: :
:
:
:
3 4
24,076,812,448.00 24,047,345,848.00 22,220,928,048.00 22,258,124,298.00 22,220,928,048.00 22,258,124,298.00 1,855,884,400.00 1,789,221,550.00 1,440,545,000.00 1,398,521,500.00
4,956,000.00 4,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,956,000.00 4,800,000.00
96,564,000.00 76,414,550.00
Belanja Barang dan Jasa 96,564,000.00 76,414,550.00
232,380,000.00 231,580,000.00
Belanja Pegawai 232,380,000.00 231,580,000.00
13,200,000.00 11,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,200,000.00 11,100,000.00
10,750,000.00 10,750,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,750,000.00 10,750,000.00
7,549,000.00 6,045,400.00
Belanja Barang dan Jasa 7,549,000.00 6,045,400.00
7,554,700.00 7,554,700.00
Belanja Barang dan Jasa 7,554,700.00 7,554,700.00
9,720,000.00 9,620,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi 1 . 01 . 04 Sekolah Menengah Umum (SMU)
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.01 . 1.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (29,466,600.00) 99.88
1.01 . 1.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 37,196,250.00 100.17
1.01 . 1.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37,196,250.00 100.17
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (66,662,850.00) 96.41
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (42,023,500.00) 97.08
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (156,000.00) 96.85
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (156,000.00) 96.85
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(20,149,450.00) 79.13
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (20,149,450.00) 79.13
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (800,000.00) 99.66
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (800,000.00) 99.66
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (2,100,000.00) 84.09
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 (2,100,000.00) 84.09
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(1,503,600.00) 80.08
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (1,503,600.00) 80.08
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa 9,720,000.00 9,620,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 9,000,000.00
1,048,871,300.00 1,031,656,850.00
Belanja Pegawai 21,480,000.00 21,480,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,027,391,300.00 1,010,176,850.00
414,429,400.00 389,790,050.00
39,525,600.00 16,732,000.00
Belanja Modal 39,525,600.00 16,732,000.00
211,611,700.00 210,228,750.00
Belanja Modal 211,611,700.00 210,228,750.00
39,864,000.00 39,864,000.00
Belanja Modal 39,864,000.00 39,864,000.00
90,897,300.00 90,435,300.00
Belanja Barang dan Jasa 90,897,300.00 90,435,300.00
14,050,800.00 14,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,050,800.00 14,050,000.00
18,480,000.00 18,480,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,480,000.00 18,480,000.00
910,000.00 910,000.00
910,000.00 910,000.00
Belanja Barang dan Jasa 910,000.00 910,000.00
(24,076,812,448.00) (24,047,345,848.00)
Undangan
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (100,000.00) 98.97
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (17,214,450.00) 98.36
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (17,214,450.00) 98.32
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(24,639,350.00) 94.05
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (22,793,600.00) 42.33
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (22,793,600.00) 42.33
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1,382,950.00) 99.35
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,382,950.00) 99.35
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (462,000.00) 99.49
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (462,000.00) 99.49
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (800.00) 99.99
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (800.00) 99.99
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0.00 100.00
1.01 . 1.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 29,466,600.00 99.88
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA