15
BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1) Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan DPPA OPD Tahun 2020
NO. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.062.320.700 2.024.179.107
Penyediaan jasa surat menyurat 37.500.000 37.352.500 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 190.959.000 183.867.545
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 691.677.700 688.093.392 Penyediaan jasa administrasi keuangan 154.464.000 150.564.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000 8.329.440 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.500.000 22.350.280 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 19.918.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.500.000 9.426.600 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000 2.270.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 37.338.000 37.317.280
Penyediaan peralatan rumah tangga 6.250.000 5.619.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 2.500.000 2.160.000
Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000 54.935.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 181.000.000 180.903.098
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah 91.000.000 90.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis
Perkantoran 550.632.000 530.572.472
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
16 3
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
251.954.000 251.944.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 Penyusunan Renstra, LAKIP, SOP, IKM,
Lap. Evaluasi 15.000.000 14.990.000 Rakorda BPBD Se-Kaltim 231.953.200 231.953.200 4 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial 62.328.901 61.849.901 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah
akibat bencana alam 62.328.901 61.849.901 5 Program Peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran (RPJMD) 1.669.944.610 1.656.744.610 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan
manual pencegahan bahaya kebakaran 95.058.000 94.608.000 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran 1.574.886.610 1.562.136.610
Pendidikan dan Pelatihan Petugas Rescue
6 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam 439.555.600 412.020.600 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam 71.147.000 68.337.000
Tanggap Darurat Oprasional
penanggulangan bencana 368.408.600 343.683.600
Pelatihan Penanggulangan Bencana
Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue
7
Program Pencegahan dan
penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
139.959.472.685 35.432.372.743,27
Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH
DR) 5.921.524.451 1.469.196.408
Pelatihan/Pembekalan/inhousetraining/Penye garan/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
1.747.659.169 576.453.239
Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla
Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH DR) 2.164.607.658
Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat
Peraga Pencegahan Karhutla (DBH DR) 1.135.000.000 223.015.000 Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan
(DBH DR) 2.232.207.000 532.198.553
Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR)
1.036.417.131 471.914.910
17
Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan (DBH- DR)
642.000.000 239.712.500
Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan
Informasi Kerawanan Karhutla (DBH-DR) 1.271.360.000 505.300.000 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan (DBH-DR) 3.588.492.758 753.080.500 Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR) 24.240.000.000 7.571.244.541 Pemadaman Langsung (DBH-DR) 5.651.386.825 208.088.000 Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR) 887.627.100 23.118.000
Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penangganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
1.060.313.800 568.431.400
Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan Pencegahan Karhutla (DBH-DR)
1.713.628.000 1.500.000
Pengembangan Sarana Prasarana
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
24.378.813.893 16.063.937.522
Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR)
30.073.600.000
Pengelolaan Bahan Bakar (DBH DR) 933.570.000 224.271.000 Penaksiran Luas Bekas Terbakar (DBH-DR) 677.735.300 53.063.400 Penerapan Deteksi Dini Melalui Berbagai
Metode (DBH DR) 14.603.135.500 19.380.300
Monitoring dan evaluasi oprasional Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan (DBH DR)
385.269.600 51.384.470
Monitoring dan evaluasi oprasional
Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH DR) 490.605.000 55.716.700
Pengembangan Sarana Prasarana
Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
865.000.000 697.859.000
Pengembangan Sarana Prasarana
Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
10.214.675.500 4.890.314.199
Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
2.840.074.000 218.297.200 Pengukuran Api (Size Up) DBH-DR 1.204.770.000 14.895.900
18 8 Program Penyusunan Standar Teknis
Penanggulangan Bencana 50.000.000
Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan
Bencana
Penyusunan Peraturan Daerah
Penanggulangan Bencana Daerah 50.000.000 1.643.000 Jumlah 144.495.875.696 39.840.753.081
2) Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2020 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
No.
Program Prioritas (RPJMD)
Indicator Kinerja (Outcome)
Target
Kinerja OPD Realisasi 2020 2020 2021
1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya Kebakaran
- Luas Kebakaran Hutan dan lahan (ha) - Cakupan luas
area
pemukiman yang
terdampak (ha)
- Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
675 ha
5 ha
15 Menit
575 ha
2 ha
15 Menit
BPBD
BPBD
BPBD
6 ha
15 Menit
19 3) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPPA 2020
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Pada program ini mencakup 16 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 37.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.352.500 dan capaian fisik sebesar 99,61%.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp. 190.959.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 183.867.545,- dan capaian fisik sebesar 96,29%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 691.667.700,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 688.093.392,- dan capaian fisik sebesar 99,48%.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 154.464.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 150.564.000,- dan capaian fisik sebesar 97,48%. .
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 9.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 8.329.440,- dan capaian fisik sebesar 92,55%.
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 22.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 22.350.000,- dan capaian fisik sebesar 99,33%.
20 7. Penyediaan alat tulis kantor
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.918.500 dan capaian fisik sebesar 99,59%.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 9.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.426.600 dan capaian fisik sebesar 99,23%.
9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.270.000 dan capaian fisik sebesar 75,67%
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 37.338.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.317.280 dan capaian fisik sebesar 99,94%
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 6.250.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.619.000 dan capaian fisik sebesar 89,90%
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.160.000 dan capaian fisik sebesar 86,40%
13. Penyediaan makanan dan minuman
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 55..000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 54.935.000 dan capaian fisik sebesar 99,95%
21 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 181.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 180.903.098 dan capaian fisik sebesar 99,95%
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 91.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 90.500.000 dan capaian fisik sebesar 99,45%
16. Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran
Pada kegiatan ini yang dianggarkan sebesar Rp 550.632.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 530.572.472 dan capaian fisik sebesar 96,36%
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada program ini mencakup 1 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :
- Pendidikan dan pelatihan formal, namun tidak ada anggaran
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pada program ini mencakup 3 kegiatan rutin kantor diantaranya sebagai berikut :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5.000.000 dan capaian fisik sebesar 100,00%
- Penyusunan Renstra, Lakip, SOP, IKM, Lap. Evaluasi
Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.990.000 dan capaian fisik sebesar 99,93%
22 - Rakorda BPBD Se-Kaltim
Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 231.954.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 231.954.000,- dan capaian fisik sebesar 100%
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Pada program ini mencakup 1 kegiatan diantaranya sebagai berikut : - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
yang dianggarkan sebesar Rp. 62.328.901,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 61.849.901,- dan capaian fisik sebesar 99,23%
5. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (RPJMD)
Pada program ini mencakup 3 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan
bahaya kebakaran,
Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dianggarkan sebesar Rp. 95.058.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.608.000 dan capaian fisik sebesar 99,53%
2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan logistic yang dianggarkan sebesar Rp. 1.574.886.610,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.562.136.610,- dan capaian fisik sebesar 99,19%
3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Rescue, tidak terlaksana karena tidak ada anggaran
23 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
Pada program ini mencakup 4 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam,
Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dianggarkan sebesar Rp 71.147.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 68.337.000 dan capaian fisik sebesar 96,05%.
2. Tanggap Darurat Operasional Penanggulangan Bencana
Pada kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan logistic yang dianggarkan sebesar Rp. 368.408.600,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 343.683.600,- dan capaian fisik sebesar 93,29%
3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Tidak terlaksana karena tidak ada anggaran
4. Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue Tidak terlaksana karena tidak ada anggaran
7. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Pada program ini mencakup 25 kegiatan diantaranya sebagai berikut : 1. Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH DR), yang
dianggarkan sebesar Rp. 5.921.521.524.451 ,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.469.196.408,- dan capaian fisik sebesar 24,81 %
2. Pelatihan/Pembekalan/inhousetraining/Penyegaran/Bimtek
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.747.659.169,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 576.453.239,- dan capaian fisik sebesar 32,98%
24 3. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp.
2.164.607.658,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 0 ,- dan capaian fisik sebesar 0 %
4. Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat Peraga Pencegahan Karhutla (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.135.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 223.015.000,- dan capaian fisik sebesar 19,65%
5. Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. ,2.232.207.000- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 532.198.553,- dan capaian fisik sebesar 23,84%
6. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR) yang dianggarkan sebesar Rp. 1.036.417.131,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 471.914.910,- dan capaian fisik sebesar 45.53%
7. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan
Papan Peringatan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 642.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.
239.712.500,- dan capaian fisik sebesar 37,34%
8. Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan
Karhutla (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.271.360.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 505.300.000,- dan capaian fisik sebesar 39,74%
9. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 3.588.492.758,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 753.080.500,- dan capaian fisik sebesar 20,99%
10. Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 24.240.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.571.244.541,- dan capaian fisik sebesar 31,23%
25
11. Pemadaman Langsung (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 5.651.386.825,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 208.088.000,- dan capaian fisik sebesar 3,68%
12. Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 887.627.100,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 23.118.000,- dan capaian fisik sebesar 2,60%
13. Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penangganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp.
1.060.313.800,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.
568.431.400,- dan capaian fisik sebesar 53,61%
14. Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan
Pencegahan Karhutla (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 1.713.628.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.500.000,- dan capaian fisik sebesar 0,09%
15. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 24.378.813.893,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 16.063.937.522,- dan capaian fisik sebesar 65,89%
16. Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan
Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 30.073.600.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 0 ,- dan capaian fisik sebesar 0%
17. Pengelolaan Bahan Bakar (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 933.570.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 224.271.000,- dan capaian fisik sebesar 24,02%
18. Penaksiran Luas Bekas Terbakar (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 677.735.300,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 53.063.400,- dan capaian fisik sebesar 7,83%
19. Penerapan Deteksi Dini Melalui Berbagai Metode (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 14.603.135.500,- dengan capaian
26 realisasi keuangan sebesar Rp. 19.380.300,- dan capaian fisik sebesar 0,13%
20. Monitoring dan evaluasi oprasional Pemadaman dan Penanganan
Pasca Kebakaran Hutan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 385.269.600,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 51.384.470,- dan capaian fisik sebesar 13,34%
21. Monitoring dan evaluasi oprasional Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 490.605.00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 55.716.700,- dan capaian fisik sebesar 11,36%
22. Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 865.000.000- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 697.859.000,- dan capaian fisik sebesar 80,68%
23. Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 10.214.675.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.890.314.199,- dan capaian fisik sebesar 47,88%
24. Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Kebakaran
Hutan dan Lahan (DBH-DR), yang dianggarkan sebesar Rp. 2.840.074.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 218.297.200,- dan capaian fisik sebesar 7,69%
25. Pengukuran Api (Size Up) DBH-DR, yang dianggarkan sebesar Rp. 1.204.770.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.895.900,- dan capaian fisik sebesar 1,24%
8. Program Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana 1. Penyusunan pemetaan daerah rawan bencana
2. Penyusunan peraturan daerah penanggulangan bencana daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan capaian
27 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.643.000,- dan capaian fisik sebesar 3,29%
4) Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2020 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
Pada program ini mencakup 3 kegiatan diantaranya sebagai berikut :
- Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran Luas Kebakaran Hutan dan lahan perhektar target kinerja 2021 seluas 725 ha dan ditahun 2020 seluas 675 ha, namun yang tercapai hanya 6 ha.
- Cakupan luas area pemukiman yang terdampak target kinerja 2021 seluas 2 ha dan ditahun 2020 seluas 6 ha, namun yang tercapai hanya 8 Ha
- Tingkat waktu tanggap darurat penanganan bencana (response time rate ; Persiapan dan penggunaan alat) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Maksimal 15 menit dari setip kejadian.
5) Permasalahan dan Solusi
a. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 cukup berjalan dengan baik, meskipun terlibat dalam penanganan covid-19 hanya saja kegiatan DBH-DR yang realisasi fisik keuangannya masih sangat rendah dikarenakan waktu sah nya DPPA pada akhir bulan Juni 2020, namun tidak menghambat berjalannya seluruh program dan kegiatan anggaran murni Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dengan persentase 97,79% sedangkan untuk DBH-DR persentasenya sebesar 23,85 % dari total anggaran keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebesar Rp. 149.120.956.496 yang terealisasi sebesar Rp. 44.415.276.155,27 dengan persentase 29,78%
maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :
28 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia khususnya PNS
serta Petugas Pemadam Kebakaran dan Tim Rescue.
2. Ketersediaan sarana computer masih kurang 3. Inovasi layanan masih belum maksimal
4. Masih minimnya keikut sertaan Petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran.
5. Kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi penyuluh sebagai ujung tombak dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana.
6. Masih sangat kurangnya pejabat pelaksana Badan Penanggulangan Bencana jika disesuaikan dengan nomenklatur dari permenpan No 18 Tahun 2017
b. Solusi dalam mengatasi Permasalahan / Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijabarkan antara lain : 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai dengan keahlian
khususnya dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana maupun pencegahan bahaya kebakaran.