• Tidak ada hasil yang ditemukan

program dan indikator

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "program dan indikator"

Copied!
78
0
0

Teks penuh

(1)

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan seluruh program

dalam RPJMD baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan

dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan

pemerintahan sebagai berikut.

8.1

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1)

Pendidikan

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

1. APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

2 Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00Dindik

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

% 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik

4. Angka Putus Sekolah SD/MI

% 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik

5. Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik

(2)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP/MTs/Paket B

% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00 Dindik

7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

% 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik

8. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik

9. Persentase Ruang kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik

% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik

10. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD

Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik

11. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP

Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik

12. Persentase siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa membaca Al Quran

% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik

13. Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran

% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik

3 Program Pendidikan Menengah

14. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C

(3)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/MA/SMK

% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik

16. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

% 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik

17. Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK Dalam Kondisi Baik

% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik

4 Program Pendidikan Non Formal

18. Persentase warga belajar pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill) yang sudah mandiri

% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00 Dindik

19. Persentase lembaga kursus yang

berakreditasi

% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik

5 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

20. Persentase SD/MI terakreditasi minimal B

% 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

21. Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B

% 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

22. Persentase SMA/MA terakreditasi minimal B

% 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

23. Persentase Kompetensi Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik

24. Persentase

Kabupaten/Kota yang Memiliki SMK dengan jurusan Kemaritiman.

%

42,00

(4)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan

% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik

26. Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK yang memanfaatkan TIK Pendidikan

% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00 Dindik

7 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

27. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

28. Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B

% 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik

29. Angka Kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

30. Rata-rata nilai UN SD/MI/Paket A

Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,5 21,00 21,00 Dindik

31. Rata-rata nilai UN SMP/MTs/Paket B

Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik

32. Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK/Paket C

(5)

2)

Kesehatan

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes

2. Persentase

kunjunganneonatal pertama (KN1)

% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes

3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)

% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes

4. Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki kebijakan PHBS

% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes

5. Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan promosi kesehatan

% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

6. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes

7. Cakupan

kabupaten/kota sehat

%

(6)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2 Program pencegahan

dan pengendalian penyakit

8. Persentase angka kasus HIV yang diobati

% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes

9. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)

% 41

(2014)

45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

10. Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk

Per 100.000 penduduk

69

(*rata-rata 2011-2015)

68 67 65 64 63 60 60 Dinkes

11. API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk

per 1.000 penduduk

0,41

(*rata-rata 2011-2015)

0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes

12. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes

13. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes

14. Prevalensi tekanan darah tinggi

% - 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes

15. prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 Tahun

(7)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 16. Persentase Kabupaten/

Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes

3 Program pelayanan kesehatan

17. Persentase

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes

18. Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yangtersertifikasi akreditasi

% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes

19. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes

4 Program

pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

20. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

21. Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang

(8)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

22. Persentase

ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar

% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes

6 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

23. Persentase

kabupaten/kota yang memiliki layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan

% 14,3 14,3 28,6 28,6 42,9 42,9 57,1 57,1 Dinkes

7 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

24. Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

25. Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik

% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes

8 Program pelayanan BLUD

26. BOR (Bed Occupancy Ratio)

32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD

Tanjung Uban 27. Indeks Kepuasan

Masyarakat

Angka 69,04 75,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 RSUD Tanjung Uban 28. Status Akreditasi

Rumah Sakit (Versi KARS)

(9)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 29. BOR (Bed Occupancy

Ratio)

57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu 8

30. Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu 8

31. Status Akreditasi Rumah Sakit (Versi KARS)

Paripurna RSUD Batu 8

3)

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1. Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

1. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU

2. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

(10)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3. Persentase titik rawan banjir

yang diatasi

% 11,36 12,50 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU

2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum

4. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman

% 72,00 74,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00 80,00 DPU

3. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi

5. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)

% 72 74 76 78 79 80 80,00 80,00 DPU

4. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Persentase jalan provinsi berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU

7. Persentase jembatan berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU

5. Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan

8. Persentase jalan provinsi berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU

9. Persentase jembatan berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU

6. Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

10. Cakupan layanan Prima Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan Laboratorium

% 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 DPU

7. Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang

11. Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

(11)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 12. Persentase Penyebaran

Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

% 0 0 40 60 80 100 100 100 Bappeda

13. Persentase Kawasan

Strategis Provinsi yang telah memiliki Dokumen Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda

14. Persentase Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kab/ Kota yang dievaluasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

8. Program

Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

15. Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pola Ruang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

(12)

4)

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

Luas kawasan kumuh ha 360 360 327 294 260 227 193 193 DPU

5)

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penegakan

hukum dan HAM

1.Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur

% 0 26,08 43,48 56,52 73,91 86,96 100,00 100 Satpol PP

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.Persentase demo yang aman

% 90 91 92 93 94 94 95 95 Satpol PP

3 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.Jumlah Anggota Satlinmas dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Provinsi

(13)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Kepri

4 Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.Persentase tingkat pemahaman

masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri

% - - 80 83 86 89 92 92 Badan

Kesbangpol

5.Persentase konflik sosial tertangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan

Kesbangpol 5 Program pendidikan

politik masyarakat

6.Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)

% Pilgub: 55,25 Pileg (2014): 71,65

Pilpres (2014): 59,43

- - - Pileg:

73,50 Pilpres: 64,75

Pilgub: 61,80

- Pileg: 73,50 Pilpres: 64,75 Pilgub: 61,80

Badan Kesbangpol

7.Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepri

Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Badan

Kesbangpol 6 Program

Penanggulangan Bencana

8.Persentase kabupaten/kota yang tangguh bencana

% 57.14 57.14 71.43 71.43 85.71 100.00 100.00 100.00 BPBD

9.Tingkat pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana

% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD

10. Tingkat efektifitas penanganan kejadian darurat

Waktu/ jam

(14)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 11. Persentase

kabupaten/kota yang terlayani informasi penanggulangan bencana

Kab/ kota 0 0 3 4 4 5 5 5 BPBD

7 Program

Penanggulangan Kebakaran

12. Tersedianya peta rawan kebakaran di Provinsi Kepri

dokumen 0 0 0 0 1 1 1 1 BPBD

6)

Sosial

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1

Program

Penanggulangan Kemiskinan

1.Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

% 2,20 0,11 0,91 1,70 2,49 3,28 4,08 4,08 Dinas Sosial

2.Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

(15)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3.Persentase fakir miskin yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial lainnya

% 32,31 22,99 26,16 29,33 32,50 35,68 38,85 38,85 Dinas Sosial

2

Program Rehabilitasi Sosial

4.Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 20,79 3,40 12,47 21,54 30,62 39,69 48,76 48,76 Dinas Sosial

5.Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 11,16 1,56 5,46 9,35 13,25 17,15 21,04 21,04 Dinas Sosial

6.Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 4,66 0,00 0,81 1,63 2,44 3,26 4,07 4,07 Dinas Sosial

7.Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 0,00 0,00 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,20 Dinas Sosial

8.Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 37,19 0,00 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 34,44 Dinas Sosial

9.Persentase PMKS ruang lingkup Rehabilitasi Sosial yang dirujuk ke/dari pusat

(16)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD rehabilitasi atau keluarga

10. Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 56,45 8,06 61,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

3

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

11. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

% 0,00 23,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,27 Dinas Sosial

12. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pada saat bencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

13. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pascabencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

14. Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

(17)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

16. Persentase lembaga

penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00 100,00 100 100,00 Dinas Sosial

4

Program Pemberdayaan Sosial

17. Persentase lembaga/orsos penyelenggara

pemberdayaan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 52,17 2,68 58,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

18. Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi

% 30,96 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

19. Persentase veteran/janda veteran yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial

% 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

20. Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara

% 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

21. Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan

(18)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD kesetiakawanan sosial

5 Program

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial

22. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan

unit 2 1 1 1 1 0 0 4 Dinas Sosial

23. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dipelihara

unit 3 1 4 5 5 5 5 6 Dinas Sosial

6 Program penanganan Korban pasca Bencana

24. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhan dasar dan logistik

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

25. Persentase bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana

(19)

8.2

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1)

Tenaga kerja

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 95,00 95,25 95,50 95,75 96,00 96,25 96,50 96,50 Dinas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

% 85,00 85,25 85,50 85,75 86,00 86,25 86,75 86,75 Dinas Tenaga Kerja

Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja

% 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Jumlah kasus ketenagakerjaan

kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga Kerja

2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 64,00 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 65,07 66,00 66,25 66,75 67,00 67,25 67,50 67,50 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 6,20 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,00 3,7 Dinas Tenaga Kerja

3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

% 42,75 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 Dinas Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3

(20)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Program

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan

% 20,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 28,00 Dinas Tenaga Kerja

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks 66,27 66,90 67,3 67,7 68,1 68,5 68,9 68,9 BPPPA

2.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 9 62,3 62,6 62,9 62,9 BPPPA

3.Persentase perangkat daerah Provinsi yg melaksanakan PPRG

% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA

4.Persentase perangkat daerah yg menetapkan kebijakan responsif gender

(21)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5.Persentase Anggaran

Responsif Gender dlm belanja langsung APBD Provinsi

% 4,5 4,5 5,50 7 7,50 9 9,50 9,50 BPPPA

6.Persentase Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen)

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA

7.Persentase usaha mikro dan kecil perempuan

% 1 4,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 35,00 BPPPA

8.Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang ditingkatkan

kapasitasnya

% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

9.Persentase KDRT % 2 0,050 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040 BPPPA 10. Persentase penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan

% 12 12,5 25 50 62,5 75,0 100,0 100,0 BPPPA

3 Program Perlindungan Anak

11. Persentase perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan kebijakan PHA

% 2 10 10 20 20 15 15 90 BPPPA

12. Persentase Lembaga Non Pemerintah yang

melaksanakan kebijakan PHA

% 2 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

13. Persentase Dunia Usaha yang melaksanakan kebijakan PHA

(22)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 14. Persentase lembaga

penyedia pelayanan meningkatkan KHA BPPPA yang dibentuk pada tingkat daerah Provinsi dan lintas kabupaten kota yang meningkat kapasitasnya.

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

15. Persentase lembaga yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

16. Banyaknya lembaga

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya

% 45 50 60 70 80 90 100 100 BPPPA

17. Persentase kab/kota layak

anak % 0 0 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4

BPPPA

4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

18. Persentase keluarga yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang KKG

(23)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 19. Cakupan Keluarga yang

mendapatkan layanan peningkatan ekonomi keluarga

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak

20. Persentase PERANGKAT DAERAH yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak

% 0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 BPPPA

21. Persentase Kab/Kota yang memiliki DataTerpilah terkait Gender dan Anak sesuai format yang berlaku

% 3,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 85,71 BPPPA

3) Pangan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan

1. Penguatan Cadangan Pangan

% 30 45 60 75 90 100 100 100 BKP

2. Pengembangan Lumbung Pangan

% 25,00 37,50 50,00 58,33 75,00 87,50 100 100 BKP

3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

%

(24)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 4. Stabilitas harga pangan

pokok (beras) di tingkat konsumen

% 15,2 12,55 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 BKP

5. Ketersediaan energi perkapita

(Kkal/Kap/H r)

2.517 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ BKP

6. Ketersediaan protein perkapita

(Gram/Kap/ Hr)

102.7 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ BKP

2 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

0,00 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100,00 100,00 BKP

3 Program Penanganan Kerawanan Pangan

8. Penanganan Daerah Rawan Pangan

% 51,47 58,82 66,18 73,53 88,24 95,59 100,00 100,00 BKP

4 Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

9. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Konsumsi

skor 92.1** 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP

10. Konsumsi energi perkapita

(Kkal/Kap/H r)

2202** 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ BKP

11. Konsumsi protein perkapita

(Gram/Kap/ Hr)

(25)

4) Pertanahan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas 5 hektar mendapat

Penetapan lokasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro

administrasi Pemerintahan Setda

5) Lingkungan hidup

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pengawasan

dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

2) persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya

(26)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3) Persentase usaha /

industri yang dipantau dan diawasi

% 37,5 37,5 37,5 56,25 75 87,5 100 100 BLH

4) Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

5) Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)

unit - - 1 1 1 1 1 1 BLH

2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6) Persentase lahan kritis, pasca tambang dan catchment area yang dikonservasi

% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH

7) Jumlah Sekolah yang memperoleh Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH

8) Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi

(27)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3 Program peningkatan

kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

9) Persentase ketersediaan data status lingkungan hidup daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penataan

Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk ber KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil Rasio bayi ber-akte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil

2 Program Keserasian Kebijakan

Kependudukan

Persentase SKPD yang memanfaatkan database kependudukan

(28)

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Tenaga Pendamping Desa (PD)

% 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100,00 100,00 BPMD

Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

% 62 69 76 84 91 100 100 BPMD

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD

Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan

% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,90 20,90 BPMD

3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase aparatur Desa dan Kecamatan yang memahami pengelolaan keuangan desa

% 0 20,00 40,00 60,00 74,91 85,09 100 100 BPMD

4 Program Penataan Desa

Persentase desa yang berhasil menyusun profil

desa/kelurahan

% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD

5 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

(29)

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program keluarga

berencana

1. Persentase Peserta KB Aktif

%

81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84 Dinas Kesehatan 2. Unmet Need %

17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,4 Dinas Kesehatan

9) Perhubungan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Darat

1.Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 57.41 57.41 71.43 71.43 85.71 92.86 100 100 Dishub

2.Persentase Penyediaan Kapal Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

(30)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3.Persentase pelayanan lintas

penyeberangan antar kabupaten / kota yang terlayani

% 46.15 46.15 53.85 76.92 76.92 92.31 100 100 Dishub

4.Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Unit 2.300 2.600 2.900 3.200 3.500 3.800 4.100 4.100 Dishub

2 Program Peningkatan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

5.Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan

Orang 3 5 7 9 11 13 15 15 Dishub

6.Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai perencana, pengawas pelayanan angkutan serta pengelola pelabuhan

Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub

7.Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai awak teladan

Orang 125 150 175 200 225 250 275 275 Dishub

3 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

8.Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Unit 1.540 1.740 1.935 2.230 2.435 2.690 3.000 3.000 Dishub

9. Marka jalan Meter 167.397 214.498 261.599 308.700 355.801 402.902 450.000 450.000 Dishub

10.APILL Unit 40 44 48 52 56 59 62 62 Dishub

(31)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

13. Delineator Buah 2.500 2.889 3.278 3.667 4.056 4.445 4.834 4.834 Dishub

14. RPPJ Unit 50 56 62 68 74 80 87 87 Dishub

15. Warning light Unit 49 52 54 57 60 65 70 70 Dishub

16. ZOSS Unit 6 8 10 12 14 16 18 18 Dishub

17. Cermin tikungan Unit 12 14 16 18 20 22 24 24 Dishub

18. Halte Unit 2 4 5 6 7 7 Dishub

19. ATCS Unit 12 12 12 13 14 15 16 16 Dishub

4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara

20. Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi

% 80 80 80 80 80 90 100 100 Dishub

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

21. Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub

22. Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani

angkutan Laut antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

23. Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten / kota yang terlayani

(32)

10) Komunikasi &Informatika

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

pengembangan e-goverment

1. Nilai e- government Provinsi Kepri

Skala nilai 1-4

1,5 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 Diskominfo

2 Program pengembangan informasi dan komunikasi publik

2. Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri

Skala nilai 0-100

59,5 59,5 62,0 63,5 65,0 65,0 67,5 67,5 Diskominfo

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Persentase Koperasi Aktif

% 82,19 48,6 49,3 50,0 50,6 50,8 51,2 51,2 Dinkop UKM

2. Persentase Koperasi Pelaksana RAT

% - 25,1 26,0 26,5 27,5 28,2 29,0 29,0 Dinkop UKM

3. Persentase KSP/USP sehat

% - 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinkop UKM

4. Persentase KSP/USP aktif

(33)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2 Program

Peningkatan Akses terhadap Sumber daya Produktif

5. Jumlah KUKM yang mendapat akses

pemasaran,

permodalan, teknologi

Unit - 120 160 200 240 280 320 1.320 Dinkop UKM dan

Dinperindag

3 Program

Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

6. Cakupan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbina

% - 17,8 18,5 19,2 19,8 20,5 21,2 21,2 Dinkop UKM

12) Penanaman Modal

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

1 Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Sektor/ Bidang Usaha

84 85 86 87 88 89 90 90 BPMPTSP

2. Jumlah promosi

penanaman modal provinsi

kali 5 3 3 4 4 5 5 5 BPMPTSP

2 Program

peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

3. Jumlah investor berskala nasional (PMA)

Investor 150 160 165 170 175 180 185 185 BPMPTSP

4. Jumlah investor berskala nasional (PMDN)

(34)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

5. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)

Juta US $

25.378 27.916 32.103 36.919 42.457 48.826 56.150 56.150 BPMPTSP

6. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)

Milyar Rupiah

12.550 13.805 15.876 18.258 20.996 24.146 27.768 27.768 BPMPTSP

7. Jumlah Nilai realisasi investasi (PMA)

Rupiah Milyar

10.065 11.000 12.100 13.310 14.640 16.110 17.720 17.720 BPMPTSP

8. Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)

Rupiah Milyar

1.384 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.600 3.600 BPMPTSP

3 Program peningkatan pelayanan

perizinan dan non perizinan

9. Jumlah Izin dan

nonperizinan yang dilayanii oleh Pelayanan terpadu satu pintu

Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP

10. Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu

% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP

11. Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP

jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP

12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)

(35)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

4 Program Pengembangan data dan informasi

13. Jumlah permohonan ijin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Permoho nan izin

8 15 15 20 20 25 25 25 BPMPTSP

14. Persentase PMA

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 33 41 50 60 69 78 87 87 BPMPTSP

15. Persentase PMDN menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

(36)

13) Kepemudaan dan olah raga

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

1. Persentase organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina

% 56 60 60 65 65 65 65 65 Dispora

2. Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional

Piala/ Medali 2 2 3 3 4 4 4 4 Dispora

3. Jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan

Orang 18 18 18 18 18 18 18 18 Dispora

4. Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara)

orang 3 4 4 4 4 4 4 4 Dispora

2 Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

5. Jumlah pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

orang 50 60 60 60 65 65 65 65 Dispora

6. Jumlah pemuda pelopor provinsi

orang 80 80 80 80 85 85 85 85 Dispora

3 Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga

7. Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi

cabang 9 9 10 10 10 10 10 10 Dispora

8. Jumlah Prestasi olahraga tingkat nasional

Piala/ Medali Emas

(37)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Piala/ Medali

Perak

4 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

Piala/ Medali Perunggu

8 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

9. Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi

event 3 5 5 7 7 8 8 8 Dispora

10. Jumlah organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi yang dibina dan diberdayakan

organisasi 45 45 45 45 45 45 45 45 Dispora

11. Frekuensi Event Olahraga Rekreasi dalam 1 tahun

event 2 2 2 2 3 3 3 3 Dispora

4 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olah raga

12. Jumlah Gelanggang / balai remaja milik Pemprov memenuhi standar

unit 3 3 3 4 4 4 4 4 Dispora

13. Jumlah gedung olahraga milik Pemprov

memenuhi standar

(38)

14) Statistik

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Pengembangan Data/Informasi

Persentase Keterisian data SIPD

% 58,25 58,31 58,37 58,45 58,53 58,62 60 60 Bappeda

2 Program

Pengembangan dan Penelitian

Pembangunan

Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perencanaan

Pembangunapn Makro, Sektoral dan Spasial

Dokumen 2 5 5 5 5 5 5 30 Bappeda

15) Persandian

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Sandi dan

Telekomunikasi

1.Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan

persandian sesuai peraturan perundang-undangan

(39)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2.Jumlah konten informasi

dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian

Angka NA 40 70 100 100 100 100 100 Biro umum Sekretariat Daerah

3.Jumlah

aset/fasilitas/instalasi kritis/ vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan

Angka NA NA 4 5 6 6 6 6 Biro umum

Sekretariat Daerah

4.Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi perbulan di tingkat Provinsi

Angka NA NA 2 2 2 2 2 2 Biro umum

Sekretariat Daerah

5.Jumlah Perangkat daerah di tingkat Provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan

Angka NA NA 4 10 18 28 34 34 Biro umum Sekretariat Daerah

6.Persentase ketersediaan sarana prasarana santel

% 10 15 25 35 45 55 60 60 Biro umum

Sekretariat Daerah 7.Persentase ketersediaan

aparatur santel

% 10 10 20 30 40 50 60 60 Biro umum

(40)

16) Kebudayaan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

pengembangan nilai budaya

1. Persentase sekolah yang memperoleh buku/naskah sejarah lokal

% 0 0 20 40 60 80 100 100 Dinas

Kebudayaan

2. Persentase bangunan Pemerintah yang bercirikan melayu

% 0 3,80 7,59 11,39 15,18 18,98 22,77 22,77 Dinas Kebudayaan

3. Persentase sekolah di tk.Pendidikan dasar yang aktif mengajarkan budaya lokal

% 0 5,22 10,43 15,65 20,86 26,08 31,29 31,29 Dinas Kebudayaan

2 Program pengelolaan kekayaan budaya

4. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

% 19,06 19,42 20,14 20,86 21,58 22,30 23,02 23,02 Dinas Kebudayaan 5. Presentase karya budaya

intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia

% 2,6 5,31 9,73 14,16 18,58 23,01 27,43 27,43 Dinas Kebudayaan

6. Cakupan Peraturan daerah bidang kebudayaan

% 20 0 0 40 60 0 80 80 Dinas

Kebudayaan 7. Ketersediaan sarana dan

prasarana pelestarian warisan budaya

% 0 0 0 50 0 0 100 100 Dinas

Kebudayaan

8. Persentase SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional

% 17 57 61 70 78 87 100 100 Dinas

(41)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3 Program pengelolaan

keragaman budaya

9. Jumlah Promosi Budaya Bertaraf Nasional dan international

Kali 0 0 1 2 3 4 5 5 Dinas

Kebudayaan

10.Presentase Penghargaan bidang Kebudayaan tingkat Regional dan Nasional

% - 13,33 26,67 40,00 53,33 66,67 80,00 93,33 Dinas Kebudayaan

11.Ketersediaan fasilitas Penunjang kegiatan seni budaya.

% 0 0 29 43 71 86 100 100 Dinas

Kebudayaan

12.Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal

% 0 3,10 6,19 9,29 13,38 15,48 18,58 18,58 Dinas Kebudayaan

13.Persentase Sanggar seni yang bersertifikasi

% 0 1,55 10,22 18,89 27,55 36,22 44,89 44,89 Dinas Kebudayaan 14.Persentase pemberdayaan

kelompok seni dan budaya lokal yang berprestasi di Tk.nasional

(42)

17) Perpustakaan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi

orang 72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000 84.000 Badan arpus

2. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah provinsi

buku 14.539 19.000 22.000 25.000 27.000 30.000 33.000 33.000 Badan arpus

3. Jumlah naskah kuno milik Daerah provinsi yang dilestarikan melalui alihmedia dalam bentuk multimedia

naskah 15 17 19 21 23 25 27 27 Badan arpus

2 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

4. Persentase pengelola perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pendidikan kepustakawanan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan arpus

5. Jumlah pustakawan tingkat terampil

orang 3 4 5 6 7 8 9 9 Badan arpus

6. Jumlah pustakawan tingkat ahli

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Pembelajaran BIPA merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak aspek yang saling berkaitan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah mengenai

Hal ini karena (1) di sekitar tempat tumbuh daun Glodogan di 11 lokasi perlakuan, tingkat pencemaran oleh debu dan bahan pencemar lain lebih tinggi di banding kontrol; (2)

Perubahan Kewarganegaraan WNA 

(3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Satuan Kerja dengan tembusan kepada Pokja Pusat dan pokja provinsi paling lambat 14

Scanned by CamScanner... Scanned

mengembalikan alat-alat yang telah digunakan pada tempatnya. 7) Mahasiswa yang tidak masuk/gagal melakukan praktikum lebih dari 2 modul.. (empat kali pertemuan)

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh ,dan mempunyai kemampuan, dalam sekali seumur hidup. Namun, banyak dari kalangan umum

mengetahui biaya total produksi yang dikeluarkan dari air minum isi ulang yang ada dengan menghitung jumlah biaya tetap ( total fixed cost ) dan jumlah biaya tidak tetap