RENJA TAHUN 2020
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
KATA PENGANTAR
Sebagai penjabaran Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen
perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program
dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepadaPemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme
perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan
pembangunan dalam berbagai tingkatan.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban misi yang tertuang dalam
Rencana Strategis 2017 – 2022 yang dituangkan dalam rencana kerja selama
satu tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil
diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan
kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/
pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan
(MUSRENBANG) berbasis masyarakat (bottom-up planning) dan evaluasi
untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan
kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2019 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja
tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.
Dengan didukung oleh program kegiatan bidang kesehatan untuk
mencapai Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang
merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna
mendukung Visi “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”, Dinas Kesehatan
mempunyai rencana kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi
seluruh Aparatur Kesehatan sampai puskesmas sehingga tugas dan fungsi
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi
terselenggaranya good government di Kabupaten Musi Banyuasin.
SEKAYU, JULI 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dr.H.AZMI DARIUSMANSYAH
NIP.19720928 200502 1 003
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan
tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan
yang
berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat
terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan
penganggaran yang terpadu dan terarah.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan
jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan
perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).
Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga
mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini
menyusun Rencana Kerja tahun 2020.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang
disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam
menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin pada tahun 2020 nantinya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah :
1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang – undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3) Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung
Jawaban Pengelolaan Keuangan.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6) Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
9) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2019.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1) Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program
Dinas Kesehatan.
2) Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya.
3) Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
yang bermutu.
4) Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5) Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang
kesehatan
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB.I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD
untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1) Realisasi
program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi
program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi
program/kegiatan
yang
melebihi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar
pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah berisikan uraian mengenai:
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi,
perguruan
tinggi
maupun
dari
Perangkat
Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah
Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini diuraikan Rencana Kerja (RENJA-PD) dan pendanaan
ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.
BAB.V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi
program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai
implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.
Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di
Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat
administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan
dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah
adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya
dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.
Berikut Rekapitulasi Evaluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin :
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
6
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasiona
Terbayarnya Pajak
Tahunan Kendaraan
Dinas dan
Operasional
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100l
01.01
0
Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
120 Jenis
120 Jenis
120 Jenis
120 Jenis
100120 Jenis
120 Jenis
10001.01
1
Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
18 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
18 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
18 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
18 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
10018 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
18 Jenis
Cetakan, dan
200.000
Lembar
Penggandaan
10001.01
2
Penyediaan
komponen
instalasi
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100listrik/peneranga
n bangunan
kantor
01.01
3
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100
100
001.
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100kantor (DAK-F
Reguler)
002.
Administrasi
Kegiatan
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor (DAK-F
Reguler)
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
1004
peralatan rumah
tangga
01.01
5
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
100Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
Koran 12
Bulan, dan 4
Paket Buku
Kesehatan
10001.01
7
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman Rapat
Mingguan, Bulanan
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100dan Petugas Obat,
Makan Minum
Tamu
01.01
8
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
perjalanan dinas
luar daerah
10 Kali
10 Kali
10 Kali
10 Kali
10010 Kali
10 Kali
10001.01
9
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Terlaksananya
perjalanan dinas
dalam daerah
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.02
0
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administarasi/Te
hnis Perkantoran
Tenaga Kontrak/PTT 971 Orang x
12 Bulan
971 Orang x
12 Bulan
971 Orang x
12 Bulan
971 Orang x
12 Bulan
100971 Orang x
12 Bulan
971 Orang x
12 Bulan
100.02.0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100
100
02.00
5
Pengadaan
kendaraan
Tersedianya Mobil
Ambulance, Motor
4 Unit
Kendaraan
4 Unit
Kendaraan
4 Unit
Kendaraan
4 Unit
Kendaraan
1004 Unit
Kendaraan
4 Unit
Kendaraan
100Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100dinas/operasiona
l
Dinas, dan Speed
Bot Puskesmas
Perairan
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
Roda Dua, 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat,
dan 1 unit
Speed Boot
001.
Ambulance PSC
119 (DAK-F
Reguler)
100
100
002.
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100Pengadaan
Karoseri
Ambulance PSC
119 (DAK-F
Reguler)
003.
Ambulance RSUD
Sungai Lilin
(DAK-F Reguler)
100
100
004.
Pengadaan
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100Karoseri
Ambulance RSUD
Sungai Lilin
(DAK-F Reguler)
005.
Kendaraan Roda
Dua 2 (dua) unit
(DAK-F Reguler)
100
100
006. Alat
Angkut
Puskesmas
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100Perairan
Speetboot
Bandar Agung
(DAK-F Reguler)
007.
Administrasi
Kegiatan
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasiona
l (DAK-F Reguler)
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100008.
Pengadaan
Mobil untuk
Ambulance VIP
100
100
009.
Pengadaan
Karoseri
Ambulance VIP
100
100
010.
Pengadaan
Mobil Double
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100Gardan (4x4)
untuk Ambulance
011.
Pengadaan
Karoseri
Ambulance
Double Gardan
100
100
012.
Pengadaan
Kendaraan Roda
Dua untuk
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100Ambulance
Motor PSC 119
013.
Pengadaan
Assesoris
Ambulance
Motor PSC 119
100
100
014.
Administrasi
Kegiatan
Pengadaan
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100kendaraan
dinas/operasiona
l (APBD)
.02.1
0
Pengadaan
Meubeleur
Terpenuhnya
perlengkapan
kantor
Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
100Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
Terpenuhnya
Perlengkapa
n Kantor 25
Unit
10002.02
2
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor
Dinas Kesehatan
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
100Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor Dinas
Kesehatan; 1
100Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
1000x10 m2
0x10 m2
0x10 m2
0x10 m2
0x10 m2
0x10 m2
02.02
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasiona
l
Terpelihara secara
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
100Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
Jasa Service,
Suku Cadang,
BBM Mobil
Dinas dan
Speedboat; 2
0 Unit
10002.02
6
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan
Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
100Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
Terpeliharan
ya AC 10
Unit, Genset
1 Unit,
100Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100kantor
Komputer 10
Unit;
Komputer 10
Unit;
Komputer 10
Unit;
Komputer 10
Unit;
Komputer 10
Unit;
Komputer 10
Unit;
.02.4
1
Rehabilitasi
sedang/berat
rumah dinas
Terpeliharanya
rumah dinas
100
100
.02.4
4
Rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan
dinas/operasiona
l
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100
100
.02.0
Program
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
1005
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
05.00
1
Pendidikan dan
pelatihan formal
Meningkatkan
kapasitas aparatur
15 Orang
15 Orang
15 Orang
15 Orang
10015 Orang
15 Orang
1002.05.
5
Peningkatan
Kapasitas Teknis
Aparatur
Meningkatkan
kapasitas aparatur
1 Kali
Kegiatan
Pertemuan
1 Kali
Kegiatan
Pertemuan
1 Kali
Kegiatan
Pertemuan
1 Kali
Kegiatan
Pertemuan
1001 Kali
Kegiatan
Pertemuan
1 Kali
Kegiatan
Pertemuan
100.02.0
6
Program
peningkatan
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
100pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
06.00
1
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Terselesainya
Laporan Bulanan,
Triwulan, Semester,
dan Tahunan
Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
100Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
Lembur
LAKIP, LPPD,
LKPJ, dan
Laporan
Lainnya 40
Hari;
100Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)
.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01.00
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10001.00
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Tersedianya
Asuransi Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10012 Bulan
12 Bulan
10006.00
5
Penyusunan
Rancangan Kerja
dan Penetapan
Kinerja OPD
Terlaksananya
Rancangan Kerja
dan Penetapan
Kinerja
Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
100Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
Tersedianya
Renja 50
Buah, Tapkin
50 Buah,
LAKIP 50
Buah, LKPJ
50 Buah, dan
dokumen
lainnya;
100.02.1
5
Program Obat
dan Perbekalan
100
100
Kode Progra m Kegiat an Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4)