Sasaran Program :
01 Terwujudnya peningkatan kualitas layanan siaran radio publik modern berbasis multiplatform yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat kepada seluruh masyarakat di wilayah NKRI dan Mancanegara Indikator Kinerja Program :
01.01 Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dan hiburan yang sehat
01.02 Audience Share RRI
01.03 Jumlah Layanan Media Multiplatform yang mempunyai standar kualitas yang bagus
5141 Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan 468,279,176,000 468,279,176,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)
5141.BMB Komunikasi Publik [Base Line] 4 layanan 13,572,849,000 13,572,849,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5141.BMB.001 Layanan Dukungan Teknik Siaran Radio Publik 4.0 layanan 13,572,849,000 13,572,849,000
13,572,849,000 13,572,849,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
8,637,723,000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
051 8,637,723,000
1,178,710,000 Pengelolaan dan Pengembangan Transmisi dan Distribusi
052 1,178,710,000
1,103,756,000 Pengelolaan dan Pengembangan Studio dan Sarana Prasarana
053 1,103,756,000
1,259,426,000 Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan IT
054 1,259,426,000
1,393,234,000 Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi dan Media Baru
055 1,393,234,000
5141.CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base
Line] 3 Unit 85,313,877,000 85,313,877,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5141.CBT.001 Infrastruktur Prasarana Dan Sarana Teknik Lpp Rri 1.0 Unit 13,955,271,000 13,955,271,000
13,955,271,000 13,955,271,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
10,393,672,000 Infrastruktur Prasarana Pendukung Siaran
051 10,393,672,000
1,019,599,000 Pengadaan Sarana Pendukung Siaran
052 1,019,599,000
2,542,000,000 Pengadaan Lainnya
053 2,542,000,000
5141.CBT.003 Pengadaan Tanah 1.0 Unit 8,216,097,000 8,216,097,000
8,216,097,000 8,216,097,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
8,216,097,000 Pengadaan Tanah RRI Bogor Tahap II
051 8,216,097,000
63,142,509,000 63,142,509,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
55,358,140,000 Infrastruktur Prasarana Pendukung Siaran
051 55,358,140,000
1,658,567,000 Pengadaan Sarana Pendukung Siaran
052 1,658,567,000
6,125,802,000 Pengadaan Lainnya
053 6,125,802,000
5141.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line] 2 Unit 369,392,450,000 369,392,450,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5141.RAN.001 Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Teknik Lpp Rri Prioritas
Nasional (Pen) 1.0 Unit 246,494,450,000 246,494,450,000
246,494,450,000 246,494,450,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
69,392,450,000 Pengadaan Infrastruktur Pemancar SLN Cimanggis Prioritas Nasional
051 69,392,450,000
177,102,000,000 Pengadaan Sarana Prasarana Multiplatform Broadcasting Center
053 177,102,000,000
5141.RAN.003 Peralatan Inti Transmisi Dan Peralatan Pendukung Siaran Luar
Negeri Cimanggis Prioritas Nasional(Pen) 1.0 Unit 122,898,000,000 122,898,000,000
122,898,000,000 122,898,000,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
122,898,000,000 Pengadaan Pemancar dan Acsessorris Pendukung Lainnya
051 122,898,000,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)
5142.BMB Komunikasi Publik [Base Line] 6 layanan 12,545,039,000 12,545,039,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5142.BMB.001 Pengembangan Program Dan Produksi Siaran 4.0 layanan 2,053,621,000 2,053,621,000
2,053,621,000 2,053,621,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
93,150,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program
dan Produksi Siaran
051 93,150,000
1,538,811,000 Pengembangan Program dan Produksi Siaran
052 1,538,811,000
421,660,000 Evaluasi Program dan Produksi Siaran
053 421,660,000
5142.BMB.002 Pengembangan Program Dan Produksi Pemberitaan 1.0 layanan 3,646,018,000 3,646,018,000
3,646,018,000 3,646,018,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
244,628,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program
dan Produksi Pemberitaan
051 244,628,000
1,548,770,000 Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan
052 1,548,770,000
171,480,000 Evaluasi Program dan Produksi Pemberitaan
053 171,480,000
1,050,000,000 Pengembangan Program Produksi PON
054 1,050,000,000
631,140,000 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana
055 631,140,000
5142.BMB.003 Pengembangan Program Produksi Kerjasama Dan Multimedia 1.0 layanan 6,845,400,000 6,845,400,000 6,845,400,000 6,845,400,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
418,055,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Kerjasama
Siaran Nasional dan Internasional
051 418,055,000
1,058,015,000 Pengembangan Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional
052 1,058,015,000
95,480,000 Evaluasi Program Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional
053 95,480,000
273,850,000 Pengelolaan Konten Siaran Multimedia
054 273,850,000
5,000,000,000 Penyelenggaraan Radio Asia Pasific ABU
055 5,000,000,000
5142.QMB Komunikasi Publik [Base Line] 7 layanan 1,730,340,000 1,730,340,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5142.QMB.001 Pengembangan Program Dan Produksi Siaran 4.0 layanan 195,600,000 195,600,000
195,600,000 195,600,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
15,000,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program
dan Produksi Siaran
051 15,000,000
180,600,000 Pengembangan Program dan Produksi Siaran
052 180,600,000
5142.QMB.002 Pengembangan Program Dan Produksi Pemberitaan 1.0 layanan 506,230,000 506,230,000
34,750,000 Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Operasional Program
dan Produksi Pemberitaan
051 34,750,000
471,480,000 Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan
052 471,480,000
5142.QMB.003 Pengembangan Program Produksi Kerjasama Dan Multimedia 1.0 layanan 69,350,000 69,350,000
69,350,000 69,350,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
23,600,000 Evaluasi Program Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional
053 23,600,000
45,750,000 Pengelolaan Konten Siaran Multimedia
054 45,750,000
5142.QMB.004 Program Produksi Siaran Dokumenter Prioritas Nasional (Pn) 1.0 layanan 959,160,000 959,160,000 959,160,000 959,160,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
959,160,000 Program Produksi Siaran Dokumenter Prioritas Nasional (PN)
051 959,160,000
5143 Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha 6,381,111,000 6,381,111,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)
5143.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik [Base Line] 3 Rekomendasi
Kebijakan 6,381,111,000 6,381,111,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5143.ABM.001 Pengembangan Program Komunikasi Publik Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 1,713,027,000 1,713,027,000
Kebijakan
1,713,027,000 1,713,027,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1,713,027,000 Pengembangan Program Komunikasi Publik
051 1,713,027,000
5143.ABM.002 Pengembangan Program Layanan Publik Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 3,632,606,000 3,632,606,000
Kebijakan
3,632,606,000 3,632,606,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
3,632,606,000 Pengembangan Program Layanan Publik
051 3,632,606,000
5143.ABM.003 Pengembangan Program Pengembangan Usaha Lpp Rri 1.0 Rekomendasi 1,035,478,000 1,035,478,000
Kebijakan
1,035,478,000 1,035,478,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1,035,478,000 Pengembangan Program Peningkatan PNBP
051 1,035,478,000
Sasaran Program :
01 Meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja Program :
01.01 Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di LPP RRI 01.02 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI
5136 Pengelolaan Keuangan LPP RRI 130,093,836,000 130,093,836,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)
5136.EAA Layanan Perkantoran [Base Line] 2 Layanan 119,003,186,000 119,003,186,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5136.EAA.001 Gaji Dan Tunjangan 1.0 Layanan 43,207,522,000 43,207,522,000
43,207,522,000 43,207,522,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
43,207,522,000 Gaji dan Tunjangan Kantor Pusat
001 43,207,522,000
5136.EAA.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.0 Layanan 75,795,664,000 75,795,664,000
75,795,664,000 75,795,664,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
75,795,664,000 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Daerah
002 75,795,664,000
5136.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal [Base Line] 1 Dokumen 7,763,459,000 7,763,459,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5136.EAN.006 Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Internal 1.0 Dokumen 7,763,459,000 7,763,459,000
7,763,459,000 7,763,459,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
6,711,997,000 Penyusunan Laporan Keuangan
051 6,711,997,000
290,000,000 Pengelolaan Keuangan
052 290,000,000
761,462,000 Pengelolaan Perbendaharaan
053 761,462,000
5136.FAD Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 1 Layanan 2,529,731,000 2,529,731,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT
Lokasi :
5136.FAD.006 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1.0 Layanan 2,529,731,000 2,529,731,000
2,529,731,000 2,529,731,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2,529,731,000 Penyusunan rencana program dan anggaran
052 2,529,731,000
5136.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 1 Laporan 797,460,000 797,460,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5136.FAE.006 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan 1.0 Laporan 797,460,000 797,460,000
797,460,000 797,460,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
666,511,000 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
051 666,511,000
130,949,000 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja
052 130,949,000
5137 Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum 103,306,191,000 103,306,191,000 (Fungsi/Sub Fungsi: 01.90)
5137.EAC Layanan Umum [Base Line] 1 Layanan 1,057,690,000 1,057,690,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5137.EAC.006 Layanan Penatausahaan Dan Monitoring Bmn 1.0 Layanan 1,057,690,000 1,057,690,000
1,057,690,000 1,057,690,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
944,250,000 Penatausahaan BMN
051 944,250,000
113,440,000 Monitoring BMN
055 113,440,000
5137.EAE Layanan Prasarana Internal [Base Line] 1 unit 93,908,700,000 93,908,700,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5137.EAE.001 Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan(Pen) 1.0 unit 93,908,700,000 93,908,700,000
93,908,700,000 93,908,700,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
93,908,700,000 Gedung Samping SLN (Fisik, Manajemen Konstruksi, Pengelola
Teknis)
054 93,908,700,000
5137.EAF Layanan SDM [Base Line] 100 orang 4,315,583,000 4,315,583,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT
Lokasi :
5137.EAF.006 Layanan Sdm 100.0 orang 4,315,583,000 4,315,583,000
4,315,583,000 4,315,583,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
818,542,000 Administrasi kepegawaian
052 818,542,000
2,066,648,000 Pembinaan kepegawaian
053 2,066,648,000
1,430,393,000 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai
055 1,430,393,000
5137.EAG Layanan Hukum [Base Line] 1 Layanan 1,345,891,000 1,345,891,000 KP
KOTA JAKARTA PUSAT Lokasi :
5137.EAG.006 Layanan Penyusunan Produk Hukum Dan Bantuan Hukum 1.0 Layanan 1,345,891,000 1,345,891,000
1,345,891,000 1,345,891,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
300,504,000 Koordinasi penyusunan produk hukum
051 300,504,000
1,045,387,000 Bantuan Hukum
052 1,045,387,000
5137.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler [Base Line] 1 Layanan 2,678,327,000 2,678,327,000 KP KOTA JAKARTA PUSAT
Lokasi :
5137.EAI.006 Layanan Kehumasan Dan Protokoler 1.0 Layanan 2,678,327,000 2,678,327,000
2,678,327,000 2,678,327,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
1,963,525,000 Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
052 1,963,525,000
714,802,000 Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan
Direksi LPP RRI
053 714,802,000
RM PLN RMP PNP BLU HIBAH
PDN
2021 2020
717,032,568,000 0 0 5,303,125,000 0 0 0
Jakarta, 13 Juli 2021
722,335,693,000 TOTAL
0 SBSN