: :
:
:
:
3 4
3,379,435,846.00 3,286,281,865.00 811,796,346.00 881,029,818.00 811,796,346.00 881,029,818.00 2,567,639,500.00 2,405,252,047.00 383,144,500.00 365,783,901.00
45,840,000.00 34,928,301.00
Belanja Barang dan Jasa 45,840,000.00 34,928,301.00
14,000,000.00 9,539,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00 9,539,000.00
54,828,000.00 54,826,000.00
Belanja Pegawai 54,828,000.00 54,826,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00
9,040,000.00 7,790,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,040,000.00 7,790,000.00
5,515,000.00 5,515,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,515,000.00 5,515,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (1,250,000.00) 86.17
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (1,250,000.00) 86.17
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (4,461,000.00) 68.14
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,000.00) 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (10,911,699.00) 76.20
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(4,461,000.00) 68.14
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (17,360,599.00) 95.47
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(10,911,699.00) 76.20
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 69,233,472.00 108.53
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (162,387,453.00) 93.68
7
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (93,153,981.00) 97.24
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 69,233,472.00 108.53
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 08 Lingkungan Hidup
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
139,470,000.00 139,062,600.00
Belanja Barang dan Jasa 139,470,000.00 139,062,600.00
82,351,500.00 82,023,000.00
Belanja Pegawai 22,320,000.00 22,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,031,500.00 59,723,000.00
256,508,500.00 253,144,946.00
25,409,250.00 25,400,000.00
Belanja Modal 25,409,250.00 25,400,000.00
83,718,250.00 82,980,000.00
Belanja Modal 83,718,250.00 82,980,000.00
46,201,000.00 45,600,000.00
Belanja Modal 46,201,000.00 45,600,000.00
32,380,000.00 30,414,946.00
Belanja Barang dan Jasa 32,380,000.00 30,414,946.00
68,800,000.00 68,750,000.00
Belanja Modal 68,800,000.00 68,750,000.00
50,590,000.00 50,004,300.00
50,590,000.00 50,004,300.00
Belanja Barang dan Jasa 50,590,000.00 50,004,300.00
4,065,000.00 4,065,000.00
1,626,000.00 1,626,000.00
Belanja Pegawai 1,626,000.00 1,626,000.00
2,439,000.00 2,439,000.00
Belanja Pegawai 2,439,000.00 2,439,000.00
324,048,000.00 304,172,900.00
166,645,000.00 166,559,000.00
Belanja Pegawai 51,880,000.00 51,874,000.00
Belanja Barang dan Jasa 114,765,000.00 114,685,000.00
106,727,000.00 87,572,900.00
Belanja Pegawai 16,500,000.00 16,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 90,227,000.00 71,072,900.00
30,316,000.00 30,046,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
(270,000.00) 99.11
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 (19,154,100.00) 78.77
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (80,000.00) 99.93
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan (19,154,100.00) 82.05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura (86,000.00) 99.95
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 (6,000.00) 99.99
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
(19,875,100.00) 93.87
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(585,700.00) 98.84
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (585,700.00) 98.84
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (50,000.00) 99.93
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(585,700.00) 98.84
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,965,054.00) 93.93
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (50,000.00) 99.93
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (601,000.00) 98.70
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,965,054.00) 93.93
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (738,250.00) 99.12
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (601,000.00) 98.70
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (9,250.00) 99.96
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (738,250.00) 99.12
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3,363,554.00) 98.69
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (9,250.00) 99.96
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (20,000.00) 99.91
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (308,500.00) 99.49
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (407,400.00) 99.71
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (328,500.00) 99.60
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 23,896,000.00 23,626,000.00
20,360,000.00 19,995,000.00
Belanja Pegawai 2,150,000.00 2,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 17,845,000.00
331,337,000.00 321,814,500.00
116,755,000.00 111,343,000.00
Belanja Pegawai 20,200,000.00 20,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 96,555,000.00 91,143,000.00
214,582,000.00 210,471,500.00
Belanja Pegawai 55,878,000.00 53,051,000.00
Belanja Barang dan Jasa 158,704,000.00 157,420,500.00
1,217,946,500.00 1,106,266,500.00
1,217,946,500.00 1,106,266,500.00
Belanja Pegawai 14,580,000.00 14,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 205,451,500.00 203,034,500.00
Belanja Modal 997,915,000.00 888,652,000.00
(3,379,435,846.00) (3,286,281,865.00)
Halaman 4
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 93,153,981.00 97.24
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,417,000.00) 98.82
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 (109,263,000.00) 89.05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hiduip
(111,680,000.00) 90.83
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,283,500.00) 99.19
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang
Lingkungan Hidup
(111,680,000.00) 90.83
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 Pengembangan Data dan I nformasi Lingkungan (4,110,500.00) 98.08
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 (2,827,000.00) 94.94
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (5,412,000.00) 94.39
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
(9,522,500.00) 97.13
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
(5,412,000.00) 95.36
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 (365,000.00) 98.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 (270,000.00) 98.87
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL (365,000.00) 98.21