R R E E N N C C A A N N A A K K E E R R J J A A
SA S AT T UA U AN N K K E E R R JA J A P P ER E R AN A N G G KA K AT T DA D AE E R R AH A H
( ( S S K K P P D D ) ) T T A A H H U U N N 2 2 0 0 1 1 5 5
B B A A G G I I A A N N H H U U M M A A S S D D A A N N P P R R O O T T O O K K O O L L
SE S EK KR R E E TA T AR RI IA AT T D DA A ER E RA AH H K KO OT TA A P PA AD DA AN NG G
Pa P ad da an ng g , , De D es se em mb be er r 2 20 01 14 4
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun.
Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019 serta Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2014 – 2019.
Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Stategis Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang.
Demikian Rencana Kerja Bagian Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.
Padang, Desember 2014 Kepala Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Padang
Mursalim,AP.M.Si NIP. 19740608 199311 1 001
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANG TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2. Program dan kegiatan 2015
BAB IV PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol Tahu 2015, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendudkung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015.
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Dokumen Renja SETDA Kota Padang Tahun 2015 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol SETDA pada Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Humas dan Protokol yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Padang.
Renja Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang Tahun 2014-2019.
Rencana Kerja (Renja) Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bagian humas dan Protokol tahun 2015 yang telah ditetapkan
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota PadanDasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang Tahun 2015 adalah :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2008, tentang pemebntukan dan susunan oerganisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2004, tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004-2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak
ukur penilaian Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2015.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol adalah :
a. Acuan Bagian Humas dan Protokol dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Padang Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota;
b. Merumuskan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang selama Tahun 2015.
1.4. Sitematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan Renja 2015 SETDA Kota Padang adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksdu dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2015 2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Humas dan Protokol BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN ANGGARAN 2014
2. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi.
Evaluasi terhadap Renja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program &
kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015 ;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang s.d. tahun 2015 merupakan kegiatan lanjutan dan pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran/ indikator yang telah ditetapkan, seperti nampak pada tabel berikut ini :
Matrik Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Humas danProtokol Tahun Anggaran 2015
No Program/Kegiatan
Target Pencapaian target
Pagu Anggaran Keuangan Keuangan Ket
(Rp) (Rp) % Kinerja (Rp) % Kinerja
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,825,000 3,825,000 100 100 3,315,000 86,7%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kantor 4,250,000 4,250,000 100 100 1,720,000 82,4%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,029,550 13,029,550 100 100 12,528,000 95,9%
Penyediaan Barang Cetakan dan Peng
gandaan 13,982,000 13,982,000 100 100 12,576,000 97,3%
Penyediaan Peralatan dan Perlengka
pan Kantor 80,000,000 80,000,000 100 100 78,363,000 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu
ran Perundang-undangan 294,758,750 294,758,750 100 100 242,124,600 86,5%
Penyediaan Makan dan Minuman 17,000,000 17,000,000 100 100 5,933,100 44,1%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 300,000,000 300,000,000 100 100 258,860,750 91,7%
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 74,400,000 74,400,000 100 100 49,200,000 69,9%
2 Program Peningkatan Sarana dan Pra saran Aparatur
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 216,888,750 216,888,750 100 100 107,020,300 57,6%
Dinas/Operasional
3 Program Pengembangan Sistem Pela poran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,880,000 9,880,000 100 100 7,900,000 86,0%
4 Program Wawasan Kebangsaan Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara
dan Upacara 825,000,000 825,000,000 100 100 449,036,500 57,6%
5 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Liputan Kegiatan Pemko 1,723,819,500 1,723,819,500 100 100 1,601,389,000 99,8%
Kliping Kegiatan Pemko 22,575,000 22,575,000 100 100 22,575,000 100%
Penyampaian Informasi melalui Media Cetak,Media Luar Ruang dan
Kesenian Tradisional 261,884,500 261,884,500 100 100 248,146,000 98,1%
Pengumpulan dan Pengolahan data
Media Centre 25,125,000 25,125,000 100 100 20,997,500 83,6%
Dokumentsi Kegiatan Pemko 162,067,500 162,067,500 100 100 140,030,500 89,5%
Penerbitan Media Internal 135,880,000 135,880,000 100 100 129,430,000 95,3%
6 Program Pemberdayaan dan Perlin dungan Media Kehumasan
Pemberdayaan Bakohumas Kota Pdg 17,775,000 17,775,000 100 100 17,775,000 100%
Jumlah 4,202,140,550 4,202,140,550 3,408,920,250
2.2. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Untuk menumbuhkembangkan kegiatan pelayanan di Bagian Humas dan Protokol yang selama ini berjalan, maka perlu diutarakan Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dari evaluasi tahun 2015, dimana kurang tercapainya target yang disebabkan permasalahan sebagai berikut :
a. Fasilitas kerja yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya capaian hasil kerja kegiatan
b. Sumber daya manusia dari sisi kualitas dan kuantitas yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya capaian hasil kerja kegiatan
c. Kurangnya koordinasi dari pihak Dinas daerah dan lembaga teknis daerah menghambat pada layanan informasi publik
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka rencana tindak lanjut dari Bagian Humas dan Protokol adalah sebagai berikut :
a. Pengajuan penambahan fasilitas kerja
b. Pengajuan permintaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten dibidang adminstrasi
c. Sosialisasi kepada SKPD dalam rangka penguatan fungsi bagian humas dan protokol sebagai salah satu lembaga penyebarluasan informasi kebijakan pemerintahan Kota Padang
d. Pengikut sertaan pegawai dalam program pembinaan dan pelatihan
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Untuk mencapai Visi dan Misi ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus para personil Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang dalam melaksanakan tugas bila visi dan misi ingin tercapai.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang.
Untuk itu telah ditetapkan sasaran untuk tahun ke 1- (tahun 2014) s/d tahun ke lima (tahun 2019). Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuannya : Tersajikannya pelayanan adminstrasi perkantoran di bagian humas dan protokol
Sasarannya : Tersedianya suatu pengelolaan Adminstrasi perkantoran yang efektif dan efisien dilingkungan bagian humas dan protokol
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuannya : Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan humas dan protokol
Sasarannya : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dibagian humas dan protokol
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuannya : Terlaksananya pembuatan pelaporan ikhtisar realisasi keuangan Sasarannya : Tersusunnya laporan capaian kinerja yang akuntabel
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuannya : Terselenggaranya acara dan upacara dilingkungan Pemerintahan Kota Padang
Sasarannya : Terwujudnya tertib penyelenggaraan acara dan upacara di lingkungan Pemko Padang
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tujuannya : Terlaksananya liputan kegiatan pemko, penulisan pariwara kegiatan pemko pada koran harian dan mingguan
Sasarannya : Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemko padang melalui TV, koran dan radio
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan Tujuannya : Terlaksananya diskusi dialog mengenai kehumasan Sasarannya : Bertambahnya pengetahuan mengenai kehumasan
BAB IV PENUTUP
Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih periode 2014-2019, sebagaimana nanti dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014-2019. Keberhasilan maupun kekurangan penyelenggaraan pemerintah sebelumnya sepatutnya menjadi pelajaran dan pembelajaran sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintah lebih dioptimalkan. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terkait dengan perencanaan, pengendalian maupun dalam hal pengawasan yang berkenaan dengan program dan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
Renja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 berisi tentang kegiatan-kegiatan didalam Renstra dengan memperhatikan isi-isu strategis, dinamika perkembangan serta aspirasi aspirasi maupun tuntutan masyarakat di Kota Padang dapat mengakomodir segala kebutuhan masyarakat khususnya bidang informasi dan komunikasi sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.
Demikianlah semoga Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol SETDA Kota Padang dapat menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di bidang pembinaan pemerintah daerah, sehingga secara sinergis seluruh upaya pembangunan mampu mewujudkan Kota Padang sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 yakni Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya “ .
SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANG
Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Rencana Sumber
Program Kegiatan Tahun lalu Anggaran Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) Tahun (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN WAJIB
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1 Program : PELAYANAN ADMINIS-
TRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan 90% Terkirimnya surat-surat Lancarnya adminis- 90% 4.500.000 4.500.000 Humas dan APBD
Administrasi Perkantoran perkantoran dan tersedia- trasi surat menyurat Protokol
nya materai 6000 dan 3000 perkantoran
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sum- Terlaksananya Pelayanan 90% Tersedianya biaya telepon, 1 paket 1 unit Lancarnya pelaksana- 90% 5.250.000 5.250.000 Humas dan APBD
ber daya air dan Listrik Administrasi Perkantoran Internet dan web hosting 1 unit an tugas kantor Protokol
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya Pelayanan 100% Terbayarnya perpanjangan Tertibnay administra- 100% 8.300.000 8.300.000 Humas dan APBD
Perizinan Kendaraan/Operasional Administrasi Perkantoran STNK kendaraan dinas si perpajakan kenda- Protokol
roda 4 dan roda 2 raan dinas dan
operasional
4. Penyediaan jasa Perbaikan Terlaksananya Pelayanan 100% Perbaikan peralatan kan- Tersedianya alat pera 100% 5.000.000 5.000.000 Humas dan APBD
Peralatan Kerja Administrasi Perkantoran tor seperti Komputer,Prin- latan kerja yang layak Protokol
ter, AC, Kamera Laptop pakai
dan mesin tik.
5. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya alat-alat tulis 1 paket alat Lancarnya adminis- 100% 15.328.000 15.328.000 Humas dan APBD
Administrasi Perkantoran yang diperlukan tulis kantor trasi perkantoran Protokol
6. Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya barang cetak- 1 paket barang Lancarnya adminis- 100% 16.450.000 16.450.000 Humas dan APBD
dan Penggandaan Administrasi Perkantoran an dan penggandaan cetakan dan trasi perkantoran Protokol
penggandaan
7.Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat 100% Terpenuhinya kebutuhan 100% Lancarnya pelayanan 100% 4.917.500 4.917.500
listrik/penerangan bangunan kantor listrik berupa alat-alat listrik adm.perkantoran
Manfaat Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
No
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
8. Penyediaan Peralatan dan Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya peralatan dan Lancarnya adminis- 100% 112.930.000 110.000.000 Humas dan APBD
Perlengkapan Kantor Administrasi Perkantoran Perlenkapan kantor seper- trasi perkantoran Protokol
ti komputer, printer, HT, dengan tersedianya Kamera, Laptop dan mesin peralatan kerja yang
tik.dan lain-lain memadai
9. Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya bahan bacaan 40 media Terpenuhinya minat 100% 246.775.000 250.000.000 Humas dan APBD
Peraturan Perundang-undangan. Administrasi Perkantoran dan peraturan perundang- 1 paket baca aparatur Protokol
undangan.
10. Penyediaan makan dan minum Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya makanan dan 1 paket Terlaksananya peker- 100% 17.535.000 20.000.000 Humas dan APBD
Administrasi Perkantoran minuman untuk tamu di jaan kantor Protokol
lingkungan Bagian Humas dan Protokol.
11. Rapat/rapat koordinasi dan kon- Terlaksananya Pelayanan 100% Pelaksanaan perjalanan 10 kali Terlaksananya rapat 100% 162.934.000 170.000.000 Humas dan APBD
sultasi ke luar daerah. Administrasi Perkantoran dinas untuk mendukung koordinasi dan kon- Protokol
kelancaran pekerjaan sultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Peralatan Kebersihan Terlaksananya Pelayanan 100% Terlengkapinya alat keber- Terciptanya kebersih- 100% 2.000.000 2.500.000 Humas dan APBD
Administrasi Perkantoran sihan kantor an kantor dan Protokol
lingkungan
13. Peningkatan jasa Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 100% Dibayarkannya gaji pega- 4 orang Termotifasinya pega- 100% 57.000.000 70.000.000 Humas dan APBD
Publik Administrasi Perkantoran wai NPD/Honorer tiap wai NPD/honorer un- Protokol
bulannya. tuk bekerja lebih baik
Publik Administrasi Perkantoran wai NPD/Honorer tiap wai NPD/honorer un- Protokol
bulannya. tuk bekerja lebih baik
2 Program :PENINGKATAN SARA- NA DAN PRASARANA APARATUR
1. Pemeliharaan rutin / berkala kenda- Terlaksananya peningkatan 100% Terlaksananya perbaikan 3 unit dan Terpeliharanya 100% 292.960.000 300.000.000 Humas dan APBD
raan dinas / operasional sarana dan prasarana dan service serta penggan- 4 unit dengan baik kendara- Protokol
aparatur tian suku cadang kendara- an dinas/operasional
an dinas/operasional ,Ter- dan termotivasinya sedianya BBM untuk kenda- pejabat dengan pem-
raan dinas. berian bantuan BBM
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan 100% Aparatur Penggunan 2 buah Lancarnya pelayanan 100% 34.962.700 250.000.000 Humas dan APBD
Operasional Dinas Kendaraan Perkantoran Protokol
3 Program : PENINGKATAN DISIP- LIN APARATUR
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya Disiplin 100% Tersedianya pembelian pa- 30 orang Terlaksananya disip- 100% 10.000.000 15.000.000 Humas dan APBD
Perlengkapannya Aparatur kaian dinas PNS dan Per- lin berpakaian dinas Protokol
lengkapannya oleh PNS Bagian Hu-
2. Rehab Gedung Prosentase terlaksananya 100% Terlaksanannya rehab 1 paket Tersedianya gedung 100% 185.000.000
rehab gedung kantot gedung kantor kantor yang baik
4 Program :PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTIM PELA- PORAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan capaian Terlaksananya Perencana- 100% Terlaksananya penyusunan 7 orang Tercapainya perenca- 100% 10.000.000 10.000.000 Humas dan APBD
kinerja dan ikhtisar realisasi an dan Laporan Bagian dan laporan keuangan naan dan laporan ke- Protokol
kinerja SKPD Humas dan Protokol uangan Bagian Humas
dan Protokol 5 Program :PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAERAH
1. Penyusunan Rencana Terlaksananya penyusunan 100% Tersusunnya Renstra Bag. 100% Tersedianya Renstra 100% 15.000.000 Humas dan APBD
Strategis (Renstra) SKPD Renstra Bag.Humas dan Humas dan Protokol Bag.Humas dan Protokol Protokol
Protokol 6 Program : PENGEMBANGAN WA-
WASAN KEBANGSAAN
1.Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/ Penyelenggaraan Acara 100% Terselenggaranya acara 150 kali Ketatalaksanaan 100% 972.305.000 972.305.000 Humas dan APBD
Upacara dan Upacara dilingkungan dan upacara Acara dan Upacara Protokol
Pemko Padang Program :PENGEMBANGAN KO-
MUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1. Liputan Kegiatan Pemko Terlaksananya Pengem- 100% Terlaksananya liputan ke- Masyarakat dapat 100% 819.516.100 1.200.000.000 Humas dan APBD
bangan Komunikasi, Infor- giatan pemko,dialog inter- mengetahui kegiatan Protokol
masi dan Media Massa aktif TV, Radio, Pariwara Pemko melalui TV,
Radio, Koran, media online
2. Kliping Kegiatan Pemko Terlaksananya Pengem- 100% Terlaksananya Pengkliping- 1 tahun Masyarakat dapat 100% 32.000.000 32.000.000 Humas dan APBD
bangan Komunikasi, Infor- an koran terhadap kegiatan mengetahui kegiatan Protokol
masi dan Media Massa kegiatan Pemko Padang Pemko melalui Kliping
3. Penyampaian Informasi melalui Terlaksananya Pengem- 100% Tercetaknya Buku Kebijak- 100 bh 100 bh, Tercapainya penyam- 100% 177.100.000 400.000.000 Humas dan APBD
Media Cetak, media Luar Ruang bangan Komunikasi, Infor- an Strategis Pemko ,terpa- 10 bh, 2 kali paian informasi kepada Protokol
masi dan Media Massa sangnya Spanduk dan Bill- masyarakat
board, tersebarnya lieflet
4. Pengumpulan data pemgolahan Terlaksananya Pengem- 100% Terlaksananya Pengumpul- Tempat dan Tersedianya wadah 100% 31.528.000 35.000.000 Humas dan APBD
data media Center bangan Komunikasi, Infor- an dan Pengolahan Data sarana pendu- Media Center Protokol
masi dan Media Massa ( Media Center ) kung.
5. Dokumentasi Kegiatan Pemko Terlaksananya Pengem- 100% Terdokumentasikannya 1 tahun Masyarakat dapat 100% 171.000.000 171.000.000 Humas dan APBD
bangan Komunikasi, Infor- Kegiatan Pemko Padang mengetahui kegiatan Protokol
masi dan Media Massa Pemko Padang mela-
6. Penerbitan Media Internal Terlaksananya Pengem- 100% Terbitnya Media Internal 1000 Exemplar Tercapainya penyam 100% 200.000.000 Humas dan APBD
dan Penyampaian Informasi Pemko Padsang paian informasi Pemko Protokol
Melalui Media Internal Padang kepada seluruh
SKPD/Instansi Peme rintah dan masyarakat 7 Program : PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN MEDIA KEHUMASAN
1. Pemberdayaan Bakohumas Kota Terlaksananya Pemberda- 100% Terlaksananya Pemberdayaan 40 SKPD Sampainya Informasi 100% 10.757.500 25.000.000 Humas dan APBD
Padang yaan dan Perlindungan Bakohumas Kota Padang mengenai kegiatan Protokol
Media Kehumasan Pemerintahan dan
Potensi Kota Padang
3.421.048.800
4.292.550.500
Padang, 23 Mei 2014 Kabag.Humas dan Protokol
MURSALIM.AP.Msi NIP. 19740608 199311 1 001