Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kelengkapan surat menyurat
1 Tahun Tercapainya kinerja administrasi 1 Tahun 1.500.000 1.500.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercukupinya biaya telepon, listrik dan air
1 Tahun Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 1 Tahun 14.000.000 15.000.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran Jasa STNK 1 Tahun Terbayarnya jasa perizinan STNK 1 Tahun 1.500.000 1.500.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 Tahun Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1.500.000 1.500.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis kantor 1 Tahun Terbelinya alat tulis kantor 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembelian barang cetak dan
penggandaan dokumen rutin
1 Tahun Terbelinya barang cetak dan penggandaan dokumen rutin
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun Terbelinya komponen instalasi listrik 1 Tahun 3.500.000 3.750.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 5.000.000 5.500.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian makanan dan minuman rapat tamu dan lembur
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat, tamu dan lembur
1 Tahun 6.500.000 7.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan luar daerah
1 Tahun 30.000.000 35.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan dalam daerah
1 Tahun 4.000.000 5.000.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pembayaran tenaga kebersihan 1 Tahun Terbayarnya tenaga kebersihan 1 Tahun 43.200.000 43.200.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Tahun Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 15.000.000 16.000.000
75.000.000 80.000.000 130.700.000 138.950.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Kode
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 1 Tahun Terpeliharanya dan terawatnya rumah dinas
1 Tahun 15.000.000 15.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor
1 Tahun 15.000.000 16.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas kantor
1 Tahun Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas kantor
1 Tahun 20.000.000 21.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tersusunnya data kepegawaian yang akurat
1 Tahun Tercapainya pengelolaan data kepegawaian
1 Tahun 2.000.000 2.500.000
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya kegiatan pengiriman peserta diklat, workshop, seminar dan lokakarya
1 Tahun Tercapainya peningkatan pengetahuan pegawai pada Kantor Litbang Iptek
1 Tahun 25.000.000 30.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terfasilitasinya kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD
1 Tahun Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Tahun 3.000.000 3.000.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terfasilitasinya penyusunan laporan keuangan bulanan
1 Tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
1 Tahun Tersusunnya laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan website
1 Tahun 2.000.000 2.500.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Terfasilitasinya kegiatan penyusunan LKjIP
1 Tahun Tersusunnya LKjIP 1 Tahun 2.000.000 2.500.000
Terfasilitasinya penyusunan laporan inventaris barang
1 Tahun Tersusunnya laporan inventaris barang 1 Tahun 4.000.000 4.000.000
Terfasilitasinya penyusunan laporan inventaris barang
1 Tahun Tersusunnya laporan inventaris barang 1 Tahun 4.000.000 4.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Terfasilitasinya laporan penyusunan RKA dan DPA SKPD
1 Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 1 Tahun 3.000.000 3.000.000
01 URUSAN WAJIB
23.000.000 24.000.000
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
25.000.000 30.000.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000 2.500.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 34 001 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah Terfasilitasinya kegiatan Dewan Riset Daerah
1 Paket Tersedianya rekomendasi, kajian terkait isu-isu daerah
1 Paket 140.000.000 150.000.000
01 20 34 002 Fasilitasi Forum Litbang Subosukowonosraten Terfasilitasinya kegiatan Forum Litbang Subosukawonosraten
1 Paket Meningkatnya kerjasama bidang penelitian dan pengembangan iptek
1 Paket 35.000.000 36.000.000
01 20 34 003 Fasilitasi Forum Masyarakat Pecinta Iptek Terfasilitasinya Forum Masyarakat Pecinta Iptek
1 Paket Meningkatnya daya saing daerah 1 Paket 36.000.000 37.000.000
01 20 34 005 Fasilitasi Pengembangan Iptekda Terpenuhinya dana fasilitasi bagi para peserta IPTEKDA
7 Orang Pemberian dana fasilitasi bagi para peserta IPTEKDA
7 Orang 55.000.000 56.000.000
01 20 34 006 Fasilitasi Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan Lomba Krenova
Terfasilitasinya lomba krenova penemuan iptek masyarakat Wonogiri ke Tk. Propinsi dan Subosukawonosraten
4 Orang Tercapainya peningkatan penelitian dan pengembangan iptek di Wonogiri
4 Orang 35.000.000 36.000.000
01 20 34 007 Diseminasi dan Sosialisasi Iptek Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi iptek
1 Paket Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi iptek
1 Paket 30.000.000 35.000.000
01 20 34 009 Riset Unggulan Daerah (RUD) Terfasilitasinya kegiatan Riset Unggulan Daerah
1 Paket Tersusunnya kajian produk unggulan daerah
1 Paket 35.000.000 36.000.000
01 20 34 010 Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan Kabupaten Wonogiri
Terfasilitasi kegiatan Jarlitbang Pendidikan Kabupaten Wonogiri
1 Paket Tersusunnya rekomendasi jarlitbang pendidikan Kabupaten Wonogiri
1 Paket 25.000.000 26.000.000
01 20 34 014 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi
Terfasilitasinya kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi
1 Paket Tersusunnya dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1 Paket 40.000.000 42.000.000
01 20 34 015 Fasilitasi Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat SMA/SMK
Terfasilitasinya pembekalan IPTEK untuk SMA/SMK
6 Sekolah Terselenggaranya pembekalan IPTEK untuk SMA/SMK
6 Sekolah 40.000.000 42.000.000
01 20 34 017 Pengembangan dan Penguatan SIDA Kabupaten Wonogiri
Terfasilitasinya kegiatan
pengembangan dan penguatan SIDa Kabupaten Wonogiri
1 Tahun Tersusunnya Eksplorasi dan inventarisasi potensi inovasi
1 Tahun 120.000.000 125.000.000
01 20 34 23 Eksplorasi dan inventarisasi potensi inovasi Terfasilitasinya kegiatan Eksplorasi dan inventarisasi potensi inovasi
1 Paket tersedianya database potensi inovasi dan bunga rampai dinamika
pembangunan litbangyasa sebagai bahan penyusunan strategi operasional
1 Paket 110.000.000 110.000.000 1.346.000.000 1.361.000.000 01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
01 20 34 24 Kegiatan Kajian Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
Terfasilitasinya kegiatan kajian penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1 Paket Tersusunnya kajian penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1 Paket 45.000.000 0
01 20 34 25 Kajian Rintisan Penerapan Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
Terfasilitasinya kegiatan kajian rintisan penerapan manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1 Paket Tersusunnya kajian rintisan penerapan manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1 Paket 45.000.000 45.000.000
01 20 34 27 Kajian Penguatan Peran Desa dalam Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya kegiatan kajian penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
1 Paket Tersusunnya kajian penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
1 Paket 45.000.000 45.000.000
01 20 34 28 Pengembangan Desa Inovasi Terfasilitasinya pengembangan desa inovasi
10 Desa Terbentuknya desa inovasi secara formal dan SD iptek/litbangyasa
10 Desa 150.000.000 150.000.000
01 20 34 29 Pengembangan Teknopreuner Terfasilitasinya kegiatan pengembangan Teknopreuner
3 Paket Meningkatnya difusi hasil-hasil inovasi, alih inovasi dan tumbuhnya
wirausahawan baru yang inovatif melalui pemberian insentif
3 Paket 100.000.000 100.000.000
01 20 34 30 Pengembangan pusat pelayanan dan inovasi /Sains Technopark
Terfasilitasinya kegiatan
pengembangan pusat pelayanan dan inovasi/Sains Technopark
1 Paket Tersusunnya rekomendasi
Pengembangan kelembagaan STP, laboratoria terspesialisasi,
Pengembangan pusat produktivitas dan purwarupa (prototype)
1 Paket 100.000.000 100.000.000
01 20 34 31 Pengembangan Jaringan Inovasi Terfasilitasinya kegiatan pengembangan jaringan inovasi
1 Paket Tersusunnya rekomendasi pengembangan jaringan inovasi
1 Paket 60.000.000 70.000.000
01 20 34 32 Fungsionalisasi Kelembagaan Litbang Terfasilitasinya fungsionalisasi kelembagaan litbang
1 Paket Tersusunnya 1 rekomendasi pemantapan kinerja Litbang, 1 SOP, kebutuhan peneliti dan perekayasa
1 Paket 40.000.000 50.000.000
01 20 34 33 Penumbuhan, Pengembangan, pemantapan model inti, plasma, kube, kluster, dan atau agropolitan
Terfasilitasinya kegiatan Penumbuhan, Pengembangan, pemantapan model inti, plasma, kube, kluster, dan atau agropolitan
1 Paket Terbangunnya model dan diversifikasi berdasarkan specifik inovasi
1 Paket 60.000.000 70.000.000
1.601.700.000 1.636.450.000 TOTAL