: :
:
:
:
3 4
13,234,368,463.00 13,071,542,318.00 9,729,368,463.00 9,705,337,726.00 9,729,368,463.00 9,705,337,726.00 3,505,000,000.00 3,366,204,592.00 505,035,750.00 493,605,342.00
41,900,000.00 36,041,192.00
Belanja Barang dan Jasa 41,900,000.00 36,041,192.00
11,350,000.00 11,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 11,350,000.00 11,350,000.00
111,840,000.00 111,510,000.00
Belanja Pegawai 111,840,000.00 111,510,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
2,940,000.00 2,880,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,940,000.00 2,880,000.00
229,480,000.00 228,934,900.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 221,800,000.00 221,254,900.00
89,525,750.00 84,889,250.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 21 Ketahanan Pangan
Unit Organisasi 1 . 21 . 01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (162,826,145.00) 98.77
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (24,030,737.00) 99.75
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (24,030,737.00) 99.75
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (138,795,408.00) 96.04
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11,430,408.00) 97.74
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(5,858,808.00) 86.02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (5,858,808.00) 86.02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (330,000.00) 99.70
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (330,000.00) 99.70
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(60,000.00) 97.96
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (60,000.00) 97.96
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (545,100.00) 99.76
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (545,100.00) 99.75
Belanja Pegawai 20,020,000.00 16,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 69,505,750.00 67,989,250.00
516,557,100.00 510,149,600.00
328,334,500.00 328,334,500.00
Belanja Modal 328,334,500.00 328,334,500.00
37,500,000.00 37,500,000.00
Belanja Modal 37,500,000.00 37,500,000.00
53,953,100.00 51,913,100.00
Belanja Modal 53,953,100.00 51,913,100.00
13,702,500.00 13,000,000.00
Belanja Modal 13,702,500.00 13,000,000.00
21,010,000.00 21,010,000.00
Belanja Modal 21,010,000.00 21,010,000.00
13,490,000.00 13,490,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,490,000.00 13,490,000.00
15,444,000.00 15,444,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,444,000.00 15,444,000.00
33,123,000.00 29,458,000.00
Belanja Barang dan Jasa 33,123,000.00 29,458,000.00
22,650,000.00 19,090,000.00
22,650,000.00 19,090,000.00
Belanja Barang dan Jasa 22,650,000.00 19,090,000.00
9,480,000.00 9,344,000.00
5,000,000.00 4,958,000.00
Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,808,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,150,000.00 2,150,000.00
4,480,000.00 4,386,000.00
Belanja Pegawai 4,480,000.00 4,386,000.00
194,507,000.00 153,321,800.00 194,507,000.00 153,321,800.00
Belanja Pegawai 13,240,000.00 11,740,000.00
Belanja Barang dan Jasa 181,267,000.00 141,581,800.00
469,100,050.00 445,507,350.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (3,120,000.00) 84.42
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (1,516,500.00) 97.82
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(6,407,500.00) 98.76
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (2,040,000.00) 96.22
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (2,040,000.00) 96.22
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (702,500.00) 94.87
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (702,500.00) 94.87
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (3,665,000.00) 88.94
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (3,665,000.00) 88.94
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3,560,000.00) 84.28
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(3,560,000.00) 84.28
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (3,560,000.00) 84.28
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(136,000.00) 98.57
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(42,000.00) 99.16
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (42,000.00) 98.53
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (94,000.00) 97.90
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (94,000.00) 97.90
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (41,185,200.00) 78.83
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (41,185,200.00) 78.83
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (1,500,000.00) 88.67
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (39,685,200.00) 78.11
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
32,593,500.00 25,799,500.00
Belanja Pegawai 16,825,000.00 16,825,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,768,500.00 8,974,500.00
46,901,000.00 42,891,000.00
Belanja Pegawai 17,900,000.00 17,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 29,001,000.00 24,991,000.00
55,968,300.00 55,769,300.00
Belanja Pegawai 28,020,000.00 28,020,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,948,300.00 27,749,300.00
85,275,000.00 75,515,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 78,855,000.00 69,095,000.00
86,250,750.00 86,250,750.00
Belanja Pegawai 23,420,000.00 23,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 62,830,750.00 62,830,750.00
86,346,000.00 86,346,000.00
Belanja Pegawai 15,720,000.00 15,720,000.00
Belanja Barang dan Jasa 70,626,000.00 70,626,000.00
47,566,500.00 46,013,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,146,500.00 39,593,500.00
28,199,000.00 26,922,300.00
Belanja Pegawai 1,900,000.00 1,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 26,299,000.00 25,022,300.00
202,209,000.00 201,215,300.00
202,209,000.00 201,215,300.00
Belanja Pegawai 16,704,000.00 16,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 185,505,000.00 184,535,300.00
1,161,660,500.00 1,115,986,500.00
1,161,660,500.00 1,115,986,500.00
Belanja Pegawai 14,580,000.00 14,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,800,500.00 13,764,500.00
Belanja Modal 1,133,280,000.00 1,087,642,000.00
423,800,600.00 417,984,700.00 2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai
Pangan
(6,794,000.00) 79.16
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 (6,794,000.00) 56.91
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah (4,010,000.00) 91.45
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 (4,010,000.00) 86.17
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (199,000.00) 99.64
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 (199,000.00) 99.29
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
(9,760,000.00) 88.55
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 (9,760,000.00) 87.62
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (1,553,000.00) 96.74
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 (1,553,000.00) 96.23
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
(1,276,700.00) 95.47
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 (1,276,700.00) 95.15
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
(993,700.00) 99.51
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
(993,700.00) 99.51
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 (24,000.00) 99.86
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 (969,700.00) 99.48
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
(45,674,000.00) 96.07
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
(45,674,000.00) 96.07
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (36,000.00) 99.74
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 (45,638,000.00) 95.97
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
200,000,000.00 198,818,300.00
Belanja Pegawai 14,730,000.00 14,110,000.00
Belanja Barang dan Jasa 185,270,000.00 184,708,300.00
223,800,600.00 219,166,400.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 216,120,600.00 211,486,400.00
(13,234,368,463.00) (13,071,542,318.00) 2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
(1,181,700.00) 99.41
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 (620,000.00) 95.79
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 (561,700.00) 99.70
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
(4,634,200.00) 97.93
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,634,200.00) 97.86
Halaman 4
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 162,826,145.00 98.77
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA