• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

15

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan DPPA OPD Tahun 2020

NO. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.062.320.700 2.024.179.107

Penyediaan jasa surat menyurat 37.500.000 37.352.500 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 190.959.000 183.867.545

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 691.677.700 688.093.392 Penyediaan jasa administrasi keuangan 154.464.000 150.564.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000 8.329.440 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.500.000 22.350.280 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 19.918.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.500.000 9.426.600 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000 2.270.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 37.338.000 37.317.280

Penyediaan peralatan rumah tangga 6.250.000 5.619.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 2.500.000 2.160.000

Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000 54.935.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 181.000.000 180.903.098

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah 91.000.000 90.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis

Perkantoran 550.632.000 530.572.472

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

(2)

16 3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

251.954.000 251.944.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 Penyusunan Renstra, LAKIP, SOP, IKM,

Lap. Evaluasi 15.000.000 14.990.000 Rakorda BPBD Se-Kaltim 231.953.200 231.953.200 4 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial 62.328.901 61.849.901 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah

akibat bencana alam 62.328.901 61.849.901 5 Program Peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran (RPJMD) 1.669.944.610 1.656.744.610 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan

manual pencegahan bahaya kebakaran 95.058.000 94.608.000 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran 1.574.886.610 1.562.136.610

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Rescue

6 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam 439.555.600 412.020.600 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam 71.147.000 68.337.000

Tanggap Darurat Oprasional

penanggulangan bencana 368.408.600 343.683.600

Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue

7

Program Pencegahan dan

penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

139.959.472.685 35.432.372.743,27

Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH

DR) 5.921.524.451 1.469.196.408

Pelatihan/Pembekalan/inhousetraining/Penye garan/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

1.747.659.169 576.453.239

Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla

Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH DR) 2.164.607.658

Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat

Peraga Pencegahan Karhutla (DBH DR) 1.135.000.000 223.015.000 Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan

(DBH DR) 2.232.207.000 532.198.553

Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR)

1.036.417.131 471.914.910

(3)

17

Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan (DBH- DR)

642.000.000 239.712.500

Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan

Informasi Kerawanan Karhutla (DBH-DR) 1.271.360.000 505.300.000 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan (DBH-DR) 3.588.492.758 753.080.500 Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR) 24.240.000.000 7.571.244.541 Pemadaman Langsung (DBH-DR) 5.651.386.825 208.088.000 Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR) 887.627.100 23.118.000

Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penangganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

1.060.313.800 568.431.400

Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan Pencegahan Karhutla (DBH-DR)

1.713.628.000 1.500.000

Pengembangan Sarana Prasarana

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

24.378.813.893 16.063.937.522

Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR)

30.073.600.000

Pengelolaan Bahan Bakar (DBH DR) 933.570.000 224.271.000 Penaksiran Luas Bekas Terbakar (DBH-DR) 677.735.300 53.063.400 Penerapan Deteksi Dini Melalui Berbagai

Metode (DBH DR) 14.603.135.500 19.380.300

Monitoring dan evaluasi oprasional Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan (DBH DR)

385.269.600 51.384.470

Monitoring dan evaluasi oprasional

Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH DR) 490.605.000 55.716.700

Pengembangan Sarana Prasarana

Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

865.000.000 697.859.000

Pengembangan Sarana Prasarana

Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

10.214.675.500 4.890.314.199

Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

2.840.074.000 218.297.200 Pengukuran Api (Size Up) DBH-DR 1.204.770.000 14.895.900

(4)

18 8 Program Penyusunan Standar Teknis

Penanggulangan Bencana 50.000.000

Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan

Bencana

Penyusunan Peraturan Daerah

Penanggulangan Bencana Daerah 50.000.000 1.643.000 Jumlah 144.495.875.696 39.840.753.081

2) Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2020 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

No.

Program Prioritas (RPJMD)

Indicator Kinerja (Outcome)

Target

Kinerja OPD Realisasi 2020 2020 2021

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya Kebakaran

- Luas Kebakaran Hutan dan lahan (ha) - Cakupan luas

area

pemukiman yang

terdampak (ha)

- Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

675 ha

5 ha

15 Menit

575 ha

2 ha

15 Menit

BPBD

BPBD

BPBD

6 ha

15 Menit

(5)

19 3) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPPA 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pada program ini mencakup 16 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 37.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.352.500 dan capaian fisik sebesar 99,61%.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp. 190.959.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 183.867.545,- dan capaian fisik sebesar 96,29%

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 691.667.700,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 688.093.392,- dan capaian fisik sebesar 99,48%.

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 154.464.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 150.564.000,- dan capaian fisik sebesar 97,48%. .

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 9.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 8.329.440,- dan capaian fisik sebesar 92,55%.

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 22.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 22.350.000,- dan capaian fisik sebesar 99,33%.

(6)

20 7. Penyediaan alat tulis kantor

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.918.500 dan capaian fisik sebesar 99,59%.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 9.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.426.600 dan capaian fisik sebesar 99,23%.

9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.270.000 dan capaian fisik sebesar 75,67%

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 37.338.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.317.280 dan capaian fisik sebesar 99,94%

11. Penyediaan peralatan rumah tangga

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 6.250.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.619.000 dan capaian fisik sebesar 89,90%

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.160.000 dan capaian fisik sebesar 86,40%

13. Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 55..000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 54.935.000 dan capaian fisik sebesar 99,95%

(7)

21 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 181.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 180.903.098 dan capaian fisik sebesar 99,95%

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 91.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 90.500.000 dan capaian fisik sebesar 99,45%

16. Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran

Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 550.632.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 530.572.472 dan capaian fisik sebesar 96,36%

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini mencakup 1 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :

- Pendidikan dan pelatihan formal, namun tidak ada anggaran

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pada program ini mencakup 3 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5.000.000 dan capaian fisik sebesar 100,00%

- Penyusunan Renstra, Lakip, SOP, IKM, Lap. Evaluasi

Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.990.000 dan capaian fisik sebesar 99,93%

(8)

22 - Rakorda BPBD Se-Kaltim

Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 231.954.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 231.954.000,- dan capaian fisik sebesar 100%

4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Pada program ini mencakup 1 kegiatan diantaranya sebagai berikut : - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

yang dianggarkan sebesar Rp. 62.328.901,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 61.849.901,- dan capaian fisik sebesar 99,23%

5. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (RPJMD)

Pada program ini mencakup 3 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan

bahaya kebakaran,

Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dianggarkan sebesar Rp. 95.058.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.608.000 dan capaian fisik sebesar 99,53%

2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan logistic yang dianggarkan sebesar Rp. 1.574.886.610,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.562.136.610,- dan capaian fisik sebesar 99,19%

3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Rescue, tidak terlaksana karena tidak ada anggaran

(9)

23 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

Pada program ini mencakup 4 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam,

Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dianggarkan sebesar Rp 71.147.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 68.337.000 dan capaian fisik sebesar 96,05%.

2. Tanggap Darurat Operasional Penanggulangan Bencana

Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan logistic yang dianggarkan sebesar Rp. 368.408.600,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 343.683.600,- dan capaian fisik sebesar 93,29%

3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Tidak terlaksana karena tidak ada anggaran

4. Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue Tidak terlaksana karena tidak ada anggaran

7. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Pada program ini mencakup 25 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH DR), yang

dianggarkan sebesar Rp. 5.921.521.524.451 ,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.469.196.408,- dan capaian fisik sebesar 24,81 %

2. Pelatihan/Pembekalan/inhousetraining/Penyegaran/Bimtek

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.747.659.169,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 576.453.239,- dan capaian fisik sebesar 32,98%

(10)

24 3. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp.

2.164.607.658,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 0 ,- dan capaian fisik sebesar 0 %

4. Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat Peraga Pencegahan Karhutla (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.135.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 223.015.000,- dan capaian fisik sebesar 19,65%

5. Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. ,2.232.207.000- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 532.198.553,- dan capaian fisik sebesar 23,84%

6. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR) yang dianggarkan sebesar Rp. 1.036.417.131,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 471.914.910,- dan capaian fisik sebesar 45.53%

7. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan

Papan Peringatan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 642.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

239.712.500,- dan capaian fisik sebesar 37,34%

8. Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan

Karhutla (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.271.360.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 505.300.000,- dan capaian fisik sebesar 39,74%

9. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 3.588.492.758,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 753.080.500,- dan capaian fisik sebesar 20,99%

10. Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 24.240.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.571.244.541,- dan capaian fisik sebesar 31,23%

(11)

25

11. Pemadaman Langsung (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 5.651.386.825,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 208.088.000,- dan capaian fisik sebesar 3,68%

12. Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 887.627.100,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 23.118.000,- dan capaian fisik sebesar 2,60%

13. Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penangganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp.

1.060.313.800,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

568.431.400,- dan capaian fisik sebesar 53,61%

14. Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan

Pencegahan Karhutla (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.713.628.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 1.500.000,- dan capaian fisik sebesar 0,09%

15. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 24.378.813.893,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 16.063.937.522,- dan capaian fisik sebesar 65,89%

16. Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan

Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 30.073.600.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 0 ,- dan capaian fisik sebesar 0%

17. Pengelolaan Bahan Bakar (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 933.570.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 224.271.000,- dan capaian fisik sebesar 24,02%

18. Penaksiran Luas Bekas Terbakar (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 677.735.300,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 53.063.400,- dan capaian fisik sebesar 7,83%

19. Penerapan Deteksi Dini Melalui Berbagai Metode (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 14.603.135.500,- dengan capaian

(12)

26 realisasi keuangan sebesar Rp. 19.380.300,- dan capaian fisik sebesar 0,13%

20. Monitoring dan evaluasi oprasional Pemadaman dan Penanganan

Pasca Kebakaran Hutan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 385.269.600,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 51.384.470,- dan capaian fisik sebesar 13,34%

21. Monitoring dan evaluasi oprasional Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 490.605.00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 55.716.700,- dan capaian fisik sebesar 11,36%

22. Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 865.000.000- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 697.859.000,- dan capaian fisik sebesar 80,68%

23. Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 10.214.675.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.890.314.199,- dan capaian fisik sebesar 47,88%

24. Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Kebakaran

Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 2.840.074.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 218.297.200,- dan capaian fisik sebesar 7,69%

25. Pengukuran Api (Size Up) DBH-DR, yang dianggarkan sebesar Rp. 1.204.770.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.895.900,- dan capaian fisik sebesar 1,24%

8. Program Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana 1. Penyusunan pemetaan daerah rawan bencana

2. Penyusunan peraturan daerah penanggulangan bencana daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan capaian

(13)

27 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.643.000,- dan capaian fisik sebesar 3,29%

4) Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2020 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Pada program ini mencakup 3 kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran Luas Kebakaran Hutan dan lahan perhektar target kinerja 2021 seluas 725 ha dan ditahun 2020 seluas 675 ha, namun yang tercapai hanya 6 ha.

- Cakupan luas area pemukiman yang terdampak target kinerja 2021 seluas 2 ha dan ditahun 2020 seluas 6 ha, namun yang tercapai hanya 8 Ha

- Tingkat waktu tanggap darurat penanganan bencana (response time rate ; Persiapan dan penggunaan alat) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Maksimal 15 menit dari setip kejadian.

5) Permasalahan dan Solusi

a. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 cukup berjalan dengan baik, meskipun terlibat dalam penanganan covid-19 hanya saja kegiatan DBH-DR yang realisasi fisik keuangannya masih sangat rendah dikarenakan waktu sah nya DPPA pada akhir bulan Juni 2020, namun tidak menghambat berjalannya seluruh program dan kegiatan anggaran murni Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dengan persentase 97,79% sedangkan untuk DBH-DR persentasenya sebesar 23,85 % dari total anggaran keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebesar Rp. 149.120.956.496 yang terealisasi sebesar Rp. 44.415.276.155,27 dengan persentase 29,78%

maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

(14)

28 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia khususnya PNS

serta Petugas Pemadam Kebakaran dan Tim Rescue.

2. Ketersediaan sarana computer masih kurang 3. Inovasi layanan masih belum maksimal

4. Masih minimnya keikut sertaan Petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran.

5. Kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi penyuluh sebagai ujung tombak dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana.

6. Masih sangat kurangnya pejabat pelaksana Badan Penanggulangan Bencana jika disesuaikan dengan nomenklatur dari permenpan No 18 Tahun 2017

b. Solusi dalam mengatasi Permasalahan / Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijabarkan antara lain : 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai dengan keahlian

khususnya dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana maupun pencegahan bahaya kebakaran.

Referensi

Dokumen terkait

Dalam perjalanan kegiatan tahun 2020 mengalami efisiensi anggaran dikarenakan untuk penanganan pandemic covid-19, sehingga diadakan penyesuaian untuk target dan capaian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

konsumen berada di tempat yang sulit untuk menonton tayangan televisi berlangganan seperti dalam visualisasi yang ditunjukan oleh iklan nexmedia ini yaitu

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu

2 kepada DPRD dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi penyelenggaraan (Progress Report) Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang

Berau Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 dengan mengacu pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah