• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENJA TAHUN 2020 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENJA TAHUN 2020 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN"

Copied!
283
0
0

Teks penuh

(1)

RENJA TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2020

(2)

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen

perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program

dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah

ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepadaPemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme

perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan

pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban misi yang tertuang dalam

Rencana Strategis 2017 – 2022 yang dituangkan dalam rencana kerja selama

satu tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil

diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan

kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/

pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan

(MUSRENBANG) berbasis masyarakat (bottom-up planning) dan evaluasi

untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan

kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2019 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja

tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan.

Dengan didukung oleh program kegiatan bidang kesehatan untuk

mencapai Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang

merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna

mendukung Visi “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”, Dinas Kesehatan

mempunyai rencana kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi

seluruh Aparatur Kesehatan sampai puskesmas sehingga tugas dan fungsi

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(3)

Semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi

terselenggaranya good government di Kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU, JULI 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dr.H.AZMI DARIUSMANSYAH

NIP.19720928 200502 1 003

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan

tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan

yang

berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat

terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan

penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan

jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan

perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga

mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana

Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Banyuasin sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini

menyusun Rencana Kerja tahun 2020.

(5)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam

menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin pada tahun 2020 nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah :

1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Undang – undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

3) Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung

Jawaban Pengelolaan Keuangan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

6) Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

9) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Banyuasin.

(6)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan

yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang

kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1) Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program

Dinas Kesehatan.

2) Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan

Puskesmas dan jaringannya.

3) Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan

yang bermutu.

4) Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.

5) Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang

kesehatan

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB.I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

(7)

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD

untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1) Realisasi

program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi

program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3) Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

(8)

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat

Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar

pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs

(Suistanable Development Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah; dan

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

Perangkat

Daerah

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

(9)

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

 Jumlah program dan jumlah kegiatan.

 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan Rencana Kerja (RENJA-PD) dan pendanaan

ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

BAB.V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3) Rencana tindak lanjut

(10)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi

program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai

implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di

Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat

administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan

dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah

adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya

dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019

Kabupaten Musi Banyuasin :

(11)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

6

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasiona

Terbayarnya Pajak

Tahunan Kendaraan

Dinas dan

Operasional

(12)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

l

01.01

0

Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

120 Jenis

120 Jenis

120 Jenis

120 Jenis

100

120 Jenis

120 Jenis

100

01.01

1

Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

100

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

18 Jenis

Cetakan, dan

200.000

Lembar

Penggandaan

100

01.01

2

Penyediaan

komponen

instalasi

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

(13)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

01.01

3

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

100

100

001.

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

(14)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

kantor (DAK-F

Reguler)

002.

Administrasi

Kegiatan

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor (DAK-F

Reguler)

100

100

(15)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

4

peralatan rumah

tangga

01.01

5

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

100

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

Koran 12

Bulan, dan 4

Paket Buku

Kesehatan

100

01.01

7

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman Rapat

Mingguan, Bulanan

(16)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

dan Petugas Obat,

Makan Minum

Tamu

01.01

8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas

luar daerah

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

100

10 Kali

10 Kali

100

01.01

9

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas

dalam daerah

(17)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.02

0

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administarasi/Te

hnis Perkantoran

Tenaga Kontrak/PTT 971 Orang x

12 Bulan

971 Orang x

12 Bulan

971 Orang x

12 Bulan

971 Orang x

12 Bulan

100

971 Orang x

12 Bulan

971 Orang x

12 Bulan

100

.02.0

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100

100

02.00

5

Pengadaan

kendaraan

Tersedianya Mobil

Ambulance, Motor

4 Unit

Kendaraan

4 Unit

Kendaraan

4 Unit

Kendaraan

4 Unit

Kendaraan

100

4 Unit

Kendaraan

4 Unit

Kendaraan

100

(18)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

dinas/operasiona

l

Dinas, dan Speed

Bot Puskesmas

Perairan

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

Roda Dua, 4

Unit

Kendaraan

Roda Empat,

dan 1 unit

Speed Boot

001.

Ambulance PSC

119 (DAK-F

Reguler)

100

100

002.

100

100

(19)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Pengadaan

Karoseri

Ambulance PSC

119 (DAK-F

Reguler)

003.

Ambulance RSUD

Sungai Lilin

(DAK-F Reguler)

100

100

004.

Pengadaan

(20)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Karoseri

Ambulance RSUD

Sungai Lilin

(DAK-F Reguler)

005.

Kendaraan Roda

Dua 2 (dua) unit

(DAK-F Reguler)

100

100

006. Alat

Angkut

Puskesmas

100

100

(21)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Perairan

Speetboot

Bandar Agung

(DAK-F Reguler)

007.

Administrasi

Kegiatan

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasiona

l (DAK-F Reguler)

100

100

(22)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

008.

Pengadaan

Mobil untuk

Ambulance VIP

100

100

009.

Pengadaan

Karoseri

Ambulance VIP

100

100

010.

Pengadaan

Mobil Double

100

100

(23)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Gardan (4x4)

untuk Ambulance

011.

Pengadaan

Karoseri

Ambulance

Double Gardan

100

100

012.

Pengadaan

Kendaraan Roda

Dua untuk

100

100

(24)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Ambulance

Motor PSC 119

013.

Pengadaan

Assesoris

Ambulance

Motor PSC 119

100

100

014.

Administrasi

Kegiatan

Pengadaan

100

100

(25)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

kendaraan

dinas/operasiona

l (APBD)

.02.1

0

Pengadaan

Meubeleur

Terpenuhnya

perlengkapan

kantor

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

100

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

Terpenuhnya

Perlengkapa

n Kantor 25

Unit

100

02.02

2

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

Dinas Kesehatan

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

100

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

Terpeliharan

ya Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan; 1

100

(26)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

0x10 m2

0x10 m2

0x10 m2

0x10 m2

0x10 m2

0x10 m2

02.02

4

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasiona

l

Terpelihara secara

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

100

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

Jasa Service,

Suku Cadang,

BBM Mobil

Dinas dan

Speedboat; 2

0 Unit

100

02.02

6

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya

rutin/berkala

peralatan dan

perlengkapan

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

100

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

Terpeliharan

ya AC 10

Unit, Genset

1 Unit,

100

(27)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

kantor

Komputer 10

Unit;

Komputer 10

Unit;

Komputer 10

Unit;

Komputer 10

Unit;

Komputer 10

Unit;

Komputer 10

Unit;

.02.4

1

Rehabilitasi

sedang/berat

rumah dinas

Terpeliharanya

rumah dinas

100

100

.02.4

4

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasiona

l

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

100

100

.02.0

Program

100

100

(28)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

5

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

05.00

1

Pendidikan dan

pelatihan formal

Meningkatkan

kapasitas aparatur

15 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

100

15 Orang

15 Orang

100

2.05.

5

Peningkatan

Kapasitas Teknis

Aparatur

Meningkatkan

kapasitas aparatur

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

100

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

1 Kali

Kegiatan

Pertemuan

100

.02.0

6

Program

peningkatan

100

100

(29)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

06.00

1

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Terselesainya

Laporan Bulanan,

Triwulan, Semester,

dan Tahunan

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

100

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

Lembur

LAKIP, LPPD,

LKPJ, dan

Laporan

Lainnya 40

Hari;

100

(30)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

06.00

5

Penyusunan

Rancangan Kerja

dan Penetapan

Kinerja OPD

Terlaksananya

Rancangan Kerja

dan Penetapan

Kinerja

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

100

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

Tersedianya

Renja 50

Buah, Tapkin

50 Buah,

LAKIP 50

Buah, LKPJ

50 Buah, dan

dokumen

lainnya;

100

.02.1

5

Program Obat

dan Perbekalan

100

100

(31)

Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)

.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01.00

2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

01.00

5

Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Tersedianya

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

Kesehatan

15.00

1

Pengadaaan obat

dan perbekalan

kesehatan

Meningkatkan

ketersediaan Obat

dan BMHP

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

100

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

Tersedianya

Obat dan

BMHP 1

Paket

100

001.

Pengadaaan

obat dan

perbekalan

kesehatan

Tersedianya Obat

dam BMHP Luar

E-Katalog

100

100

002.

100

100

Referensi

Dokumen terkait

Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika dimaksudkan sebagai metode untuk menjelaskan rekonstruksi makna emansipasi wanita dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang sebagai

Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan ,'alan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umurn'Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. BA B

Menunjukkan bahwa, kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan pengguna Mobile BWS, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 tidak didukung. Karena nilai T-statistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran spasial warung tradisional di Kota Singaraja yaitu tersebar tidak merata ( T = 0,92), sedangkan sebaran spasial

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020 ini berpedoman kepada Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan