• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Halaman 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Halaman 1"

Copied!
68
0
0

Teks penuh

(1)

Halaman 1

BAB I

(2)

Halaman 2

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari

pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya

merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam

tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang

dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat penting guna

mendukung arah dan kepastian program kerja SKPD khususnya

Kecamatan Cibeunying Kidul ditahun 2016. Untuk menyusun

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2016

yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan,

Kecamatan Cibeunying Kidul terlebih dahulu menyelenggarakan

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

secara berjenjang, mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan

hingga ke jenjang yang lebih atas yaitu di tingkat kota,

disamping itu juga kegiatan penjaringan musyawarah ini

dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan

Kecamatan, para ketua RT dan RW, Forum RW Kelurahan, Forum

RW Kecamatan, Tokoh Masyarakat, dll.

Sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan, serta dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kota

Bandung maka diperlukan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan

yang dapat digunakan sebagai Dokumen Acuan Perencanaan

Tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2016.

(3)

Halaman 3

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan adalah

perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian

kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam

hal ini Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan

Daerah No. 14 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Oganisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung ini menjelaskan kedudukan

Kecamatan sebagai SKPD Pemerintah Kota Bandung.

Kecamatan Cibeunying Kidul dibentuk berdasarkan pada PP

Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bandung. Kecamatan Cibeunying Kidul terdiri dari 6

(enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Cicadas.

2. Kelurahan Sukamaju.

3. Kelurahan Cikutra.

4. Kelurahan Sukapada.

5. Kelurahan Padasuka.

6. Kelurahan Pasirlayung.

Dari 6 (enam) kelurahan tersebut terdiri dan 87 Rukun Warga

(RW) dan 562 Rukun Tetangga (RT) dengan tingkat kepadatan

penduduk sebanyak 195 jiwa/Ha.

Kecamatan Cibeunying Kidul termasuk salah satu Kecamatan

dari 30 Kecamatan di Kota Bandung yang memiliki tingkat

kepadatan penduduk cukup tinggi dan padat yaitu sebanyak

99.706 jiwa, terdiri dan laki-laki 50.493 jiwa dan perempuan

(4)

Halaman 4

49.213 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam

sebanyak 96.440 (96,72 %). Sebagian besar wilayah Kecamatan

Cibeunying Kidul terdiri dari tanah darat. Sedangkan kegiatan

ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan.

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dilihat dari

perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan

sebelah timur Kota Bandung yang memiliki luas wilayah ±

512,34 Ha, dengan batasan wilayah meliputi:

Sebelah Utara

: Kecamatan Cibeunying Kaler - Kecamatan

Cimenyan Kab. Bandung

Sebelah Timur

: Kecamatan Mandalajati

Sebelah Selatan

: Kecamatan Kiaracondong - Kecamatan

Batununggal

Sebelah Barat

: Kecamatan Cibeunying Kaler-Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Cibeunying

Kidul maka sangat diperlukan RENJA 2016 sebagai bahan

pedoman dan arah yang memperjelas visi dan misi Kecamatan

Cibeunying Kidul dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung senantiasa mengacu

kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah;

2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

(5)

Halaman 5

3. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

4. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang

Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989

tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung

Tahun 2000 – 2004;

10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2009 –

2013;

12. Peraturan Daerah Nomor 250 tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan

dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(6)

Halaman 6

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana

Kerja

tahun

2016

dimaksudkan

untuk

memberikan arah kebijakan pembangunan, tujuan, strategi

program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka

pencapaian Visi dan Misi serta program Kecamatan

Cibeunying Kidul yang disesuaikan dengan arah dan

kebijakan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun

2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 maka

sistematika penulisan pada Renja Kecamatan Cibeunying

Kidul Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(7)

Halaman 7

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

(8)

Halaman 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD TAHUN 2014

(9)

Halaman 9

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja di

wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul perlu dilakukan evaluasi terhadap

Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dengan mengidentifikasi

apakah pelaksanaan renja sesuai dengan target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis sehingga dapat dikatahui

efektivitas pelaksanaan proses perencanaan dan kendala-kendala

dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan

pertimbangan kebijakan pada tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan

Capaian Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul

Pada tahun 2014 Kecamatan Cibeunying Kidul telah

melaksanakan 7 program yang terdiri dari 1 program utama yang

didukung oleh 6 kegiatan yang bersifat fasilitator dan 6 program yang

sifatnya supporting (penunjang) meliputi 21 kegiatan penunjang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan

target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cibeunying Kidul

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Bandung yang tertuang dalam DPA Kecamatan

Cibeunying Kidul dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar

Rp. 7.219.880.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

7.072.074.331,- atau dengan serapan dana APBD mencapai

97,95%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung kondisi anggaran

adalah Silpa Rp. 147.805.669,- Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan

tahun 2014 cukup optimal.

(10)

Halaman 10

Adapun Capaian realisasi anggaran terkait dengan

Program dan Kegiatan tahun 2014 di Kecamatan Cibeunying

Kidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Cibeunying Kidul Kota

Bandung Tahun 2014

No Program Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi Anggaran Capaian (%) 1. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

88.907.000 84.232.000 94.74

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

1.053.850.00 0

1.045.526.80 0

99.21

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.271.862.55 0 1.259.853.53 0 99.06 Peningkatan Kualitas

Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

411.000.000 391.218.100 95.19

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

1.865.660.00 0 1.861.337.95 0 99.77 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

88.215.000 86.615.500 98.19

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

59.460.000 51.057.784 85.87

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

16.266.000 9.767.300 60.05

Penyediaan jasa kebersihan kantor

82.161.860 81.761.500 99.51 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

12.966.000 12.961.000 99.96 Penyediaan alat tulis kantor 28.529.140 28.524.900 99.99 Penyediaan barang cetakan 21.146.000 21.097.000 99.77

(11)

Halaman 11

dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.600.000 9.600.000 100.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

121.515.650 120.270.650 98.98 Penyediaan peralatan rumah

tangga

28.614.850 28.509.850 99.63 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

12.480.000 12.095.000 96.92

Penyediaan makanan dan minuman

43.661.000 43.637.000 99.95 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

119.140.000 83.807.000 70.34

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 183.325.000 180.775.000 98.61 Pengadaan Mebeulair 40.901.500 39.901.500 97.56 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 254.773.350 246.763.850 96.86 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 464.580.000 445.100.647 95.81 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 631.287.800 620.199.220 98.24 4 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

69.535.500 69.535.500 100

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembinaan Kinerja Aparatur 80.193.750 79.113.750 98.65

6 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

145.397.000 145.397.000 100

7 Peningkatan Perngembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 14.851.050 13.415.000 90.33

(12)

Halaman 12

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2014 dan Pencapaian Target Renstra Tahun 2014 dapat

dilihat pada Tabel 2.2 pada halaman berikut :

(13)

Halaman 13

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2014 dan

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2014

Kecamatan Cibeunying Kidul

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerj a Capai an Progr am (Rens tra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu

(2014) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2014) Realisasi Renja SKPD tahun (2014) Target Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/ 4) 1 Urusan Wajib - 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan -

(14)

Halaman 14

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.1.20.18.0 1 1.20.1.20.18.0 2 1.20.1.20.18.0 3 1.20.1.20.18 .05 1.20.1.20.18 .23 1.20.1.20.18 Program : 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Peningkatan Disiplin Aparatur 4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6.Peningkatan Peran Kecamatan dan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat 85 - 74 74,925

101,25

80

80

94.12 Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 100 - 100 100

100

100

100

100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 920 - 825 895

108,48

900

900

97.83 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 100 - 100 99,50

99,50

100

100

100

Persentase waktu pelayanan adm. Umum 100 - 100 100

100

100

100

100

(15)

Halaman 15

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 100 - 66,66 83,33

125

100

100

100

Persentase RW Juara 80,45 - 42,14 42,53

100,93

51,72

51,72

64.29 Persentase Lembaga kemasyarakat an Aktif 90 - 70 71,43

102,04

75

75

83.33 Rasio Anggota Linmas 1:0.8 9 - 1 : 0.84 1:0.842

100,24

1:0.85

1:0.85

95.50 1.20.1.20.18 .06 7. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai AKIP Kecamatan 77 - 50.01 50,08

100,14

65.10

65.10

84.55 Persentase temuan BPK/Inspektor at yang ditindaklanjuti 100 - 100 100

100

100

100

100

(16)

Halaman 16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying

Kidul

Penentuan tolok ukur kinerja serta indikator kinerja

pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008

tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi

pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah

Kota Bandung, yang diselaraskan dengan Peraturan

Walikota Bandung nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta

Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011

tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung

kepada Camat dan Lurah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan

Cibeunying Kidul dapat dilihat dalam tabel berikut :

(17)

Halaman 17

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul

Kota Bandung Tahun 2014

N

o Indikator Outcome StandSPM/ ar nasion al IK K Target Renstra SKPD Realisa si Capaia n Proyeksi Catata n Analisi s Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat

74

80

82

83

85

74,925

80

82

83

85

2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

825

900

910

915

920

895

900

910

915

920

4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat

100

100

100

100

100

99,50

100

100

100

100

(18)

Halaman 18

waktu

5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

66,66

100

100

100

100

83,33

100

100

100

100

7. Persentase RW Juara

42,14 51,72 61,30 70,88 80,45

42,53

51,72

61,30

70,88

80,45

8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

70

75

80

85

90

71,43

75

80

85

90

9. Rasio Anggota Linmas

1:0.8

4

1:0.8

5

1:0.8

6

1:0.8

7

1:0.8

9

1:0.84 2

1:0.85 1:0.86 1:0.87 1:0.8

9

10

. Nilai AKIP Kecamatan

50.01 65.10

70

75.10

77

50,08

65.10

70

75.10

77

11

. Persentase temuan BPK/Inspektorat

yang ditindaklanjuti

(19)

Halaman 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

Isu Strategis berdasakan Tugas Pokok dan Fungsi

yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Cibeunying

Kidul Kota Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan

pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul ada beberapa

permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar

isu strategis. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh

Kecamatan Cibeunying Kidul yang dapat menghambat dalam

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

menuju good governance and clean government sehingga

akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang

dihadapi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada

tahun 2014 antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang

prima.

2) Adanya

tuntutan

akuntabilitas

tata

pengelolaan

pemerintahan.

3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

yang harus disertai dengan semangat SDM untuk

meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen

bersama.

5) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat.

(20)

Halaman 20

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan

secara komprehensif melalui pendekatan sebagaimana

ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup

arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan

ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan

ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagai

berikut :

1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman,

cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4)

Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat

yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan

masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam

menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis

Kecamatan Cibeunying Kidul dapat diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan

Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang

sangat

menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

(21)

Halaman 21

pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

itu

reformasi

birokrasi

pemerintah

daerah

sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus

dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu

beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan

yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika

global yang senantiasa mempengaruhi manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus

dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang

telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik,

akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan

prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra

birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam

bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi

dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen

standar pelayanan minimal public services and public

complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis

dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci

dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja

aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja

dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai

‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur

(22)

Halaman 22

juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi,

manajemen

pemerintahan

yang

lebih

transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi

serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh

terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan

Cibeunying Kidul dalam makna lain adalah juga

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada

hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,

penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen

secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota,

melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil

langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public

service reform) dalam rangka mewujudkan good

governance.

3.

Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik

(good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan

penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan

penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata

(23)

Halaman 23

pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih

responsif dan

adaptif

sesuai

dengan

tuntutan

perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini

terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan

kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK,

Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan

tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan

publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme

birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi

dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan

prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai,

memperbaiki reward and punishment system, perbaikan

kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4.

Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu

modal

utama

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan

barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam

menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih

diarahkan kepada entreupreneurnal management yang

pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan

barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance

(24)

Halaman 24

Sistem manajemen keuangan daerah (financial

management system) merupakan bagian penting dalam

rangka mendukung terciptanya good governance di

Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya

adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran,

pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal

pemerintah

atau

pemeriksaan

internal.

Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar

pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan

konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas

publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap

yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,

pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan,

pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah

harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang

daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib

administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut

barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan

barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya

efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3)

Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan

informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

(25)

Halaman 25

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi

kecamatan Cibeunying Kidul, ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940

Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 542

Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk

program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan

kebutuhan SKPD.

Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2016 yang

disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses

penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan,

hal ini dikarenakan:

a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota

Bandung

b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan

kepada Kecamatan Cibeunying Kidul

c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan pada Kecamatan

Cibeunying Kidul.

Adapun Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD 2016

di Kecamatan Cibeunying Kidul dapat dilihat dalam tabel berikut:

(26)

Halaman 26

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Kota Bandung

N

O Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat-an Pen-ting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Indikatif Pagu

(Rp) Program/ Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Rata-rata Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu; 2. Rata-rata Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu; 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik; 4. Persentase RW Juara; 5. Persentase Lembaga Kemasyarakata n; 6. Rasio 1. 100; 2. 100; 3. 100; 4. 61,30; 5. 80; 6. 1: 0,86 3.510.210.250 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Rata-rata Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu; 2. Rata-rata Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu; 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik; 4. Persentase RW Juara; 5. Persentase Lembaga Kemasyarakata n; 6. Rasio 1. 100; 2. 100; 3. 100; 4. 61,30; 5. 80; 6. 1: 0,86 3.510.210.250

(27)

Halaman 27

1 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya kegiatan untuk mendukung UMKM dan koperasi 15

Kegiatan 87.620.000 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasinya kegiatan untuk mendukung UMKM dan koperasi 15 Kegiat an 87.620.000 2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasi Kegiatan sosial kemasyarakata n,pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, seni danbudaya, hari-hari besar nasional, dan HJKB 38 kegiatan 664.422.000 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasi Kegiatan sosial kemasyarakata n,pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, seni danbudaya, hari-hari besar nasional, dan HJKB 38 kegiat an 664.422.000 3 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya penataan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kecamatan Cibeunying Kidul, terlaksananya kegiatan musrenbangsan anya 28 kegiatan 1.810.410.000 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasinya penataan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kecamatan Cibeunying Kidul, terlaksananya kegiatan musrenbangsan anya 28 kegiat an 1.810.410.000 4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya kegiatan penegakan Perda K3, penataan dan pendataan PKL,penyuluhan 20 kegiatan 703.574.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasinya kegiatan penegakan Perda K3, penataan dan pendataan PKL,penyuluhan 20 kegiat an 703.574.000

(28)

Halaman 28

Kecamatan dan

Kelurahan siskamling, pembinaan Linmas dan Satwankar

Kecamatan dan

Kelurahan siskamling, pembinaan Linmas dan Satwankar 5 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying Kidul Terlaksananya pembinaan tugas dan fungsi RT RW, pembinaan aparat kecamatan dan kelurahan, penyusunan laporan kependudukan serta tipologi kecamatan, laporan PBB, dan lomba kelurahan di Kecamatan Cibeing Kidul 33 kegiatan 200.034.250 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Kecam atan Cibeun ying Kidul Terlaksananya pembinaan tugas dan fungsi RT RW, pembinaan aparat kecamatan dan kelurahan, penyusunan laporan kependudukan serta tipologi kecamatan, laporan PBB, dan lomba kelurahan di Kecamatan Cibeing Kidul 33 kegiat an 200.034.250

6 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, pemutakhiran data penduduk, dan pelaksanaan e-KTP 15 kegiatan 44.150.000 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, pemutakhiran data penduduk, dan pelaksanaan e-KTP 15 kegiat an 44.150.000

7 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibeunying Kidul Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan skala

sedang 12.162.000.000 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecam atan Cibeun ying Kidul Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan skala sedan g 12.162.000.000

(29)

Halaman 29

lingkup RW Kidul Pemberdayaan

lingkup RW Cibeunying Kidul 9 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan

lingkup PKK Kecamatan Cibeunying Kidul Meningkatnya Kinerja PKK Kelurahan 6 PKK

kelurahan 600.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK Kecam atan Cibeun ying Kidul Meningkatnya Kinerja PKK Kelurahan 6 PKK kelura han 600.000.000

10 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kecamatan Cibeunying Kidul Meningkatnya Kinerja Karang Taruna Kelurahan 6 Karang taruna Kelurahan 600.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kecam atan Cibeun ying Kidul Meningkatnya Kinerja Karang Taruna Kelurahan 6 Karan g taruna Kelura han 600.000.000 11 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Cibeunying Kidul Meningkatnya Kinerja LPM Kelurahan 6 LPM

kelurahan 600.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecam atan Cibeun ying Kidul Meningkatnya Kinerja LPM Kelurahan 6 LPM kelura han 600.000.000 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. 1. 82; 2. 100; 3. 910. 921.991.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. 1. 82; 2. 100; 3. 910. 921.991.000 II Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi 12 Bulan 146.490.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Kecam atan Cibeun ying Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi 12 Bulan 146.490.000

(30)

Halaman 30

dan Listrik kependudukan, pemutakhiran data penduduk, dan

pelaksanaan e-KTP

dan Listrik Kidul kependudukan, pemutakhiran data penduduk, dan pelaksanaan e-KTP 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kecamatan Cibeunying Kidul Terbayarnya pajak kendaraan bermotor 13 Mobil, 26 Motor, 86 Kendaraan roda tiga 57.200.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kecam atan Cibeun ying Kidul Terbayarnya pajak kendaraan bermotor 13 Mobil, 26 Motor, 86 Kenda raan roda tiga 57.200.000 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya peralatan, bahan pembersih, dan jasa cleaning service kantor 12 Bulan 184.494.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya peralatan, bahan pembersih, dan jasa cleaning service kantor 12 Bulan 184.494.000 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cibeunying Kidul Terselenggaran ya perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 11.840.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecam atan Cibeun ying Kidul Terselenggaran ya perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 11.840.000

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 26.992.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 26.992.000 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 25.235.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 25.235.000 III Kegiatan Penyediaan Komponen Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan 7 Kantor 11.482.000 Kegiatan Penyediaan Komponen Kecam atan Cibeun Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan 7 Kantor 11.482.000

(31)

Halaman 31

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 272.435.000 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 272.435.000 2 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan kantor 1 tahun 13.475.000 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan kantor 1 tahun 13.475.000 IV Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24 media massa dan 7 buku/unda ng-undang 12.640.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24 media massa dan 7 buku/ undan g-undan g 12.640.000 1 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianyakeb utuhan makanan dan minumanharian pegawai dan mamin rapat 1 tahun 76.148.000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianyakeb utuhan makanan dan minumanharian pegawai dan mamin rapat 1 tahun 76.148.000 V Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kecamatan Cibeunying Kidul Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi

1 tahun 83.560.000 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kecam atan Cibeun ying Kidul Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi 1 tahun 83.560.000 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase 1. 82; 2. 100; 3. 910. 914.688.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase 1. 82; 2. 100; 3. 910. 914.688.000

(32)

Halaman 32

Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. VI Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya kendaraan dinas 1 unit 50.000.000 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya kendaraan dinas 1 unit 50.000.000 1 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya

mebelair kantor 1 paket 42.600.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya

mebelair kantor 1 paket 42.600.000

2 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya perlengkapan dan kelengkapan aparatur 1 tahun 249.518.000 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya perlengkapan dan kelengkapan aparatur 1 tahun 249.518.000 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Terpeliharanya bangunan kantor 1 tahun 60.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecam atan Cibeun ying Kidul Terpeliharanya bangunan kantor 1 tahun 60.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Kecamatan Cibeunying Kidul Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al 13 Mobil, 26 Motor, 7 Kendaraan roda tiga 412.570.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Kecam atan Cibeun ying Kidul Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al 13 Mobil, 26 Motor, 7 Kenda raan roda tiga 412.570.000

(33)

Halaman 33

Sedang/Berat

Gedung Kantor Kidul bangunan kantor Sedang/Berat Gedung Kantor Cibeunying Kidul bangunan kantor g 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman. 1. 82; 2. 100; 3. 910. 81.300.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman. 1. 82; 2. 100; 3. 910. 81.300.000 3 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 45 stel 20.000.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 45 stel 20.000.000 4 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kecamatan Cibeunying Kidul Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 120 stel 61.300.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 120 stel 61.300.000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 1. 82; 2. 100; 3. 910. 99.254.379 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Indeks Pelayanan/Inde ks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/penga duan administratif yang ditindaklanjuti; 1. 82; 2. 100; 3. 910. 99.254.379

(34)

Halaman 34

3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI. 6 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul Terbinanya aparatur kecamatan CIbeunying Kidul 1 tahun 99.254.379 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kecam atan Cibeun ying Kidul Terbinanya aparatur kecamatan CIbeunying Kidul 1 tahun 99.254.379 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Cibeunying Kidul 1. Nilai AKIP Kecamatan; 2. Prosentase temuan BPK/Inspektora t yang ditindaklanjuti. 1. 70; 2. 100. 34.168.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecam atan Cibeun ying Kidul 1. Nilai AKIP Kecamatan; 2. Prosentase temuan BPK/Inspektora t yang ditindaklanjuti. 1. 70; 2. 100. 34.168.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Cibeunying Kidul Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, PK, LAKIP 1 tahun 17.800.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, PK, LAKIP 1 tahun 17.800.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kecamatan Cibeunying Kidul Tersususnnya Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Realisasi Semesteran 1 tahun 7.400.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersususnnya Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Realisasi Semesteran 1 tahun 7.400.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Cibeunying Kidul Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 tahun 8.968.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecam atan Cibeun ying Kidul Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 tahun 8.968.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF 2.051.401.379

(35)

Halaman 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun

2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung

kepada camat dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Kota

Bandung dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kegiatan

peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat

berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum

ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat

diakomodir dalam perencanaan di Kecamatan maupun kelurahan

akan tetapi Kecamatan dan Kelurahan hanya memfasilitasi, serta

mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui

kegiatan

Musrenbang

serta

mengawasi

pelaksanaan

kegiatannya. Usulan kegiatan pembangunan masyarakat dalam

musrenbang, kami sajikan sebagai berikut:

(36)

Halaman 36

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Hasil MusrenbangTahun 2015

NO. Urus an / Bida ng Urus an Prioritas

Daerah Sasaran Daerah Program Kegiatan Prioritas Kegiatan Sasaran Lokasi Volume Pagu (Rp) Usulan PenanggunSKPD gjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Perta

nian Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Kegiatan Pengembang an Diversifikasi Tanaman penyuluhan

urban farming Jl Citamiang RW 08 Kelurahan Sukamaju

50

orang 10.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2 Keseh

atan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Promosi Kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif Penyuluhan kesehatan untuk Masyarakat RW 13 Kelurahan Pasirlayung 1

kegiatan 20.000.000 Dinas Kesehatan

3 Keseh

atan Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Pengkajian Pengembang an Lingkungan Sehat Penyukuhan gizi

dan hidup sehat Jl Citamiang RW 08 Kelurahan Sukamaju

50

(37)

Halaman 37

n Jalan Cikutra Pengairan

5 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pembetonan

Jalan JL. Haur Beuti & Jl. Haur Gunung RT 03 RW 07 Kelurahan Cicadas

145 m2 130.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan

6 Kegiatan

Pembanguna n Jalan

Perbaikan jalan Jl. Bungursari Kelurahan Pasirlayung

1 paket 150.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 7 Kegiatan Pembanguna n Jalan Perbaikan jalan (hotmix) Jl. Sastrodiharjo I Kelurahan Cikutra 204 m2 52.500.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 8 Kegiatan Pembanguna n Jalan Perbaikan jalan

(hotmix) Jl Cimuncang, JL DU, Jl. Villa Asri, Jl. Babakan Baru, Jl. Sekejati Kelurahan Sukapada 5000

m2 1.500.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 9 Kegiatan Pembanguna n Jalan Perbaikan jalan (hotmix) Jl. sukarajin rw 13 Kelurahan Cikutra 800 m2 48.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 10 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa drainase/goron g-gorong Jl. sukasirna RW 12 Kelurahan Padasuka 54 m2 7.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 11 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa kirmir kali

cicadas Sukamulya RW 09 Kelurahan Cikutra

150 m2 7.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan

(38)

Halaman 38

12 Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Go rong-Gorong drainase/goron

g-gorong Jl. Cikutra Kelurahan Padasuka

1200 m 250.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 13 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa drainase/goron g-gorong dan perbaikan kirmir Jl. Tugu Asri Kelurahan Pasirlayung 200 m2 42.500.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 14 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Saluran air

kotor jl cikutra Jl cikutra Kelurahan Cikutra

800 m 400.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 15 Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Go rong-Gorong drainase/goron

g-gorong Jl. A. Yani dan Jl. Cimuncang RW 05 Kelurahan Padasuka

200 m2 100.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 16 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa drainase/goron g-gorong Jl. sukarajin rw 13 Kelurahan Cikutra 1200 m 44.700.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 17 Kegiatan Pembanguna n Saluran Drainase/Go rong-Gorong trotoar yang

nyaman Jl. Cikutra, Jl. Phh Mustofa, Jl. Cimuncang Kelurahan Sukapada

800 m2 240.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 18 Pekerj aan umu m Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Program Rehabilitasi/Pem eliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

Perbaikan jalan Jl. Padasuka RW 08 Kelurahan Pasirlayung

700 m2 200.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan

19 Kegiatan

Pengadan Buku-Buku

Perbaikan

Trotoar Jl. Cimuncang Kelurahan Padasuka

1800

m2 150.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan

(39)

Halaman 39

20 Kegiatan Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Perbaikan

Trotoar Jl A.Yani Kelurahan Sukamaju, cicadas, cikutra, padasuka

2 x 7000

m 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 21 Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai peninggian kirmir kali cibeunying Jl Terusan Citamiang Kelurahan Sukamaju 60 x 15 x 400 m3 400.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 22 Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kali Cicadas, mencegah banjir Kali cicadas, kelurahan cikutra 400 m2 2.500.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 23 Pekerj aan umu m Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Terwujudnya Bandung caang baranang Program Penerangan Jalan Umum Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Jl. Setia RW 14 Kelurahan Padasuka

20 titik 15.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 24 Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Jl Asep berlian Kelurahan Cikutra

25 titik 8.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 25 Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Sukamulya RW 09 Kelurahan Cikutra

60 titik 19.500.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 26 Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Gg bunga rw 11 kelurahan cicadas

16 titik 12.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan

(40)

Halaman 40

27 Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Jl. Padasuka Kelurahan Pasirlayung

50 titik 200.000.000

Dinas Bina Marga dan Pengairan 28 Kegiatan Pembanguna n Penerangan Jalan Umum penerangan

jalan/gang Jl sekepondok dan jl cimuncang, Kelurahan Padasuka

30 titik 60.000.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan 29 Kegiatan Penghijauan RTH dan Hutan Kota Penghijauan dan penanaman pohon RW 03 Kelurahan Cicadas 1 paket 10.000.000 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 30 Kegiatan Penghijauan RTH dan Hutan Kota penanaman

pohon Jl. Padasuka Kelurahan Pasirlayung

100

pohon 9.000.000 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 41 Lingk ungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha n Tersedianya tong sampah/bak sampah Jl. Cimalaka RW 05 Kelurahan Sukamaju 250 titik 12.500.000 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 42 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha n Tersedianya tong sampah/bak sampah Gg ampera, gg sartika, gg adiwikarta, gg bastaman rw 2 Kelurahan Cikutra 30 unit 16.800.000 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 43 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha n Tersedianya tong sampah/bak sampah Warga RW 04 Kelurahan Sukamaju 104

buah 6.760.000 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

(41)

Halaman 41

aan pere mpua n dan perlin dunga n anak Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender dan Anak perempuan di

usia produktif Kelurahan Sukamaju an Perempuan dan KB 55 Sosial Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk Meningkatnya penanggulangan PMKS Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jom po bantuan untuk

lansia/jompo Sukamulya RW 09 Kelurahan Cikutra

60

orang 15.000.000 Dinas Sosial

56 Kesat uan bangs a dan politik dalam negeri Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hokum, politik dan stabilitas keamanan Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalia n Keamanan Lingkungan pos ronda untuk Keamanan lingkungan Jl. sukasirna RW 12 Kelurahan Padasuka 14 m2 50.000.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 57 Kegiatan Pengendalia n Keamanan Lingkungan pembangunan

pos ronda Sukamulya RW 09 Kelurahan Cikutra 6 unit 60.000.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 59 Perta

nahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau tersedianya

taman bermain Jl. Bojongkoneng RW 12 Kelurahan Sukapada 125 m2 250.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(42)

Halaman 42

60 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Kesehatan lahan untuk puskesmas cikutra jl sukasenang, Kelurahan Cikutra 50 m2 700.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 61 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Umum dan Sosial Pembebasan tanah pelebaran sungai Kali

Ciparungpung 300 m2 600.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 62 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Umum dan Sosial Pembangunan

Puskesmas Jl. CIwaregu No. 2 Kelurahan Sukamaju 900 m2 5.000.000.00 0 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 63 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau tersedianya

taman bermain Jl. Babakan baru RW 11 Kelurahan Sukapada 426 m2 852.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 64 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau tersedianya

taman bermain Jl. Babakan Baru RW 18 Kelurahan Sukapada 150 m2 600.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 65 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau tersedianya

taman bermain Jl. Marhaban No. 133 RW 01 Kelurahan Sukamaju 188 m2 750.000.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(43)

Halaman 43

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM,

DAN KEGIATAN

(44)

Halaman 44

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota

Bandung

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu:

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang

sejak tahun 1811 hingga sekarang;

Unggul

: menjadi

yang

terbaik

dan

terdepan

dengan

mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi

contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan

perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga

Kota Bandung;

Nyaman

: terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor

sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan

bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik

sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

(45)

Halaman 45

dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan

kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi

dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat

memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di

bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga

dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial.

Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah

dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan

batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari

kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar

seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad.

Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling

berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,

adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah

dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang

paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan

membentuk

kepecayaan

diri

yang

tinggi

pada

masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan

bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung

2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai

(46)

Halaman 46

pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah:Manusia

yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola

pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,

serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini

merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi

sebuah

panduan

dalam

bagaimana

memandang

pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut

terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,

pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang

berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

bersih dan melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan

berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan

berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota

Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa

kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang

akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, yaitu sebagai berikut:

(47)

Halaman 47

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG SEHAT

1. Asuransi Kesehatan

2. Ambulance gratis

3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun

2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun

3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun

4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di

setiap RW

2. Penyediaan sarana air bersih

3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

4. Bantuan 100 juta/RW/tahun

5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

6. Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

4

BANDUNG

SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan

2. Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa

SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

4. Bantuan keuangan untuk guru honorer,

guru madrasah, dan tempat ibadah

5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber: Bappeda Kota Bandung 2013

Gambar

Tabel 3.3  TUJUAN

Referensi

Dokumen terkait

Kinerja keuagan perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk dengan menggunakan metode EVA (Economic Value Added) dikatakan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 bernilai

Pada minggu ketiga berdasarkan analisis sidik ragam aroma dodol durian untuk semua perlakuan sudah tidak disukai oleh panelis, perbedaan bahan campuran dan penggunaan kemasan

Pada siklus 1 pertemuan 1, rasa ingin tahu anak-anak belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena rasa ingin tahu anak masih rendah, anak masih kurang mengerti

ƒ Untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) UU 1/2004 diterbitkan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Bidang Negara Pada BUMN dan

pembangunan sistem pengendalian yang diimplementasikan pada platform Android telah berhasil dilaksanakan, dalam hal ini untuk melakukan pengendalian on atau off peralatan

Agar terwujudnya unifikasi dan ke- sederhanaan hukum pertanahan Indonesia sesuai dengan tujuan UUPA, semua tanah, baik yang dimiliki atas nama seseorang maupun

Selain itu, akan dibahas mengenai hasil rancangan aplikasi yang digunakan untuk Pengendali Lampu 220 Volt Dengan Android Menggunakan Bluetooth.. 4.1 Tampilan

Dibutuhkan suatu media dalam hal ini adalah aplikasi pada multi platform smartphone, yaitu smartphone berbasis sistem operasi Android, BlackBerry, dan Symbian yang