: :
: : :
3 4
881,376,567.00 878,321,592.00 781,376,567.00 779,085,140.00 781,376,567.00 779,085,140.00 100,000,000.00 99,236,452.00
79,929,500.00 79,165,952.00
165,000.00 165,000.00
Belanja Barang dan Jasa 165,000.00 165,000.00
3,240,000.00 2,476,452.00
Belanja Barang dan Jasa 3,240,000.00 2,476,452.00
24,160,000.00 24,160,000.00
Belanja Pegawai 24,160,000.00 24,160,000.00
10,800,000.00 10,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,800,000.00 10,800,000.00
500,000.00 500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00
9,104,100.00 9,104,100.00
Belanja Barang dan Jasa 9,104,100.00 9,104,100.00
31,960,400.00 31,960,400.00
Belanja Barang dan Jasa 31,960,400.00 31,960,400.00
20,070,500.00 20,070,500.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi 1 . 01 . 09 Taman Kanak-Kanak (TK)
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.01 . 1.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (3,054,975.00) 99.65
1.01 . 1.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (2,291,427.00) 99.71
1.01 . 1.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (2,291,427.00) 99.71
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (763,548.00) 99.24
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (763,548.00) 99.04
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(763,548.00) 76.43
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (763,548.00) 76.43
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,582,000.00 1,582,000.00
Belanja Modal 1,582,000.00 1,582,000.00
10,145,000.00 10,145,000.00
Belanja Modal 10,145,000.00 10,145,000.00
8,343,500.00 8,343,500.00
Belanja Barang dan Jasa 8,343,500.00 8,343,500.00
(881,376,567.00) (878,321,592.00)
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.01 . 1.01.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Halaman 2
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 3,054,975.00 99.65
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA