KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini dapat kami selesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2018. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2018. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang Komunikasi dan Informatika melalui misi Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 13 “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini berupaya memberikan gambaran sejauh mana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat dinas selama tahun anggaran 2018 dan juga perkembangan kinerja Dinas Kominfo dalam RPJMD 2016-2021, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya. Semoga bermanfaat. Amin.
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .... ... i DAFTAR ISI ... ... ii BAB I. PENDAHULUAN ... 1 A. Dasar Hukum .... ... 1
B. Gambaran Umum Dinas Kominfo ... 1
C. Struktur Organisasi ... 3
D. Sumber Daya Organisasi ... 5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ... 11
A. Rencana Strategis ... 11
B. Program dan Kegiatan ... 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 21
A. Capaian Kinerja Organisasi ... 21
B. Realisasi Anggaran ... 23
C. Keberhasilan, Permasalahn, dan Solusi ... 30
B A B I
PENDAHULUAN
A.
DASAR HUKUM
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMINFO
Kedudukan, tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut :
B.1 Kedudukan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.
B.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
B.3 Peran Strategis
Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo memiliki peran strategis antara lain sebagai berikut :
1. Dinas Kominfo memiliki tugas pokok dan fungsi membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi Kabupaten Kediri. Dinas Kominfo berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Kediri sebagai smart city
melalui layanan publik berbasis online.
2. Dinas Kominfo berperan penting dalam diseminasi informasi dan publikasi, tidak hanya melalui media massa, media offline tetapi juga media online berbasis internet seperti mempublikasikan informasi – informasi publik melalui website, media sosial.
3. Dinas Kominfo menjalankan fungsi – fungsi Pemberdayaan Mass Media, Penerbitan dan Informasi Mobile sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan melalui media – media massa tersebut.
4. Dinas Kominfo menjalankan fungsi Pemberdayaan Informasi Masyarakat melalui media – media Bakoinmas, Pertunjukan Rakyat, Siaran Radio, dan Pemutaran Film. Melalui media – media itu, Dinas Kominfo dapat menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan dan pemerintahan kepada elemen – elemen masyarakat hingga ke desa – desa.
5. Sesuai dengan Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang
Standart Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo menjadi sekretaris dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi, dan kelompok Pejabat Fungsional yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi : a. Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik b. Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik
c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi membawahi :
a. Seksi Pelayanan Komunikasi Publik b. Seksi Kehumasan
c. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi 5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :
a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
b. Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang E-Government
a. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen b. Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi c. Seksi Statistik dan Data Elektronik
Struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri digambarkan dalam bagan berikut :
D. SUMBER DAYA ORGANISASI
Keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditopang oleh kekuatan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo pada tahun 2018 telah memiliki sumberdaya berupa :
D.1 Sumber Daya Manusia
Data personil Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2018 baik PNS maupun Non PNS (Tenaga Honorer) bisa digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 1
Data Personil Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2018
No. Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir Jabatana/Gol Ruang Pendidikan Terakhir
PNS
1 Krisna Setiawan, S.AP., M.Si. NIP. 198401272006041005 Kediri, 1/27/1984 Sekretaris III-d S2 2 Drs. Sujud Winarko MM. NIP. 196312121983031015 Kediri, 12/12/1963 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik IV-b S2
3 Wikainun, SE, M.Si.
NIP. 196412311997031052 Nganjuk, 12/31/1964 Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi IV-a S2 4 Drs. Much. Komarudin, MM. NIP. 196209221982031002 Kediri, 9/22/1962 Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik IV-a S2 5 Djoko Prasetyo, SH,MM. NIP. 196403291992031005 Kediri, 3/29/1964
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian IV-a
S2
6 Farman, S.Sos. M.Si. NIP. 196807181992031009 Ujung Pandang, 7/18/1968 Kepala Bidang E-Government III-d S2 7 Sunartis, SH NIP. 196302231985031007 Kediri, 2/23/1963 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik III-d S1 8 Sutarja, SE. NIP. 196812311990111005 Nganjuk, 12/31/1968 Kepala Seksi Kehumasan III-d S1
No. Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir Jabatana/Gol Ruang Pendidikan Terakhir
9 Agus Setiawan, SE.
NIP. 197008131999011001 Kediri, 8/13/1970 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi III-d S1
10 Achmad Sholeh Mustaqim, ST MT. NIP. 197809102005011006
Kediri, 9/10/1978
Kepala Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi III-d S2 11 Drs. Welly Markosa NIP. 196410281985031010 Kediri, 10/28/1964
Kepala Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik III-d S1 12 Suwanto, S.Kom. NIP. 197304152005011011 Kediri, 4/15/1973 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi III-d S1
13 Hario Kuncoro Yekti,SE. NIP. 197603012006041015 Kediri, 3/1/1976
Kepala Sub Bagian Keuangan
III-d
S1
14 Abdul Ghofur Rohli
NIP. 197101011993031013 Kediri, 1/1/1971
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program III-b
SMA
15 Yuli Kustyani, SE.
NIP. 196907111998032007 Kediri, 7/11/1969 Pengadministrasi Keuangan III-d S1
16 Rr. Endah Susilowati, SE. NIP. 197010031990032004 Jakarta, 10/3/1970 Penyusun Bahan Informasi III-d S1
17 Sriati Paripurni, S.Sos. NIP. 196212171994032004 Tulungagung, 12/17/1962 Pengadministrasi Umum III-d S1 18 Makroni, SH. NIP. 196606011986031012 Kediri, 6/1/1966 Pengelola Dokumentasi III-d S1 19 Drs.Budi Prasetio NIP. 196206121984031021 Kediri, 6/12/1962 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi III-d S1 20 Moch. Yusup, ST., MT. NIP. 197912102005012014 Kediri, 11/28/1977 Operator Sandi Telekomunikasi III-d S2
No. Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir Jabatana/Gol Ruang Pendidikan Terakhir
21 Nuning Susilowati, S.Sos, MA. NIP. 197912102005012014 Kediri, 12/10/1979 Pengadministrasi Perencanaan Dan Program III-d S2
22 Ali Mun'im, S.Kom., M.Si. NIP. 198103082009011003 Kediri, 3/8/1981 Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan III-c S2 23 Kartiyah, S.Sos. NIP. 196604211994012001 Kediri, 4/21/1966 Pengolah Data III-c S1 24 Esty Mutiah, SS. NIP. 197912212009012004 Kediri, 12/21/1979 Penyusun Bahan Publikasi III-c S1 25 Sri Jamiati NIP. 196302141987032004 Kediri, 2/14/1963 Pengadministrasi Umum III-b SMA 26 Hartini NIP. 196409271992102001 Kediri, 9/27/1964 Pengelola Dokumentasi IIIb SMA 27 Pitasari, S.Sos. NIP. 197203101999032005 Kediri, 3/10/1972 Pengadministrasi Keuangan III-c S1
28 Yulia Puji Rahayu, SE. NIP. 197907182010012003 Kediri, 7/18/1979 Pengadministrasi Keuangan III-c S1 29 Edi Widodo NIP. 196107161982031004 Kediri, 7/16/1961
Juru Komunikasi dan Informasi III-b SMA 30 Kartiningsih NIP. 196109281985032007 Kediri, 9/28/1961
Pengolah Data dan Layanan Informasi III-b SMA 31 Asmuji NIP. 196111261989021002 Kediri, 11/26/1961 Operator Sandi Telekomunikasi III-b SMA 32 Achmad Hariyanto NIP. 196404261985031011 Kediri, 4/26/1964 Pengadministrasi Keuangan III-b SMA
33 Bangun Ananda Prasetyo Aji, S.Kom, MM. NIP. 197501262010011006 Pati, 1/26/1975 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi III-c S2
34 Dian Arlesti Lukman, SH. MH. NIP. 198001022010012014 Kediri, 1/2/1980 Pengelola Kepegawaian III-c S2 35 Hariyanto NIP. 196204141987031011 Kediri, 4/14/1962 Pengadministrasi Umum III-a SMA
No. Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir Jabatana/Gol Ruang Pendidikan Terakhir
36 Yudha Yogi Prabawa, S.I.Kom. NIP. 198506202015021001 Kediri, 6/20/1985
Penyusun Berita dan Pendapat Umum III-a
S1
37 Indah Angriani, S.Kom NIP. 199108252015032002 Rejang Lebong, 8/25/1991
Penyusun Berita dan Pendapat Umum III-a
S1
38 Sukma Fadly Nurlana, A.Md. NIP. 198307152010011040 Blitar, 7/15/1983 Pengelola Teknologi Informasi III-a D3
40 Hendra Setiawan, A.Md. 198806242011011003 Kediri, 6/24/1988 Pengelola Teknologi Informasi II-d D3
41 Aniqotul Lutfiyah, A.Md. 198206112010012023 Kediri, 6/11/1982 Pengelola Kepegawaian III-a D3 42 Aris Winarko 197509192009011009 9/19/1975 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana II-c
SMA
43 Mudoko Udiono 196206121986031026 Kediri, 6/12/1962
Juru Komunikasi dan Informasi II-c SMP 44 Sumadi 198004272009011010 Kediri, 4/27/1980 Bendahara II-c SMA
45 Logika Prasasta Yoga 198211122010011004 Kediri, 11/12/1982
Pengolah Data II-c
SMA
46 Sri Bekti Pamujiningsih, S.Sos. 196210201982032006 Kediri, 10/20/1962 Pranata Humas Penyelia III-d S1
47 Joko Suyoko, BA. 196510251992031004 Tulungagung, 10/25/1965 Pranata Humas Pelaksana Lanjutan III-c D3
NON PNS (TENAGA HONORER)
1 Bety Delia Kediri, 12/6/1991 Tenaga Kontrak S1 2 Joko Santoso Kediri, 1/26/1979 Tenaga Kontrak SMK 3 Luke Septufuri Kediri, 9/19/1986 Tenaga Kontrak S1 4 Didit Kurniawan Kediri, 3/25/1984 Tenaga Kontrak SMK 5 Rikho G. Widyandoko Kediri, 8/25/1989 Tenaga Kontrak S1 6 Febri Dwi Mutiarasari
Kediri, 2/15/1995
Tenaga Kontrak SMK 7 Sudjono
Kediri, 7/21/1953
No. Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir Jabatana/Gol Ruang Pendidikan Terakhir
8 Sukarno
Kediri, 11/13/1975
Tenaga Kontrak STM 9 Brian Adi Tama Putra
Kediri, 5/8/1990
Tenaga Kontrak S1 10 Paskan Adi Tama Putra
Kediri, 5/8/1990
Tenaga Kontrak S1 11 Dian Ayu Herawati
Kediri, 3/4/1992 Tenaga Kontrak S1 12 Chula Chusnita Kediri, 1/27/1993 Tenaga Kontrak S1 13 Wisnu Setiawan Kediri, 8/31/1982 Tenaga Kontrak SMK 14 Danang Adikrisna Kediri, 11/23/1990 Tenaga Kontrak S1 15 Dicky Wahyu Ramadani
Kediri, 4/15/1989 Tenaga Kontrak S1 16 Moch. Anshori Kediri, 11/29/1993 Tenaga Kontrak S1 17 Puput Ariyanti Kediri, 7/14/1995 Tenaga Kontrak S1 18 Muhammad Fauzi Amrulloh
Kediri, 6/12/1993
Tenaga Kontrak S1 19 Dian Ayu Wahyuning Yas
Kediri, 1/5/1995
Tenaga Kontrak S1
D.2 Sumber Daya Anggaran
Untuk melaksanakan kinerja tahun 2018, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.468.915.039,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.052.942.500,00 dan Belanja Langsung Rp. 21.415.972.539,00. Untuk belanja langsung dapat dirinci per-program sebagai berikut :
Tabel 2
ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018
NO PROGRAM DANA
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.896.106.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.001.560.000 3. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.640.000 4. Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
80.110.000 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
6. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2.549.885.000 7. Program kerjasama informasi dengan mas media 8.853.608.539 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang
Teknologi Informasi
2.083.640.000 9. Program Pengembangan E-Government 4.153.370.000
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenKediri Tahun 2016 - 2021.
A. RENCANA STRATEGIS
A.1 Visi dan Misi
Dalam melaksanakan tugas penyelenggaran bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Terwujudnya, yaitu menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri.
b. Ketahanan Pangan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarkat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
c. Masyarakat Kabupaten Kediri, yaitu satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kediri. d. Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan, yaitu kondisi
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya. Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
e. Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional, yaitu melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN,
sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi, yaitu :
1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan. 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat
melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang. 15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah misi ke-13 Bupati Kediri yaitu “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.”
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri adalah “Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi.”
A.2 Sasaran
Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri bidang informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD yaitu “Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah”.
Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo sebagai berikut :
1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government 2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah
Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government
Indikator Kinerja Sasaran :
- Persentase OPD yang berbasis e-government - Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi
- Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab 2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
Indikator Kinerja Sasaran :
- Persentase desa yang membentuk KIM - Persentase PPID aktif pada OPD
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah
Indikator Kinerja Sasaran :
- Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi - Jumlah update pada media pemerintah daerah
- Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab
A.3 Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan bidang informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, yang digunakan sebagai acuan perencanaan tahun 2018, adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan layanan publik yang berbasis e-Government melalui pembangunan infrastruktur dan sistem aplikasi teknologi informasi
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang lebih aktif dan profesional
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi desa melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
4. Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media pemerintah, media massa, maupun media sosial
5. Pemberdaan informasi masyarakat melalui publikasi isu-isu strategis dalam kegiatan Bakoinmas, pertunjukan rakyat, atau festival.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut maka Dinas Kominfo Kebupaten Kediri menyusun program kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan peralatan rumah tangga
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah n. Penyediaan Jasa Operasional
o. Penyediaan Jasa Administrasi Barang p. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
a. Pengadaan mebeleur
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor e. Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun c. Penyusunan LAKIP
d. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan :
a. Publikasi Informasi Data Statistik Daerah
b. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan :
6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan :
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
b. Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
c. Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah
d. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah e. Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri
7. Program Kerjasama Informasi dengan mas media Kegiatan :
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah b. Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri c. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah d. Desiminasi informasi publik
e. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Kegiatan :
a. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
b. Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi 9. Program Pengembangan E-Government
Kegiatan :
a. Rekayasa Aplikasi E-government
b. Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government c. Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi d. Sosialisasi sistem Informasi
Tabel 3
Program/Kegiatan dan Indikator Output dan Outcome
NO. KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Waktu penyediaan jasa
surat menyurat
Cakupan penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Cakupan penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat
tulis kantor
Cakupan penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga Waktu penyediaan
peralatan rumah tangga
Cakupan penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Waktu penyediaan
makanan dan minuman
Cakupan penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Waktu penyediaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Cakupan penyediaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Waktu penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran Cakupan penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Waktu penyediaan fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Cakupan penyediaan fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa Operasional Waktu penyediaan Jasa
Operasional
Cakupan penyediaan Jasa Operasional
NO. KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
15. Penyediaan Jasa Administrasi Barang Waktu penyediaan Jasa Administrasi Barang
Cakupan penyediaan Jasa Administrasi Barang
16. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Waktu penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Cakupan penyediaan Jasa Keamanan Kantor
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan
mebeleur
Cakupan penyediaan mebeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Cakupan gedung yang terpelihara baik 3. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang
dipelihara rutin dan berkala Cakupan kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara baik 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara baik 5. Rehabilitasi sedang/berat tempat
parkir/taman/pagar Jumlah pembuatan parkir/taman/ pagar Cakupan rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/ pagar C. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Perangkat Daerah
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Persentase laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu
3. Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen Lakip
yang disusun
Persentase dokumen Lakip yang disusun tepat waktu
4. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja
Jumlah Laporan Rencana Kerja yang disusun
Persentase Laporan Rencana Kerja yang disusun tepat waktu
D. Program pengembangan data/informasi/
statistik daerah
1. Publikasi Informasi Data Statistik Daerah
Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil
Pembangunan Daerah
Terpublikasinya informasi data statistik daerah dalam buku 2. Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi
Tersedianya laporan kajian bidang informasi dan komunikasi
NO. KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
E. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi
Informasi
Prosentase peserta pelatihan yang terampil internet
F. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Prosentase peserta pelatihan yang terampil 2. Sinkronisasi Informasi dan
Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID
Terlaksananya sinkronisasi PPID 3. Peningkatan SDM Lembaga Non
Pemerintah Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah Prosentase SDM Lembaga Non Pemerintah yang terampil 4. Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan Bakoinmas
Terlaksananya Bakoinmas 5. Penyebaran Informasi Isu Strategis di
Kabupaten Kediri
Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival
Tersebarnya informasi isu strategis di
Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival
G. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Jumlah pengadaan papan informasi elektronik (video tron)
Cakupan pengadaan papan informasi elektronik (video tron) 2. Peliputan Kegiatan Pembangunan di
Kab. Kediri
Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput
Terpublikasinya hasil peliputan kegiatan pembangunan di Kab. Kediri melalui website resmi Pemkab Kediri 3. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak Terpublikasinya penyelenggara an Pemerintah Daerah di media Cetak
4. Diseminasi informasi publik Jumlah diseminasi
informasi publik melalui media elektronik
Terdiseminasi nya informasi publik melalui media elektronik
NO. KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
5. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat
H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
1. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara Cakupan Infrastruktur Teknologi Informasi yang terpelihara baik 2. Pengembangan Aplikasi Sistem
Keamanan Teknologi Informasi
Pengamanan fasilitas teknologi informasi
Cakupan pengamanan fasilitas teknologi informasi
3. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Jumlah pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi I. Program Pengembangan e-Government
1. Rekayasa Aplikasi e-government Jumlah pembangunan
dan pengembangan aplikasi teknologi informasi
Terbangunnya aplikasi teknologi informasi
2. Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government Pembelian bandwidht dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi Terpenuhinya kebutuhan bandwidht
3. Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi
Jumlah pengadaan server
Tersedianya server
4. Sosialisasi sistem informasi Jumlah sosialisasi
sistem informasi
Prosentase peserta yang paham materi
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pencapaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran dan target masing masing indikator yang akan dicapai dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisa target yang telah dicapai pada masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
Sesuai RPJMD 2016-2021, capaian kinerja sasaran Pemkab Kediri Tahun 2018 yang menjadi wewenang Dinas Kominfo bisa digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 4
Data Realisasi Kinerja Sasaran Pemkab Kediri Tahun 2018
Tahun 2018 Dinas Kominfo membangun sistem informasi berupa 9 aplikasi yaitu Dashboard Integrasi CCTV, SINAU (Sistem Informasi Manajemen Penugasan), SILAT (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan), Website SKPD Aplikasi TI, Portal website PPID (Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi), SIMOTI (Sistem Informasi Manajemen Operasional TI), SIPID (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah), SILAB (Sistem Informasi Pelaporan Bandwidth), SINCAN Sistem Informasi Kecamatan. Pemanfaatan 9 aplikasi ini akan dimulai pada
Sasaran Indikator Sasaran Formula Target RPJMD KINERJA 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian (%) Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daearah Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Jumlah kumulatif sistem informasi yang dibangun 4 3 9 9 300% dari target RPJMD Capaian total sampai tahun 2018 adalah 12 sistem aplikasi yang terbangun
tahun 2019. Ini berarti sampai tahun 2018, Dinas Kominfo sudah bisa membangun 12 sistem informasi dan komunikasi, atau memiliki capaian melebihi target RPJMD yaitu 300%.
Sedangkan capaian kinerja strategis Dinas Kominfo tahun 2018 bisa digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kominfo Tahun 2018
Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo diatas bisa dijelaskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government
a. Persentase SKPD yang berbasis e-Government menggambarkan persentase SKPD yang sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 63 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sector.
b. Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Tahun 2018 ruang publik yang terlayani free wifi ada 20 lokasi atau meningkat 100% dari tahun lalu yang ada 10 lokasi.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2017 2018
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government Persentase SKPD yang berbasis e-government 100% 100% 100% 100%
Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi
10 20 20 100% Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab 410 Mbps 410 Mbps 510 Mbps 124% 2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
Persentase desa yang membentuk KIM
28% 60% 57,8% 96%
Persentase PPID aktif pada SKPD 100% 100% 100% 100% 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi
350/tahun 480/tahun 822/tahun 171%
Jumlah update pada media pemerintah daerah 4 kali/hari 4 kali/per hari 7 kali/hari 175% Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (content viewer)
c. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 410 Mbps meningkat menjadi 519 Mbps. Tentu saja peningkatan kecepatan ini sangat mendukung kinerja sistem informasi yang ada.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
a. Persentase desa yang membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebesar 57,8% atau 199 desa/kelurahan dari 344 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kediri. Capaian kinerja sebesar 96% karena di tahun 2018 ini target pembentukan KIM adalah 60% dari keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kediri atau sekitar 207 desa.
b. Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik. Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi yang ditargetkan 480/tahun atau rata-rata hari kerja 2 berita/hari di tahun 2018 bisa mencapai 822/tahun atau mencapai 171%. Tentu saja ini peningkatan yang relatif tinggi dari target yang ditentukan.
b. Jumlah update pada media pemerintah daerah meningkat 175%. Jika di tahun 2017 rata-rata jumlah update publikasi di media pemerintah 4 kali per hari tahun 2018 bisa mencapai 7 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (content viewer) mencapai 66,5% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah pengunjung (content viewer) di tahun 2018 ini mengalami kenaikan dari 8jt/tahun menjadi 13.3jt/tahun atau naik sebesar 66.25%
B. REALISASI ANGGARAN
Untuk melaksanakan kinerja tahun 2018, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.468.915.039,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.052.942.500,00 dan Belanja Langsung Rp. 21.415.972.539,00.
Alokasi dana APBD Dinas Kominfo untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 21.415.972.539,00. Realisasi penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp
20.824.400.873,00 atau mencapai 97,24%. Adapun realisasi penyerapan anggaran dan keberhasilan pada masing-masing kegiatan secara rinci dapat terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2018
NO. KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER
DANA A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.896.106.000 1.813.430.060 DAU 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000 2.423.000 Waktu penyediaan jasa surat menyurat Cakupan penyediaan jasa surat menyurat DAU 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 200.400.000 164.018.354 Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DAU 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 100.300.000 89.876.000 Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DAU 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.640.000 60.928.764 Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan penyediaan jasa kebersihan kantor DAU 5. Penyediaan alat tulis kantor 40.600.000 36.492.500 Waktu penyediaan alat tulis kantor Cakupan penyediaan alat tulis kantor DAU 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 59.600.000 59.473.800 Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan DAU 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 535.000.000 529.402.500 Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DAU 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 19.987.500 Waktu penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan penyediaan peralatan rumah tangga DAU
NO. KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER DANA 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.466.000 23.031.000 Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DAU 10. Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000 69.912.500 Waktu penyediaan makanan dan minuman Cakupan penyediaan makanan dan minuman DAU 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 318.390.000 318.387.295 Waktu penyediaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Cakupan penyediaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DAU 12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 364.500.000 345.572.712 Waktu penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran Cakupan penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran DAU 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 36.800.000 35.116.371 Waktu penyediaan fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Cakupan penyediaan fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah DAU 14. Penyediaan Jasa Operasional 1.500.000 1.369.500 Waktu penyediaan Jasa Operasional Cakupan penyediaan Jasa Operasional DAU 15. Penyediaan Jasa Administrasi Barang 11.150.000 10.800.000 Waktu penyediaan Jasa Administrasi Barang Cakupan penyediaan Jasa Administrasi Barang DAU 16. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 47.260.000 46.638.264 Waktu penyediaan Jasa Keamanan Kantor Cakupan penyediaan Jasa Keamanan Kantor DAU B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.001.560.000 971.641.200 DAU
NO. KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER DANA 1. Pengadaan mebeleur 90.000.000 88.350.000 Jumlah pengadaan mebeleur Cakupan penyediaan mebeleur DAU 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 236.560.000 228.036.000 Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Cakupan gedung yang terpelihara baik DAU 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.000.000 117.342.700 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin dan berkala Cakupan kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara baik DAU 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 44.554.100 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara baik DAU 5. Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar 495.000.000 493.358.400 Jumlah pembuatan parkir/taman/ pagar Cakupan rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/ Pagar DAU C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.640.000 15.855.800 DAU 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 0 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu DAU 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.180.000 5.012.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Persentase laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu DAU
3. Penyusunan LAKIP 5.800.000 5.696.000 Jumlah
dokumen Lakip yang disusun Persentase dokumen Lakip yang disusun tepat waktu DAU
NO. KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER DANA 4. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja 5.160.000 5.147.800 Jumlah Laporan Rencana Kerja yang disusun Persentase Laporan Rencana Kerja yang disusun tepat waktu DAU D. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 80.110.000 69.173.000 DAU 1. Publikasi Informasi Data Statistik Daerah 42.858.000 32.598.000 Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah Terpublikasinya informasi data statistik daerah dalam buku DAU 2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 37.252.000 36.575.000 Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi Tersedianya laporan kajian bidang informasi dan komunikasi DAU E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 777.053.000 750.665.000 Pajak Rokok 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 777.053.000 750.665.000 Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi Prosentase peserta pelatihan yang terampil internet Pajak Rokok F. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 2.549.885.000 2.485.304.250 DAU dan Pajak Rokok 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 432.040.000 401.930.000 Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Prosentase peserta pelatihan yang terampil Pajak Rokok 2. Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 300.000.000 296.540.000 Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID Terlaksananya sinkronisasi PPID Pajak Rokok 3. Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah 408.190.000 377.225.000 Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah Prosentase SDM Lembaga Non Pemerintah yang terampil DAU
NO.
KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER
DANA 4. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 294.765.000 294.765.000 Jumlah kegiatan Bakoinmas Terlaksananya Bakoinmas Pajak Rokok 5. Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri 1.114.890.000 1.114.844.250 Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival Tersebarnya informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival Pajak Rokok G. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 8.853.608.539 8.722.334.738 DAU Dan Pajak Rokok 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.595.000.000 1.472.085.400 Jumlah pengadaan papan informasi elektronik (video tron) Cakupan pengadaan papan informasi elektronik (video tron) Pajak Rokok 2. Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri 174.360.000 174.308.950 Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput Terpublikasinya hasil peliputan kegiatan pembangunan di Kab. Kediri melalui website resmi Pemkab Kediri DAU 3. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.727.972.539 2.725.556.500 Jumlah publikasi penyelenggara an Pemerintah Daerah di media Cetak Terpublikasinya penyelenggara an Pemerintah Daerah di media Cetak DAU 4. Diseminasi informasi publik 3.502.475.000 3.497.410.500 Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik Terdiseminasi nya informasi publik melalui media elektronik Pajak Rokok 5. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 853.801.000 852.973.388 Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat DAU
NO.
KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI OUTPUT OUTCOME SUMBER
DANA H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi 2.083.640.000 1.899.519.795 DAU dan Pajak Rokok 1. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi 905.400.000 761.821.000 Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara Cakupan Infrastruktur Teknologi Informasi yang terpelihara baik DAU dan Pajak Rokok 2. Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi 125.000.000 106.520.000 Pengamanan fasilitas teknologi informasi Cakupan pengamanan fasilitas teknologi informasi DAU 3. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi 1.053.240.000 1.031.178.795 Jumlah pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Pajak Rokok I. Program Pengembangan e-Government 4.153.370.000 4.096.477.030 DAU dan Pajak Rokok 1. Rekayasa Aplikasi e-government 339.000.000 334.765.930 Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi Terbangunnya aplikasi teknologi informasi Pajak Rokok 2. Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government 2.654.900.000 2.625.144.000 Pembelian bandwidht dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi Terpenuhinya kebutuhan bandwidht DAU 3. Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi 440.000.000 438.987.100 Jumlah pengadaan server Tersedianya server Pajak Rokok 4. Sosialisasi sistem informasi 719.470.000 697.580.000 Jumlah sosialisasi sistem informasi Prosentase peserta yang paham materi DAU
C. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI C.1 Keberhasilan
Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri dapat dilihat dari poin-poin berikut ini :
1. Membangun sistem jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung seluruh SKPD dalam memberikan pelayanan berbasis e-Government. Di Tahun 2018 Dinas Kominfo berhasil membangun 9 sistem informasi dan komunikasi baru, yang pemanfaatan fungsinya oleh seluruh SKPD akan dimulai tahun 2019.
2. Peningkatan jumlah ruang publik yang terlayani wifi dari 10 lokasi di tahun 2017 menjadi 20 lokasi di tahun 2018.
3. Tingkat kecepatan internet yang naik dari 410 Mbps menjadi 510 Mbps yang tentu saja meningkatkan kinerja layanan publik yang berbasis teknologi komunikasi.
4. Sudah terbentuk PPID Utama dan PPID Pembantu di seluruh SKPD yang bertugas memberikan pelayanan informasi publik.
5. Peningkatan jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi 480/tahun menjadi 822/tahun.
6. Jumlah update pada media pemerintah daerah yang tahun lalu 4 kali/hari di tahun 2018 meningkat menjadi 7 kali/hari.
7. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (content viewer)
meningkat dari 8 juta di tahun 2017 menjadi 13,3 juta di tahun 2018.
C.2 Permasalahan
Berdasar dari pencapaian indikator kinerja Dinas Kominfo tahun 2018 berikut permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri :
1. Pembentukan dan pembinaan KIM belum mencapai target 100%. KIM yang ditargetkan terbentuk di tahun 2018 adalah 207 desa/kelurahan atau sekitar 60% dari total 344 desa/kelurahan yang ada. Namun realisasinya baru mencapai 57.8% atau 199 desa/kelurahan.
2. Meskipun ada kenaikan pengunjung website pemerintah daerah (content viewer) dari tahun 2017 ke tahun 2018 namun jumlah ini masih kurang
dari yang ditargetkan. Dari 20 juta/tahun baru mencapai 66,5% atau 13,3 juta pengunjung.
C.3 Solusi
Berikut solusi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo untuk permasalahan yang dihadapi :
1. Meningkatkan pembentukan KIM di desa-desa dengan memprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sektor wisata dan UMKM.
2. Meningkatkan kualitas website pemerintah daerah melalui pembenahan desain baik dari sisi tampilan maupun kemudahan akses dan fitur serta meningkatkan kelengkapan content atau database yang termuat di dalam website pemerintah daerah.
BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN
Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun 2018 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo secara umum relatif sesuai dengan target, sasaran, tujuan, jadwal dan penganggaran yang direncanakan
2. Kinerja Dinas Kominfo ditinjau dari aspek realisasi anggaran sudah mencapai 97,24% yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sampai bulan Desember 2018 sudah cukup efektif dan efisien. 3. Ditinjau dari aspek pelaksanaan kegiatan, hampir semua kegiatan dari
seluruh program yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran baik sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri maupun sasaran kinerja Dinas Kominfo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja merupakan keberhasilan dari Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas di bidang informasi dan komunikasi. 5. Ditinjau dari aspek keorganisasian Dinas Komunikasi dan Informatika
meskipun telah cukup efektif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan sumberdaya yang tersedia cukup baik dari sisi ketersediaan anggaran, sumber daya sarana dan prasaranan maupun sumber daya manusia yang ada.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran untuk peningkatan kualitas kinerja Dinas Kominfo sebagai berikut :
1. Menambah target pembentukan KIM di tahun 2019 untuk mengakomodir kekurangan capaian yang belum tercapai di tahun 2018 dengan menambahkan jumlah desa yang belum tercapai target tahun sebelumnya ke dalam target kegiatan tahun 2019.
2. Membenahi website baik dari sisi tampilan, kemudahan fitur, maupun kelengkapan konten terutama terkait dengan ketersediaan database tentang hasil-hasil pembangunan dan data-data statistik Kabupaten Kediri.
3. Dengan keberhasilan kinerja yang dicapai saat ini, Dinas Kominfo akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja bidang komunikasi dan informatika melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, peningkatan pembangunan, pengembangan, dan pemelihaaran infrastruktur dan aplikasi sistem informasi dan komunikasi, serta meningkatkan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media massa, media pemerintah, maupun media sosial dan meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan bidang teknologi informasi baik di lingkup internal maupun masyarakat.