• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

70

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Annual Report Bank Mandiri 2015

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh

Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat

Ali, Masyhud, Haji. 2006. Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia

Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada

Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dan Walter G.Kell. 2003. Modern

Auditing Jilid II, Edisi 7, Penerjemah Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo

Budi. Jakarta: Erlangga.

Guy, Dan M., C. Wayne Alderman, dan Alan J.Winters. 2002. Auditing Jilid II.

Edisi 5. Penerjemah Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.

Hery. 2016. Auditing dan Asurans. Jakarta: GRASINDO

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Memahami Audit Intern Bank. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Memahami Bisnis Bank. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Strategi Manajemen Risiko Bank. Jakarta:

(2)

71

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Supervisi Audit Intern Bank. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Supervisi Manajemen Risiko Bank. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. Standar Profesi Audit

Internal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.

Priyatno, Duwi. 2009. SPSS Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate.

Yogyakarta: Gava Media

Sawyer, Laurence B., Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, 2005.

Sawyer’s Internal Auditing Buku 1, Edisi 5. Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta:

Salemba Empat.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Bisnis (Cetakan Ke – 16). Bandung:

ALFABETA

Taniredja, Prof. Dr. Tukiran. 2011. Penelitian Kuantitatif. Bandung: ALFABETA

Tjager, I Nyoman, dkk, 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan

bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo.

Tunggal, Amin Widjaja. 2013. Internal Audit dan Corporate Governance. Jakarta:

Harvarindo

Tunggal, Amin Widjaja. 2016. Teknik – Teknik Audit Internal. Jakarta:

(3)

72

Zamzami, Faiz. 2015. Audit Internal Konsep dan Praktik. Yogyakarta: UGM

Press

Sumber Jurnal dan Skripsi

Ivan, Yon. 2015. Pengaruh Peranan Audit Internal, Komite Audit, Dan Dewan

Direksi Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Tolan Tiga

Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sumatera Utara.

Putra, Vicky Dzaki Cahaya. 2014. Peran Audit Internal Dalam Upaya

Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. Jurnal. Jurusan Akuntansi

Universitas Widyatama.Bandung

Susilawati, Christine Dwi Karya. 2013. Peranan Audit Internal Terhadap

Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif. Jurnal. Program Studi

Ekonomi Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Kristen Maranatha.Bandung

Ekasiwi, Samatha Adisty. 2013. Peran Audit Internal Dalam Pengungkapan

Kelemahan Material Sebagai Penunjang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas

Diponegoro, Semarang.

Pratiwi, Winda. 2014. Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Budaya Organisasi

Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Medan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

(4)

73

Rahmadani, Novita. 2016. Pengaruh Peran Sistem Pengendalian Internal dan

Pedoman Perilaku Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT.

Perkebunan Nusantara di Medan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Pratolo, Suryo. 2007. GCG dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit

Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta tinjauannya

pada Jenis Perusahaan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.

Zefriani, Ella. 2013. Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap

Penerapan Good Corporate Governance pada PDAM Tirtanadi Medan. Skripsi.

Referensi

Dokumen terkait

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Mata Uji : 31-Dasar-dasar Teknik Plambing

Data Jumlah Ikan yang Diperoleh Setiap Sampling.. Data

Abstract: This study aims to describe the steps of periodic educative supervision in preparing learning plans, implementing learning, assessing learning

 Menganalisis huruf, angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan  Menelaah aturan tanda ukuran dan peletakan. ukuran gambar berdasarkan komponen garis

Menurut WHO (2006) Diabetes Melitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah yang disebut Hiperglikemia dengan gangguan metabolisme

Berdasarkan Gambar 4.16 grafik hasil estimasi menggunakan metode numerik yaitu metode RKG dan Milne saling berimpit dengan grafik solusi analitik. Akan tetapi, pada saat

(2) Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya pada penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah selain dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak

Sehubungan dengan surat BPK nomor 24/Interim.ditjenrisbang/II/2015 tanggal 25 Nopember 2015 kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristekdikti (