KODE PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT TA 2014 TA 2015 TA 2016
1 2
: [ 033] : [ 033.03]
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
(RIBU RUPIAH) KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PEKERJAAN UMUM DI TJEN PENATAAN RUANG
LAMPI RAN I I I
TA 2017
033.03.09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.219.105.027 1.352.047.041 1.382.989.622 1.382.989.622 2397 Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan
Informasi Penataan Ruang
142.668.365 149.202.557 155.398.040 155.398.040
2397.001 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala 14.145.000 15.897.967 16.676.968 16.676.968 Laporan
14,0000
2397.002 Laporan Keuangan 11.050.000 11.498.350 11.968.667 11.968.667
Laporan 10,0000
2397.004 Penyelenggaraan bantuan hukum 18.450.287 19.354.349 20.302.710 20.302.710 Laporan
14,0000
2397.005 Dokumen draft materi kebijakan/peraturan perundang-undangan
4.731.723 4.510.699
4.300.000 4.731.723
Dokumen 4,0000
2397.007 Layanan Publik (PNBP) 2.248.400 2.358.571 2.474.141 2.474.141
Bulan Layanan 12,0000
2397.008 Penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang 19.845.027 20.795.405 21.791.492 21.791.492 Laporan
16,0000
2397.012 Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 10.979.000 11.516.970 12.081.301 12.081.301 Laporan
12,0000
2397.013 Laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi
3.380.154 3.222.263
3.071.748 3.380.154
Laporan 5,0000
2397.015 Pelatihan dan koordinasi PPNS 11.452.000 12.013.148 12.601.791 12.601.791 Laporan
4,0000
2397.994 Layanan Perkantoran 45.926.903 47.195.635 48.508.773 48.508.773
Bulan Layanan 12,0000
2397.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 400.000 419.600 440.160 440.160 Unit
1,0000
2397.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 800.000 419.600 440.160 440.160 Unit
2,0000
2398 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II 204.935.333 303.524.203 317.883.293 317.883.293 2398.001 Laporan Dekonsentrasi Pembinaan Pelaksanaan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Wilayah II
55.265.681 52.833.796
50.509.944 55.265.681
Propinsi 17,0000
2398.002 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
129.463.023 123.415.656
42.485.000 129.463.023
Laporan 13,0000
2398.003 Pengawasan Teknis/Pembinaan PPNS Penataan Ruang 22.812.286 24.665.027 25.873.617 25.873.617
Laporan 36,0000
KODE PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT TA 2014 TA 2015 TA 2016
1 2
: [ 033] : [ 033.03]
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
(RIBU RUPIAH) KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PEKERJAAN UMUM DI TJEN PENATAAN RUANG
LAMPI RAN I I I
TA 2017
2398.009 Kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah
15.955.814 15.210.500
2.900.000 15.955.814
Laporan 1,0000
2398.011 NSPK Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kawasan Pedesaan
3.772.803 3.596.571
6.000.000 3.772.803
NSPK 7,0000
2398.012 Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kabupaten
80.274.252 76.524.550
72.950.000 80.274.252
Laporan 18,0000
2398.994 Layanan Perkantoran 7.278.103 7.278.103 7.278.103 7.278.103
Bulan Layanan 4,0000
2399 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I 183.881.994 198.661.334 206.333.014 206.333.014 2399.001 Laporan Dekonsentrasi Pembinaan Pelaksanaan
Penataan ruang Kabupaten/Kota di Wilayah I
45.562.172 43.548.436
42.103.406 45.562.172
Propinsi 15,0000
2399.002 Pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
28.726.704 28.508.250
28.300.000 28.726.704
Laporan 13,0000
2399.003 Pengawasan Teknis/Pembinaan PPNS Penataan Ruang 17.150.588 14.331.976 14.972.177 14.972.177
Laporan 30,0000
2399.007 NSPK bidang penataan ruang 6.500.000 6.818.500 7.152.606 7.152.606
NSPK 12,0000
2399.009 Kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah
6.000.000 6.000.000
1.500.000 6.000.000
Laporan 1,0000
2399.013 Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kabupaten
94.490.955 90.077.173
79.000.000 94.490.955
Laporan 23,0000
2399.994 Layanan Perkantoran 8.328.000 8.328.000 8.328.000 8.328.000
Bulan Layanan 5,0000
2399.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.000.000 1.048.999 1.100.400 1.100.400 Unit
50,0000
2400 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional 158.516.948 159.257.111 135.677.732 135.677.732
2400.001 Draft Peraturan Pemerintah 24.384.001 25.578.815 11.435.995 11.435.995
PP 28,0000
2400.003 Standarisasi teknis (NSPK) Nasional 9.345.428 7.352.515 10.283.718 10.283.718 NSPK
8,0000
2400.005 Laporan Kinerja dan pelaksanaan anggaran 11.250.126 9.441.105 9.903.719 9.903.719 Laporan
10,0000
KODE PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT TA 2014 TA 2015 TA 2016
1 2
: [ 033] : [ 033.03]
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
(RIBU RUPIAH)
2400.011 Hasil penyiapan dan review RTRWN, RTR pulau, dan RTR KSN
2400.013 Fasilitasi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang nasional
2400.014 Hasil pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan KSN
2400.015 Rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrasturktur sistem nasional dan pengembangan kapasitas pengelolaan KSN
2401.003 Pembinaan teknis pengembangan kota dan kapasitas kelembagaan kota
2401.010 Penyelenggaraan forum pelaku pembangunan perkotaan berkelanjutan
2401.011 Peningkatan kapasitas dan kualitas penataan ruang sera kelembagaan KSN perkotaan
KODE PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT TA 2014 TA 2015 TA 2016
1 2
: [ 033] : [ 033.03]
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
(RIBU RUPIAH) KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PEKERJAAN UMUM DI TJEN PENATAAN RUANG
LAMPI RAN I I I
TA 2017
2401.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.000.000 0 0 0 Unit
66,0000
2401.999 Output Cadangan 3.573.586 0 0 0
Cadangan 1,0000
2402 Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang 133.718.879 167.366.132 175.350.032 175.350.032 2402.003 Laporan Penyusunan Rencana Strategis dan Kebijakan
Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang
10.413.035 9.926.630
4.731.473 10.413.035
Dokumen 4,0000
2402.008 Pemantauan dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang
16.202.336 15.445.506
8.180.016 16.202.336
Laporan 5,0000
2402.009 Penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang
5.686.698 5.421.066
5.167.842 5.686.698
Laporan 5,0000
2402.010 Dokumen dan Perencanaan Angggaran 2.893.640 6.070.856 6.368.328 6.368.328 Dokumen
1,0000
2402.011 Pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik serta layanan kepustakaan bidang penataan ruang
51.682.923 49.268.748
35.057.425 51.682.923
Laporan 45,0000
2402.012 Fasilitasi dan administrasi kegiatan kerja sama luar negeri DJPR
10.981.273 10.468.325
12.474.172 10.981.273
Laporan 5,0000
2402.013 Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha
56.412.696 53.777.598
44.109.908 56.412.696
Laporan 66,0000
2402.018 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)
153.745 153.745
71.748 153.745
Laporan 28,0000
2402.994 Layanan Perkantoran 5.186.893 4.275.688 4.275.688 4.275.688
Bulan Layanan 12,0000
2402.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6.528.078 2.783.720 2.920.122 2.920.122 Unit
246,0000
2402.999 Output Cadangan 9.317.684 9.774.250 10.253.188 10.253.188
Cadangan 1,0000
1.382.989.622 1.352.047.041
1.219.105.027