Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai LAMPIRAN IV

77  Download (0)

Teks penuh

(1)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja

Modal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

TANGGAL NOMOR

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 67.423.782.300,00 446.235.829.329,00 434.420.740.494,00 948.080.352.123,00

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 996.840.000,00 38.403.596.000,00 2.711.600.000,00 42.112.036.000,00

1.01. PENDIDIKAN 996.840.000,00 38.403.596.000,00 2.711.600.000,00 42.112.036.000,00

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 352.440.000,00 1.030.639.000,00 - 1.383.079.000,00 Perkantoran

1.01.1.01.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat - 51.900.000,00 - 51.900.000,00

1.01.1.01.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 90.000.000,00 - 90.000.000,00

sumber daya air dan listrik

1.01.1.01.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 114.540.000,00 - - 114.540.000,00 keuangan

1.01.1.01.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 171.600.000,00 36.000.000,00 - 207.600.000,00 1.01.1.01.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 241.529.000,00 - 241.529.000,00 1.01.1.01.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 63.000.000,00 - 63.000.000,00

penggandaan

1.01.1.01.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1.01.1.01.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 508.210.000,00 - 508.210.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.01.1.01.01.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang 66.300.000,00 - - 66.300.000,00

Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 189.200.000,00 881.110.000,00 2.711.600.000,00 3.781.910.000,00

Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.02.0300. Pembangunan gedung kantor 5.600.000,00 183.190.000,00 2.213.600.000,00 2.402.390.000,00 1.01.1.01.01.02.1300. Pengadaan Peralatan dan - 650.000,00 498.000.000,00 498.650.000,00

Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12.000.000,00 450.000.000,00 - 462.000.000,00 kantor

1.01.1.01.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala 171.600.000,00 230.270.000,00 - 401.870.000,00 kendaraan dinas/operasional

1.01.1.01.01.02.2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala - 17.000.000,00 - 17.000.000,00

Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin 4.100.000,00 378.080.000,00 - 382.180.000,00 Aparatur

1.01.1.01.01.03.1100. Peningkatan Nilai-nilai luhur 4.100.000,00 378.080.000,00 - 382.180.000,00 kebangsaan

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 42.350.000,00 3.542.760.000,00 - 3.585.110.000,00

1.01.1.01.01.15.7100. Perluasan dan Peningkatan Mutu 25.950.000,00 1.723.630.000,00 - 1.749.580.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini NF

1.01.1.01.01.15.7201. Perluasan dan Peningkatan Mutu 16.400.000,00 1.819.130.000,00 - 1.835.530.000,00 PAUD Formal (TK/RA)

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan 175.400.000,00 13.912.986.000,00 - 14.088.386.000,00

Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.9201. Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB 55.900.000,00 7.391.901.000,00 - 7.447.801.000,00 1.01.1.01.01.16.9300. Perluasan dan Peningkatan Mutu 119.500.000,00 6.521.085.000,00 - 6.640.585.000,00

Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 57.550.000,00 2.862.425.000,00 - 2.919.975.000,00

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.01.18.2700. Perluasan dan Peningkatan Mutu 35.700.000,00 1.739.820.000,00 - 1.775.520.000,00

Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara

1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan 29.750.000,00 1.038.300.000,00 - 1.068.050.000,00 Pendidikan

1.01.1.01.01.22.0900. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.050.000,00 32.850.000,00 - 33.900.000,00 1.01.1.01.01.22.2000. Perencanaan Pendidikan 7.100.000,00 484.740.000,00 - 491.840.000,00 1.01.1.01.01.22.2100. Pendataan Pendidikan 21.600.000,00 520.710.000,00 - 542.310.000,00 1.01.1.01.01.28. Program Pendidikan Menengah dan 146.050.000,00 14.757.296.000,00 - 14.903.346.000,00

Tinggi

1.01.1.01.01.28.0101. Perluasan dan Peningkatan Mutu 47.700.000,00 5.880.761.500,00 - 5.928.461.500,00 Pendidikan SMA/MA

1.01.1.01.01.28.0200. Perluasan dan Peningkatan Mutu 84.600.000,00 6.747.144.500,00 - 6.831.744.500,00 Pendidikan SMK

1.01.1.01.01.28.0400. Fasilitasi Lulusan Sekolah 13.750.000,00 2.129.390.000,00 - 2.143.140.000,00 Menengah

1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.770.730.000,00 39.544.725.734,00 2.180.940.000,00 43.496.395.734,00

1.02. KESEHATAN 1.770.730.000,00 39.544.725.734,00 2.180.940.000,00 43.496.395.734,00

1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 900.270.000,00 1.949.975.984,00 1.000.000,00 2.851.245.984,00 Perkantoran

1.02.1.02.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat - 34.999.992,00 - 34.999.992,00 1.02.1.02.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 502.800.000,00 - 502.800.000,00

sumber daya air dan listrik

1.02.1.02.01.01.0600. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 128.700.000,00 273.230.000,00 - 401.930.000,00 perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 364.020.000,00 - - 364.020.000,00 keuangan

1.02.1.02.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 407.550.000,00 42.000.000,00 - 449.550.000,00 1.02.1.02.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 375.000.000,00 - 375.000.000,00 1.02.1.02.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 108.419.992,00 - 108.419.992,00

penggandaan

1.02.1.02.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 10.800.000,00 1.000.000,00 11.800.000,00 peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 29.808.000,00 - 29.808.000,00

1.02.1.02.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 472.918.000,00 - 472.918.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 171.000.000,00 501.150.000,00 672.150.000,00

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.02.0500. Pengadaan kendaraan - - 200.000.000,00 200.000.000,00

dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung - 6.000.000,00 301.150.000,00 307.150.000,00 kantor

1.02.1.02.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 kantor

1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 63.540.000,00 704.145.200,00 1.343.300.000,00 2.110.985.200,00

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.0100. Pengadaaan obat dan perbekalan 4.800.000,00 508.900.000,00 - 513.700.000,00 kesehatan

1.02.1.02.01.15.1200. Rapat Koordinasi Penyusunan 1.800.000,00 117.855.200,00 - 119.655.200,00 Rencana Kebutuhan Obat PKD &

Obat Program

1.02.1.02.01.15.1500. Pengadaan Sarana, Prasarana dan 56.940.000,00 77.390.000,00 1.343.300.000,00 1.477.630.000,00 Rehabilitasi Instalasi Farmasi

Provinsi

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 7.500.000,00 1.072.029.300,00 - 1.079.529.300,00

Masyarakat

1.02.1.02.01.16.1700 Lomba Balita Sehat dan Sejahtera 1.800.000,00 88.719.400,00 - 90.519.400,00 1.02.1.02.01.16.1900. Penilaian Tenaga Medis, Tenaga 1.800.000,00 171.295.000,00 - 173.095.000,00

Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan

1.02.1.02.01.16.2100. Pengadaan Blanko Pencatatan KIA - 200.150.000,00 - 200.150.000,00

1.02.1.02.01.16.2300. Pengadaan Buku Kesehatan - 192.250.000,00 - 192.250.000,00

Peserta Didik

1.02.1.02.01.16.2400. Penilaian Dokter Kecil dan Kader 1.800.000,00 84.272.000,00 - 86.072.000,00 Kesehatan Remaja Tingkat SLTP

1.02.1.02.01.16.9200. Pencanangan KB Kesehatan 2.100.000,00 142.092.900,00 - 144.192.900,00

1.02.1.02.01.16.9300 Pengadaan Buku KIA - 193.250.000,00 - 193.250.000,00

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 10.050.000,00 280.929.500,00 - 290.979.500,00 Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.1700. Penyelenggaraan Penyebaran 4.900.000,00 83.290.000,00 - 88.190.000,00 Informasi Melalui Pameran dan

Media Cetak

1.02.1.02.01.19.3700. Pengukuran Kebugaran Jasmani 1.800.000,00 51.999.000,00 - 53.799.000,00 Bagi Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.1.02.01.19.3800 Pertemuan Sosialisasi Poskestren 1.800.000,00 73.040.500,00 - 74.840.500,00 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

1.02.1.02.01.19.3900. Peningkatan peran bhakti Husada 1.550.000,00 72.600.000,00 - 74.150.000,00 dalam pembangunan kesehatan

masyarakat

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi - 706.269.900,00 13.790.000,00 720.059.900,00 Masyarakat

1.02.1.02.01.20.0700. Penanggulangan dan Perawatan - 11.309.900,00 13.790.000,00 25.099.900,00 Gizi Buruk

1.02.1.02.01.20.1000. Pemberian Makanan Pendamping - 694.960.000,00 - 694.960.000,00 ASI Anak 6 - 24 Bulan GAKIN

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan 4.200.000,00 786.690.600,00 - 790.890.600,00

Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.0500. Pengembangan Kabupaten/Kota 700.000,00 122.065.000,00 - 122.765.000,00 Sehat

1.02.1.02.01.21.0800. Percepatan Pelaksanaan 700.000,00 89.347.000,00 - 90.047.000,00 desa/kelurahan sanitasi Total

berbasis Masyarakat (STBM)

1.02.1.02.01.21.0900. Peningkatan SDM Dalam - 20.947.000,00 - 20.947.000,00

Pemantauan Limbah Medis

1.02.1.02.01.21.1000. Peningkatan Kualitas SDM 1.400.000,00 219.618.000,00 - 221.018.000,00 Pengelola Program dalam Rangka

Kegiatan Pencapaian Akses Air Minum Yang Berkualitas

1.02.1.02.01.21.1100. Kajian Dampak Radiasi Dari 1.400.000,00 334.713.600,00 - 336.113.600,00 Aktivitas Penambangan Timah di

Provinsi Kepulauan Babel

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 33.250.000,00 2.479.357.800,00 45.000.000,00 2.557.607.800,00

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.0800. Peningkatan Imunisasi 8.500.000,00 178.248.800,00 45.000.000,00 231.748.800,00 1.02.1.02.01.22.0900. Peningkatan surveillance 1.650.000,00 110.031.500,00 - 111.681.500,00

epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.22.3200. Pelaksanaan BIAS 3.300.000,00 168.133.600,00 - 171.433.600,00

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.22.6900. Investigasi Pelacakan Kasus PD31 - 85.644.000,00 - 85.644.000,00

(CAMPAK, TN, AFP, DIFTERI)

1.02.1.02.01.22.8100. Pemantapan Pelaksanaan 1.600.000,00 166.963.300,00 - 168.563.300,00 Pengendalian Faktor Risiko PTM

1.02.1.02.01.22.8900. Pertemuan Penguatan Jejaring 1.800.000,00 177.642.800,00 - 179.442.800,00 Layanan HIV-AIDS

1.02.1.02.01.22.9903 Pengendalian Penyakit Filariasis 1.300.000,00 129.974.900,00 - 131.274.900,00 1.02.1.02.01.22.9904. Peningkatan Manajemen dan 1.600.000,00 72.292.400,00 - 73.892.400,00

Tatalaksana Program ISPA

1.02.1.02.01.22.9905. Peningkatan Manajemen dan 1.600.000,00 66.541.000,00 - 68.141.000,00 Tatalaksana Program Diare

1.02.1.02.01.22.9906. Ketersediaan Bahan dan Alat - 252.760.000,00 - 252.760.000,00 Program Pengendalian Penyakit

DBD

1.02.1.02.01.22.9907. Pemenuhan Bahan Lab Malaria - 134.400.000,00 - 134.400.000,00

1.02.1.02.01.22.9908. Peningkatan Kapasitas Peugas 3.300.000,00 248.701.600,00 - 252.001.600,00 Program Pengendalian Penyakit

DBD

1.02.1.02.01.22.9909. Pelatihan TB bagi petugas 1.600.000,00 259.378.100,00 - 260.978.100,00 Fasyankes dalam Rangka

Penguatan Tatalaksana TB Anak

1.02.1.02.01.22.9910. Pertemuan Advokasi Pengendalian 1.600.000,00 28.158.000,00 - 29.758.000,00 Program Pengendalian Penyakit

Tuberkulosis

1.02.1.02.01.22.9911. Peningkatan Kapasitas Petugas 2.100.000,00 181.333.600,00 - 183.433.600,00 Program Pengendalian Penyakit

Malaria

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan 3.900.000,00 394.701.900,00 - 398.601.900,00

Kesehatan

1.02.1.02.01.23.1500. Monitoring dan Evaluasi Program - 8.314.500,00 - 8.314.500,00 PONEK di RS

Provinsi/Kabupaten/Kota

1.02.1.02.01.23.1600. Peningkatan Kemampuan Petugas 1.500.000,00 82.749.700,00 - 84.249.700,00 dalam Manajemen Mutu

Laboratorium

1.02.1.02.01.23.1700 Peningkatan Kemampuan 1.500.000,00 76.248.700,00 - 77.748.700,00 Perencanaan dan Pelaksanaan SPM

RS

1.02.1.02.01.23.2300. Pelayanan Operasi Katarak 900.000,00 227.389.000,00 - 228.289.000,00 1.02.1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan 125.520.000,00 28.918.968.500,00 - 29.044.488.500,00

Penduduk Miskin

1.02.1.02.01.24.1100. Biaya Jaminan Kesehatan 125.520.000,00 28.918.968.500,00 - 29.044.488.500,00 Masyarakat Serumpun Sebalai

1.02.1.02.01.31. Program pengawasan dan 2.000.000,00 298.983.000,00 - 300.983.000,00 pengendalian kesehatan makanan

1.02.1.02.01.31.0200. Pengawasan dan pengendalian 2.000.000,00 298.983.000,00 - 300.983.000,00 higiene sanitasi pengolahan

makanan bagi industri makanan

1.02.1.02.01.33. Kebijakan dan Manajemen 107.400.000,00 369.044.450,00 - 476.444.450,00 Pembangunan Kesehatan

1.02.1.02.01.33.0100. Rapat Koordinasi Kesehatan 1.500.000,00 79.821.300,00 - 81.321.300,00 Prov.Kep.Babel

1.02.1.02.01.33.1000. Pembinaan Terpadu Program - 155.282.000,00 - 155.282.000,00

Kesehatan

1.02.1.02.01.33.1200. Perencanaan dan Penyusunan 50.000.000,00 41.057.000,00 - 91.057.000,00 Anggaran

1.02.1.02.01.33.1300. Penyusunan Pelaporan dan 20.200.000,00 8.950.150,00 - 29.150.150,00 Evaluasi SKPD

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.33.1700. Pengembangan Sistem Informasi 35.700.000,00 83.934.000,00 - 119.634.000,00

Kesehatan Daerah (SIKDA)

1.02.1.02.01.34. Program Sumber Daya Kesehatan 501.150.000,00 421.162.400,00 - 922.312.400,00

1.02.1.02.01.34.0100. Pengelolaan Tugas Belajar dokter - 255.500.000,00 - 255.500.000,00 spesialis lanjutan dan spesialis

baru

1.02.1.02.01.34.0600. Kegiatan Honorarium Tim Jabatan 499.750.000,00 - - 499.750.000,00 Fungsional dan Honorarium Tenaga

Kesehatan Khusus

1.02.1.02.01.34.0800. Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional 1.400.000,00 165.662.400,00 - 167.062.400,00 Perawat

1.02.1.02.01.35. Pengadaan, Peningkatan Sarana 1.450.000,00 320.046.000,00 276.700.000,00 598.196.000,00

Prasarana Labkesda

1.02.1.02.01.35.2000. Penyediaan Bahan Material dan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Reagensia Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2500. Pengadaan Alat/Peralatan - 345.000,00 276.700.000,00 277.045.000,00 Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2600 Pembinaan dan Bimtek Labkes - 9.163.000,00 - 9.163.000,00

1.02.1.02.01.35.2800 Kalibrasi Peraatan dan Peningkatan - 40.300.000,00 - 40.300.000,00 Quality Control Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2900 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 1.450.000,00 20.238.000,00 - 21.688.000,00 SDM Laboratorium

1.02.1.02.01.36. Program Pelayanan Keperawatan 7.200.000,00 464.971.100,00 - 472.171.100,00 dan kesehatan Lainnya

1.02.1.02.01.36.1300 Peningkatan Teknis bagi Perawat 1.800.000,00 97.230.200,00 - 99.030.200,00 dalam Menerapkan Perawat

Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02.1.02.01.36.1400 Fasilitasi dan Evaluasi Petugas 1.800.000,00 83.780.900,00 - 85.580.900,00 Perawatan Kesehatan Masarakat di

Pelayanan Kesehatan Dasar/Primer Tingkat Provinsi

1.02.1.02.01.36.1500 Pertemuan Koordinasi Lintas 1.800.000,00 136.626.200,00 - 138.426.200,00 Program dan Lintas Sektor Program

Kesehatan Indera

1.02.1.02.01.36.1600 Peningkan Pengetahuan Tenaga 1.800.000,00 147.333.800,00 - 149.133.800,00 Kesehatan tentang Kesehatan Usila

1.02.1.02.01.37. Program Bencana 3.300.000,00 206.450.100,00 - 209.750.100,00

1.02.1.02.01.37.0300 Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 1.650.000,00 52.735.000,00 - 54.385.000,00 Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi

1.02.1.02.01.37.0400 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi 1.650.000,00 145.529.500,00 - 147.179.500,00 Cepat (TRC) Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.37.0500 Supervisi Program Penanggulangan - 8.185.600,00 - 8.185.600,00 Bencana Bidang Kesehatan

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 670.490.000,00 15.789.155.900,00 7.793.915.144,00 24.253.561.044,00

1.02. KESEHATAN 670.490.000,00 15.789.155.900,00 7.793.915.144,00 24.253.561.044,00

1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 320.940.000,00 5.213.329.000,00 10.200.000,00 5.544.469.000,00 Perkantoran

1.02.1.02.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.650.000,00 - 5.650.000,00

1.02.1.02.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 1.920.000.000,00 - 1.920.000.000,00 sumber daya air dan listrik

1.02.1.02.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 320.940.000,00 - - 320.940.000,00 keuangan

1.02.1.02.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 543.000.000,00 - 543.000.000,00

1.02.1.02.02.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan - 237.000.000,00 - 237.000.000,00

peralatan kerja

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 233.000.000,00 - 233.000.000,00

penggandaan

1.02.1.02.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.02.01.1400. Penyediaan peralatan rumah tangga - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 1.02.1.02.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 38.400.000,00 10.200.000,00 48.600.000,00

peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.02.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor - 466.600.000,00 - 466.600.000,00 1.02.1.02.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 979.900.000,00 - 979.900.000,00

1.02.1.02.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 546.489.000,00 - 546.489.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - - 1.148.750.000,00 1.148.750.000,00 Prasarana Aparatur

1.02.1.02.02.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung - - 1.148.750.000,00 1.148.750.000,00 kantor

1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin - 144.000.000,00 - 144.000.000,00 Aparatur

1.02.1.02.02.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta - 144.000.000,00 - 144.000.000,00 perlengkapannya

1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan 273.600.000,00 355.136.000,00 - 628.736.000,00

Kesehatan

1.02.1.02.02.23.0700. Persiapan penilaian akreditasi 98.000.000,00 265.318.000,00 - 363.318.000,00 Rumah Sakit

1.02.1.02.02.23.0900. Penyusunan Standar Pelayanan 72.400.000,00 15.250.000,00 - 87.650.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.02.23.2000. Persiapan Penetapan Kelas Rumah 30.800.000,00 59.318.000,00 - 90.118.000,00 Sakit

1.02.1.02.02.23.2100. Penyusunan Standar Operasional 72.400.000,00 15.250.000,00 - 87.650.000,00 Prosedur

1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan 75.950.000,00 7.978.090.900,00 6.634.965.144,00 14.689.006.044,00 sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.1800. Pengadaan alat-alat Kesehatan 5.400.000,00 - 500.000.000,00 505.400.000,00 rumah sakit

1.02.1.02.02.26.1900. Pengadaan obat-obatan dan 16.400.000,00 2.100.000.000,00 - 2.116.400.000,00 perbekalan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.2100. Pengadaan mebeulair rumah sakit - - 113.850.000,00 113.850.000,00 1.02.1.02.02.26.3200. Pembangunan Baru Gedung 5.400.000,00 22.000.000,00 664.985.944,00 692.385.944,00

Penunjang Lainnya BDRS RS Provinsi

1.02.1.02.02.26.3300. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Operasional Rumah Sakit

Prov.Kep.Babel

1.02.1.02.02.26.3700. Peningkatan Pelayanan Rumah - 5.539.950.000,00 - 5.539.950.000,00 Sakit

1.02.1.02.02.26.3800. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis - 159.418.400,00 - 159.418.400,00 Pegawai Rumah Sakit Umum

Provinsi

1.02.1.02.02.26.4700. Pembangunan Gedung Kelas III RS 25.950.000,00 63.460.000,00 2.060.461.200,00 2.149.871.200,00 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dana DAK)

1.02.1.02.02.26.5400. Pembangunan Instalasi Sumur Bor 11.600.000,00 90.000.000,00 966.668.000,00 1.068.268.000,00 Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.6100. Pengadaan Tempat Tidur Kelas III 11.200.000,00 3.262.500,00 729.000.000,00 743.462.500,00 1.02.1.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan - 2.098.600.000,00 - 2.098.600.000,00

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.02.27.0100. Pemeliharaan rutin/berkala rumah - 1.048.200.000,00 - 1.048.200.000,00

sakit

1.02.1.02.02.27.1600. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 pengolahan limbah rumah sakit

1.02.1.02.02.27.1700. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.02.27.1800. Pemeliharaan rutin/berkala mobil - 385.400.000,00 - 385.400.000,00 ambulance/jenazah

1.02.1.02.02.27.2500. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengolahan Air Minum RS

1.02.1.02.02.27.2600. Pemeliharaan Instalasi Oksigen - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Sentral

1.02.1.02.02.27.2800. Penyediaan Jasa Laundry Rumah - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Sakit

1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 3.504.753.300,00 7.466.454.000,00 8.161.706.500,00 19.132.913.800,00

1.02. KESEHATAN 3.504.753.300,00 7.466.454.000,00 8.161.706.500,00 19.132.913.800,00

1.02.1.02.03.01. Program Pelayanan Administrasi 862.110.000,00 3.057.855.000,00 200.000.000,00 4.119.965.000,00

Perkantoran

1.02.1.02.03.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 257.400.000,00 8.300.000,00 - 265.700.000,00 1.02.1.02.03.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 278.000.000,00 - 278.000.000,00

sumber daya air dan listrik

1.02.1.02.03.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 190.200.000,00 - - 190.200.000,00 keuangan

1.02.1.02.03.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 343.200.000,00 168.000.000,00 - 511.200.000,00

1.02.1.02.03.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

peralatan kerja

1.02.1.02.03.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 320.000.000,00 - 320.000.000,00 1.02.1.02.03.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

penggandaan

1.02.1.02.03.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 63.505.000,00 200.000.000,00 263.505.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.03.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 22.750.000,00 - 22.750.000,00

peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.03.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor - 136.950.000,00 - 136.950.000,00 1.02.1.02.03.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 49.860.000,00 1.200.350.000,00 - 1.250.210.000,00

1.02.1.02.03.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 550.000.000,00 - 550.000.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.02.1.02.03.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang 21.450.000,00 - - 21.450.000,00

Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.03.02. Program Peningkatan Sarana dan 36.610.000,00 383.530.000,00 634.001.000,00 1.054.141.000,00 Prasarana Aparatur

1.02.1.02.03.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 700.000,00 500.000,00 181.800.000,00 183.000.000,00 kantor

1.02.1.02.03.02.0900. Pengadaan peralatan gedung kantor 2.960.000,00 750.000,00 276.226.000,00 279.936.000,00 1.02.1.02.03.02.1000. Pengadaan Meubelair 1.000.000,00 580.000,00 73.025.000,00 74.605.000,00 1.02.1.02.03.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala 30.450.000,00 381.450.000,00 - 411.900.000,00

kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.03.02.7600. Pembangunan Pelataran Parkir 1.500.000,00 250.000,00 102.950.000,00 104.700.000,00 1.02.1.02.03.03. Program Peningkatan Disiplin 1.050.000,00 93.500.000,00 - 94.550.000,00

Aparatur

1.02.1.02.03.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta 1.050.000,00 93.500.000,00 - 94.550.000,00 perlengkapannya

1.02.1.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas 7.400.000,00 293.430.000,00 - 300.830.000,00

Sumber Daya Aparatur

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.03.05.9919. Pelaksanaan Kegiatan Personal 4.600.000,00 98.930.000,00 - 103.530.000,00

Development

1.02.1.02.03.06. Program Peningkatan 40.200.000,00 6.500.000,00 - 46.700.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.03.06.0100. Penyusunan laporan capaian kinerja 40.200.000,00 6.500.000,00 - 46.700.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.1.02.03.15. Program Obat dan Perbekalan 72.200.000,00 7.080.000,00 - 79.280.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.03.15.1300. Penyusunan Formularium Rumah 49.600.000,00 3.600.000,00 - 53.200.000,00 Sakit

1.02.1.02.03.15.1400. Pemusnahan obat dan perbekalan 22.600.000,00 3.480.000,00 - 26.080.000,00 Rumah Sakit

1.02.1.02.03.16. Program Upaya Kesehatan 1.887.368.300,00 827.050.000,00 - 2.714.418.300,00

Masyarakat

1.02.1.02.03.16.1300. penyediaan biaya operasional 1.425.468.300,00 700.000,00 - 1.426.168.300,00 1.02.1.02.03.16.1800. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 700.000,00 65.650.000,00 - 66.350.000,00 1.02.1.02.03.16.4600. Penyediaan Kesehatan Jiwa 35.300.000,00 364.700.000,00 - 400.000.000,00

Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visite

1.02.1.02.03.16.9000. Penyediaan Jasa Penunjang dan 383.900.000,00 - - 383.900.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.03.16.9100. Pelayanan Rehabilitasi Mental 21.000.000,00 377.000.000,00 - 398.000.000,00 Sosial

1.02.1.02.03.16.9400. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 21.000.000,00 19.000.000,00 - 40.000.000,00 1.02.1.02.03.23. Program Standarisasi Pelayanan 257.930.000,00 68.100.000,00 839.040.000,00 1.165.070.000,00

Kesehatan

1.02.1.02.03.23.0700. Persiapan penilaian akreditasi 59.010.000,00 35.000.000,00 - 94.010.000,00 Rumah Sakit

1.02.1.02.03.23.0900. Penyusunan Standar Pelayanan 188.000.000,00 23.000.000,00 - 211.000.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.03.23.1800. Pengadaan sistem Informasi 6.360.000,00 9.600.000,00 244.100.000,00 260.060.000,00 Manajemen Rumah Sakit

1.02.1.02.03.23.2200. Pembuatan Master Plan dan DED 4.560.000,00 500.000,00 594.940.000,00 600.000.000,00 Pengembangan RSJD

1.02.1.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan 327.165.000,00 2.399.509.000,00 5.888.665.500,00 8.615.339.500,00 sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.03.26.1600. Pembangunan instalasi pengolahan 16.110.000,00 88.700.000,00 2.329.065.000,00 2.433.875.000,00 limbah rumah sakit

1.02.1.02.03.26.1800. Pengadaan alat-alat Kesehatan 3.900.000,00 171.404.000,00 400.000.000,00 575.304.000,00 rumah sakit

1.02.1.02.03.26.1801. Pengadaan alat-alat kesehatan 45.000.000,00 45.000.000,00 522.948.525,00 612.948.525,00 rumah sakit (DAK)

1.02.1.02.03.26.1900. Pengadaan obat-obatan dan 5.535.000,00 1.657.015.000,00 - 1.662.550.000,00 perbekalan rumah sakit

1.02.1.02.03.26.2200. Pengadaan perlengkapan rumah 3.360.000,00 136.890.000,00 71.850.000,00 212.100.000,00 tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02.1.02.03.26.3001. Pengembangan Instalasi Air Bersih 13.260.000,00 50.500.000,00 733.990.000,00 797.750.000,00 1.02.1.02.03.26.4700. Pembangunan Gedung Kelas III RS 90.000.000,00 150.000.000,00 1.470.811.975,00 1.710.811.975,00

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dana DAK)

1.02.1.02.03.26.6300. Rehabilitasi Gedung IGD (DAK) 150.000.000,00 100.000.000,00 360.000.000,00 610.000.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.03.27. Program pemeliharaan sarana dan 12.720.000,00 329.900.000,00 600.000.000,00 942.620.000,00

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.03.27.0100. Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1.980.000,00 96.380.000,00 - 98.360.000,00 sakit

1.02.1.02.03.27.0400. Pemeliharaan rutin/berkala ruang 1.830.000,00 162.290.000,00 - 164.120.000,00 rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP,

Kelas I,II,III)

1.02.1.02.03.27.1700. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 1.050.000,00 45.300.000,00 - 46.350.000,00 kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.03.27.2700. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 7.860.000,00 25.930.000,00 600.000.000,00 633.790.000,00 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 11.714.255.000,00 27.858.367.000,00 293.462.570.500,00 333.035.192.500,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 11.456.480.000,00 26.633.462.000,00 293.462.570.500,00 331.552.512.500,00

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 889.650.000,00 1.659.322.000,00 - 2.548.972.000,00 Perkantoran

1.03.1.03.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1.03.1.03.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 sumber daya air dan listrik

1.03.1.03.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 319.800.000,00 - - 319.800.000,00 keuangan

1.03.1.03.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 140.400.000,00 34.200.000,00 - 174.600.000,00 1.03.1.03.01.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan 35.100.000,00 64.900.000,00 - 100.000.000,00

peralatan kerja

1.03.1.03.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 375.000.000,00 - 375.000.000,00 1.03.1.03.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

penggandaan

1.03.1.03.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 24.990.000,00 - 24.990.000,00

peraturan perundang-undangan

1.03.1.03.01.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor - 19.380.000,00 - 19.380.000,00 1.03.1.03.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 39.900.000,00 - 39.900.000,00

1.03.1.03.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 570.492.000,00 - 570.492.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.03.1.03.01.01.2000. Penyediaan Jasa Pengamanan 128.700.000,00 - - 128.700.000,00

Kantor

1.03.1.03.01.01.4500. Operasional UPTD Dinas Pekerjaan 125.250.000,00 58.910.000,00 - 184.160.000,00 Umum ( Belitung)

1.03.1.03.01.01.5300. Operasional Unit Pelaksanaan 62.850.000,00 12.150.000,00 - 75.000.000,00 Kegiatan PIP2B (Pusat Informasi

Pengembangan Perumahan dan Bangunan)

1.03.1.03.01.01.5801. Pembinaan Pelaksanaan 77.550.000,00 109.400.000,00 - 186.950.000,00 pemberdayaan Masyarakat

(PNPM-PMK)

1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 328.200.000,00 2.287.270.000,00 20.339.250.000,00 22.954.720.000,00 Prasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.0336. Pembangunan Gedung UPT-PU 109.000.000,00 453.950.000,00 16.426.250.000,00 16.989.200.000,00 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.03.1.03.01.02.0500. Pengadaan kendaraan 5.400.000,00 1.600.000,00 913.000.000,00 920.000.000,00 dinas/operasional

1.03.1.03.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 55.350.000,00 202.000.000,00 - 257.350.000,00 kantor

1.03.1.03.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala - 376.770.000,00 - 376.770.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.02.9930. Pembangunan Areal Bumi 85.900.000,00 125.500.000,00 3.000.000.000,00 3.211.400.000,00

Perkemahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.03.1.03.01.02.9931. DED Pembangunan Kantor Terpadu 72.550.000,00 1.127.450.000,00 - 1.200.000.000,00 Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 80.600.000,00 583.759.000,00 - 664.359.000,00 Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.01.05.0100. Pendidikan dan pelatihan formal 7.800.000,00 192.200.000,00 - 200.000.000,00 1.03.1.03.01.05.2701. Pelatihan dan Sertifikasi Tukang 8.700.000,00 309.392.000,00 - 318.092.000,00 1.03.1.03.01.05.9926. Sosialisasi Peraturan Perundang - 64.100.000,00 82.167.000,00 - 146.267.000,00

undangan

1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan 2.763.500.000,00 770.782.000,00 - 3.534.282.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.01.06.2400. Pengendalian Manajemen 2.571.200.000,00 631.550.000,00 - 3.202.750.000,00 Pengadaan Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.5200. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90.750.000,00 57.362.000,00 - 148.112.000,00 ke PU an

1.03.1.03.01.06.5401. Penyusunan Harga Satuan Upah 101.550.000,00 81.870.000,00 - 183.420.000,00 dan Bahan

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan 2.039.670.000,00 3.547.110.000,00 125.603.297.397,38 131.190.077.397,38 Jembatan

1.03.1.03.01.15.0100. Perencanaan pembangunan jalan 31.500.000,00 418.650.000,00 - 450.150.000,00 1.03.1.03.01.15.0300. Pembangunan jalan 599.600.000,00 130.880.000,00 42.122.360.000,00 42.852.840.000,00

1.03.1.03.01.15.0301. Pembangunan Jalan - - 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38

1.03.1.03.01.15.0302. Pembangunan Jalan (DAK + 85.900.000,00 11.200.000,00 2.750.000.000,00 2.847.100.000,00 Pendamping DAK)

1.03.1.03.01.15.0400. Perencanaan pembangunan 68.050.000,00 1.472.150.000,00 - 1.540.200.000,00 jembatan

1.03.1.03.01.15.0599. Pembangunan Jembatan Baturusa II 83.950.000,00 8.650.000,00 44.415.200.000,00 44.507.800.000,00 1.03.1.03.01.15.0600. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.770.000,00 971.130.000,00 - 1.003.900.000,00 1.03.1.03.01.15.0700. Pembangunan Jembatan 237.900.000,00 34.450.000,00 18.760.750.000,00 19.033.100.000,00 1.03.1.03.01.15.1000. Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100.000.000,00 2.400.000.000,00 3.000.000.000,00 1.03.1.03.01.15.1100. Pembangunan Jembatan Pantai 400.000.000,00 400.000.000,00 1.200.000.000,00 2.000.000.000,00

Batu Rakit

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan saluran 174.750.000,00 214.520.000,00 4.600.000.000,00 4.989.270.000,00 drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.0300. Pembangunan saluran 174.750.000,00 214.520.000,00 4.600.000.000,00 4.989.270.000,00 drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan 166.400.000,00 369.107.000,00 5.500.000.000,00 6.035.507.000,00 turap/talud/bronjong

1.03.1.03.01.17.0300. Pembangunan turap/talud/bronjong 166.400.000,00 369.107.000,00 5.500.000.000,00 6.035.507.000,00 1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan 1.885.010.000,00 9.864.720.000,00 74.439.855.102,62 86.189.585.102,62

Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.0300. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.362.010.000,00 8.178.450.000,00 56.373.728.102,62 65.914.188.102,62 1.03.1.03.01.18.0302. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( 361.900.000,00 164.000.000,00 17.166.127.000,00 17.692.027.000,00

DAK +pendamping DAK)

1.03.1.03.01.18.0400. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 161.100.000,00 1.522.270.000,00 900.000.000,00 2.583.370.000,00 1.03.1.03.01.20. Program inspeksi kondisi Jalan 27.370.000,00 503.810.000,00 - 531.180.000,00

dan Jembatan

1.03.1.03.01.20.0100. Inspeksi kondisi Jalan 27.370.000,00 503.810.000,00 - 531.180.000,00 1.03.1.03.01.22. Program Pembangunan sistem 63.240.000,00 996.260.000,00 - 1.059.500.000,00

informasi/data base jalan dan jembatan

1.03.1.03.01.22.0100. Penyusunan sistem informasi/data 30.370.000,00 349.810.000,00 - 380.180.000,00 base jalan

(11)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.22.0200. Penyusunan sistem informasi/data 32.870.000,00 646.450.000,00 - 679.320.000,00

base jembatan

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan 125.740.000,00 455.500.000,00 1.560.888.000,00 2.142.128.000,00 prasarana kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.1000. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 30.370.000,00 332.000.000,00 - 362.370.000,00 berat

1.03.1.03.01.23.1200. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 30.370.000,00 121.500.000,00 - 151.870.000,00 ukur dan bahan labolatorium

kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.1500. Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 65.000.000,00 2.000.000,00 1.560.888.000,00 1.627.888.000,00 1.03.1.03.01.24. Program pengembangan dan 627.500.000,00 1.909.621.000,00 12.169.280.000,00 14.706.401.000,00

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.1501. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 192.600.000,00 325.745.000,00 4.600.000.000,00 5.118.345.000,00 yang Telah Dibangun

1.03.1.03.01.24.2000. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 85.900.000,00 1.178.450.000,00 - 1.264.350.000,00 1.03.1.03.01.24.2200. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 349.000.000,00 405.426.000,00 7.569.280.000,00 8.323.706.000,00

yang telah Di Bangun ( DAK)

1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, 33.900.000,00 496.837.000,00 - 530.737.000,00

pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.03.1.03.01.26.0800. Penyusunan Pola WS Belitung 33.900.000,00 496.837.000,00 - 530.737.000,00 1.03.1.03.01.28. Program pengendalian banjir 434.650.000,00 1.182.544.000,00 11.200.000.000,00 12.817.194.000,00

1.03.1.03.01.28.0700. Peningkatan pembersihan dan 434.650.000,00 1.182.544.000,00 11.200.000.000,00 12.817.194.000,00 pengerukan sungai/kali

1.03.1.03.01.29. Program pengembangan wilayah 1.706.050.000,00 1.751.700.000,00 37.650.000.000,00 41.107.750.000,00

strategis dan cepat tumbuh

1.03.1.03.01.29.0200. Pembangunan/peningkatan 1.620.150.000,00 1.690.900.000,00 36.350.000.000,00 39.661.050.000,00 infrastruktur

1.03.1.03.01.29.0500. Pembangunan Dermaga 85.900.000,00 60.800.000,00 1.300.000.000,00 1.446.700.000,00 1.03.1.03.01.30. Program pembangunan 110.250.000,00 40.600.000,00 400.000.000,00 550.850.000,00

infrastruktur perdesaaan

1.03.1.03.01.30.0200. Pembangunan jalan dan jembatan 57.150.000,00 28.500.000,00 400.000.000,00 485.650.000,00 perdesaan

1.03.1.03.01.30.1500. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 53.100.000,00 12.100.000,00 - 65.200.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 221.250.000,00 1.105.864.000,00 - 1.327.114.000,00

1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 151.500.000,00 1.053.948.000,00 - 1.205.448.000,00

1.05.1.03.01.15.1900. Koordinasi Antar Pemerintah Daerah 47.700.000,00 50.816.000,00 - 98.516.000,00 dalam Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan terpadu

1.05.1.03.01.15.2000. Penyusunan Rencana Rinci 99.600.000,00 703.900.000,00 - 803.500.000,00 Kawasan Strategis Provinsi Teluk

Kelabat

1.05.1.03.01.15.2100. Pelatihan Pemberian Persetujuan 4.200.000,00 299.232.000,00 - 303.432.000,00 Substansi Rencana Rinci Kab/Kota

Untuk Aparat BKPRD Provinsi

1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 69.750.000,00 51.916.000,00 - 121.666.000,00

1.05.1.03.01.16.1100. Monitoring dan Evaluasi 69.750.000,00 51.916.000,00 - 121.666.000,00 Pelaksanaan RTRW di Kab/kota

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.525.000,00 119.041.000,00 - 155.566.000,00

1.06.1.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 36.525.000,00 119.041.000,00 - 155.566.000,00

1.06.1.03.01.16.0200. Koordinasi kerjasama 36.525.000,00 119.041.000,00 - 155.566.000,00 pembangunan antar daerah

1.06.02. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.496.550.000,00 9.541.942.000,00 1.246.000.000,00 13.284.492.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 86.100.000,00 446.150.000,00 - 532.250.000,00

(12)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.05.1.06.02.15.0300. Sosialisasi peraturan 14.000.000,00 362.480.000,00 - 376.480.000,00

perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1.05.1.06.02.15.1600. Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD 72.100.000,00 83.670.000,00 - 155.770.000,00 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.410.450.000,00 9.095.792.000,00 1.246.000.000,00 12.752.242.000,00

1.06.1.06.02.01. Program Pelayanan Administrasi 511.950.000,00 1.854.507.000,00 30.000.000,00 2.396.457.000,00 Perkantoran

1.06.1.06.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 35.100.000,00 19.750.000,00 - 54.850.000,00 1.06.1.06.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 288.000.000,00 - 288.000.000,00

sumber daya air dan listrik

1.06.1.06.02.01.0300. Penyediaan jasa peralatan dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 perlengkapan kantor

1.06.1.06.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 176.550.000,00 - - 176.550.000,00 keuangan

1.06.1.06.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.800.000,00 30.000.000,00 - 115.800.000,00 1.06.1.06.02.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan 64.350.000,00 100.000.000,00 - 164.350.000,00

peralatan kerja

1.06.1.06.02.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1.06.1.06.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 74.200.000,00 - 74.200.000,00

penggandaan

1.06.1.06.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.1.06.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.02.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor - 15.120.000,00 - 15.120.000,00 1.06.1.06.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1.06.1.06.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 772.437.000,00 - 772.437.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.06.1.06.02.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang 150.150.000,00 - - 150.150.000,00

Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.02.01.2100. Survey dan Pengumpulan Data - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1.06.1.06.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 73.850.000,00 507.040.000,00 1.014.000.000,00 1.594.890.000,00

Prasarana Aparatur

1.06.1.06.02.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 5.400.000,00 - 550.000.000,00 555.400.000,00 kantor

1.06.1.06.02.02.1300. Pengadaan Peralatan dan 500.000,00 - 464.000.000,00 464.500.000,00 Perlengkapan Kantor

1.06.1.06.02.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 750.000,00 53.050.000,00 - 53.800.000,00 kantor

1.06.1.06.02.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala 44.700.000,00 382.990.000,00 - 427.690.000,00 kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.02.02.3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, 21.450.000,00 36.000.000,00 - 57.450.000,00 Tempat Parkir dan Halaman Kantor

1.06.1.06.02.02.4000. Rehabilitasi sedang/berat rumah 1.050.000,00 35.000.000,00 - 36.050.000,00 jabatan

1.06.1.06.02.06. Program Peningkatan 115.560.000,00 60.300.000,00 - 175.860.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.02.06.0100. Penyusunan laporan capaian kinerja 115.560.000,00 60.300.000,00 - 175.860.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06.1.06.02.15. Program Pengembangan 125.600.000,00 388.588.000,00 202.000.000,00 716.188.000,00 data/informasi

1.06.1.06.02.15.0500. Penyusunan profile daerah 49.500.000,00 87.238.000,00 - 136.738.000,00 1.06.1.06.02.15.2100. Pengembangan Sistem Informasi 76.100.000,00 301.350.000,00 202.000.000,00 579.450.000,00

Perencanaan Pembangunan Daerah

(13)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.02.16. Program Kerjasama Pembangunan 109.950.000,00 1.010.462.000,00 - 1.120.412.000,00

1.06.1.06.02.16.0200. Koordinasi kerjasama 38.100.000,00 348.316.000,00 - 386.416.000,00 pembangunan antar daerah

1.06.1.06.02.16.0600. Rapat Teknis Forum Kerjasama 71.850.000,00 662.146.000,00 - 733.996.000,00 Gubernur se-Sumatera

1.06.1.06.02.17. Program Pengembangan Wilayah 32.000.000,00 567.225.000,00 - 599.225.000,00

Perbatasan

1.06.1.06.02.17.0400. Penyusunan perencanaan 32.000.000,00 567.225.000,00 - 599.225.000,00 pengembangan perbatasan

1.06.1.06.02.18. Program Perencanaan 30.400.000,00 469.180.000,00 - 499.580.000,00

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1.06.1.06.02.18.1500. Koordinasi Penetapan Rencana 30.400.000,00 469.180.000,00 - 499.580.000,00 Tata Ruang Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

1.06.1.06.02.19. Program Perencanaan 119.500.000,00 239.049.000,00 - 358.549.000,00

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

1.06.1.06.02.19.0900. Koordinasi perencanaan air minum, 119.500.000,00 239.049.000,00 - 358.549.000,00 drainase dan sanitasi perkotaan

1.06.1.06.02.20. Program Peningkatan Kapasitas 95.800.000,00 190.906.000,00 - 286.706.000,00

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.02.20.0300. Bimbingan Teknis Tentang 1.400.000,00 117.250.000,00 - 118.650.000,00 Perencanaan Pembangunan daerah

1.06.1.06.02.20.0500. Penyusunan Sisstem Manajemen 55.600.000,00 73.656.000,00 - 129.256.000,00 Mutu Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.1.06.02.20.5010. Fasilitasi Jabatan Fungsional 38.800.000,00 - - 38.800.000,00 Perencana BAPPEDA Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

1.06.1.06.02.21. Program Perencanaan 808.840.000,00 1.548.304.000,00 - 2.357.144.000,00

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.02.21.0800. Penyusunan RKPD 186.840.000,00 175.267.000,00 - 362.107.000,00

1.06.1.06.02.21.0900. Penyelenggaraan Musrenbang 85.800.000,00 468.443.000,00 - 554.243.000,00 RKPD Pasca Musrenbang

1.06.1.06.02.21.1200. Koordinasi Penyusunan Laporan 101.900.000,00 172.250.000,00 - 274.150.000,00 Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ)

1.06.1.06.02.21.1300. Monitoring, evaluasi, pengendalian 143.400.000,00 367.244.000,00 - 510.644.000,00 dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

1.06.1.06.02.21.1600. Penyusunan KUA PPAS 153.400.000,00 76.680.000,00 - 230.080.000,00 1.06.1.06.02.21.3100. Perencanaan Monitoring dan 137.500.000,00 288.420.000,00 - 425.920.000,00

Evaluasi Kebijakan Satam Emas

1.06.1.06.02.22. Program perencanaan 28.400.000,00 585.563.000,00 - 613.963.000,00 pembangunan ekonomi

1.06.1.06.02.22.2700. Penyusunan System Neraca Sosial 21.200.000,00 219.089.000,00 - 240.289.000,00 Ekonomi Prov.Kep.Babel

1.06.1.06.02.22.4300. Rencana Umum Pembangunan 7.200.000,00 366.474.000,00 - 373.674.000,00 Ekonomi

1.06.1.06.02.23. Program Perencanaan Sosial dan 358.600.000,00 1.674.668.000,00 - 2.033.268.000,00

Budaya

1.06.1.06.02.23.0500. Fasiltasi dan Koordinasi Jaringan 160.400.000,00 250.806.000,00 - 411.206.000,00 Penelitian (JARLIT) Bidang

(14)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.02.23.1500. Fasilitasi dan Koordinasi 13.600.000,00 250.730.000,00 - 264.330.000,00

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.06.1.06.02.23.1700. Fasilitas Penyusunan Perencanaan 64.800.000,00 332.054.000,00 - 396.854.000,00 Berbasis SPM

1.06.1.06.02.23.2400. Fasilitasi dan Koordinasi Tim 25.900.000,00 177.864.000,00 - 203.764.000,00 Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1.06.1.06.02.23.2600. Fasilitasi dan Koordinasi Program 11.300.000,00 138.735.000,00 - 150.035.000,00 PNPM - Mandiri Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.06.1.06.02.23.3100. Fasilitasi dan Koordinasi 82.600.000,00 524.479.000,00 - 607.079.000,00 Perencanaan Bidang

Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

1.06.1.06.02.24. Program perencanaan prasarana - - - -

wilayah dan sumber daya alam

1.06.1.06.02.25. Program perencanaan - - - -

pembangunan daerah rawan bencana

1.06.1.06.02.26. Program Perencanaan Makro dan - - - -

Mikro Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1.06.1.06.02.27. Program Dukungan Manajemen - - - -

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrerian Dalam Negeri

1.06.1.06.02.28. Program Bina Pembangunan - - - -

Daerah

1.06.1.06.02.29. Program Dukungan Manajemen - - - -

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 844.235.000,00 5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 844.235.000,00 5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00

1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi 393.930.000,00 1.366.755.000,00 223.650.000,00 1.984.335.000,00

Perkantoran

1.07.1.07.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 13.500.000,00 25.000.000,00 - 38.500.000,00 1.07.1.07.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, - 154.000.000,00 - 154.000.000,00

sumber daya air dan listrik

1.07.1.07.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 141.780.000,00 - - 141.780.000,00 keuangan

1.07.1.07.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 235.950.000,00 66.000.000,00 - 301.950.000,00

1.07.1.07.01.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan - 89.000.000,00 - 89.000.000,00

peralatan kerja

1.07.1.07.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 1.07.1.07.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 159.600.000,00 - 159.600.000,00

penggandaan

1.07.1.07.01.01.1300. Penyediaan peralatan dan 2.700.000,00 - 217.050.000,00 219.750.000,00 perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 peraturan perundang-undangan

1.07.1.07.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

1.07.1.07.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 604.755.000,00 - 604.755.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 69.000.000,00 321.130.000,00 577.560.000,00 967.690.000,00 Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02.0500. Pengadaan kendaraan 2.700.000,00 - 379.560.000,00 382.260.000,00 dinas/operasional

(15)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.1.07.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala 64.350.000,00 321.130.000,00 - 385.480.000,00

kendaraan dinas/operasional

1.07.1.07.01.02.8100. Pengadaan Partisi Gedung Kantor 1.950.000,00 - 198.000.000,00 199.950.000,00 1.07.1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 32.400.000,00 - 33.750.000,00

Aparatur

1.07.1.07.01.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta 1.350.000,00 32.400.000,00 - 33.750.000,00 perlengkapannya

1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 2.600.000,00 30.000.000,00 - 32.600.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.07.1.07.01.05.0100. Pendidikan dan pelatihan formal 2.600.000,00 30.000.000,00 - 32.600.000,00 1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana 62.800.000,00 170.700.000,00 - 233.500.000,00

dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.0300. Rapat Koordinasi dalam 20.780.000,00 68.850.000,00 - 89.630.000,00 pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan (RAKORNIS)

1.07.1.07.01.15.0800. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.400.000,00 68.750.000,00 - 80.150.000,00 1.07.1.07.01.15.1700 Forum Koordinasi Bidang Lalu 30.620.000,00 33.100.000,00 - 63.720.000,00

Lintas dan Angkutan Jalan

1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan 2.600.000,00 135.900.000,00 - 138.500.000,00 Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.0500. Pemeliharaan Alat Keselamatan 2.600.000,00 135.900.000,00 - 138.500.000,00 Transportasi

1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan 205.705.000,00 529.380.000,00 - 735.085.000,00 angkutan

1.07.1.07.01.17.0500. Kegiatan Pengendalian disiplin 56.125.000,00 55.600.000,00 - 111.725.000,00 Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya

1.07.1.07.01.17.1400. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban 11.780.000,00 77.650.000,00 - 89.430.000,00 lalu lintas dan angkutan

1.07.1.07.01.17.1500. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian 4.530.000,00 123.638.000,00 - 128.168.000,00 Penghargaan sopir/juru mudik/awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

1.07.1.07.01.17.2100. Pengawasan dan Pengendalian 17.430.000,00 44.824.000,00 - 62.254.000,00 Angkutan Lebaran

1.07.1.07.01.17.2400. Pengawasan dan Pengendalian 17.430.000,00 31.790.000,00 - 49.220.000,00 Angkutan Natal dan Tahun Baru

1.07.1.07.01.17.2600. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar 7.280.000,00 139.628.000,00 - 146.908.000,00 Teladan Keselamatan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.17.2700. Penilaian Penghargaan WAHANA 91.130.000,00 56.250.000,00 - 147.380.000,00 TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi

1.07.1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana 74.150.000,00 2.562.000.000,00 19.007.896.000,00 21.644.046.000,00

dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.3900. Pekerjaan penimbunan tanah 34.250.000,00 400.000.000,00 17.565.750.000,00 18.000.000.000,00 didaerah landas pacu bandara

H.AS.Hanandjoeddin

1.07.1.07.01.18.4100. Rencana Teknik Terminal Baru 9.750.000,00 1.025.000.000,00 - 1.034.750.000,00 Bandara H.AS. Hanandjoeddin

1.07.1.07.01.18.4200. Penahan Tanah Halaman Parkir 7.200.000,00 80.000.000,00 792.146.000,00 879.346.000,00 Bandara Depati Amir Pangkalpinang

1.07.1.07.01.18.4300. Pengadaan SBNP 5.700.000,00 27.000.000,00 400.000.000,00 432.700.000,00 1.07.1.07.01.18.4400. Rehabilitasi Rambu Sungai Selan di 5.700.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 285.700.000,00

Kabupaten Bangka Tengah

1.07.1.07.01.18.4500. Pekerjaan Survey Stratigrafi Tanah 7.350.000,00 800.000.000,00 - 807.350.000,00 Pada Alur Pelayaran di Provinsi

(16)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.1.07.01.18.4600. Pekerjaan Perencanaan Jembatan 4.200.000,00 200.000.000,00 - 204.200.000,00

Timbang Provinsi Kepulauan Babel

1.07.1.07.01.19. Program pengendalian dan 32.100.000,00 113.000.000,00 6.419.965.000,00 6.565.065.000,00 pengaman lalu lintas

1.07.1.07.01.19.1200. Keselamatan Transportasi Darat 9.750.000,00 20.000.000,00 1.173.144.000,00 1.202.894.000,00 1.07.1.07.01.19.1300 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 9.750.000,00 40.000.000,00 2.296.821.000,00 2.346.571.000,00

Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.07.1.07.01.19.1400 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 12.600.000,00 53.000.000,00 2.950.000.000,00 3.015.600.000,00 Pulau Belitung Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1.191.205.000,00 7.390.874.500,00 1.337.000.000,00 9.919.079.500,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.191.205.000,00 7.390.874.500,00 1.337.000.000,00 9.919.079.500,00

1.08.1.08.02.01. Program Pelayanan Administrasi 396.810.000,00 1.500.974.000,00 - 1.897.784.000,00 Perkantoran

1.08.1.08.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.000,00 27.800.000,00 - 35.000.000,00 1.08.1.08.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, 16.200.000,00 201.600.000,00 - 217.800.000,00

sumber daya air dan listrik

1.08.1.08.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 137.460.000,00 - - 137.460.000,00 keuangan

1.08.1.08.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 235.950.000,00 24.000.000,00 - 259.950.000,00 1.08.1.08.02.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.08.1.08.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

penggandaan

1.08.1.08.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.08.1.08.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan - 17.280.000,00 - 17.280.000,00

peraturan perundang-undangan

1.08.1.08.02.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor - 23.756.000,00 - 23.756.000,00 1.08.1.08.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman - 82.944.000,00 - 82.944.000,00

1.08.1.08.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan - 686.594.000,00 - 686.594.000,00

Konsultasi ke luar daerah

1.08.1.08.02.01.2100. Survey dan Pengumpulan Data - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1.08.1.08.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 55.975.000,00 370.992.000,00 1.227.750.000,00 1.654.717.000,00 Prasarana Aparatur

1.08.1.08.02.02.1300. Pengadaan Peralatan dan 1.050.000,00 200.000,00 98.750.000,00 100.000.000,00 Perlengkapan Kantor

1.08.1.08.02.02.1400. Pengadaan Peralatan rumah tangga 1.050.000,00 15.200.000,00 29.000.000,00 45.250.000,00 kantor

1.08.1.08.02.02.1900. Pengadaan Peralatan Laboratorium 10.975.000,00 - 1.100.000.000,00 1.110.975.000,00 1.08.1.08.02.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 69.786.000,00 - 69.786.000,00

kantor

1.08.1.08.02.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala 42.900.000,00 216.020.000,00 - 258.920.000,00 kendaraan dinas/operasional

1.08.1.08.02.02.2800. Pemeliharaan rutin/berkala - 69.786.000,00 - 69.786.000,00

peralatan gedung kantor

1.08.1.08.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

1.08.1.08.02.05.0100. Pendidikan dan pelatihan formal - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.08.1.08.02.06. Program Peningkatan 13.000.000,00 33.787.000,00 - 46.787.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.08.1.08.02.06.3500. Penyusunan Laporan Status 9.950.000,00 21.612.000,00 - 31.562.000,00 Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

serta Evaluasi LSHD Kabupaten/Kota

(17)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.1.08.02.06.4400. Penyusunan Laporan Standar 3.050.000,00 12.175.000,00 - 15.225.000,00

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota

1.08.1.08.02.15. Program Pengembangan Kinerja 33.450.000,00 248.490.000,00 - 281.940.000,00

Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.02.15.0100. Penyusunan kebijakan manajemen 33.450.000,00 248.490.000,00 - 281.940.000,00 pengelolaan sampah

1.08.1.08.02.16. Program Pengendalian 565.370.000,00 3.741.123.500,00 109.250.000,00 4.415.743.500,00 Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.16.0100. Koordinasi Penilaian Kota 14.400.000,00 105.270.000,00 - 119.670.000,00 Sehat/Adipura

1.08.1.08.02.16.1300. Koordinasi Penyusunan AMDAL 35.000.000,00 62.550.000,00 - 97.550.000,00 (Peningkatan Kinerja Komisi Tim

Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL)

1.08.1.08.02.16.2500. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan 17.600.000,00 165.200.000,00 20.000.000,00 202.800.000,00 Penentuan Status Mutu Sungai

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.08.1.08.02.16.2700. Bimbingan Teknis Pengendalian 2.200.000,00 61.600.000,00 - 63.800.000,00 Pencemaran Air, Udara dan

Pengelolaan Limbah B3 bagi Aparatur Pemerintah

1.08.1.08.02.16.2701. Bimtek Pengendalian Pencemaran 2.700.000,00 77.000.000,00 - 79.700.000,00 Air, Udara dan Pengelolaan Limbah

B3 bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

1.08.1.08.02.16.2800. Rapat Kerja Teknis Pengawasan 4.750.000,00 50.750.000,00 - 55.500.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan

Hidup 7 Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel

1.08.1.08.02.16.2900. Pengembangan dan Inventarisasi 49.700.000,00 115.892.500,00 25.400.000,00 190.992.500,00 Gas Rumah Kaca

1.08.1.08.02.16.3000. Inventarisasi Kerusakan Lingkungan 20.160.000,00 2.118.153.500,00 - 2.138.313.500,00 Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

1.08.1.08.02.16.3100. Pembinaan dan Pelaksanaan 20.800.000,00 84.050.000,00 - 104.850.000,00 Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup bagi Perusahaan Wajib Amdal

1.08.1.08.02.16.3300. Desain Pengembangan Taman 12.360.000,00 248.070.000,00 - 260.430.000,00 Kehati

1.08.1.08.02.16.3400. Pengaduan Lingkungan Hidup 14.250.000,00 142.480.000,00 - 156.730.000,00 1.08.1.08.02.16.3500. Fasilitasi dan Koordinasi 9.250.000,00 48.972.500,00 - 58.222.500,00

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.08.1.08.02.16.3600. Kajian Akademis dan Kajian Teknis 5.500.000,00 79.594.000,00 - 85.094.000,00 Penyusunan Perda tentang

Kebijakan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.08.1.08.02.16.3700. Sosialisasi Program Adipura 10.500.000,00 79.241.000,00 - 89.741.000,00 Kepada Masyarakat

1.08.1.08.02.16.3800. Operasional UPTB Laboratorium 346.200.000,00 302.300.000,00 63.850.000,00 712.350.000,00 Lingkungan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.08.1.08.02.17. Program Perlindungan dan 7.600.000,00 329.467.000,00 - 337.067.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di