• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

Sasaran Program :

01 Terwujudnya peningkatan kualitas layanan siaran radio publik modern berbasis multiplatform yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat kepada seluruh masyarakat di wilayah NKRI dan Mancanegara Indikator Kinerja Program :

01.01 Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dan hiburan yang sehat

01.02 Audience Share RRI

01.03 Jumlah Layanan Media Multiplatform yang mempunyai standar kualitas yang bagus

5141 Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan 468,279,176,000 468,279,176,000

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)

5141.BMB Komunikasi Publik [Base Line] 4 layanan 13,572,849,000 13,572,849,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5141.BMB.001 Layanan Dukungan Teknik Siaran Radio Publik 4.0 layanan 13,572,849,000 13,572,849,000

13,572,849,000 13,572,849,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

8,637,723,000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

051 8,637,723,000

1,178,710,000 Pengelolaan dan Pengembangan Transmisi dan Distribusi

052 1,178,710,000

1,103,756,000 Pengelolaan dan Pengembangan Studio dan Sarana Prasarana

053 1,103,756,000

1,259,426,000 Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan IT

054 1,259,426,000

1,393,234,000 Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi dan Media Baru

055 1,393,234,000

5141.CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base

Line] 3 Unit 85,313,877,000 85,313,877,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5141.CBT.001 Infrastruktur Prasarana Dan Sarana Teknik Lpp Rri 1.0 Unit 13,955,271,000 13,955,271,000

13,955,271,000 13,955,271,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

10,393,672,000 Infrastruktur Prasarana Pendukung Siaran

051 10,393,672,000

1,019,599,000 Pengadaan Sarana Pendukung Siaran

052 1,019,599,000

2,542,000,000 Pengadaan Lainnya

053 2,542,000,000

5141.CBT.003 Pengadaan Tanah 1.0 Unit 8,216,097,000 8,216,097,000

8,216,097,000 8,216,097,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

8,216,097,000 Pengadaan Tanah RRI Bogor Tahap II

051 8,216,097,000

(2)

63,142,509,000 63,142,509,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

55,358,140,000 Infrastruktur Prasarana Pendukung Siaran

051 55,358,140,000

1,658,567,000 Pengadaan Sarana Pendukung Siaran

052 1,658,567,000

6,125,802,000 Pengadaan Lainnya

053 6,125,802,000

5141.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line] 2 Unit 369,392,450,000 369,392,450,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5141.RAN.001 Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Teknik Lpp Rri Prioritas

Nasional (Pen) 1.0 Unit 246,494,450,000 246,494,450,000

246,494,450,000 246,494,450,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

69,392,450,000 Pengadaan Infrastruktur Pemancar SLN Cimanggis Prioritas Nasional

051 69,392,450,000

177,102,000,000 Pengadaan Sarana Prasarana Multiplatform Broadcasting Center

053 177,102,000,000

5141.RAN.003 Peralatan Inti Transmisi Dan Peralatan Pendukung Siaran Luar

Negeri Cimanggis Prioritas Nasional(Pen) 1.0 Unit 122,898,000,000 122,898,000,000

122,898,000,000 122,898,000,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

122,898,000,000 Pengadaan Pemancar dan Acsessorris Pendukung Lainnya

051 122,898,000,000

(3)

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)

5142.BMB Komunikasi Publik [Base Line] 6 layanan 12,545,039,000 12,545,039,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5142.BMB.001 Pengembangan Program Dan Produksi Siaran 4.0 layanan 2,053,621,000 2,053,621,000

2,053,621,000 2,053,621,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

93,150,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program

dan Produksi Siaran

051 93,150,000

1,538,811,000 Pengembangan Program dan Produksi Siaran

052 1,538,811,000

421,660,000 Evaluasi Program dan Produksi Siaran

053 421,660,000

5142.BMB.002 Pengembangan Program Dan Produksi Pemberitaan 1.0 layanan 3,646,018,000 3,646,018,000

3,646,018,000 3,646,018,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

244,628,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program

dan Produksi Pemberitaan

051 244,628,000

1,548,770,000 Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan

052 1,548,770,000

171,480,000 Evaluasi Program dan Produksi Pemberitaan

053 171,480,000

1,050,000,000 Pengembangan Program Produksi PON

054 1,050,000,000

631,140,000 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana

055 631,140,000

5142.BMB.003 Pengembangan Program Produksi Kerjasama Dan Multimedia 1.0 layanan 6,845,400,000 6,845,400,000 6,845,400,000 6,845,400,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

418,055,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Kerjasama

Siaran Nasional dan Internasional

051 418,055,000

1,058,015,000 Pengembangan Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional

052 1,058,015,000

95,480,000 Evaluasi Program Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional

053 95,480,000

273,850,000 Pengelolaan Konten Siaran Multimedia

054 273,850,000

5,000,000,000 Penyelenggaraan Radio Asia Pasific ABU

055 5,000,000,000

5142.QMB Komunikasi Publik [Base Line] 7 layanan 1,730,340,000 1,730,340,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5142.QMB.001 Pengembangan Program Dan Produksi Siaran 4.0 layanan 195,600,000 195,600,000

195,600,000 195,600,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

15,000,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program

dan Produksi Siaran

051 15,000,000

180,600,000 Pengembangan Program dan Produksi Siaran

052 180,600,000

5142.QMB.002 Pengembangan Program Dan Produksi Pemberitaan 1.0 layanan 506,230,000 506,230,000

(4)

34,750,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program

dan Produksi Pemberitaan

051 34,750,000

471,480,000 Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan

052 471,480,000

5142.QMB.003 Pengembangan Program Produksi Kerjasama Dan Multimedia 1.0 layanan 69,350,000 69,350,000

69,350,000 69,350,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

23,600,000 Evaluasi Program Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional

053 23,600,000

45,750,000 Pengelolaan Konten Siaran Multimedia

054 45,750,000

5142.QMB.004 Program Produksi Siaran Dokumenter Prioritas Nasional (Pn) 1.0 layanan 959,160,000 959,160,000 959,160,000 959,160,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

959,160,000 Program Produksi Siaran Dokumenter Prioritas Nasional (PN)

051 959,160,000

5143 Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha 6,381,111,000 6,381,111,000

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)

5143.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik [Base Line] 3 Rekomendasi

Kebijakan 6,381,111,000 6,381,111,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5143.ABM.001 Pengembangan Program Komunikasi Publik Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 1,713,027,000 1,713,027,000

Kebijakan

1,713,027,000 1,713,027,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1,713,027,000 Pengembangan Program Komunikasi Publik

051 1,713,027,000

5143.ABM.002 Pengembangan Program Layanan Publik Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 3,632,606,000 3,632,606,000

Kebijakan

3,632,606,000 3,632,606,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

3,632,606,000 Pengembangan Program Layanan Publik

051 3,632,606,000

5143.ABM.003 Pengembangan Program Pengembangan Usaha Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 1,035,478,000 1,035,478,000

Kebijakan

1,035,478,000 1,035,478,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1,035,478,000 Pengembangan Program Peningkatan PNBP

051 1,035,478,000

(5)
(6)

Sasaran Program :

01 Meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Program :

01.01 Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di LPP RRI 01.02 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI

5136 Pengelolaan Keuangan LPP RRI 130,093,836,000 130,093,836,000

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)

5136.EAA Layanan Perkantoran [Base Line] 2 Layanan 119,003,186,000 119,003,186,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5136.EAA.001 Gaji Dan Tunjangan 1.0 Layanan 43,207,522,000 43,207,522,000

43,207,522,000 43,207,522,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

43,207,522,000 Gaji dan Tunjangan Kantor Pusat

001 43,207,522,000

5136.EAA.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.0 Layanan 75,795,664,000 75,795,664,000

75,795,664,000 75,795,664,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

75,795,664,000 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Daerah

002 75,795,664,000

5136.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal [Base Line] 1 Dokumen 7,763,459,000 7,763,459,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5136.EAN.006 Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Internal 1.0 Dokumen 7,763,459,000 7,763,459,000

7,763,459,000 7,763,459,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

6,711,997,000 Penyusunan Laporan Keuangan

051 6,711,997,000

290,000,000 Pengelolaan Keuangan

052 290,000,000

761,462,000 Pengelolaan Perbendaharaan

053 761,462,000

(7)

5136.FAD Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 1 Layanan 2,529,731,000 2,529,731,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT

Lokasi :

5136.FAD.006 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1.0 Layanan 2,529,731,000 2,529,731,000

2,529,731,000 2,529,731,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2,529,731,000 Penyusunan rencana program dan anggaran

052 2,529,731,000

5136.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 1 Laporan 797,460,000 797,460,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5136.FAE.006 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan 1.0 Laporan 797,460,000 797,460,000

797,460,000 797,460,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

666,511,000 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

051 666,511,000

130,949,000 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja

052 130,949,000

(8)

5137 Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum 103,306,191,000 103,306,191,000 (Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)

5137.EAC Layanan Umum [Base Line] 1 Layanan 1,057,690,000 1,057,690,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5137.EAC.006 Layanan Penatausahaan Dan Monitoring Bmn 1.0 Layanan 1,057,690,000 1,057,690,000

1,057,690,000 1,057,690,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

944,250,000 Penatausahaan BMN

051 944,250,000

113,440,000 Monitoring BMN

055 113,440,000

5137.EAE Layanan Prasarana Internal [Base Line] 1 unit 93,908,700,000 93,908,700,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5137.EAE.001 Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan(Pen) 1.0 unit 93,908,700,000 93,908,700,000

93,908,700,000 93,908,700,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

93,908,700,000 Gedung Samping SLN (Fisik, Manajemen Konstruksi, Pengelola

Teknis)

054 93,908,700,000

(9)

5137.EAF Layanan SDM [Base Line] 100 orang 4,315,583,000 4,315,583,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT

Lokasi :

5137.EAF.006 Layanan Sdm 100.0 orang 4,315,583,000 4,315,583,000

4,315,583,000 4,315,583,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

818,542,000 Administrasi kepegawaian

052 818,542,000

2,066,648,000 Pembinaan kepegawaian

053 2,066,648,000

1,430,393,000 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai

055 1,430,393,000

5137.EAG Layanan Hukum [Base Line] 1 Layanan 1,345,891,000 1,345,891,000 KP

KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :

5137.EAG.006 Layanan Penyusunan Produk Hukum Dan Bantuan Hukum 1.0 Layanan 1,345,891,000 1,345,891,000

1,345,891,000 1,345,891,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

300,504,000 Koordinasi penyusunan produk hukum

051 300,504,000

1,045,387,000 Bantuan Hukum

052 1,045,387,000

(10)

5137.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler [Base Line] 1 Layanan 2,678,327,000 2,678,327,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT

Lokasi :

5137.EAI.006 Layanan Kehumasan Dan Protokoler 1.0 Layanan 2,678,327,000 2,678,327,000

2,678,327,000 2,678,327,000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

1,963,525,000 Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

052 1,963,525,000

714,802,000 Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan

Direksi LPP RRI

053 714,802,000

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH

PDN

2021 2020

717,032,568,000 0 0 5,303,125,000 0 0 0

Jakarta, 13 Juli 2021

722,335,693,000 TOTAL

0 SBSN

HARI SUDARYANTO,SE,MM.

NIP 196303251989031002

Referensi

Dokumen terkait

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel 02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP 03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat 01 Persentase KPU

Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada

[r]

[r]

pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015, diperoleh hasil dari 39 responden pada kelompok eksperimen sebelum dilakukan perlakuan maka responden diberi pre test

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel 02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP 03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat 01 Persentase KPU

Tingkat penjarahan hutan akan dianalisis dengan cara membandingkan informasi dari Ketua LMDH dan mandor PHBM mengenai kasus penjarahan hutan (pencurian kayu, tanah

01 Jumlah Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang 02 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat 01 Jumlah Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh 02