K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.05 Tingkat Kepatuhan Masyarakat
terhadap Produk Hukum Daerah
% 71,43 72.155.441.377 16.427.403.089 2.971.435.612 4.903.472.170 3.485.015.604 4.727.536.602 15.968.929.988 182 - 16.074.059.988
Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
% 100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah
% 100
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Nilai SAKIP PD BB 61.793.953.355 BB 13.765.766.289 2.719.988.712 4.563.747.370 3.115.368.004 3.417.246.352 13.802.950.438 100 - 13.802.950.438 22,34
1.05.01.101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Dokumen 11 918.480.083 - 11,00 161.701.500 6 22.179.000 2 56.214.039 4 37.300.000 1 87.576.800 13 203.269.839 700 125,71 13 203.269.839 118 22,13
1.05.01.101.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen 4 113.090.552 1,00 31.833.500 1 - - - - 26.280.000 - 3.648.000 1 29.928.000 100 94 1 29.928.000 25,00 26,46Sekretariat/Subba g Program
1.05.01.101.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 3 84.460.277 1,00 23.197.000 - - - - 1 - - 22.485.000 1 22.485.000 100 97 1 22.485.000 33,33 26,62Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokumen 3 84.460.277 1,00 23.197.000 - - - 17.715.000 1 450.000 - 21.745.000 1 39.910.000 100 172 1 39.910.000 33,33 47,25Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD Dokumen 3 14.553.077 1,00 3.997.000 - - - - 1 - - 3.285.000 1 3.285.000 100 82 1 3.285.000 33,33 22,57Sekretariat/Subba
g Program 1.05.01.101.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Perubahan DPA- SKPD
Dokumen 3 14.553.077 1 3.997.000 - - 1 985.000 - 2.300.000 - 800.000 1 4.085.000 100 102 1 4.085.000 33,33 28,07Sekretariat/Subba g Program 1.05.01.101.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 6 87.457.548 2 24.020.200 2 22.179.000 - - - 1.150.000 - - 2 23.329.000 100 97 2 23.329.000 33,33 26,67Sekretariat/Subba g Program
1.05.01.101.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Laporan 18 519.905.275 6,00 51.459.800 3 - 1 37.514.039 1 7.120.000 1 35.613.800 6 80.247.839 100 156 6 80.247.839 33,33 15,44Sekretariat/Subba g Program 100,00
Sangat Tinggi
1.05.01.102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan
Dokumen 50.312.756.438,70 - 15,00 12.330.082.779 4,00 2.558.353.725,00 6,00 4.071.176.801,00 5,00 2.919.146.024,00 7,00 2.955.309.012,00 22 12.503.985.562 101,41 172 12.503.985.562,00 24,85
1.05.01.102.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang diberi gaji
dan tunjangan
Orang 200 49.507.426.163 150,00 12.208.919.979 150 2.513.855.125 150 4.054.541.801 2.886.076.424 2.903.668.820 150 12.358.142.170 100 101 150 12.358.142.170 75,00 24,96 Jumlah Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Orang 1 740.888.786 1,00 9.470.200 1 1.090.000 1 1.635.000 1 1.635.000 - 5.110.200 3 9.470.200 300 100 3 9.470.200 300,00 1,28 Sekretariat/Subba g Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi
Keuangan
Orang 8,00 - - - - Sekretariat/Subba
g Keuangan 1.05.01.102.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dokumen 3 32.941.490 1,00 21.589.000 - 21.589.000 - - - - 1 - 1 21.589.000 100 100 1 21.589.000 33,33 65,54 Sekretariat/Subba g Keuangan
1.05.01.102.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD
Laporan 26 10.500.000 18,00 90.103.600 4 21.819.600 4 15.000.000 4 31.434.600 6 46.529.992 18 114.784.192 100 127 18 114.784.192 69 1.093Sekretariat/Subba g Keuangan
17 16
Ket Unit SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021
(%) 15=14/5x100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
1.05.01.102.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Kinerja dari Anggaran Renja
PD Tahun Berjalan yg di Evaluasi
(2021)
11
I II III IV
pada Triwulan
SATUAN Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang di evalusai (2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat Daerah s/d
Tahun 2021 (akhir pelaksanaan Renja PD
Tahun 2021)
5 8 9 10 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12
Target RENSTRA PD pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir priode Renstra PD)
6 7
Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s/d RENJA Tahun lalu 2020
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Keg (Output)
1 2 3 4
Predikat Kinerja
K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17
1 2 3 4
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan 36 21.000.000 12,00 3 3 3 3 Sekretariat/Subba
g Keuangan 150,00
Sangat Tinggi 1.05.01.103 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah
Dokumen 6 163.061.513,70 - 2,00 4.925.700 - - 1,00 - - - 1,00 2.525.700,00 2 2.525.700 51,28 2.593 2.525.700,00 43.213 1,55
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Laporan 3 10.500.000 - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun
Laporan 18 42.000.000 - - - - - -
1.05.01.103.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dokumen 6 40.654.314 2,00 4.925.700 - - 1 - - - 1 2.525.700 2 2.525.700 51 2 2.525.700 100 6Sekretariat/Subba g Umum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Orang 2 69.907.200 2,00 - - - - - -
Sangat Rendah 1.05.01.105 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah Jumlah Anggota Satpol PP
yang Memenuhi Standar Administrasi
Orang 200 759.957.000,00 - 200,00 22.770.000 - - - 18.521.250,00 - - - - - 18.521.250 81,34 2.591 1.295 -
1.05.01.105.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Stel 1800 504.417.000 600,00 - - - - - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba- g Umum
1.05.01.105.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Anggota Satpol PP
yang mengikuti pelatihan/diklat
Orang 100 255.540.000 30,00 22.770.000 - - - 18.521.250 - - - - - 18.521.250 81 - 18.521.250 - 7Sekretariat/Subba g Umum
Sangat Rendah
1.05.01.106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sarana dan
Prasarana yang Tersedia
Jenis 8 2.020.036.597,60 - 8,00 442.181.710 1.199,38 43.836.200,00 1.075,38 217.594.500,00 277,00 52.945.360,00 5,00 152.570.700,00 2.557 466.946.760,00 525,00 105,60 2.556,75 466.946.760,00 31.959 23,12
1.05.01.106.01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia
Jenis 5 84.760.295 5,00 - - - - - - - - 49.837.900 - 49.837.900 - - 49.837.900 - 58,80Sekretariat/Subba g Umum 1.05.01.106.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Jumlah Peralatan dan
Perlengapan Kantor yang tersedia
Unit/ Buah 71 219.375.712 34,00 117.903.200 - - 34 111.900.000 - - - 59.370.000 34 171.270.000 100 145 34 171.270.000 47,89 78,07Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.106.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan
Rumah Tangga yang tersedia
Jenis 21 123.251.855 11,00 4.153.000 - - - - - - - 3.281.800 - 3.281.800 - 79 - 3.281.800 - 2,66Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.106.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
Jenis 30 103.719.347 30,00 28.933.510 10 6.636.000 10 2.784.000 5 - 5 12.028.000 30 21.448.000 100 74 30 21.448.000 100,00 20,68Sekretariat/Subba g Umum 1.05.01.106.05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah jenis cetak dan
penggandaan yang tersedia
Jenis 9 78.846.219 9,00 21.656.000 4 7.870.200 4 - 1 - - 11.105.000 9 18.975.200 100 88 9 18.975.200 100,00 24,07Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.106.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia
Exemplar 16.675 61.605.720 5.475 9.870.000 684 2.300.000 684 1.150.000 - - - - 1.369 3.450.000 25 35 1.369 3.450.000 8,21 5,60Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.1.6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia
Kotak 3510 107.227.450 1.110 28.666.000 500 2.250.000 340 1.500.000 270 810.000 - 11.778.000 1.110 16.338.000 100 57 1.110 16.338.000 31,62 15,24Sekretariat/Subba g Umum Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17
1 2 3 4
1.05.01.106.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Jenis Perjalanan Dinas
Jenis 5 1.241.250.000 5,00 231.000.000 1 24.780.000 3 100.260.500 1 52.135.360 - 5.170.000 5 182.345.860 100 79 5 182.345.860 100,00 14,69Sekretariat/Subba g Umum 65,63
Rendah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia
Buat/Set/Uni t
190 2.645.000.000
- - - - - 647.461.149 -
647.461.149
1
1 -
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia
Unit 3 300.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia
Unit 18 1.810.000.000 2,00 - - - - - - - 1 647.461.149 1 647.461.149 50 1 647.461.149 Sekretariat/Subba g Umum Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia
Unit 10 100.000.000 - - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Tersedia
Buat/Set/Uni t
101 210.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang
Tersedia
Buah 5 125.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Buah/Unit 63 100.000.000 - - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum
Sangat Rendah 1.05.01.108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia
Jasa 9 1.229.359.691,50 - 9 308.394.600 8,00 53.981.787,00 8,00 78.654.480,00 8,00 73.254.480,00 8,00 78.538.640,00 32 284.429.387,00 586,67 92,23 32,00 284.429.387,00 356 23,14
1.05.01.108.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang tersedia
Surat 1500 16.528.320 600,00 3.840.000 - - - - - - - 3.840.000 - 3.840.000 - 100 - 3.840.000 - 23,23Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.108.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening 6 485.753.312 6,00 21.600.000 4 3.430.387 4 5.154.480 4 5.154.480 4 6.598.640 16 20.337.987 267 94 16 20.337.987 266,67 4,19Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.108.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia
Orang 9 727.078.060 5,00 282.954.600 4 50.551.400 4 73.500.000 4 68.100.000 4 68.100.000 16 260.251.400 320 92 16 260.251.400 177,78 35,79Sekretariat/Subba g Umum 195,56
Sangat Tinggi
Sangat Rendah 1.05.01.109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara
Unit 482 3.745.302.030,00 - 103 495.710.000 33 41.638.000,00 26,00 121.586.300,00 26,00 32.722.140,00 17,00 140.725.500,00 102 323.271.940,00 300,00 65,21 102,00 323.271.940,00 21 8,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara
Unit 6 591.309.310 168.340.000 5 13.400.000 5 5 5 20 Sekretariat/Subba
g Umum
1.05.01.109.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara
Unit 50 772.075.470 20 272.860.000 5 22.340.000 5 117.836.300 5 32.722.140 5 131.213.500 20 304.111.940 100 111 20 304.111.940 40,00 39,39Sekretariat/Subba g Umum
1.05.01.109.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara
Unit 30 49.000.000 16 4 4 4 4 16 - 100 16 - 53,33 Sekretariat/Subba-
g Umum
Pemeliharaan Mebel Jumlah Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor yang Terpelihara
Unit 110 31.500.000 - - - - - Sekretariat/Subba
g Umum Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%) Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17
1 2 3 4
1.05.01.109.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara
Unit 234 214.510.000 66 54.510.000 24 5.898.000 17 3.750.000 17 - 8 9.512.000 66 19.160.000 100 35 66 19.160.000 28,21 8,93Sekretariat/Subba g Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara
Gedung 1 1.751.907.250 - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba-
g Umum 1.05.01.109.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara
Unit 7 210.000.000 1 - - - - - - - - - - Sekretariat/Subba- g Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara
Unit 5 125.000.000 - - - - - - - - - Sekretariat/Subba-
g Umum
75,00
Sedang
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
% 10.361.488.022 100 2.661.636.800 100 146.316.900 100 339.724.800,00 369.647.600,00 1.310.290.250,00 100 2.165.979.550,00 100 81 100 2.165.979.550,00 20,90
Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
% 100
1.05.02.101 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum
Kasus 15 5.759.892.552,83 - 17 1.301.036.100 5,00 139.536.800 131,00 213.451.800,00 7,00 350.358.100,00 2,00 714.265.350,00 145 1.417.612.050,00 300,59 108,96 145,00 1.417.612.050,00 967 24,61
1.05.02.101.01 Jumlah Kegiatan
pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran
Kali 36 2.320.914.700 12 447.976.700 3 55.953.700 5 102.144.700 2 115.103.700 2 311.133.350 12 584.335.450 100 130 12 584.335.450 33,33 25,18Bidang Tibumtran/
Seksi Opdal Jumlah Lokasi Pengamanan,
Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota
Kab/
Kota
10
- - - - - - - - - Bidang
Tibumtran/
Seksi Tibum
Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
Sekolah 10 - - - - Bidang Binmas/
Seksi Binluh
Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat
Kali 10 - - - - Bidang Binmas/
Seksi Wasdin
1.05.02.101.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum
Kasus 15 947.653.000 17 252.300.000 2 8.770.000 5 17.000.000 5 101.475.000 - 122.547.000 12 249.792.000 71 99 12 249.792.000 80,00 26,36Bidang Tibumtran/
Seksi Opdal
1.05.02.101.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan
Kali 8 231.698.610 2 71.914.300 - - - - - - - 62.212.000 - 62.212.000 - 87 - 62.212.000 - 26,85Bidang Tibumtran/
Seksi Tibum Bidang Linmas/
Seksi Datin Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17
1 2 3 4
1.05.02.101.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan
Orang 450 561.627.726 400 169.680.100 - - 120 41.867.600 - 102.269.400 - 50.000.000 120 194.137.000 30 114 120 194.137.000 26,67 34,57Bidang Linmas/
Seksi Datin
1.05.02.101.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina
Orang 2060 851.444.209 675 257.232.400 - 73.713.300 - 41.604.500 - 2.250.000 - 166.653.200 - 284.221.000 - 110 - 284.221.000 - 33,38Bidang Linmas/
Seksi Mobilisasi
Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan
Orang 50 - - - - Bidang Linmas/
Seksi Mobilisasi
1.05.02.101.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama
3 158.554.389 1 49.927.100 - 1.099.800 1 10.835.000 - 29.260.000 - 1.719.800 1 42.914.600 100 86 1 42.914.600 33,33 27,07Bidang Penegakan/
Seksi Hubungan Antar Lembaga Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara
Jenis 6 210.000.000 -
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun
SOP 2 105.000.000 -
1.05.02.101.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia
Kali 36 372.999.920 12 52.005.500 - - - - - - - - - - - - - - - Bidang - Penegakan/
Seksi Penegakan 37,57
Sangat Rendah 1.05.02.102 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Gubernur
Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
Kasus 14 3.621.216.186,35 - 16 1.195.874.200 3,00 6.780.100 3,00 126.273.000,00 - 19.289.500,00 - 590.662.700,00 6 743.005.300,00 43,75 62,13 6,00 743.005.300,00 43 20,52
1.05.02.102.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur Jumlah Kab/Kota Tempat
Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB
Kab/
Kota
10 1.159.167.296 10 350.201.200 - 6.618.100 - 22.820.000 - 19.289.500 - 127.105.100 - 175.832.700 - 50 - 175.832.700 - 15,17Bidang Binmas/
Seksi Wasdin
Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat
Kali - - - - Bidang Binmas/
Seksi Binluh
1.05.02.102.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub
Kali 36 1.634.549.519 12 645.673.100 3 - - 65.250.000 - - - 460.083.600 3 525.333.600 25 81 3 525.333.600 8,33 32,14Bidang Penegakan/
Seksi Penegakan
Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur
Kali - - - -
1.05.02.102.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Penanganan
Pelanggaran Perda/Pergub
Kasus 14 827.499.371 16 199.999.900 - 162.000 3 38.203.000 - - - 3.474.000 3 41.839.000 19 21 3 41.839.000 21,43 5,06Bidang Penegakan/
Seksi Penegakan 14,58
Sangat Rendah 1.05.02.103 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi Jumlah PPNS Yang Dibina Orang 131 980.379.283 - 43 164.726.500 - - - - - - - 5.362.200 - 5.362.200 - 3,26 - 5.362.200 - 0,55 1.05.02.103.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah PPNS yang
mengikuti Rakor
Orang 120 385.219.238 40 114.726.700 - - - - - - - - - - - - - - - Bidang - Penegakan/
Seksi Hubungan Antar Lembaga Jumlah Anggota Pol PP yang
menjadi PPNS
Orang - - - -
Predikat Kinerja Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
K 5 Rp K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K 9 Rp K 10 Rp K 11Rp K 12=8+9+10+11Rp 13=12/7x100%K Rp K 14=6+12Rp 15=14/5x100%K Rp 16 17
1 2 3 4
1.05.02.103.02 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Berkas 5 595.160.045 1 49.999.800 - - - - - - - 5.362.200 - 5.362.200 - 11 - 5.362.200 - 1Bidang Penegakan/
Seksi Hubungan Antar Lembaga Jumlah Pelaksanaan Sidang
di Tempat
Kali - - - - -
Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS
Jenis - - - - -
Sangat Rendah
Tri Budiprayitno Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681016 198803 1 003 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram, Oktober 2021
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SKPD TAHUN BERIKUTNYA 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM
2. Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s/d 13) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s/d Program 13)
1. Pengembangan SDM 2. Ketersediaan Anggaran
3. Ketetapan Waktu dalam Pelaksanaan Kegiatan FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA
1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM 3. Sarpras belum memadai FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA 1. Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan penngawasan
2. Mendorong pengembangan, pengningkatan dan profesionalisme SDM Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Rata-Rata capaian Kinerja (%)