 100.17
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 40,132,673.00 100.76
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 09 Kantor Kecamatan Ujung Bulu
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
21,372,900.00 21,372,900.00
Belanja Barang dan Jasa 21,372,900.00 21,372,900.00
9,000,000.00 8,880,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 8,880,000.00
147,627,800.00 137,850,200.00
Belanja Barang dan Jasa 147,627,800.00 137,850,200.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
536,254,850.00 530,552,750.00
Belanja Pegawai 193,800,000.00 192,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 342,454,850.00 337,952,750.00
382,193,850.00 381,649,850.00
90,423,500.00 90,323,500.00
Belanja Modal 90,423,500.00 90,323,500.00
25,104,500.00 25,104,500.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Modal 15,104,500.00 15,104,500.00
76,059,650.00 76,059,650.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 76,059,650.00 76,059,650.00
54,529,600.00 54,529,600.00
Belanja Modal 54,529,600.00 54,529,600.00
18,571,100.00 18,571,100.00
Belanja Barang dan Jasa 18,571,100.00 18,571,100.00
10,296,000.00 10,296,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,296,000.00 10,296,000.00
101,467,000.00 101,023,000.00
Belanja Barang dan Jasa 101,467,000.00 101,023,000.00
1,130,000.00 1,130,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,130,000.00 1,130,000.00
4,612,500.00 4,612,500.00
Belanja Barang dan Jasa 4,612,500.00 4,612,500.00
1,812,000.00 1,812,000.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(444,000.00) 99.56
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (444,000.00) 99.56
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (100,000.00) 99.89
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (100,000.00) 99.89
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (4,502,100.00) 98.69
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(544,000.00) 99.86
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (5,702,100.00) 98.94
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 99.38
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (9,777,600.00) 93.38
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19 Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran 0.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (120,000.00) 98.67
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (9,777,600.00) 93.38
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(120,000.00) 98.67
1,812,000.00 1,812,000.00
Belanja Pegawai 1,080,000.00 1,080,000.00
Belanja Barang dan Jasa 732,000.00 732,000.00
4,795,000.00 4,795,000.00
4,795,000.00 4,795,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,795,000.00 4,795,000.00
85,205,000.00 85,205,000.00
2,506,250.00 2,506,250.00
Belanja Barang dan Jasa 2,506,250.00 2,506,250.00
82,698,750.00 82,698,750.00
Belanja Barang dan Jasa 75,848,750.00 75,848,750.00
Belanja Modal 6,850,000.00 6,850,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00
(6,925,948,642.00) (6,937,418,700.00)
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) (11,470,058.00) 100.17
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H 1.11 . 1.20.09 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
0.00 100.00
1.11 . 1.20.09 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.11 . 1.20.09 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 17 Peningkatan Jaringan Air Bersih 0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.22 . 1.20.09 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00
1.22 . 1.20.09 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0.00 100.00
1.22 . 1.20.09 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00