• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA badan lingkungan hidup daerah tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA badan lingkungan hidup daerah tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

3,379,435,846.00 3,286,281,865.00 811,796,346.00 881,029,818.00 811,796,346.00 881,029,818.00 2,567,639,500.00 2,405,252,047.00 383,144,500.00 365,783,901.00

45,840,000.00 34,928,301.00

Belanja Barang dan Jasa 45,840,000.00 34,928,301.00

14,000,000.00 9,539,000.00

Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00 9,539,000.00

54,828,000.00 54,826,000.00

Belanja Pegawai 54,828,000.00 54,826,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00

9,040,000.00 7,790,000.00

Belanja Barang dan Jasa 9,040,000.00 7,790,000.00

5,515,000.00 5,515,000.00

Belanja Barang dan Jasa 5,515,000.00 5,515,000.00

2,100,000.00 2,100,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (1,250,000.00) 86.17

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (1,250,000.00) 86.17

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (4,461,000.00) 68.14

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,000.00) 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (10,911,699.00) 76.20

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(4,461,000.00) 68.14

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (17,360,599.00) 95.47

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(10,911,699.00) 76.20

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 69,233,472.00 108.53

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (162,387,453.00) 93.68

7

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (93,153,981.00) 97.24

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 69,233,472.00 108.53

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

Unit Organisasi 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 08 Lingkungan Hidup

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

139,470,000.00 139,062,600.00

Belanja Barang dan Jasa 139,470,000.00 139,062,600.00

82,351,500.00 82,023,000.00

Belanja Pegawai 22,320,000.00 22,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 60,031,500.00 59,723,000.00

256,508,500.00 253,144,946.00

25,409,250.00 25,400,000.00

Belanja Modal 25,409,250.00 25,400,000.00

83,718,250.00 82,980,000.00

Belanja Modal 83,718,250.00 82,980,000.00

46,201,000.00 45,600,000.00

Belanja Modal 46,201,000.00 45,600,000.00

32,380,000.00 30,414,946.00

Belanja Barang dan Jasa 32,380,000.00 30,414,946.00

68,800,000.00 68,750,000.00

Belanja Modal 68,800,000.00 68,750,000.00

50,590,000.00 50,004,300.00

50,590,000.00 50,004,300.00

Belanja Barang dan Jasa 50,590,000.00 50,004,300.00

4,065,000.00 4,065,000.00

1,626,000.00 1,626,000.00

Belanja Pegawai 1,626,000.00 1,626,000.00

2,439,000.00 2,439,000.00

Belanja Pegawai 2,439,000.00 2,439,000.00

324,048,000.00 304,172,900.00

166,645,000.00 166,559,000.00

Belanja Pegawai 51,880,000.00 51,874,000.00

Belanja Barang dan Jasa 114,765,000.00 114,685,000.00

106,727,000.00 87,572,900.00

Belanja Pegawai 16,500,000.00 16,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 90,227,000.00 71,072,900.00

30,316,000.00 30,046,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

(270,000.00) 99.11

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 (19,154,100.00) 78.77

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (80,000.00) 99.93

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan (19,154,100.00) 82.05

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura (86,000.00) 99.95

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 (6,000.00) 99.99

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

(19,875,100.00) 93.87

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(585,700.00) 98.84

1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (585,700.00) 98.84

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (50,000.00) 99.93

1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(585,700.00) 98.84

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,965,054.00) 93.93

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (50,000.00) 99.93

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (601,000.00) 98.70

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(1,965,054.00) 93.93

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (738,250.00) 99.12

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (601,000.00) 98.70

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (9,250.00) 99.96

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (738,250.00) 99.12

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3,363,554.00) 98.69

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (9,250.00) 99.96

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (20,000.00) 99.91

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (308,500.00) 99.49

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (407,400.00) 99.71

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (328,500.00) 99.60

(3)

Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00

Belanja Barang dan Jasa 23,896,000.00 23,626,000.00

20,360,000.00 19,995,000.00

Belanja Pegawai 2,150,000.00 2,150,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 17,845,000.00

331,337,000.00 321,814,500.00

116,755,000.00 111,343,000.00

Belanja Pegawai 20,200,000.00 20,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 96,555,000.00 91,143,000.00

214,582,000.00 210,471,500.00

Belanja Pegawai 55,878,000.00 53,051,000.00

Belanja Barang dan Jasa 158,704,000.00 157,420,500.00

1,217,946,500.00 1,106,266,500.00

1,217,946,500.00 1,106,266,500.00

Belanja Pegawai 14,580,000.00 14,580,000.00

Belanja Barang dan Jasa 205,451,500.00 203,034,500.00

Belanja Modal 997,915,000.00 888,652,000.00

(3,379,435,846.00) (3,286,281,865.00)

Halaman 4

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

SURPLUS / ( DEFI SI T) 93,153,981.00 97.24

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,417,000.00) 98.82

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 (109,263,000.00) 89.05

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hiduip

(111,680,000.00) 90.83

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,283,500.00) 99.19

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang

Lingkungan Hidup

(111,680,000.00) 90.83

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 Pengembangan Data dan I nformasi Lingkungan (4,110,500.00) 98.08

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 (2,827,000.00) 94.94

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (5,412,000.00) 94.39

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(9,522,500.00) 97.13

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

(5,412,000.00) 95.36

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 (365,000.00) 98.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 (270,000.00) 98.87

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL (365,000.00) 98.21

Referensi

Dokumen terkait

05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi

511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III Unit. Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penulisan Buku Sejarah Kampung

Fenomena dalam penelitian adalah tentang value proposition yang terdapat pada obyek penelitian, yaitu perusahaan Starbucks Coffee Indoneisa dapat diketahui melalui

Sehubungan dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Lawe Alas Desa Perapat Sepakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR BAGIAN LAYANAN PENGADAAN. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1.522.970.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III