• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lampiran IV APBD 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Lampiran IV APBD 2014"

Copied!
44
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 01 01 16 293 • Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar

6,000,000.00 1,808,600.00 2,737,500,000.00 2,745,308,600.00

1 01 01 16 294 • Pengadaan KIT praga pembelajaran matematika standart MEQIP untuk sekolah dasar

6,000,000.00 1,808,600.00 2,739,000,000.00 2,746,808,600.00

1 01 01 16 301 • Pengadan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMP 6,000,000.00 1,598,200.00 3,000,000,000.00 3,007,598,200.00

1 01 01 16 312 • Pengadaan Saran Olahraga dan Kesenian SMP 6,200,000.00 230,937,300.00 865,000,000.00 1,102,137,300.00

1 01 01 16 375 • Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK) 2,900,000.00 163,195,000.00 0.00 166,095,000.00

1 01 01 16 401 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMP Unggulan 21,000,000.00 1,154,000.00 4,300,000,000.00 4,322,154,000.00

1 01 01 16 402 • Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bagi guru SD/SMP 66,200,000.00 607,405,500.00 0.00 673,605,500.00

1 01 01 16 403 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SD Unggulan 10,000,000.00 1,770,000.00 3,227,000,000.00 3,238,770,000.00

1 01 01 16 404 • Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah 17,150,000.00 340,627,900.00 16,280,369,000.00 16,638,146,900.00

1 01 01 16 408 • Pembangunan MCK Sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 1,613,300.00 3,783,716,800.00 3,799,330,100.00

1 01 01 16 409 • Pembangunan MCK Sekolah SMP/ MT's Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 1,658,500.00 2,134,237,500.00 2,149,896,000.00

1 01 01 16 410 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar 6,000,000.00 1,889,200.00 7,680,000,000.00 7,687,889,200.00

1 01 01 16 411 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP 6,000,000.00 2,009,000.00 3,250,000,000.00 3,258,009,000.00

1 01 01 16 412 • Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik Untuk SD

3,100,000.00 1,630,000.00 1,800,000,000.00 1,804,730,000.00

1 01 01 16 413 • Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak Saleh Untuk Tingkat SD 6,200,000.00 1,383,600.00 1,800,000,000.00 1,807,583,600.00

1 01 01 16 414 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk Sekolah Dasar 8,000,000.00 2,036,100.00 2,501,008,400.00 2,511,044,500.00

1 01 01 16 415 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk SMP 8,000,000.00 1,793,400.00 2,496,188,500.00 2,505,981,900.00

1 01 01 16 416 • Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SD 12,400,000.00 276,288,600.00 919,100,000.00 1,207,788,600.00

1 01 01 16 417 • Pengadaan Alat UKS SD 6,200,000.00 1,406,000.00 1,677,000,000.00 1,684,606,000.00

1 01 01 16 418 • Pengadaan Alat UKS SMP 6,200,000.00 1,696,700.00 2,066,780,000.00 2,074,676,700.00

1 01 01 16 419 • Pengadaan Alat Laboratorium IPA Melalui Multimedia 6,200,000.00 1,671,600.00 2,353,750,000.00 2,361,621,600.00

1 01 01 16 422 • Peningkatan Pembelajaran Matematika Bagi SD 6,200,000.00 1,755,700.00 1,891,565,000.00 1,899,520,700.00

1 01 01 16 424 • Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas 144,000,000.00 124,778,300.00 0.00 268,778,300.00

1 01 01 16 425 • PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas 37,250,000.00 731,657,424.00 0.00 768,907,424.00

1 01 01 16 426 • Pengadaan Buku dan Peningktan Prasarana Pendidikan SD (DAK)

0.00 0.00 16,490,317,000.00 16,490,317,000.00

1 01 01 16 427 • Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SD/ MI sederajat se-Kabupaten Bengkalis

21,000,000.00 39,846,600.00 13,063,252,200.00 13,124,098,800.00

1 01 01 16 428 • Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SMP/ MTs sederajat se-Kabupaten Bengkalis

17,150,000.00 41,815,300.00 7,626,281,500.00 7,685,246,800.00

1 01 01 16 429 • Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/ MI sederajat se-Kabupaten Bengkalis

21,000,000.00 29,526,200.00 9,448,486,000.00 9,499,012,200.00

1 01 01 16 430 • Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/ MTs sederajat

se-Kabupaten Bengkalis

17,150,000.00 37,821,100.00 5,108,329,000.00 5,163,300,100.00

1 01 01 16 432 • Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

1 01 01 16 433 • Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan (Penunjang DAK)

33,650,000.00 332,511,000.00 0.00 366,161,000.00

1 01 01 16 434 • Pembinaan Olimpiade Sains SD/SMP 205,700,000.00 328,720,500.00 0.00 534,420,500.00

1 01 01 16 436 • Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI 204,600,000.00 1,488,424,250.00 0.00 1,693,024,250.00

1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah 1,547,229,000.00 39,389,179,984.00 97,857,291,196.00 138,793,700,180.00

1 01 01 17 001 • Pembangunan gedung sekolah 10,850,000.00 15,936,600.00 1,139,912,400.00 1,166,699,000.00

1 01 01 17 003 • Penambahan ruang kelas sekolah 14,000,000.00 1,792,600.00 3,989,350,160.00 4,005,142,760.00

1 01 01 17 013 • Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1 01 01 17 019 • Pengadaan mebeluer sekolah 14,000,000.00 884,100.00 5,465,816,000.00 5,480,700,100.00

1 01 01 17 041 • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7,500,000.00 1,080,600.00 3,374,005,800.00 3,382,586,400.00

1 01 01 17 075 • Olympiade sains SMA/MA 339,100,000.00 1,424,638,800.00 0.00 1,763,738,800.00

1 01 01 17 076 • Penyelenggaraan lomba keterampilan siswa SMK (LKS) 5,300,000.00 696,236,700.00 0.00 701,536,700.00

1 01 01 17 077 • Magang siswa SMK 3,600,000.00 771,440,700.00 0.00 775,040,700.00

1 01 01 17 081 • Bantuan operasional mutu (BOM) SMA 24,500,000.00 5,772,394,500.00 0.00 5,796,894,500.00

1 01 01 17 082 • Bantuan operasional mutu (BOM) SMK 16,000,000.00 4,982,327,800.00 0.00 4,998,327,800.00

1 01 01 17 083 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMA/MA 80,831,500.00 1,359,456,800.00 0.00 1,440,288,300.00

1 01 01 17 084 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMK 56,247,500.00 553,817,800.00 0.00 610,065,300.00

1 01 01 17 085 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional kelautan 7,250,000.00 1,100,823,500.00 0.00 1,108,073,500.00

1 01 01 17 098 • Beasiswa khusus 14,200,000.00 954,493,000.00 0.00 968,693,000.00

1 01 01 17 099 • Beasiswa berprestasi 15,350,000.00 3,402,180,800.00 0.00 3,417,530,800.00

1 01 01 17 101 • Penyelenggaraan olimpiade sains SMA/MA dan SMK 3,000,000.00 488,967,500.00 0.00 491,967,500.00

1 01 01 17 102 • Festival dan lomba seni (FLS2N) 7,350,000.00 1,072,526,500.00 0.00 1,079,876,500.00

1 01 01 17 157 • Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA 4,500,000.00 1,167,924,700.00 0.00 1,172,424,700.00

1 01 01 17 188 • Penyenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris 16,550,000.00 488,164,976.00 0.00 504,714,976.00

1 01 01 17 196 • pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMA 8,000,000.00 2,347,300.00 3,196,000,000.00 3,206,347,300.00

1 01 01 17 213 • Pengadaan Alat Praktikum SMK 6,200,000.00 1,433,700.00 21,755,833,500.00 21,763,467,200.00

1 01 01 17 224 • Peningkatan sarana dan prasarana SMK kecamatan bengkalis 17,150,000.00 1,083,400.00 9,442,511,236.00 9,460,744,636.00

1 01 01 17 233 • Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 116,740,200.00 5,692,887,900.00 5,823,628,100.00

1 01 01 17 241 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan 43,200,000.00 198,836,000.00 12,307,885,500.00 12,549,921,500.00

1 01 01 17 242 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan 14,000,000.00 55,574,200.00 4,464,425,000.00 4,533,999,200.00

1 01 01 17 243 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau 14,000,000.00 64,060,700.00 2,966,532,000.00 3,044,592,700.00

1 01 01 17 244 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara 17,150,000.00 113,695,800.00 3,190,026,000.00 3,320,871,800.00

1 01 01 17 245 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau 17,150,000.00 118,392,000.00 4,753,000,000.00 4,888,542,000.00

1 01 01 17 246 • Festival dan lomba seni (FLS2N) SMK 6,150,000.00 552,046,000.00 0.00 558,196,000.00

1 01 01 17 247 • Penyelenggaraan OSTN 75,050,000.00 371,284,186.00 0.00 446,334,186.00

1 01 01 17 248 • Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK 5,200,000.00 214,074,700.00 0.00 219,274,700.00

1 01 01 17 249 • Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK 1,200,000.00 215,613,800.00 0.00 216,813,800.00

1 01 01 17 250 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu 14,000,000.00 7,665,100.00 2,190,000,000.00 2,211,665,100.00

1 01 01 17 251 • Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK

6,200,000.00 2,150,317,000.00 0.00 2,156,517,000.00

1 01 01 17 254 • Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA 60,100,000.00 1,507,033,700.00 0.00 1,567,133,700.00

1 01 01 17 255 • Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian 254,400,000.00 772,994,000.00 0.00 1,027,394,000.00

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 01 01 17 257 • Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen 42,450,000.00 790,504,892.00 0.00 832,954,892.00

1 01 01 17 258 • Pelaksanaan Sertifikasi 123,300,000.00 337,864,996.00 0.00 461,164,996.00

1 01 01 17 259 • PLPG Guru dalam Pelaksanaan Sertifikasi 35,750,000.00 461,309,434.00 0.00 497,059,434.00

1 01 01 17 260 • Pelatihan Kursus IMO SMK 30,800,000.00 654,030,000.00 0.00 684,830,000.00

1 01 01 17 261 • Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis 6,300,000.00 0.00 1,261,000,000.00 1,267,300,000.00

1 01 01 17 264 • Pengadaan Alat UKS SMA 6,200,000.00 1,328,700.00 1,794,750,000.00 1,802,278,700.00

1 01 01 17 265 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA 14,000,000.00 1,846,600.00 3,500,000,000.00 3,515,846,600.00

1 01 01 17 266 • Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA 4,800,000.00 381,472,800.00 555,600,000.00 941,872,800.00

1 01 01 17 268 • Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics) 8,000,000.00 1,631,100.00 2,637,164,200.00 2,646,795,300.00

1 01 01 17 270 • Beasiswa Guru 14,000,000.00 3,986,000,000.00 0.00 4,000,000,000.00

1 01 01 17 271 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA 8,000,000.00 1,671,700.00 2,496,188,500.00 2,505,860,200.00

1 01 01 17 272 • Peningkatan Fasilitas sarana prasarana SMK Siak Kecil 10,850,000.00 1,395,000.00 1,484,403,000.00 1,496,648,000.00

1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal 1,980,300,000.00 1,193,104,100.00 0.00 3,173,404,100.00

1 01 01 18 023 • Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B kabupaten Bengkalis

80,600,000.00 119,752,200.00 0.00 200,352,200.00

1 01 01 18 024 • Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis 102,400,000.00 140,113,000.00 0.00 242,513,000.00

1 01 01 18 025 • Pelatihan keterampilan terapan 2,700,000.00 474,824,600.00 0.00 477,524,600.00

1 01 01 18 026 • Penyelenggaraan Paket A Setara SD 399,800,000.00 176,355,000.00 0.00 576,155,000.00

1 01 01 18 027 • Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 764,000,000.00 165,432,100.00 0.00 929,432,100.00

1 01 01 18 028 • Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 630,800,000.00 116,627,200.00 0.00 747,427,200.00

1 01 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 01 01 19 061 • Penyediaan bantuan operasional khusus jenjang SDLB dan SMPLB

0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

29,281,250,000.00 20,309,332,723.00 3,500,000.00 49,594,082,723.00

1 01 01 20 007 • Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

46,400,000.00 4,172,793,830.00 0.00 4,219,193,830.00

1 01 01 20 035 • Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah

87,600,000.00 282,894,810.00 0.00 370,494,810.00

1 01 01 20 038 • Penyelenggaraan Seleksi guru; kepala sekolah; dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi

64,300,000.00 1,069,861,493.00 0.00 1,134,161,493.00

1 01 01 20 046 • Pemutakhiran data kependidikan 25,250,000.00 114,218,800.00 0.00 139,468,800.00

1 01 01 20 053 • Diklat calon kepala sekolah 243,000,000.00 645,269,400.00 0.00 888,269,400.00

1 01 01 20 063 • Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik 21,000,000.00 201,700,000.00 0.00 222,700,000.00

1 01 01 20 069 • Pelatihan kearsipan dan pengelolaan administrasi sekolah 5,850,000.00 144,246,700.00 0.00 150,096,700.00

1 01 01 20 071 • Pelatihan penatausahaan keuangan tenaga kependidikan 17,950,000.00 329,241,500.00 0.00 347,191,500.00

1 01 01 20 075 • Rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan 8,300,000.00 723,112,000.00 0.00 731,412,000.00

1 01 01 20 084 • Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SD/SMP

20,257,200,000.00 104,746,000.00 0.00 20,361,946,000.00

1 01 01 20 085 • Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA 7,901,200,000.00 104,743,000.00 0.00 8,005,943,000.00

1 01 01 20 100 • Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA 4,350,000.00 1,142,649,600.00 0.00 1,146,999,600.00

1 01 01 20 102 • Pengelolaan website Dinas pendidikan 4,800,000.00 89,149,000.00 3,500,000.00 97,449,000.00

1 01 01 20 103 • Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis 6,000,000.00 544,682,500.00 0.00 550,682,500.00

1 01 01 20 109 • Percepatan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidiikan 187,450,000.00 86,866,000.00 0.00 274,316,000.00

1 01 01 20 115 • Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs, SMA/SMK ke Tingkat Propinsi

26,850,000.00 1,168,319,200.00 0.00 1,195,169,200.00

1 01 01 20 116 • Rapat Kerja Pengawas Sekolah 37,350,000.00 151,008,400.00 0.00 188,358,400.00

1 01 01 20 128 • TOT guru mata pelajaran 5,800,000.00 1,465,966,400.00 0.00 1,471,766,400.00

1 01 01 20 135 • Peningkatan kreativitas siswa dan guru kabupaten bengkalis (ESP)

8,050,000.00 777,801,500.00 0.00 785,851,500.00

1 01 01 20 138 • Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat pendidik se Kabupaten Bengkalis

103,400,000.00 121,803,850.00 0.00 225,203,850.00

1 01 01 20 140 • Diklat Fungsional Guru SD/ SMP 44,700,000.00 2,338,308,840.00 0.00 2,383,008,840.00

1 01 01 20 142 • Bengkalis Mengajar 9,300,000.00 1,427,828,800.00 0.00 1,437,128,800.00

1 01 01 20 145 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SD 3,000,000.00 235,968,200.00 0.00 238,968,200.00

1 01 01 20 146 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMP 3,000,000.00 179,341,500.00 0.00 182,341,500.00

1 01 01 20 147 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMA dan SMK 2,400,000.00 159,851,300.00 0.00 162,251,300.00

1 01 01 20 150 • Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru

Olahraga Sekolah

69,000,000.00 427,866,100.00 0.00 496,866,100.00

1 01 01 20 151 • - 40,050,000.00 1,051,035,000.00 0.00 1,091,085,000.00

1 01 01 20 152 • - 47,700,000.00 1,048,059,000.00 0.00 1,095,759,000.00

1 01 01 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 362,100,000.00 22,675,572,500.00 43,135,991,200.00 66,173,663,700.00

1 01 01 21 023 • Fasilitasi pembangunan Universitas 21,000,000.00 8,901,804,000.00 36,382,544,800.00 45,305,348,800.00

1 01 01 21 028 • Penyusunan program kegiatan pendidikan Kabupaten Bengkalis 25,600,000.00 318,428,000.00 0.00 344,028,000.00

1 01 01 21 038 • Peningkataan pelayanan pendidikan di UPTD 8,400,000.00 532,882,000.00 0.00 541,282,000.00

1 01 01 21 041 • randal dan evaluasi hasil pelaksanaan sarana dan prasarana 0.00 498,741,100.00 0.00 498,741,100.00

1 01 01 21 046 • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 10,000,000.00 4,649,293,400.00 0.00 4,659,293,400.00

1 01 01 21 051 • Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan 121,300,000.00 1,355,911,300.00 0.00 1,477,211,300.00

1 01 01 21 052 • Penyelenggaraan peringatan hari Pendidikan Nasional 20,550,000.00 1,287,851,400.00 0.00 1,308,401,400.00

1 01 01 21 053 • Pelaksanaan audit kegiatan pembangunan fisik 21,950,000.00 152,822,100.00 0.00 174,772,100.00

1 01 01 21 056 • Penyusunan dokumen usulan pendirian

politeknik/akademi/sekolah

4,500,000.00 508,971,000.00 0.00 513,471,000.00

1 01 01 21 057 • Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan 36,200,000.00 125,975,500.00 2,164,746,400.00 2,326,921,900.00

1 01 01 21 058 • Perencanaan Prasarana Fisik 6,300,000.00 1,695,530,600.00 0.00 1,701,830,600.00

1 01 01 21 061 • Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan 7,000,000.00 494,231,000.00 0.00 501,231,000.00

1 01 01 21 062 • Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran/ Multimedia 8,400,000.00 938,765,300.00 0.00 947,165,300.00

1 01 01 21 063 • Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan 19,750,000.00 399,846,300.00 0.00 419,596,300.00

1 01 01 21 064 • Pengembangan dan Pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten Bengkalis

29,400,000.00 812,371,600.00 0.00 841,771,600.00

1 01 01 21 067 • Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltikes Bengkalis

14,000,000.00 988,200.00 2,899,500,000.00 2,914,488,200.00

1 01 01 21 069 • Pembangunan Jaringan Pendidikan 7,750,000.00 1,159,700.00 1,689,200,000.00 1,698,109,700.00

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 02 KESEHATAN 31,001,532,879.00 118,352,836,657.00 42,119,460,370.00 191,473,829,906.00

1 02 01 Dinas Kesehatan 7,484,475,000.00 66,083,568,368.00 26,005,330,732.00 99,573,374,100.00

1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,600,000.00 3,259,281,784.00 0.00 3,334,881,784.00

1 02 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 02 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 365,220,000.00 0.00 365,220,000.00

1 02 01 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0.00 35,450,000.00 0.00 35,450,000.00

1 02 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 410,302,584.00 0.00 410,302,584.00

1 02 01 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 504,175,200.00 0.00 504,175,200.00

1 02 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 85,764,000.00 0.00 85,764,000.00

1 02 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 11,140,000.00 0.00 11,140,000.00

1 02 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1 02 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 32,850,000.00 0.00 32,850,000.00

1 02 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 486,000,000.00 0.00 486,000,000.00

1 02 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 928,420,000.00 0.00 928,420,000.00

1 02 01 01 032 • Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

75,600,000.00 79,960,000.00 0.00 155,560,000.00

1 02 01 01 033 • Penyediaan jasa sopir kantor 0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00

1 02 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 26,450,000.00 1,093,698,000.00 860,399,000.00 1,980,547,000.00

1 02 01 02 003 • Pembangunan gedung kantor 6,250,000.00 0.00 494,689,000.00 500,939,000.00

1 02 01 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3,725,000.00 0.00 90,000,000.00 93,725,000.00

1 02 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,950,000.00 0.00 275,710,000.00 280,660,000.00

1 02 01 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 219,398,000.00 0.00 219,398,000.00

1 02 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,125,000.00 249,000,000.00 0.00 255,125,000.00

1 02 01 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 125,300,000.00 0.00 125,300,000.00

1 02 01 02 030 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung 5,400,000.00 500,000,000.00 0.00 505,400,000.00

1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,100,000.00 1,249,622,500.00 0.00 1,277,722,500.00

1 02 01 05 029 • Pelatihan Pertolongan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

3,600,000.00 171,530,000.00 0.00 175,130,000.00

1 02 01 05 030 • Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

12,850,000.00 80,602,000.00 0.00 93,452,000.00

1 02 01 05 049 • Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)

0.00 691,710,000.00 0.00 691,710,000.00

1 02 01 05 050 • Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat 6,850,000.00 185,905,500.00 0.00 192,755,500.00

1 02 01 05 086 • Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM

Kesehatan

4,800,000.00 119,875,000.00 0.00 124,675,000.00

1 02 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

39,000,000.00 243,223,000.00 18,777,500.00 301,000,500.00

1 02 01 06 009 • Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan

4,800,000.00 154,685,000.00 18,777,500.00 178,262,500.00

1 02 01 06 011 • Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

34,200,000.00 88,538,000.00 0.00 122,738,000.00

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,725,000.00 2,403,014,584.00 0.00 2,415,739,584.00

1 02 01 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,525,000.00 2,042,987,500.00 0.00 2,052,512,500.00

1 02 01 15 002 • Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3,200,000.00 360,027,084.00 0.00 363,227,084.00

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,927,025,000.00 49,691,880,495.00 0.00 56,618,905,495.00

1 02 01 16 001 • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

2,250,000.00 126,924,000.00 0.00 129,174,000.00

1 02 01 16 006 • Revitalisasi sistem kesehatan 27,500,000.00 91,005,000.00 0.00 118,505,000.00

1 02 01 16 008 • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik

15,125,000.00 4,974,820,190.00 0.00 4,989,945,190.00

1 02 01 16 009 • Peningkatan kesehatan masyarakat 6,000,000.00 384,751,500.00 0.00 390,751,500.00

1 02 01 16 012 • Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan 0.00 1,261,584,000.00 0.00 1,261,584,000.00

1 02 01 16 018 • Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 0.00 7,791,840,000.00 0.00 7,791,840,000.00

1 02 01 16 025 • Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan 6,547,000,000.00 3,258,281,279.00 0.00 9,805,281,279.00

1 02 01 16 028 • Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) 321,700,000.00 31,697,345,926.00 0.00 32,019,045,926.00

1 02 01 16 030 • Pelayanan Kesehatan Rujukan 7,450,000.00 105,328,600.00 0.00 112,778,600.00

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8,400,000.00 323,541,800.00 0.00 331,941,800.00

1 02 01 19 001 • Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 4,800,000.00 127,141,800.00 0.00 131,941,800.00

1 02 01 19 008 • Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik

3,600,000.00 196,400,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 37,400,000.00 1,568,234,700.00 86,125,000.00 1,691,759,700.00

1 02 01 20 001 • Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 7,550,000.00 79,922,100.00 0.00 87,472,100.00

1 02 01 20 002 • Pemberian tambahan makanan dan vitamin 9,750,000.00 775,003,900.00 0.00 784,753,900.00

1 02 01 20 003 • Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

7,200,000.00 593,980,000.00 86,125,000.00 687,305,000.00

1 02 01 20 009 • Pertemuan Integrasi Program Gizi, KIA dan Promkes 2,700,000.00 76,163,700.00 0.00 78,863,700.00

1 02 01 20 010 • Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk 10,200,000.00 43,165,000.00 0.00 53,365,000.00

1 02 01 21 Program pengembangan lingkungan sehat 26,050,000.00 853,603,388.00 0.00 879,653,388.00

1 02 01 21 003 • Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 4,500,000.00 283,124,800.00 0.00 287,624,800.00

1 02 01 21 019 • Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)

5,000,000.00 46,850,660.00 0.00 51,850,660.00

1 02 01 21 020 • Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

8,700,000.00 255,952,928.00 0.00 264,652,928.00

1 02 01 21 021 • Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) 7,850,000.00 267,675,000.00 0.00 275,525,000.00

1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 77,825,000.00 3,078,522,900.00 139,200,000.00 3,295,547,900.00

1 02 01 22 001 • Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 6,000,000.00 388,040,000.00 0.00 394,040,000.00

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 02 01 22 004 • Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 6,000,000.00 256,513,300.00 0.00 262,513,300.00

1 02 01 22 006 • Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 0.00 80,611,300.00 0.00 80,611,300.00

1 02 01 22 008 • Peningkatan Imunisasi 5,650,000.00 146,788,900.00 0.00 152,438,900.00

1 02 01 22 009 • Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

2,700,000.00 57,593,300.00 0.00 60,293,300.00

1 02 01 22 014 • Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS 13,200,000.00 145,087,600.00 0.00 158,287,600.00

1 02 01 22 015 • Penanggulangan ISPA 3,600,000.00 108,712,500.00 3,000,000.00 115,312,500.00

1 02 01 22 016 • Penanggulangan P2 Kusta 2,400,000.00 53,299,500.00 0.00 55,699,500.00

1 02 01 22 017 • Penanggulangan P2 Filariasis 9,500,000.00 792,347,900.00 0.00 801,847,900.00

1 02 01 22 018 • Penanggulangan P2 Diare 2,850,000.00 90,196,200.00 0.00 93,046,200.00

1 02 01 22 019 • Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey 4,800,000.00 150,491,000.00 0.00 155,291,000.00

1 02 01 22 022 • Pengendalian kasus gigitan HPR 3,925,000.00 75,234,300.00 0.00 79,159,300.00

1 02 01 22 026 • Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan 0.00 84,181,500.00 0.00 84,181,500.00

1 02 01 22 027 • Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji

17,200,000.00 495,995,600.00 0.00 513,195,600.00

1 02 01 22 028 • Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator

0.00 17,040,000.00 136,200,000.00 153,240,000.00

1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 123,750,000.00 588,016,717.00 162,050,000.00 873,816,717.00

1 02 01 23 006 • Monitoring; evaluasi dan pelaporan 2,400,000.00 31,738,635.00 0.00 34,138,635.00

1 02 01 23 017 • Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan

8,550,000.00 352,909,782.00 0.00 361,459,782.00

1 02 01 23 018 • Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelkes

3,600,000.00 79,853,300.00 0.00 83,453,300.00

1 02 01 23 019 • Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik 109,200,000.00 123,515,000.00 162,050,000.00 394,765,000.00

1 02 01 25 Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

60,050,000.00 294,635,200.00 24,738,779,232.00 25,093,464,432.00

1 02 01 25 004 • Pengadaan puskesmas keliling 18,975,000.00 13,833,600.00 12,853,400,000.00 12,886,208,600.00

1 02 01 25 006 • Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 17,075,000.00 14,147,500.00 5,589,963,004.00 5,621,185,504.00

1 02 01 25 025 • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar

14,400,000.00 73,652,100.00 4,627,475,000.00 4,715,527,100.00

1 02 01 25 031 • Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)

0.00 0.00 1,667,941,228.00 1,667,941,228.00

1 02 01 25 033 • Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (PENUNJANG DAK)

9,600,000.00 193,002,000.00 0.00 202,602,000.00

1 02 01 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0.00 475,000,000.00 0.00 475,000,000.00

1 02 01 26 001 • Pembangunan rumah sakit 0.00 475,000,000.00 0.00 475,000,000.00

1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6,000,000.00 224,730,000.00 0.00 230,730,000.00

1 02 01 30 001 • Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6,000,000.00 224,730,000.00 0.00 230,730,000.00

1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 36,100,000.00 736,563,300.00 0.00 772,663,300.00

1 02 01 32 003 • Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 5,150,000.00 219,620,000.00 0.00 224,770,000.00

1 02 01 32 004 • Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi 14,000,000.00 187,638,000.00 0.00 201,638,000.00

1 02 01 32 005 • Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi

3,150,000.00 85,478,800.00 0.00 88,628,800.00

1 02 01 32 006 • Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 9,000,000.00 69,033,500.00 0.00 78,033,500.00

1 02 01 32 012 • Pengiriman pelatihan asuhan persalinan normal 4,800,000.00 174,793,000.00 0.00 179,593,000.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis 13,255,852,879.00 31,006,853,289.00 6,187,565,838.00 50,450,272,006.00

1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,056,290,000.00 7,607,869,193.00 6,000,000.00 8,670,159,193.00

1 02 02 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 1,056,290,000.00 11,500,000.00 0.00 1,067,790,000.00

1 02 02 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 3,393,000,000.00 0.00 3,393,000,000.00

1 02 02 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0.00 19,400,000.00 0.00 19,400,000.00

1 02 02 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 1,843,811,000.00 0.00 1,843,811,000.00

1 02 02 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 224,685,686.00 0.00 224,685,686.00

1 02 02 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 294,530,387.00 0.00 294,530,387.00

1 02 02 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 135,052,120.00 6,000,000.00 141,052,120.00

1 02 02 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1 02 02 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 656,790,000.00 0.00 656,790,000.00

1 02 02 01 022 • Penyediaan makan minum pegawai 0.00 343,500,000.00 0.00 343,500,000.00

1 02 02 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 667,600,000.00 0.00 667,600,000.00

1 02 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,800,000.00 191,200,000.00 357,848,700.00 559,848,700.00

1 02 02 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3,600,000.00 20,200,000.00 83,955,000.00 107,755,000.00

1 02 02 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 3,150,000.00 0.00 125,203,500.00 128,353,500.00

1 02 02 02 010 • Pengadaan mebeleur 4,050,000.00 0.00 148,690,200.00 152,740,200.00

1 02 02 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 171,000,000.00 0.00 171,000,000.00

1 02 02 04 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00

1 02 02 04 004 • Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00

1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,400,000.00 520,000,000.00 0.00 525,400,000.00

1 02 02 05 001 • Pendidikan dan pelatihan informal 5,400,000.00 520,000,000.00 0.00 525,400,000.00

1 02 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

180,000,000.00 205,022,938.00 25,000,000.00 410,022,938.00

1 02 02 06 012 • Optimalisasi fungsi jaringan SIKD pada RSUD 180,000,000.00 205,022,938.00 25,000,000.00 410,022,938.00

1 02 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 20,575,000.00 15,901,229,100.00 0.00 15,921,804,100.00

1 02 02 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 20,575,000.00 15,901,229,100.00 0.00 15,921,804,100.00

1 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11,802,737,879.00 1,698,550,000.00 0.00 13,501,287,879.00

1 02 02 16 002 • Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 9,300,000.00 1,698,550,000.00 0.00 1,707,850,000.00

1 02 02 16 026 • Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 11,793,437,879.00 0.00 0.00 11,793,437,879.00

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 02 02 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 22,250,000.00 474,460,000.00 0.00 496,710,000.00

1 02 02 23 002 • Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 17,750,000.00 300,360,000.00 0.00 318,110,000.00

1 02 02 23 008 • Persiapan pembentukan RSUD BLUD 4,500,000.00 174,100,000.00 0.00 178,600,000.00

1 02 02 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

34,350,000.00 903,660,000.00 5,798,717,138.00 6,736,727,138.00

1 02 02 26 002 • Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 450,000.00 0.00 45,000,000.00 45,450,000.00

1 02 02 26 014 • Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit 450,000.00 0.00 197,000,000.00 197,450,000.00

1 02 02 26 018 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 16,950,000.00 0.00 2,710,600,938.00 2,727,550,938.00

1 02 02 26 020 • Pengadaan ambulance/mobil jenazah 4,950,000.00 0.00 400,000,000.00 404,950,000.00

1 02 02 26 022 • Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)

8,550,000.00 386,160,000.00 449,724,000.00 844,434,000.00

1 02 02 26 029 • Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih 3,000,000.00 286,000,000.00 0.00 289,000,000.00

1 02 02 26 032 • Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadam Kebakaran 0.00 231,500,000.00 0.00 231,500,000.00

1 02 02 26 034 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0.00 0.00 1,996,392,200.00 1,996,392,200.00

1 02 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

22,100,000.00 2,832,067,058.00 0.00 2,854,167,058.00

1 02 02 27 001 • Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 5,400,000.00 711,659,997.00 0.00 717,059,997.00

1 02 02 27 017 • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 4,500,000.00 922,082,615.00 0.00 926,582,615.00

1 02 02 27 018 • Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 3,000,000.00 259,454,446.00 0.00 262,454,446.00

1 02 02 27 020 • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 9,200,000.00 938,870,000.00 0.00 948,070,000.00

1 02 02 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 101,350,000.00 567,795,000.00 0.00 669,145,000.00

1 02 02 28 006 • Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 101,350,000.00 567,795,000.00 0.00 669,145,000.00

1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau 10,261,205,000.00 21,262,415,000.00 9,926,563,800.00 41,450,183,800.00

1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,442,180,000.00 5,497,190,000.00 0.00 7,939,370,000.00

1 02 03 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 777,500,000.00 4,900,000.00 0.00 782,400,000.00

1 02 03 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 1,719,571,200.00 0.00 1,719,571,200.00

1 02 03 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0.00 7,750,000.00 0.00 7,750,000.00

1 02 03 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,664,680,000.00 212,000,000.00 0.00 1,876,680,000.00

1 02 03 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 299,975,500.00 0.00 299,975,500.00

1 02 03 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 449,550,000.00 0.00 449,550,000.00

1 02 03 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 95,463,300.00 0.00 95,463,300.00

1 02 03 01 014 • Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 02 03 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 19,690,000.00 0.00 19,690,000.00

1 02 03 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 02 03 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 840,320,000.00 0.00 840,320,000.00

1 02 03 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 837,970,000.00 0.00 837,970,000.00

1 02 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34,925,000.00 2,577,850,000.00 1,296,000,000.00 3,908,775,000.00

1 02 03 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 900,000.00 0.00 131,475,000.00 132,375,000.00

1 02 03 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,500,000.00 100,000,000.00 722,025,000.00 826,525,000.00

1 02 03 02 010 • Pengadaan mebeleur 2,250,000.00 0.00 322,500,000.00 324,750,000.00

1 02 03 02 021 • Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 125,000.00 69,500,000.00 0.00 69,625,000.00

1 02 03 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,750,000.00 1,016,800,000.00 120,000,000.00 1,149,550,000.00

1 02 03 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 178,000,000.00 0.00 178,000,000.00

1 02 03 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14,400,000.00 1,213,550,000.00 0.00 1,227,950,000.00

1 02 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,000,000.00 400,000,000.00 0.00 403,000,000.00

1 02 03 05 001 • Pendidikan dan pelatihan informal 3,000,000.00 400,000,000.00 0.00 403,000,000.00

1 02 03 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,750,000.00 10,482,750,000.00 0.00 10,499,500,000.00

1 02 03 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,750,000.00 10,482,750,000.00 0.00 10,499,500,000.00

1 02 03 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,727,000,000.00 0.00 0.00 7,727,000,000.00

1 02 03 16 026 • Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 7,727,000,000.00 0.00 0.00 7,727,000,000.00

1 02 03 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 9,500,000.00 199,750,000.00 198,125,000.00 407,375,000.00

1 02 03 23 015 • Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit 9,500,000.00 199,750,000.00 198,125,000.00 407,375,000.00

1 02 03 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

24,850,000.00 1,377,550,000.00 8,432,438,800.00 9,834,838,800.00

1 02 03 26 018 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 12,075,000.00 11,500,000.00 6,842,970,000.00 6,866,545,000.00

1 02 03 26 022 • Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)

3,325,000.00 496,675,000.00 0.00 500,000,000.00

1 02 03 26 027 • Pengadaan Central Gas Medik 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 02 03 26 028 • Pengadaan gas oksigen dan N2O 3,600,000.00 408,375,000.00 0.00 411,975,000.00

1 02 03 26 029 • Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih 5,850,000.00 411,000,000.00 40,000,000.00 456,850,000.00

1 02 03 26 034 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0.00 0.00 1,549,468,800.00 1,549,468,800.00

1 02 03 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3,000,000.00 727,325,000.00 0.00 730,325,000.00

1 02 03 27 017 • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1 02 03 27 018 • Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 3,000,000.00 477,325,000.00 0.00 480,325,000.00

1 03 PEKERJAAN UMUM 2,942,350,000.00 15,313,404,564.00 1,311,977,232,090.30 1,330,232,986,654.30

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum 2,729,050,000.00 13,632,849,305.00 1,311,977,232,090.30 1,328,339,131,395.30

1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 882,250,000.00 3,391,992,340.00 0.00 4,274,242,340.00

1 03 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 688,800,000.00 17,000,000.00 0.00 705,800,000.00

1 03 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 414,000,000.00 0.00 414,000,000.00

1 03 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 314,496,200.00 0.00 314,496,200.00

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 03 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 86,445,400.00 0.00 86,445,400.00

1 03 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 17,270,000.00 0.00 17,270,000.00

1 03 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

1 03 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 03 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 252,000,000.00 0.00 252,000,000.00

1 03 01 01 021 • Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO

193,450,000.00 524,664,500.00 0.00 718,114,500.00

1 03 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 1,536,860,000.00 0.00 1,536,860,000.00

1 03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 56,800,000.00 393,293,432.00 56,036,020,000.00 56,486,113,432.00

1 03 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 148,000,000.00 148,000,000.00

1 03 01 02 010 • Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 48,000,000.00 48,000,000.00

1 03 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 252,000,000.00 0.00 252,000,000.00

1 03 01 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 39,300,000.00 0.00 39,300,000.00

1 03 01 02 065 • Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 1,898,358.00 39,557,200,000.00 39,578,698,358.00

1 03 01 02 069 • Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis B 19,600,000.00 2,898,358.00 12,932,200,000.00 12,954,698,358.00

1 03 01 02 091 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara 8,000,000.00 49,698,358.00 770,620,000.00 828,318,358.00

1 03 01 02 093 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I 9,600,000.00 47,498,358.00 2,580,000,000.00 2,637,098,358.00

1 03 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1 03 01 03 002 • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 01 05 016 • Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1,014,800,000.00 3,897,548,745.00 1,092,886,445,250.00 1,097,798,793,995.00

1 03 01 15 004 • Perencanaan pembangunan jembatan 12,400,000.00 959,682,217.00 0.00 972,082,217.00

1 03 01 15 007 • Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 2,556,417.00 15,800,000,000.00 15,822,156,417.00

1 03 01 15 009 • Pembangunan jembatan Kecamatan Bukit Batu 6,400,000.00 10,098,358.00 3,500,000,000.00 3,516,498,358.00

1 03 01 15 010 • Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A 19,600,000.00 22,850,758.00 25,860,000,000.00 25,902,450,758.00

1 03 01 15 014 • Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A 19,600,000.00 48,470,358.00 15,652,000,000.00 15,720,070,358.00

1 03 01 15 016 • Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A 19,600,000.00 70,145,379.00 19,725,144,000.00 19,814,889,379.00

1 03 01 15 018 • Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara A 16,000,000.00 49,698,358.00 5,400,000,000.00 5,465,698,358.00

1 03 01 15 024 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A 120,000,000.00 318,781,600.00 142,687,992,000.00 143,126,773,600.00

1 03 01 15 025 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B 19,600,000.00 5,057,600.00 20,033,250,000.00 20,057,907,600.00

1 03 01 15 026 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C 19,600,000.00 34,484,100.00 14,645,000,000.00 14,699,084,100.00

1 03 01 15 031 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A 19,600,000.00 11,657,600.00 29,035,000,000.00 29,066,257,600.00

1 03 01 15 034 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu 120,000,000.00 329,677,600.00 114,232,068,000.00 114,681,745,600.00

1 03 01 15 035 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A 19,600,000.00 27,695,100.00 29,620,000,000.00 29,667,295,100.00

1 03 01 15 037 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A 120,000,000.00 420,781,600.00 179,325,961,500.00 179,866,743,100.00

1 03 01 15 038 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B 120,000,000.00 415,008,100.00 122,369,657,500.00 122,904,665,600.00

1 03 01 15 039 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir 16,000,000.00 78,267,600.00 3,655,000,000.00 3,749,267,600.00

1 03 01 15 040 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A 120,000,000.00 410,045,600.00 178,127,663,500.00 178,657,709,100.00

1 03 01 15 041 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B 19,600,000.00 74,697,600.00 11,345,000,000.00 11,439,297,600.00

1 03 01 15 042 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara 24,000,000.00 80,137,600.00 29,054,000,000.00 29,158,137,600.00

1 03 01 15 068 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C 24,000,000.00 72,657,600.00 50,776,178,500.00 50,872,836,100.00

1 03 01 15 069 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A 120,000,000.00 439,045,600.00 73,832,530,250.00 74,391,575,850.00

1 03 01 15 074 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu B 19,600,000.00 16,052,000.00 8,210,000,000.00 8,245,652,000.00

1 03 01 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 150,800,000.00 934,895,592.00 58,866,766,840.30 59,952,462,432.30

1 03 01 17 009 • Perencanaan pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai 9,600,000.00 748,631,668.00 0.00 758,231,668.00

1 03 01 17 010 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 2,111,668.00 13,666,892,690.00 13,688,604,358.00

1 03 01 17 011 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bantan 19,600,000.00 8,311,668.00 5,100,000,000.00 5,127,911,668.00

1 03 01 17 013 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil 16,000,000.00 11,506,668.00 2,690,000,000.00 2,717,506,668.00

1 03 01 17 014 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau 16,000,000.00 46,651,668.00 230,000,000.00 292,651,668.00

1 03 01 17 015 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat 12,400,000.00 46,298,358.00 2,074,580,000.00 2,133,278,358.00

1 03 01 17 016 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bengkalis

12,400,000.00 3,898,358.00 1,040,000,000.00 1,056,298,358.00

1 03 01 17 017 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan bantan

16,000,000.00 9,633,168.00 23,653,687,500.00 23,679,320,668.00

1 03 01 17 018 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bukit batu

19,600,000.00 10,354,010.00 9,371,606,650.30 9,401,560,660.30

1 03 01 17 022 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Rupat

9,600,000.00 47,498,358.00 1,040,000,000.00 1,097,098,358.00

1 03 01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 69,200,000.00 268,759,717.00 33,160,000,000.00 33,497,959,717.00

1 03 01 18 007 • Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis 19,600,000.00 116,323,100.00 6,800,000,000.00 6,935,923,100.00

1 03 01 18 008 • Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis 16,000,000.00 93,977,917.00 2,850,000,000.00 2,959,977,917.00

1 03 01 18 009 • Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan Kabupaten Bengkalis

9,600,000.00 5,172,700.00 545,000,000.00 559,772,700.00

1 03 01 18 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis 24,000,000.00 53,286,000.00 22,965,000,000.00 23,042,286,000.00

1 03 01 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 19,600,000.00 97,271,668.00 8,000,000,000.00 8,116,871,668.00

1 03 01 19 005 • Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong 19,600,000.00 97,271,668.00 8,000,000,000.00 8,116,871,668.00

1 03 01 20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 12,400,000.00 65,990,717.00 1,000,000,000.00 1,078,390,717.00

1 03 01 20 002 • Inspeksi kondisi jembatan 12,400,000.00 65,990,717.00 1,000,000,000.00 1,078,390,717.00

1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 389,600,000.00 2,602,346,500.00 4,010,000,000.00 7,001,946,500.00

1 03 01 23 002 • Pembangunan gedung workshop 12,400,000.00 30,060,000.00 2,095,000,000.00 2,137,460,000.00

1 03 01 23 004 • Pengadaan alat-alat berat 12,400,000.00 36,421,500.00 1,200,000,000.00 1,248,821,500.00

1 03 01 23 006 • Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

12,400,000.00 217,320,000.00 715,000,000.00 944,720,000.00

1 03 01 23 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 352,400,000.00 2,318,545,000.00 0.00 2,670,945,000.00

1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

12,400,000.00 60,111,668.00 2,400,000,000.00 2,472,511,668.00

1 03 01 24 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12,400,000.00 60,111,668.00 2,400,000,000.00 2,472,511,668.00

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 101,200,000.00 1,611,048,806.00 49,960,000,000.00 51,672,248,806.00

1 03 01 25 012 • Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan

9,600,000.00 647,998,358.00 0.00 657,598,358.00

1 03 01 25 017 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis

16,000,000.00 1,148,358.00 3,100,000,000.00 3,117,148,358.00

1 03 01 25 018 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan

12,400,000.00 6,898,358.00 1,060,000,000.00 1,079,298,358.00

1 03 01 25 025 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil

12,400,000.00 16,898,358.00 2,100,000,000.00 2,129,298,358.00

1 03 01 25 027 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat

16,000,000.00 46,430,358.00 2,100,000,000.00 2,162,430,358.00

1 03 01 25 028 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara

10,800,000.00 49,698,358.00 1,100,000,000.00 1,160,498,358.00

1 03 01 25 029 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau

24,000,000.00 47,498,358.00 40,500,000,000.00 40,571,498,358.00

1 03 01 25 033 • Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau

0.00 794,478,300.00 0.00 794,478,300.00

1 03 01 26 Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

20,000,000.00 141,590,120.00 5,658,000,000.00 5,819,590,120.00

1 03 01 26 001 • Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya 20,000,000.00 141,590,120.00 5,658,000,000.00 5,819,590,120.00

1 03 02 Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)

213,300,000.00 1,680,555,259.00 0.00 1,893,855,259.00

1 03 02 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5,800,000.00 39,520,000.00 0.00 45,320,000.00

1 03 02 27 061 • Sosialisasi Sistem Air Limbah Rumah Tangga 5,800,000.00 39,520,000.00 0.00 45,320,000.00

1 03 02 32 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 207,500,000.00 1,641,035,259.00 0.00 1,848,535,259.00

1 03 02 32 003 • Biaya operasional proyek (BOP) RIS PNPM Mandiri Perdesaan 126,500,000.00 351,386,705.00 0.00 477,886,705.00

1 03 02 32 006 • Pembinaan administrasi proyek program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Kec. Bengkalis

9,200,000.00 1,126,170,000.00 0.00 1,135,370,000.00

1 03 02 32 009 • Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Mandau

71,800,000.00 163,478,554.00 0.00 235,278,554.00

1 04 PERUMAHAN 2,557,150,000.00 6,719,856,287.00 45,914,642,950.00 55,191,649,237.00

1 04 01 Urusan Perumahan (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)

2,487,550,000.00 5,322,945,213.00 22,319,600,000.00 30,130,095,213.00

1 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan 1,376,600,000.00 2,672,250,000.00 0.00 4,048,850,000.00

1 04 01 15 006 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Pinggir

199,400,000.00 365,246,500.00 0.00 564,646,500.00

1 04 01 15 018 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Mandau

198,600,000.00 285,659,000.00 0.00 484,259,000.00

1 04 01 15 019 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Siak Kecil

177,600,000.00 278,119,000.00 0.00 455,719,000.00

1 04 01 15 020 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bukit Batu

136,000,000.00 333,656,600.00 0.00 469,656,600.00

1 04 01 15 021 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Rupat

134,000,000.00 336,976,600.00 0.00 470,976,600.00

1 04 01 15 022 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bantan

113,000,000.00 231,896,600.00 0.00 344,896,600.00

1 04 01 15 023 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bengkalis

197,000,000.00 350,656,600.00 0.00 547,656,600.00

1 04 01 15 024 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Rupat Utara

137,400,000.00 281,374,100.00 0.00 418,774,100.00

1 04 01 15 030 • Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas

(RPKPP)

83,600,000.00 208,665,000.00 0.00 292,265,000.00

1 04 01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 900,550,000.00 1,583,992,000.00 0.00 2,484,542,000.00

1 04 01 16 014 • Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis

877,700,000.00 356,080,750.00 0.00 1,233,780,750.00

1 04 01 16 016 • Penyusunan DED Sistem Air Limbah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bengkalis

22,850,000.00 1,227,911,250.00 0.00 1,250,761,250.00

1 04 01 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 12,000,000.00 732,668,000.00 0.00 744,668,000.00

1 04 01 17 066 • Penyusunan Data Base Fasilitas Pelayanan Perkotaan 6,000,000.00 337,324,000.00 0.00 343,324,000.00

1 04 01 17 067 • Penyusunan Data Base Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 6,000,000.00 395,344,000.00 0.00 401,344,000.00

1 04 01 22 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 33,600,000.00 27,703,981.00 2,821,000,000.00 2,882,303,981.00

1 04 01 22 022 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bantan

11,600,000.00 12,101,327.00 937,000,000.00 960,701,327.00

1 04 01 22 023 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bukit Batu

9,600,000.00 13,901,327.00 937,000,000.00 960,501,327.00

1 04 01 22 024 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bengkalis

12,400,000.00 1,701,327.00 947,000,000.00 961,101,327.00

1 04 01 23 Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman 164,800,000.00 306,331,232.00 19,498,600,000.00 19,969,731,232.00

1 04 01 23 014 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Rupat

9,600,000.00 30,941,327.00 905,000,000.00 945,541,327.00

1 04 01 23 015 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Bengkalis

11,600,000.00 1,451,327.00 2,400,000,000.00 2,413,051,327.00

1 04 01 23 016 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec.Bantan

8,400,000.00 7,501,327.00 910,000,000.00 925,901,327.00

1 04 01 23 017 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Mandau

9,200,000.00 37,061,327.00 2,350,000,000.00 2,396,261,327.00

1 04 01 23 018 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Rupat Utara

9,600,000.00 29,301,327.00 903,000,000.00 941,901,327.00

1 04 01 23 019 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Pinggir

11,600,000.00 22,941,327.00 905,000,000.00 939,541,327.00

1 04 01 23 020 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Rupat 9,200,000.00 30,941,327.00 1,100,000,000.00 1,140,141,327.00

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 04 01 23 022 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Mandau 9,200,000.00 27,001,327.00 910,000,000.00 946,201,327.00

1 04 01 23 023 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bengkalis 11,600,000.00 701,327.00 1,270,600,000.00 1,282,901,327.00

1 04 01 23 024 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bantan 11,600,000.00 13,901,327.00 957,000,000.00 982,501,327.00

1 04 01 23 025 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bukit Batu 11,600,000.00 13,901,327.00 908,000,000.00 933,501,327.00

1 04 01 23 026 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Pinggir 9,600,000.00 27,501,327.00 909,000,000.00 946,101,327.00

1 04 01 23 029 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Siak Kecil

11,600,000.00 10,701,327.00 915,000,000.00 937,301,327.00

1 04 01 23 030 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Siak Kecil 9,600,000.00 9,001,327.00 908,000,000.00 926,601,327.00

1 04 01 23 031 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman

perkotaan Kec. Bukit Batu

11,600,000.00 9,901,327.00 2,350,000,000.00 2,371,501,327.00

1 04 02 Urusan Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum) 60,400,000.00 204,912,974.00 23,595,042,950.00 23,860,355,924.00

1 04 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24,000,000.00 46,366,258.00 10,735,000,000.00 10,805,366,258.00

1 04 02 02 131 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat A 24,000,000.00 46,366,258.00 10,735,000,000.00 10,805,366,258.00

1 04 02 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 16,800,000.00 111,048,358.00 7,710,042,950.00 7,837,891,308.00

1 04 02 17 002 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

16,800,000.00 16,898,358.00 6,540,000,000.00 6,573,698,358.00

1 04 02 17 016 • Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah IV

0.00 0.00 372,033,000.00 372,033,000.00

1 04 02 17 021 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah I

0.00 0.00 296,548,000.00 296,548,000.00

1 04 02 17 023 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

permukiman berbasis masyarakat kecamatan Siak Kecil Wilayah I

0.00 38,900,000.00 0.00 38,900,000.00

1 04 02 17 027 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah III

0.00 0.00 99,472,000.00 99,472,000.00

1 04 02 17 033 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bukit Batu wilayah II

0.00 26,500,000.00 0.00 26,500,000.00

1 04 02 17 047 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah VI

0.00 0.00 356,642,000.00 356,642,000.00

1 04 02 17 050 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Rupat wilayah III

0.00 28,750,000.00 0.00 28,750,000.00

1 04 02 17 052 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Pinggir wilayah II

0.00 0.00 19,178,500.00 19,178,500.00

1 04 02 17 069 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bantan Wilayah IV

0.00 0.00 26,169,450.00 26,169,450.00

1 04 02 22 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 19,600,000.00 47,498,358.00 5,150,000,000.00 5,217,098,358.00

1 04 02 22 012 • Pembangunan Gedung Bersama Rakyat 19,600,000.00 47,498,358.00 5,150,000,000.00 5,217,098,358.00

1 04 03 Urusan Perumahan (Dinas Sosial) 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00

1 04 03 20 Program pengelolaan areal pemakaman 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00

1 04 03 20 010 • Peningkatan sarana areal pemakaman 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00

1 05 PENATAAN RUANG 341,950,000.00 9,884,914,172.00 1,879,060,000.00 12,105,924,172.00

1 05 01 Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman 301,750,000.00 8,176,915,377.00 1,879,060,000.00 10,357,725,377.00

1 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218,700,000.00 3,466,537,050.00 0.00 3,685,237,050.00

1 05 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 103,200,000.00 16,800,000.00 0.00 120,000,000.00

1 05 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 333,000,000.00 0.00 333,000,000.00

1 05 01 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1 05 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 344,247,250.00 0.00 344,247,250.00

1 05 01 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 321,562,600.00 0.00 321,562,600.00

1 05 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 102,768,400.00 0.00 102,768,400.00

1 05 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 26,448,800.00 0.00 26,448,800.00

1 05 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 05 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 187,200,000.00 0.00 187,200,000.00

1 05 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 486,000,000.00 0.00 486,000,000.00

1 05 01 01 021 • Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO

115,500,000.00 332,330,000.00 0.00 447,830,000.00

1 05 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 1,211,180,000.00 0.00 1,211,180,000.00

1 05 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16,650,000.00 1,777,701,327.00 1,879,060,000.00 3,673,411,327.00

1 05 01 02 005 • Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2,250,000.00 0.00 410,000,000.00 412,250,000.00

1 05 01 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 384,000,000.00 0.00 384,000,000.00

1 05 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,500,000.00 0.00 480,060,000.00 484,560,000.00

1 05 01 02 010 • Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 352,000,000.00 352,000,000.00

1 05 01 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 1,143,000,000.00 0.00 1,143,000,000.00

1 05 01 02 026 • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 05 01 02 042 • Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3,000,000.00 0.00 67,000,000.00 70,000,000.00

1 05 01 02 126 • Pembangunan gedung kantor Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman

6,900,000.00 701,327.00 570,000,000.00 577,601,327.00

1 05 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 91,300,000.00 0.00 91,300,000.00

1 05 01 03 003 • Pengadaan pakaian kerja lapangan 0.00 91,300,000.00 0.00 91,300,000.00

1 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 01 05 010 • Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 32,300,000.00 1,880,112,000.00 0.00 1,912,412,000.00

1 05 01 15 006 • Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 9,650,000.00 576,436,000.00 0.00 586,086,000.00

1 05 01 15 007 • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 7,550,000.00 434,026,000.00 0.00 441,576,000.00

1 05 01 15 040 • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lubuk Muda

7,550,000.00 435,126,000.00 0.00 442,676,000.00

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

[r]

1 20 08 53 18 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik Dan Air Kantor Bkpp Wil... Lampiran IV PERDA

8) pengembanganKSPDSAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Sahani

[r]

Lampiran 3 Form Permohonan Menjadi Responden Lembar Informasi Saya Athaya Shofiyya Saleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung sedang melakukan penelitian untuk

S.DIV.16.511 BANJARMASIN S.DIV.16.513 ANSARI SALEH PENGARUH PENYULUHAN PENGELOLAAN MAKANAN 59 Khalifatunnisa Fitria S.DIV.16.536 ANSARI SALEH S.DIV.16.575 SALEH BANJARMASIN