• Tidak ada hasil yang ditemukan

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P."

Copied!
38
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dapat meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam rangka peningkatan fungsi diseminasi informasi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Bojonegoro, 18 Januari 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001

(3)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. UMUM ... 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ... 3

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA ... 4

2.1. ROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ... 4

BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ... 13

3.1. PENCAPAIAN TARGET SASARAN ... 13

3.2. CAPAIAN PRESTASI TAHUN 2015 ... 22

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 24

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ... 24

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ... 25

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH ... 26

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ... 27

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ... 28

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ... 29

G. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS ... 30

BAB V PERMASALAHAN DAN SOLUSI ... 31

4.1. PERMASALAHAN ... 31

4.2. SOLUSI ... 31

BAB VI PENUTUP ... 33 LAMPIRAN

(4)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi.

Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e- government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan

(5)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 2 publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e- government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2015 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2015, sehingga LKPJ merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta

(6)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 3 rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

b. Tujuan

Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2015 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

(7)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 4

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA

2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya administrasi perkantoran

1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan :

Pengelolaan administrasi Keuangan tepat waktu dan benar 1.3. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Terwujudnya lingkungan bersih dan mendapatkan penilaian baik 1.4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Indikator kinerja kegiatan :

Terwujudnya fungsi peralatan kerja secara optimal 1.5. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Indikator kinerja kegiatan :

(8)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 5 Tercukupinya persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor

1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur

1.9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur

1.10. Penyediaan makanan dan minuman Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja Aparatur dan peningkatan pelayanan umum

1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran urusan koordinasi/konsultasi Aparatur keluar daerah 1.12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya kegiatan PPID Pembantu, senam tiap hari Jumat dan kegiatan harkitnas serta pemutakhiran data pada aplikasi perencanaan dan pertanggungjawaban

(9)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 6 1.13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja Aparatur ke kecamatan

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja indikator program :

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kinerja

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman untuk peningkatkan kinerja Aparatur

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik untuk kelancaran kegiatan operasional Aparatur

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik 2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya gedung kantor yang memadai

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan disiplin aparatur

3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya seragam olah raga bagi seluruh karyawan/wati

(10)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 7 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Indikator kinerja program:

Meningkatnya tertib dan disiplin pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaisasi kinerja

SKPD

Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya laporan keuangan dan capaian kinerja mingguan dan bulanan

4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya laporan keuangan semester

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Indikator kinerja program :

Peningkatan komunikasi dan informasi dari dan oleh masyarakat

5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Indikator kinerja kegiatan :

 Terwujudnya kelompok masyarakat sosial untuk mempermudah penyebarluasan komunikasi dan informasi

 Mengikuti Pekan KIM tingkat Jatim

 Penyebarluasan informasi melalui panggung pertunjukan rakyat

5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

Indikator kinerja kegiatan :

 Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten sebanyak 45 kali

 Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Kecamatan 5 kali, bersamaan dengan bulan layanan publik

(11)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 8 5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Indikator kinerja kegiatan :

 Terlaksananya Hosting & Collocation

 Pemeliharaan aplikasi

 Pemeliharaan Server

 Terlaksanakannya Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap

 Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT

5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Indikator kinerja kegiatan :

 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Kelola Surat Elektronik

 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Portal Website

 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola IT dan Sistem Keamanan Jaringan

 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Absensi Elektronik

5.5. Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi Indikator kinerja kegiatan :

 Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi, 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS

5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio Indikator kinerja kegiatan :

 Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati dalam rangka HUT RI, HJB, Malam Pergantian Tahun

(12)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 9

 Masyarakat dapat memperoleh informasi dan hiburan sekaligus ikut serta dalam pembangunan bojonegoro dengan memberikan aspirasinya melalui sms

 Memberikan Hiburan sekaligus Informasi kepada masyarakat saat Sahur

 Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab.

Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan

 Memperoleh IP (Ijin Penyiaran ) 5.7. Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi

Indikator kinerja kegiatan :

 Tersedianya Bandwidth Internet, Penyedia 1 : 60 MB Internasional, 40 Domestik, 16 IP Public; Penyedia 2: 25 MB Internasional, 25 MB Domestik, 16 IP Public

 Tersedianya jasa pemeliharaan jaringan komputer selama 12 bulan untuk perangkat jaringan wireless, jaringan kabel UTP dan Fiber Optik di SKPD

 Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Komputer Pemkab Bojonegoro

 Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi

Indikator kinerja program :

Meningkatnya penelitian dan penyediaan informasi pembangunan 6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Indikator kinerja kegiatan :

 Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan

 Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro tiap Semester

(13)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 10 6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah

Indikator kinerja kegiatan :

 Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website www.bojonegorokab.go.id

 Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo

 Pengelolaan database daerah

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Indikator kinerja program :

Meningkatnya koordinasi dengan masa media dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan komunitas.

7.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah Indikator kinerja kegiatan :

 Publikasi informasi pembangunan melalui media Baliho 113 bh

 Publikasi informasi pembangunan melalui media Spanduk 82 bh

 Publikasi informasi pembangunan melalui media media cetak 24 kali

 Publikasi informasi pembangunan melalui media Warta Bojonegoro 12 edisi

7.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan :

 Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak sebanyak 2 kali kegiatan

 Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro sebanyak 5 kali

(14)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 11

 Tersebarnya buku transparansi Bojonegoro sebanyak 100 buah

7.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Indikator kinerja kegiatan :

 Terlaksananya penyampaian informasi melalui pemutaran film informasi, yang dilaksanakan di desa-desa sebanyak 15 kali

 Penyuluhan dan penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui siaran keliling sebanyak 45 kali 7.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa

Indikator kinerja kegiatan :

 Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya materi/ dokumentasi informasi 1 kali

 Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali

 Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah )

 Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali ( 40 buah )

 Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam pertemuan FRB sebanyak 3 kali

7.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Indikator kinerja kegiatan :

 Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui radio, program Spot ILM 10 kali, talk show 2 kali, adlib ILM 10 kali

 Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi sebanyak 6 kali.

(15)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 12

 Teroperasionalnya media center setiap hari pukul 08.00- 22.00

 Tersedianya umpan balik informasi dari masyarakat lewat tulisan dalam lomba blog

 Penguatan kemitraan profesi 3 kali

(16)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 13

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

3.1. Pencapaian Target Sasaran

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%). Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum) selama 12 bulan.

Pagu anggaran Rp 339.540.000,- terealisasi Rp 321.649.270,- (94,73%) ada sisa pagu sebesar Rp 17.890.730,- (5,27%) efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 %

b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/

Pembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 238.335.000,- terealisasi Rp 228.485.000,- (95,87%) ada penghematan biaya sebesar Rp 9.850.000,- (4,13%) karena adanya kekosongan PPTK. Capaian Kinerja 100%

(17)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 14 c) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 30.334.400,- terealisasi Rp 30.329.000,- (99,98%) ada penghematan biaya sebesar Rp 5.400,- (0,02%) dengan Capaian Kinerja 100%

d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 42.533.550,- (99,94%) ada penghematan biaya sebesar Rp 26.450,- (0,06%) dengan Capaian Kinerja 100%

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 30.442.400,- terealisasi Rp 30.439.000,- (99,99%) ada penghematan biaya sebesar Rp 3.400,- (0.01%) dengan Capaian Kinerja 100%

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 15.050.000,- terealisasi Rp 14.992.000,- (99,61%) ada penghematan biaya sebesar Rp 58.000,- (0,39%) dengan Capaian Kinerja 100%

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan

(18)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 15 Pagu anggaran Rp 6.800.000,- terealisasi Rp 6.788.650,- (99,83%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 11.350,- (0,17%) dengan Capaian Kinerja 100%

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal AC, TV, Komputer, Printer, jaringan komputer/modem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas Pagu anggaran Rp 243.617.500,- terealisasi Rp 231.601.400,-

(95,07%) ada penghematan biaya sebesar Rp 12.016.100,- (4,93%) penghematan harga dari HPS sebelumnya dengan Capaian Kinerja 100%

i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dapur dan perlengkapan rumah tangga selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 2.804.000,- terealisasi Rp 2.750.000,- (98,07%) ada penghematan biaya sebesar Rp 54.000,- (1,93%) ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 46.808.000,- terealisasi Rp 46.498.750,- (99,34%) ada penghematan biaya sebesar Rp 309.250,- (0,66%) ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan

(19)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 16 Pagu anggaran Rp 195.360.000,- terealisasi Rp 161.108.267,-

(82,47%) ada penghematan biaya sebesar Rp 34.251.733,- (17,53%) dengan Capaian Kinerja 100%

l) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 122.414.000,- terealisasi Rp 117.012.500,- (95,59%) ada penghematan biaya sebesar Rp 5.401.500,- (4,41%) dengan Capaian Kinerja 100%

m) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 47.260.000,- terealisasi Rp 33.740.000,- (71,39%) ada penghematan biaya sebesar Rp 13.520.000,- (28,61%) dengan Capaian Kinerja 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center

Pagu anggaran Rp 22.000.000,- terealisasi Rp 21.499.500,- (97,73%) ada penghematan biaya sebesar Rp 500.500,- (2,28%) dengan Capaian Kinerja 100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM

Pagu anggaran Rp 118.500.000,- terealisasi Rp 63.702.605,- (53,76%) ada penghematan biaya sebesar Rp 54.797.395,-

(20)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 17 (46,24%) terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat , dengan Capaian Kinerja 100%

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya)

Pagu anggaran Rp 8.200.000,- terealisasi Rp 8.140.000,- (99,27%) ada penghematan biaya sebesar Rp 60.000,- (0,73%) dengan Capaian Kinerja 100%

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center

Pagu anggaran Rp 31.000.000,- terealisasi Rp 28.076.000,- (90,57%) ada penghematan biaya sebesar Rp 2.924.000,- (9,43%) tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%

e) Pembangunan sarana dan prasarana gedung

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan papan nama Radio Malowopati, Media Center dan PPID

Pagu anggaran Rp 8.000.000,- terealisasi Rp 7.920.000,- (99,00%) ada penghematan biaya sebesar Rp 80.000,- (1%) tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp 29.050.000,- terealisasi Rp 28.302.560,-

(97,43%) ada penghematan biaya sebesar Rp 747.440,- (2,57%) dengan Capaian Kinerja 100%

(21)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 18 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan dokumen laporan kinerja setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat.

Pagu anggaran Rp 44.836.000,- terealisasi Rp 44.697.000,- (99,69%) ada penghematan biaya sebesar Rp 139.000,- (0,31%) karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember

Pagu anggaran Rp 7.024.000,- terealisasi Rp 7.022.000,- (99,69%) ada penghematan biaya sebesar Rp 2.000,- (0,03%) karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi (KIM dan Pertura)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM

Pagu anggaran Rp 243.279.500,- terealisasi Rp 230.604.600,- (94,79%) ada penghematan biaya sebesar Rp 12.674.900,- (5,21%) dengan Capaian Kinerja 100%

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Dialog Interaktif)

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan

Pagu anggaran Rp 124.705.000,- terealisasi Rp 121.636.000,- (97,54%) ada penghematan biaya sebesar Rp 3.069.000,- (2,46%)

(22)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 19 karena jumlah pengadaan snack dialog interaktif di pemkab disesuaikan dengan kehadiran peserta disamping ada bantuan snack dari SKPD/lembaga/Narasumber yang mengikutkan anggotanya dengan Capaian Kinerja 100%

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (TI)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi (Sofware securiti)

Pagu anggaran Rp 746.688.000,- terealisasi Rp 577.908.657,- (77,40%) ada sisa sebesar Rp 168.779.343,- (22,60%) dikarenakan ada evaluasi tentang jasa sewa bandwidth untuk dikaji ulang dalam membuat kontrak pengadaan tahun jamak supaya disesuaikan dengan ketentuan tentang persyaratan persetujuan kontrak tahun jamak. Capaian Kinerja 100%

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (TI)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI)

Pagu anggaran Rp 173.811.500,- terealisasi Rp 110.043.199,- (63,31%) ada sisa sebesar Rp 63.768.301,- (36,69%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI)

Pagu anggaran Rp 503.262.500,- terealisasi Rp 447.581.000,- (88,94%) ada sisa sebesar Rp 55.681.500,- (11,06%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran

langsung melalui radio Pemerintah

(23)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 20 Pagu anggaran Rp 288.953.500,- terealisasi Rp 231.343.766,-

(80,06%) ada sisa sebesar Rp 57.609.734,- (19,94%) sisa dari kegiatan perjalanan dalam daerah yang tidak terserap kerena penggabungan perjalanan operasional dengan bidang-bidang lain didinas kominfo yang memiliki kagiatan yang sama sehingga terjadi effisiensi anggaran yang cukup signifikan dengan Capaian Kinerja 100%

g) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan jaringan komputer Pemkab-Kecamatan-Desa, pengadaan hotspot publik di Taman Tirtawana Dander (Dander Park), pengadaan jaringan komputer di gedung baru Pemkab Bojonegoro

Pagu anggaran Rp 2.018.594.000,- terealisasi Rp 1.925.122.063,- (95,37%) ada sisa sebesar Rp 93.471.937,- (4,63%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro

Pagu anggaran Rp 41.023.500,- terealisasi Rp 38.145.500,- (92,98%) ada sisa sebesar Rp Rp 2.878.00,- (7,02%) tidak terserapnya karena ada 1 buku yang akan diterbitkan telah dilakukan oleh Bappeda shg didak dilaksanakan oleh Dinkominfo.

Capaian Kinerja 100%

b) Pengumpulan data dan informasi daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id)

(24)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 21 Pagu anggaran Rp 122.611.500,- terealisasi Rp 117.554.500,-

(95,88%) ada sisa sebesar Rp 5.057.000,- (4,12%) tidak terserap karena honor pengelola Website di SKPD2 yang semula dianggarkan di Dinkominfo melekat di SKPD masing-masing.

Capaian Kinerja 100%

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho dan majalah warta

Pagu anggaran Rp 320.286.000,- terealisasi Rp 315.206.800,- (98,41%) ada sisa sebesar Rp 5.079.200,- (1,59%). Capaian Kinerja 100%

b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran

TV dan koran lokal dan regional

Pagu anggaran Rp 97.161.500,- terealisasi Rp 96.300.400,- (99,11%) ada sisa sebesar Rp 861.100,- (0,89%). Capaian Kinerja 100%

c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI

Pagu anggaran Rp 38.885.000,- terealisasi Rp 34.804.784,- (89,51%) ada sisa sebesar Rp 4.080.216,- (10,49%). Sisa yang tidak terealisasi karena yang semula kegiatan siaran keliling dengan pemutaran film diprogramkan terpisah dapat dilaksanakan bersamaan sehingga ada efisiensi anggaran yang cukup tingga tetapi pencapaian Kinerja 100%

(25)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 22 d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID

Pagu anggaran Rp 98.191.000,- terealisasi Rp 95.192.000,- (96,95%) ada sisa sebesar Rp 2.999.000,- (3,05%), pencapaian Kinerja 100%

e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku

regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp 133.205.000,- terealisasi Rp 127.048.150,- (95,38%) ada sisa sebesar Rp 6.156.850,- (4,62%). Sisa yang tidak terealisasi ada diperjalanan dinas luar dan dalam Kabupaten yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan tetapi pencapaian Kinerja 100%

3.2. Capaian Prestasi Tahun 2015

Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 antara lain:

1. Web terbaik Kabupaten se-Indonesia, penyelenggara Beritasatu.Com 2. Stand Terbaik lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur

3. Pemandu Stand Terbaik 3 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM Sendang Potro

4. Blog Terbaik 3 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM Sumur Kepung

5. Peringkat 1 PPID Award, Kategori Terinovasi, tingkat propinsi Jawa Timur

6. Peringkat 1 PPID Award, Kategori Laporan Tahunan Terbaik, tingkat propinsi Jawa Timur

7. Peringkat 2 PPID Award, Kategori Kabupaten Terbaik, tingkat propinsi Jawa Timur

(26)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 23 8. Peringkat 2 PPID Award, Kategori Meja Layanan Terbaik, tingkat

propinsi Jawa Timur

9. Peringkat 3 Jawa Timur, Pemeringkatan e-Government Indonesia 10. Peringkat 1 Panca Tertib, Tingkat Kabupaten Bojonegoro

(27)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 24 BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

(28)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 31

BAB V

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Permasalahan

Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya,

2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan Blank spot pancaran sinyal radio.

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek),

4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika,

5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya,

6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika

4.2. Solusi

Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website,

2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Puskesmas.

3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah dan website),

4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum (pendampingan dengan KIM) guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek),

(29)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 32 5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM),

6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan,

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

(30)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 33

BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018, sehingga kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi dan informatika dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2015 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan dari rencana semula yaitu:

1. Perencanaan jaringan komputer Pemkab-Kecamatan-Desa, mengalami penundaan karena ketidak sesuai sub rekening belanja dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT dilakukan perubahan anggaran, karena dari perencanaan semula akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, ternyata tidak dapat dilakukan karena membutuhkan citra satelit yang hanya bisa dilakukan oleh BPPT dan LAPAN, sehingga dirubah menjadi swakelola dan ada penambahan biaya.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.

(31)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 34 Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.

Bojonegoro, 18 Januari 2016

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR .P Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(32)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 24

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(33)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 25 B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1. Pemberdayaan TIK bersama PT.

Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pengembangan wifi.id kawasan agropolitan dan agro industri

Perlu diadakan pelatihan secara berkala para pelaku usaha agar dapat

mempromosikan produknya secara online 2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT Pengembangan aplikasi sampai tahap

input peta digital dan citra satelit. tahap berikutnya input data perkembangan tanaman

Lahan yang bisa dilakukan citra satelit dengan diameter minimal 30x30. untuk lahan yang lebih kecil, solusinya

menggunakan Drone

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(34)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 26 C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(35)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 27 D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(36)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 28 E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(37)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 29 F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No Jenis Gangguan SKPD Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan dan Kendala

Keikutserataan Aparat

1 2 3 4 5 6

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

(38)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 30 G. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1. Agropolitan APBD Pengembangan kawasan agropolitan

(Kapas, Dander, Kalitidu)

Bojonegoro, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

Referensi

Dokumen terkait

Makmur”, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dokumen RPJP ini disusun

Biro Keuangan dan BMN selaku unit eselon II Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Subjek dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan adalah semua kebijakan, rencana, dan program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka

Dalam tahap penyusunan rencana, disusun rencana strategis (renstra) yang berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau disusun berpedoman pada

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan jangka menengah

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

Rencana Strategis disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai