• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV. 15=14/5x100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV. 15=14/5x100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.05 Tingkat Kepatuhan Masyarakat

terhadap Produk Hukum Daerah

% 71,43 72.155.441.377 16.427.403.089 2.971.435.612 4.903.472.170 3.485.015.604 4.727.536.602 15.968.929.988 182 - 16.074.059.988

Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

% 100

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah

% 100

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Nilai SAKIP PD BB 61.793.953.355 BB 13.765.766.289 2.719.988.712 4.563.747.370 3.115.368.004 3.417.246.352 13.802.950.438 100 - 13.802.950.438 22,34

1.05.01.101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Dokumen 11 918.480.083 - 11,00 161.701.500 6 22.179.000 2 56.214.039 4 37.300.000 1 87.576.800 13 203.269.839 700 125,71 13 203.269.839 118 22,13

1.05.01.101.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen 4 113.090.552 1,00 31.833.500 1 - - - - 26.280.000 - 3.648.000 1 29.928.000 100 94 1 29.928.000 25,00 26,46Sekretariat/Subba g Program

1.05.01.101.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 3 84.460.277 1,00 23.197.000 - - - - 1 - - 22.485.000 1 22.485.000 100 97 1 22.485.000 33,33 26,62Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Dokumen 3 84.460.277 1,00 23.197.000 - - - 17.715.000 1 450.000 - 21.745.000 1 39.910.000 100 172 1 39.910.000 33,33 47,25Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD Dokumen 3 14.553.077 1,00 3.997.000 - - - - 1 - - 3.285.000 1 3.285.000 100 82 1 3.285.000 33,33 22,57Sekretariat/Subba

g Program 1.05.01.101.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Perubahan DPA- SKPD

Dokumen 3 14.553.077 1 3.997.000 - - 1 985.000 - 2.300.000 - 800.000 1 4.085.000 100 102 1 4.085.000 33,33 28,07Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 6 87.457.548 2 24.020.200 2 22.179.000 - - - 1.150.000 - - 2 23.329.000 100 97 2 23.329.000 33,33 26,67Sekretariat/Subba g Program

1.05.01.101.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Laporan 18 519.905.275 6,00 51.459.800 3 - 1 37.514.039 1 7.120.000 1 35.613.800 6 80.247.839 100 156 6 80.247.839 33,33 15,44Sekretariat/Subba g Program 100,00

Sangat Tinggi

1.05.01.102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan

Dokumen 50.312.756.438,70 - 15,00 12.330.082.779 4,00 2.558.353.725,00 6,00 4.071.176.801,00 5,00 2.919.146.024,00 7,00 2.955.309.012,00 22 12.503.985.562 101,41 172 12.503.985.562,00 24,85

1.05.01.102.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang diberi gaji

dan tunjangan

Orang 200 49.507.426.163 150,00 12.208.919.979 150 2.513.855.125 150 4.054.541.801 2.886.076.424 2.903.668.820 150 12.358.142.170 100 101 150 12.358.142.170 75,00 24,96 Jumlah Tenaga Administrasi

dan Teknis Perkantoran

Orang 1 740.888.786 1,00 9.470.200 1 1.090.000 1 1.635.000 1 1.635.000 - 5.110.200 3 9.470.200 300 100 3 9.470.200 300,00 1,28 Sekretariat/Subba g Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi

Keuangan

Orang 8,00 - - - - Sekretariat/Subba

g Keuangan 1.05.01.102.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dokumen 3 32.941.490 1,00 21.589.000 - 21.589.000 - - - - 1 - 1 21.589.000 100 100 1 21.589.000 33,33 65,54 Sekretariat/Subba g Keuangan

1.05.01.102.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD

Laporan 26 10.500.000 18,00 90.103.600 4 21.819.600 4 15.000.000 4 31.434.600 6 46.529.992 18 114.784.192 100 127 18 114.784.192 69 1.093Sekretariat/Subba g Keuangan

17 16

Ket Unit SKPD Penanggung

Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021

(%) 15=14/5x100%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rata-Rata capaian Kinerja (%)

1.05.01.102.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target Kinerja dari Anggaran Renja

PD Tahun Berjalan yg di Evaluasi

(2021)

11

I II III IV

pada Triwulan

SATUAN Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja PD yang di evalusai (2021)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat Daerah s/d

Tahun 2021 (akhir pelaksanaan Renja PD

Tahun 2021)

5 8 9 10 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12

Target RENSTRA PD pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir priode Renstra PD)

6 7

Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s/d RENJA Tahun lalu 2020

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Keg (Output)

1 2 3 4

Predikat Kinerja

(2)

K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17

1 2 3 4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan 36 21.000.000 12,00 3 3 3 3 Sekretariat/Subba

g Keuangan 150,00

Sangat Tinggi 1.05.01.103 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah

Dokumen 6 163.061.513,70 - 2,00 4.925.700 - - 1,00 - - - 1,00 2.525.700,00 2 2.525.700 51,28 2.593 2.525.700,00 43.213 1,55

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Laporan 3 10.500.000 - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum Koordinasi dan Penilaian Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun

Laporan 18 42.000.000 - - - - - -

1.05.01.103.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen 6 40.654.314 2,00 4.925.700 - - 1 - - - 1 2.525.700 2 2.525.700 51 2 2.525.700 100 6Sekretariat/Subba g Umum

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Orang 2 69.907.200 2,00 - - - - - -

Sangat Rendah 1.05.01.105 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah Jumlah Anggota Satpol PP

yang Memenuhi Standar Administrasi

Orang 200 759.957.000,00 - 200,00 22.770.000 - - - 18.521.250,00 - - - - - 18.521.250 81,34 2.591 1.295 -

1.05.01.105.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Stel 1800 504.417.000 600,00 - - - - - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba- g Umum

1.05.01.105.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Anggota Satpol PP

yang mengikuti pelatihan/diklat

Orang 100 255.540.000 30,00 22.770.000 - - - 18.521.250 - - - - - 18.521.250 81 - 18.521.250 - 7Sekretariat/Subba g Umum

Sangat Rendah

1.05.01.106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sarana dan

Prasarana yang Tersedia

Jenis 8 2.020.036.597,60 - 8,00 442.181.710 1.199,38 43.836.200,00 1.075,38 217.594.500,00 277,00 52.945.360,00 5,00 152.570.700,00 2.557 466.946.760,00 525,00 105,60 2.556,75 466.946.760,00 31.959 23,12

1.05.01.106.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia

Jenis 5 84.760.295 5,00 - - - - - - - - 49.837.900 - 49.837.900 - - 49.837.900 - 58,80Sekretariat/Subba g Umum 1.05.01.106.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Jumlah Peralatan dan

Perlengapan Kantor yang tersedia

Unit/ Buah 71 219.375.712 34,00 117.903.200 - - 34 111.900.000 - - - 59.370.000 34 171.270.000 100 145 34 171.270.000 47,89 78,07Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.106.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan

Rumah Tangga yang tersedia

Jenis 21 123.251.855 11,00 4.153.000 - - - - - - - 3.281.800 - 3.281.800 - 79 - 3.281.800 - 2,66Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.106.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Jenis 30 103.719.347 30,00 28.933.510 10 6.636.000 10 2.784.000 5 - 5 12.028.000 30 21.448.000 100 74 30 21.448.000 100,00 20,68Sekretariat/Subba g Umum 1.05.01.106.05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah jenis cetak dan

penggandaan yang tersedia

Jenis 9 78.846.219 9,00 21.656.000 4 7.870.200 4 - 1 - - 11.105.000 9 18.975.200 100 88 9 18.975.200 100,00 24,07Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.106.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

Exemplar 16.675 61.605.720 5.475 9.870.000 684 2.300.000 684 1.150.000 - - - - 1.369 3.450.000 25 35 1.369 3.450.000 8,21 5,60Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.1.6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

Kotak 3510 107.227.450 1.110 28.666.000 500 2.250.000 340 1.500.000 270 810.000 - 11.778.000 1.110 16.338.000 100 57 1.110 16.338.000 31,62 15,24Sekretariat/Subba g Umum Rata-Rata capaian Kinerja (%)

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

(3)

K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17

1 2 3 4

1.05.01.106.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Jenis Perjalanan Dinas

Jenis 5 1.241.250.000 5,00 231.000.000 1 24.780.000 3 100.260.500 1 52.135.360 - 5.170.000 5 182.345.860 100 79 5 182.345.860 100,00 14,69Sekretariat/Subba g Umum 65,63

Rendah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia

Buat/Set/Uni t

190 2.645.000.000

- - - - - 647.461.149 -

647.461.149

1

1 -

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia

Unit 3 300.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia

Unit 18 1.810.000.000 2,00 - - - - - - - 1 647.461.149 1 647.461.149 50 1 647.461.149 Sekretariat/Subba g Umum Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak

Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia

Unit 10 100.000.000 - - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum

Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Tersedia

Buat/Set/Uni t

101 210.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang

Tersedia

Buah 5 125.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Buah/Unit 63 100.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum

Sangat Rendah 1.05.01.108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia

Jasa 9 1.229.359.691,50 - 9 308.394.600 8,00 53.981.787,00 8,00 78.654.480,00 8,00 73.254.480,00 8,00 78.538.640,00 32 284.429.387,00 586,67 92,23 32,00 284.429.387,00 356 23,14

1.05.01.108.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang tersedia

Surat 1500 16.528.320 600,00 3.840.000 - - - - - - - 3.840.000 - 3.840.000 - 100 - 3.840.000 - 23,23Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.108.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening 6 485.753.312 6,00 21.600.000 4 3.430.387 4 5.154.480 4 5.154.480 4 6.598.640 16 20.337.987 267 94 16 20.337.987 266,67 4,19Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.108.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia

Orang 9 727.078.060 5,00 282.954.600 4 50.551.400 4 73.500.000 4 68.100.000 4 68.100.000 16 260.251.400 320 92 16 260.251.400 177,78 35,79Sekretariat/Subba g Umum 195,56

Sangat Tinggi

Sangat Rendah 1.05.01.109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara

Unit 482 3.745.302.030,00 - 103 495.710.000 33 41.638.000,00 26,00 121.586.300,00 26,00 32.722.140,00 17,00 140.725.500,00 102 323.271.940,00 300,00 65,21 102,00 323.271.940,00 21 8,63

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara

Unit 6 591.309.310 168.340.000 5 13.400.000 5 5 5 20 Sekretariat/Subba

g Umum

1.05.01.109.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara

Unit 50 772.075.470 20 272.860.000 5 22.340.000 5 117.836.300 5 32.722.140 5 131.213.500 20 304.111.940 100 111 20 304.111.940 40,00 39,39Sekretariat/Subba g Umum

1.05.01.109.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara

Unit 30 49.000.000 16 4 4 4 4 16 - 100 16 - 53,33 Sekretariat/Subba-

g Umum

Pemeliharaan Mebel Jumlah Alat Angkutan Darat

Tak Bermotor yang Terpelihara

Unit 110 31.500.000 - - - - - Sekretariat/Subba

g Umum Predikat Kinerja

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

(4)

K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17

1 2 3 4

1.05.01.109.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara

Unit 234 214.510.000 66 54.510.000 24 5.898.000 17 3.750.000 17 - 8 9.512.000 66 19.160.000 100 35 66 19.160.000 28,21 8,93Sekretariat/Subba g Umum

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara

Gedung 1 1.751.907.250 - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba-

g Umum 1.05.01.109.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara

Unit 7 210.000.000 1 - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba- g Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara

Unit 5 125.000.000 - - - - - - - - - Sekretariat/Subba-

g Umum

75,00

Sedang

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

% 10.361.488.022 100 2.661.636.800 100 146.316.900 100 339.724.800,00 369.647.600,00 1.310.290.250,00 100 2.165.979.550,00 100 81 100 2.165.979.550,00 20,90

Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

% 100

1.05.02.101 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum

Kasus 15 5.759.892.552,83 - 17 1.301.036.100 5,00 139.536.800 131,00 213.451.800,00 7,00 350.358.100,00 2,00 714.265.350,00 145 1.417.612.050,00 300,59 108,96 145,00 1.417.612.050,00 967 24,61

1.05.02.101.01 Jumlah Kegiatan

pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran

Kali 36 2.320.914.700 12 447.976.700 3 55.953.700 5 102.144.700 2 115.103.700 2 311.133.350 12 584.335.450 100 130 12 584.335.450 33,33 25,18Bidang Tibumtran/

Seksi Opdal Jumlah Lokasi Pengamanan,

Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota

Kab/

Kota

10

- - - - - - - - - Bidang

Tibumtran/

Seksi Tibum

Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Sekolah 10 - - - - Bidang Binmas/

Seksi Binluh

Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat

Kali 10 - - - - Bidang Binmas/

Seksi Wasdin

1.05.02.101.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum

Kasus 15 947.653.000 17 252.300.000 2 8.770.000 5 17.000.000 5 101.475.000 - 122.547.000 12 249.792.000 71 99 12 249.792.000 80,00 26,36Bidang Tibumtran/

Seksi Opdal

1.05.02.101.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan

Kali 8 231.698.610 2 71.914.300 - - - - - - - 62.212.000 - 62.212.000 - 87 - 62.212.000 - 26,85Bidang Tibumtran/

Seksi Tibum Bidang Linmas/

Seksi Datin Rata-Rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

(5)

K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17

1 2 3 4

1.05.02.101.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan

Orang 450 561.627.726 400 169.680.100 - - 120 41.867.600 - 102.269.400 - 50.000.000 120 194.137.000 30 114 120 194.137.000 26,67 34,57Bidang Linmas/

Seksi Datin

1.05.02.101.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina

Orang 2060 851.444.209 675 257.232.400 - 73.713.300 - 41.604.500 - 2.250.000 - 166.653.200 - 284.221.000 - 110 - 284.221.000 - 33,38Bidang Linmas/

Seksi Mobilisasi

Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan

Orang 50 - - - - Bidang Linmas/

Seksi Mobilisasi

1.05.02.101.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama

3 158.554.389 1 49.927.100 - 1.099.800 1 10.835.000 - 29.260.000 - 1.719.800 1 42.914.600 100 86 1 42.914.600 33,33 27,07Bidang Penegakan/

Seksi Hubungan Antar Lembaga Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara

Jenis 6 210.000.000 -

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun

SOP 2 105.000.000 -

1.05.02.101.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia

Kali 36 372.999.920 12 52.005.500 - - - - - - - - - - - - - - - Bidang - Penegakan/

Seksi Penegakan 37,57

Sangat Rendah 1.05.02.102 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Gubernur

Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Kasus 14 3.621.216.186,35 - 16 1.195.874.200 3,00 6.780.100 3,00 126.273.000,00 - 19.289.500,00 - 590.662.700,00 6 743.005.300,00 43,75 62,13 6,00 743.005.300,00 43 20,52

1.05.02.102.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur Jumlah Kab/Kota Tempat

Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB

Kab/

Kota

10 1.159.167.296 10 350.201.200 - 6.618.100 - 22.820.000 - 19.289.500 - 127.105.100 - 175.832.700 - 50 - 175.832.700 - 15,17Bidang Binmas/

Seksi Wasdin

Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat

Kali - - - - Bidang Binmas/

Seksi Binluh

1.05.02.102.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub

Kali 36 1.634.549.519 12 645.673.100 3 - - 65.250.000 - - - 460.083.600 3 525.333.600 25 81 3 525.333.600 8,33 32,14Bidang Penegakan/

Seksi Penegakan

Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur

Kali - - - -

1.05.02.102.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Penanganan

Pelanggaran Perda/Pergub

Kasus 14 827.499.371 16 199.999.900 - 162.000 3 38.203.000 - - - 3.474.000 3 41.839.000 19 21 3 41.839.000 21,43 5,06Bidang Penegakan/

Seksi Penegakan 14,58

Sangat Rendah 1.05.02.103 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Provinsi Jumlah PPNS Yang Dibina Orang 131 980.379.283 - 43 164.726.500 - - - - - - - 5.362.200 - 5.362.200 - 3,26 - 5.362.200 - 0,55 1.05.02.103.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah PPNS yang

mengikuti Rakor

Orang 120 385.219.238 40 114.726.700 - - - - - - - - - - - - - - - Bidang - Penegakan/

Seksi Hubungan Antar Lembaga Jumlah Anggota Pol PP yang

menjadi PPNS

Orang - - - -

Predikat Kinerja Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Rata-Rata capaian Kinerja (%)

(6)

K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17

1 2 3 4

1.05.02.103.02 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

Berkas 5 595.160.045 1 49.999.800 - - - - - - - 5.362.200 - 5.362.200 - 11 - 5.362.200 - 1Bidang Penegakan/

Seksi Hubungan Antar Lembaga Jumlah Pelaksanaan Sidang

di Tempat

Kali - - - - -

Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS

Jenis - - - - -

Sangat Rendah

Tri Budiprayitno Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681016 198803 1 003 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram, Oktober 2021

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SKPD TAHUN BERIKUTNYA 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM

2. Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s/d 13) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s/d Program 13)

1. Pengembangan SDM 2. Ketersediaan Anggaran

3. Ketetapan Waktu dalam Pelaksanaan Kegiatan FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM 3. Sarpras belum memadai FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA 1. Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan penngawasan

2. Mendorong pengembangan, pengningkatan dan profesionalisme SDM Rata-Rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja Rata-Rata capaian Kinerja (%)

Referensi

Dokumen terkait

Adapun atrribut dalam kuisioner tersebut meliputi tarif pada bus, fasilitas yang diberikan untuk pelanggan, pelayanan dari para  petugas Bus Perum DAMRI, dan hasil

Pada angka 1 sub angka 3 huruf b: Yang disebut dengan “sentana rajeg” ialah biasanya seorang anak perempuan tunggal yang oleh orang tuanya ditetapkan sebagai sentana dalam

a. Dalam rangka Pengumpulan Data kelengkapan pengurusan tanda tangan Digital KPA dan PPTK untuk penerapan SPJ Online ke Kec. IV Jurai dan Kec. Hasil dari Pengumpulan Data

Team keabsahan berhak melakukan pemeriksaan melalui Test Forensik bagi pemain yang diragukan kebenaran umurnya, atlit yang menolak Test Forensik akan didiskualifikasi dan

Team keabsahan berhak melakukan pemeriksaan melalui Test Forensik bagi pemain yang diragukan kebenaran umurnya, atlit yang menolak Test Forensik akan didiskualifikasi dan tidak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikansi variabel independen leverage, arus kas operasi, market book ratio, firm size dan fixed asset

Berdasarkan kerangka teori yang melandasi pada pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan eksperimen Sifat cahaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemetaan konten matakuliah kompetensi utama pada Jurusan Manajemen terdiri dari 24 sampai 25 matakuliah dengan beban 92