1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 01 01 16 293 • Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar
6,000,000.00 1,808,600.00 2,737,500,000.00 2,745,308,600.00
1 01 01 16 294 • Pengadaan KIT praga pembelajaran matematika standart MEQIP untuk sekolah dasar
6,000,000.00 1,808,600.00 2,739,000,000.00 2,746,808,600.00
1 01 01 16 301 • Pengadan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMP 6,000,000.00 1,598,200.00 3,000,000,000.00 3,007,598,200.00
1 01 01 16 312 • Pengadaan Saran Olahraga dan Kesenian SMP 6,200,000.00 230,937,300.00 865,000,000.00 1,102,137,300.00
1 01 01 16 375 • Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK) 2,900,000.00 163,195,000.00 0.00 166,095,000.00
1 01 01 16 401 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMP Unggulan 21,000,000.00 1,154,000.00 4,300,000,000.00 4,322,154,000.00
1 01 01 16 402 • Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bagi guru SD/SMP 66,200,000.00 607,405,500.00 0.00 673,605,500.00
1 01 01 16 403 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SD Unggulan 10,000,000.00 1,770,000.00 3,227,000,000.00 3,238,770,000.00
1 01 01 16 404 • Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah 17,150,000.00 340,627,900.00 16,280,369,000.00 16,638,146,900.00
1 01 01 16 408 • Pembangunan MCK Sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 1,613,300.00 3,783,716,800.00 3,799,330,100.00
1 01 01 16 409 • Pembangunan MCK Sekolah SMP/ MT's Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 1,658,500.00 2,134,237,500.00 2,149,896,000.00
1 01 01 16 410 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar 6,000,000.00 1,889,200.00 7,680,000,000.00 7,687,889,200.00
1 01 01 16 411 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP 6,000,000.00 2,009,000.00 3,250,000,000.00 3,258,009,000.00
1 01 01 16 412 • Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik Untuk SD
3,100,000.00 1,630,000.00 1,800,000,000.00 1,804,730,000.00
1 01 01 16 413 • Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak Saleh Untuk Tingkat SD 6,200,000.00 1,383,600.00 1,800,000,000.00 1,807,583,600.00
1 01 01 16 414 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk Sekolah Dasar 8,000,000.00 2,036,100.00 2,501,008,400.00 2,511,044,500.00
1 01 01 16 415 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk SMP 8,000,000.00 1,793,400.00 2,496,188,500.00 2,505,981,900.00
1 01 01 16 416 • Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SD 12,400,000.00 276,288,600.00 919,100,000.00 1,207,788,600.00
1 01 01 16 417 • Pengadaan Alat UKS SD 6,200,000.00 1,406,000.00 1,677,000,000.00 1,684,606,000.00
1 01 01 16 418 • Pengadaan Alat UKS SMP 6,200,000.00 1,696,700.00 2,066,780,000.00 2,074,676,700.00
1 01 01 16 419 • Pengadaan Alat Laboratorium IPA Melalui Multimedia 6,200,000.00 1,671,600.00 2,353,750,000.00 2,361,621,600.00
1 01 01 16 422 • Peningkatan Pembelajaran Matematika Bagi SD 6,200,000.00 1,755,700.00 1,891,565,000.00 1,899,520,700.00
1 01 01 16 424 • Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas 144,000,000.00 124,778,300.00 0.00 268,778,300.00
1 01 01 16 425 • PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas 37,250,000.00 731,657,424.00 0.00 768,907,424.00
1 01 01 16 426 • Pengadaan Buku dan Peningktan Prasarana Pendidikan SD (DAK)
0.00 0.00 16,490,317,000.00 16,490,317,000.00
1 01 01 16 427 • Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SD/ MI sederajat se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00 39,846,600.00 13,063,252,200.00 13,124,098,800.00
1 01 01 16 428 • Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SMP/ MTs sederajat se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00 41,815,300.00 7,626,281,500.00 7,685,246,800.00
1 01 01 16 429 • Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/ MI sederajat se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00 29,526,200.00 9,448,486,000.00 9,499,012,200.00
1 01 01 16 430 • Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/ MTs sederajat
se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00 37,821,100.00 5,108,329,000.00 5,163,300,100.00
1 01 01 16 432 • Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
1 01 01 16 433 • Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan (Penunjang DAK)
33,650,000.00 332,511,000.00 0.00 366,161,000.00
1 01 01 16 434 • Pembinaan Olimpiade Sains SD/SMP 205,700,000.00 328,720,500.00 0.00 534,420,500.00
1 01 01 16 436 • Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI 204,600,000.00 1,488,424,250.00 0.00 1,693,024,250.00
1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah 1,547,229,000.00 39,389,179,984.00 97,857,291,196.00 138,793,700,180.00
1 01 01 17 001 • Pembangunan gedung sekolah 10,850,000.00 15,936,600.00 1,139,912,400.00 1,166,699,000.00
1 01 01 17 003 • Penambahan ruang kelas sekolah 14,000,000.00 1,792,600.00 3,989,350,160.00 4,005,142,760.00
1 01 01 17 013 • Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
1 01 01 17 019 • Pengadaan mebeluer sekolah 14,000,000.00 884,100.00 5,465,816,000.00 5,480,700,100.00
1 01 01 17 041 • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7,500,000.00 1,080,600.00 3,374,005,800.00 3,382,586,400.00
1 01 01 17 075 • Olympiade sains SMA/MA 339,100,000.00 1,424,638,800.00 0.00 1,763,738,800.00
1 01 01 17 076 • Penyelenggaraan lomba keterampilan siswa SMK (LKS) 5,300,000.00 696,236,700.00 0.00 701,536,700.00
1 01 01 17 077 • Magang siswa SMK 3,600,000.00 771,440,700.00 0.00 775,040,700.00
1 01 01 17 081 • Bantuan operasional mutu (BOM) SMA 24,500,000.00 5,772,394,500.00 0.00 5,796,894,500.00
1 01 01 17 082 • Bantuan operasional mutu (BOM) SMK 16,000,000.00 4,982,327,800.00 0.00 4,998,327,800.00
1 01 01 17 083 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMA/MA 80,831,500.00 1,359,456,800.00 0.00 1,440,288,300.00
1 01 01 17 084 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMK 56,247,500.00 553,817,800.00 0.00 610,065,300.00
1 01 01 17 085 • Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional kelautan 7,250,000.00 1,100,823,500.00 0.00 1,108,073,500.00
1 01 01 17 098 • Beasiswa khusus 14,200,000.00 954,493,000.00 0.00 968,693,000.00
1 01 01 17 099 • Beasiswa berprestasi 15,350,000.00 3,402,180,800.00 0.00 3,417,530,800.00
1 01 01 17 101 • Penyelenggaraan olimpiade sains SMA/MA dan SMK 3,000,000.00 488,967,500.00 0.00 491,967,500.00
1 01 01 17 102 • Festival dan lomba seni (FLS2N) 7,350,000.00 1,072,526,500.00 0.00 1,079,876,500.00
1 01 01 17 157 • Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA 4,500,000.00 1,167,924,700.00 0.00 1,172,424,700.00
1 01 01 17 188 • Penyenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris 16,550,000.00 488,164,976.00 0.00 504,714,976.00
1 01 01 17 196 • pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMA 8,000,000.00 2,347,300.00 3,196,000,000.00 3,206,347,300.00
1 01 01 17 213 • Pengadaan Alat Praktikum SMK 6,200,000.00 1,433,700.00 21,755,833,500.00 21,763,467,200.00
1 01 01 17 224 • Peningkatan sarana dan prasarana SMK kecamatan bengkalis 17,150,000.00 1,083,400.00 9,442,511,236.00 9,460,744,636.00
1 01 01 17 233 • Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis 14,000,000.00 116,740,200.00 5,692,887,900.00 5,823,628,100.00
1 01 01 17 241 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan 43,200,000.00 198,836,000.00 12,307,885,500.00 12,549,921,500.00
1 01 01 17 242 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan 14,000,000.00 55,574,200.00 4,464,425,000.00 4,533,999,200.00
1 01 01 17 243 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau 14,000,000.00 64,060,700.00 2,966,532,000.00 3,044,592,700.00
1 01 01 17 244 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara 17,150,000.00 113,695,800.00 3,190,026,000.00 3,320,871,800.00
1 01 01 17 245 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau 17,150,000.00 118,392,000.00 4,753,000,000.00 4,888,542,000.00
1 01 01 17 246 • Festival dan lomba seni (FLS2N) SMK 6,150,000.00 552,046,000.00 0.00 558,196,000.00
1 01 01 17 247 • Penyelenggaraan OSTN 75,050,000.00 371,284,186.00 0.00 446,334,186.00
1 01 01 17 248 • Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK 5,200,000.00 214,074,700.00 0.00 219,274,700.00
1 01 01 17 249 • Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK 1,200,000.00 215,613,800.00 0.00 216,813,800.00
1 01 01 17 250 • Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu 14,000,000.00 7,665,100.00 2,190,000,000.00 2,211,665,100.00
1 01 01 17 251 • Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK
6,200,000.00 2,150,317,000.00 0.00 2,156,517,000.00
1 01 01 17 254 • Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA 60,100,000.00 1,507,033,700.00 0.00 1,567,133,700.00
1 01 01 17 255 • Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian 254,400,000.00 772,994,000.00 0.00 1,027,394,000.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 01 01 17 257 • Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen 42,450,000.00 790,504,892.00 0.00 832,954,892.00
1 01 01 17 258 • Pelaksanaan Sertifikasi 123,300,000.00 337,864,996.00 0.00 461,164,996.00
1 01 01 17 259 • PLPG Guru dalam Pelaksanaan Sertifikasi 35,750,000.00 461,309,434.00 0.00 497,059,434.00
1 01 01 17 260 • Pelatihan Kursus IMO SMK 30,800,000.00 654,030,000.00 0.00 684,830,000.00
1 01 01 17 261 • Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis 6,300,000.00 0.00 1,261,000,000.00 1,267,300,000.00
1 01 01 17 264 • Pengadaan Alat UKS SMA 6,200,000.00 1,328,700.00 1,794,750,000.00 1,802,278,700.00
1 01 01 17 265 • Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA 14,000,000.00 1,846,600.00 3,500,000,000.00 3,515,846,600.00
1 01 01 17 266 • Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA 4,800,000.00 381,472,800.00 555,600,000.00 941,872,800.00
1 01 01 17 268 • Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics) 8,000,000.00 1,631,100.00 2,637,164,200.00 2,646,795,300.00
1 01 01 17 270 • Beasiswa Guru 14,000,000.00 3,986,000,000.00 0.00 4,000,000,000.00
1 01 01 17 271 • Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA 8,000,000.00 1,671,700.00 2,496,188,500.00 2,505,860,200.00
1 01 01 17 272 • Peningkatan Fasilitas sarana prasarana SMK Siak Kecil 10,850,000.00 1,395,000.00 1,484,403,000.00 1,496,648,000.00
1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal 1,980,300,000.00 1,193,104,100.00 0.00 3,173,404,100.00
1 01 01 18 023 • Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B kabupaten Bengkalis
80,600,000.00 119,752,200.00 0.00 200,352,200.00
1 01 01 18 024 • Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis 102,400,000.00 140,113,000.00 0.00 242,513,000.00
1 01 01 18 025 • Pelatihan keterampilan terapan 2,700,000.00 474,824,600.00 0.00 477,524,600.00
1 01 01 18 026 • Penyelenggaraan Paket A Setara SD 399,800,000.00 176,355,000.00 0.00 576,155,000.00
1 01 01 18 027 • Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 764,000,000.00 165,432,100.00 0.00 929,432,100.00
1 01 01 18 028 • Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 630,800,000.00 116,627,200.00 0.00 747,427,200.00
1 01 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
1 01 01 19 061 • Penyediaan bantuan operasional khusus jenjang SDLB dan SMPLB
0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
29,281,250,000.00 20,309,332,723.00 3,500,000.00 49,594,082,723.00
1 01 01 20 007 • Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
46,400,000.00 4,172,793,830.00 0.00 4,219,193,830.00
1 01 01 20 035 • Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah
87,600,000.00 282,894,810.00 0.00 370,494,810.00
1 01 01 20 038 • Penyelenggaraan Seleksi guru; kepala sekolah; dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi
64,300,000.00 1,069,861,493.00 0.00 1,134,161,493.00
1 01 01 20 046 • Pemutakhiran data kependidikan 25,250,000.00 114,218,800.00 0.00 139,468,800.00
1 01 01 20 053 • Diklat calon kepala sekolah 243,000,000.00 645,269,400.00 0.00 888,269,400.00
1 01 01 20 063 • Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik 21,000,000.00 201,700,000.00 0.00 222,700,000.00
1 01 01 20 069 • Pelatihan kearsipan dan pengelolaan administrasi sekolah 5,850,000.00 144,246,700.00 0.00 150,096,700.00
1 01 01 20 071 • Pelatihan penatausahaan keuangan tenaga kependidikan 17,950,000.00 329,241,500.00 0.00 347,191,500.00
1 01 01 20 075 • Rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan 8,300,000.00 723,112,000.00 0.00 731,412,000.00
1 01 01 20 084 • Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SD/SMP
20,257,200,000.00 104,746,000.00 0.00 20,361,946,000.00
1 01 01 20 085 • Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA 7,901,200,000.00 104,743,000.00 0.00 8,005,943,000.00
1 01 01 20 100 • Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA 4,350,000.00 1,142,649,600.00 0.00 1,146,999,600.00
1 01 01 20 102 • Pengelolaan website Dinas pendidikan 4,800,000.00 89,149,000.00 3,500,000.00 97,449,000.00
1 01 01 20 103 • Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis 6,000,000.00 544,682,500.00 0.00 550,682,500.00
1 01 01 20 109 • Percepatan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidiikan 187,450,000.00 86,866,000.00 0.00 274,316,000.00
1 01 01 20 115 • Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs, SMA/SMK ke Tingkat Propinsi
26,850,000.00 1,168,319,200.00 0.00 1,195,169,200.00
1 01 01 20 116 • Rapat Kerja Pengawas Sekolah 37,350,000.00 151,008,400.00 0.00 188,358,400.00
1 01 01 20 128 • TOT guru mata pelajaran 5,800,000.00 1,465,966,400.00 0.00 1,471,766,400.00
1 01 01 20 135 • Peningkatan kreativitas siswa dan guru kabupaten bengkalis (ESP)
8,050,000.00 777,801,500.00 0.00 785,851,500.00
1 01 01 20 138 • Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat pendidik se Kabupaten Bengkalis
103,400,000.00 121,803,850.00 0.00 225,203,850.00
1 01 01 20 140 • Diklat Fungsional Guru SD/ SMP 44,700,000.00 2,338,308,840.00 0.00 2,383,008,840.00
1 01 01 20 142 • Bengkalis Mengajar 9,300,000.00 1,427,828,800.00 0.00 1,437,128,800.00
1 01 01 20 145 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SD 3,000,000.00 235,968,200.00 0.00 238,968,200.00
1 01 01 20 146 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMP 3,000,000.00 179,341,500.00 0.00 182,341,500.00
1 01 01 20 147 • Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMA dan SMK 2,400,000.00 159,851,300.00 0.00 162,251,300.00
1 01 01 20 150 • Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru
Olahraga Sekolah
69,000,000.00 427,866,100.00 0.00 496,866,100.00
1 01 01 20 151 • - 40,050,000.00 1,051,035,000.00 0.00 1,091,085,000.00
1 01 01 20 152 • - 47,700,000.00 1,048,059,000.00 0.00 1,095,759,000.00
1 01 01 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 362,100,000.00 22,675,572,500.00 43,135,991,200.00 66,173,663,700.00
1 01 01 21 023 • Fasilitasi pembangunan Universitas 21,000,000.00 8,901,804,000.00 36,382,544,800.00 45,305,348,800.00
1 01 01 21 028 • Penyusunan program kegiatan pendidikan Kabupaten Bengkalis 25,600,000.00 318,428,000.00 0.00 344,028,000.00
1 01 01 21 038 • Peningkataan pelayanan pendidikan di UPTD 8,400,000.00 532,882,000.00 0.00 541,282,000.00
1 01 01 21 041 • randal dan evaluasi hasil pelaksanaan sarana dan prasarana 0.00 498,741,100.00 0.00 498,741,100.00
1 01 01 21 046 • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 10,000,000.00 4,649,293,400.00 0.00 4,659,293,400.00
1 01 01 21 051 • Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan 121,300,000.00 1,355,911,300.00 0.00 1,477,211,300.00
1 01 01 21 052 • Penyelenggaraan peringatan hari Pendidikan Nasional 20,550,000.00 1,287,851,400.00 0.00 1,308,401,400.00
1 01 01 21 053 • Pelaksanaan audit kegiatan pembangunan fisik 21,950,000.00 152,822,100.00 0.00 174,772,100.00
1 01 01 21 056 • Penyusunan dokumen usulan pendirian
politeknik/akademi/sekolah
4,500,000.00 508,971,000.00 0.00 513,471,000.00
1 01 01 21 057 • Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan 36,200,000.00 125,975,500.00 2,164,746,400.00 2,326,921,900.00
1 01 01 21 058 • Perencanaan Prasarana Fisik 6,300,000.00 1,695,530,600.00 0.00 1,701,830,600.00
1 01 01 21 061 • Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan 7,000,000.00 494,231,000.00 0.00 501,231,000.00
1 01 01 21 062 • Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran/ Multimedia 8,400,000.00 938,765,300.00 0.00 947,165,300.00
1 01 01 21 063 • Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan 19,750,000.00 399,846,300.00 0.00 419,596,300.00
1 01 01 21 064 • Pengembangan dan Pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten Bengkalis
29,400,000.00 812,371,600.00 0.00 841,771,600.00
1 01 01 21 067 • Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltikes Bengkalis
14,000,000.00 988,200.00 2,899,500,000.00 2,914,488,200.00
1 01 01 21 069 • Pembangunan Jaringan Pendidikan 7,750,000.00 1,159,700.00 1,689,200,000.00 1,698,109,700.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 02 KESEHATAN 31,001,532,879.00 118,352,836,657.00 42,119,460,370.00 191,473,829,906.00
1 02 01 Dinas Kesehatan 7,484,475,000.00 66,083,568,368.00 26,005,330,732.00 99,573,374,100.00
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,600,000.00 3,259,281,784.00 0.00 3,334,881,784.00
1 02 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
1 02 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 365,220,000.00 0.00 365,220,000.00
1 02 01 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00 35,450,000.00 0.00 35,450,000.00
1 02 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 410,302,584.00 0.00 410,302,584.00
1 02 01 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 504,175,200.00 0.00 504,175,200.00
1 02 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 85,764,000.00 0.00 85,764,000.00
1 02 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 11,140,000.00 0.00 11,140,000.00
1 02 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
1 02 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 32,850,000.00 0.00 32,850,000.00
1 02 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 486,000,000.00 0.00 486,000,000.00
1 02 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 928,420,000.00 0.00 928,420,000.00
1 02 01 01 032 • Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
75,600,000.00 79,960,000.00 0.00 155,560,000.00
1 02 01 01 033 • Penyediaan jasa sopir kantor 0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
1 02 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 26,450,000.00 1,093,698,000.00 860,399,000.00 1,980,547,000.00
1 02 01 02 003 • Pembangunan gedung kantor 6,250,000.00 0.00 494,689,000.00 500,939,000.00
1 02 01 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3,725,000.00 0.00 90,000,000.00 93,725,000.00
1 02 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,950,000.00 0.00 275,710,000.00 280,660,000.00
1 02 01 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 219,398,000.00 0.00 219,398,000.00
1 02 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,125,000.00 249,000,000.00 0.00 255,125,000.00
1 02 01 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 125,300,000.00 0.00 125,300,000.00
1 02 01 02 030 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung 5,400,000.00 500,000,000.00 0.00 505,400,000.00
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,100,000.00 1,249,622,500.00 0.00 1,277,722,500.00
1 02 01 05 029 • Pelatihan Pertolongan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
3,600,000.00 171,530,000.00 0.00 175,130,000.00
1 02 01 05 030 • Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
12,850,000.00 80,602,000.00 0.00 93,452,000.00
1 02 01 05 049 • Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)
0.00 691,710,000.00 0.00 691,710,000.00
1 02 01 05 050 • Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat 6,850,000.00 185,905,500.00 0.00 192,755,500.00
1 02 01 05 086 • Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan
4,800,000.00 119,875,000.00 0.00 124,675,000.00
1 02 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39,000,000.00 243,223,000.00 18,777,500.00 301,000,500.00
1 02 01 06 009 • Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan
4,800,000.00 154,685,000.00 18,777,500.00 178,262,500.00
1 02 01 06 011 • Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota
34,200,000.00 88,538,000.00 0.00 122,738,000.00
1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,725,000.00 2,403,014,584.00 0.00 2,415,739,584.00
1 02 01 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,525,000.00 2,042,987,500.00 0.00 2,052,512,500.00
1 02 01 15 002 • Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3,200,000.00 360,027,084.00 0.00 363,227,084.00
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,927,025,000.00 49,691,880,495.00 0.00 56,618,905,495.00
1 02 01 16 001 • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
2,250,000.00 126,924,000.00 0.00 129,174,000.00
1 02 01 16 006 • Revitalisasi sistem kesehatan 27,500,000.00 91,005,000.00 0.00 118,505,000.00
1 02 01 16 008 • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik
15,125,000.00 4,974,820,190.00 0.00 4,989,945,190.00
1 02 01 16 009 • Peningkatan kesehatan masyarakat 6,000,000.00 384,751,500.00 0.00 390,751,500.00
1 02 01 16 012 • Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan 0.00 1,261,584,000.00 0.00 1,261,584,000.00
1 02 01 16 018 • Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 0.00 7,791,840,000.00 0.00 7,791,840,000.00
1 02 01 16 025 • Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan 6,547,000,000.00 3,258,281,279.00 0.00 9,805,281,279.00
1 02 01 16 028 • Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) 321,700,000.00 31,697,345,926.00 0.00 32,019,045,926.00
1 02 01 16 030 • Pelayanan Kesehatan Rujukan 7,450,000.00 105,328,600.00 0.00 112,778,600.00
1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8,400,000.00 323,541,800.00 0.00 331,941,800.00
1 02 01 19 001 • Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 4,800,000.00 127,141,800.00 0.00 131,941,800.00
1 02 01 19 008 • Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
3,600,000.00 196,400,000.00 0.00 200,000,000.00
1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 37,400,000.00 1,568,234,700.00 86,125,000.00 1,691,759,700.00
1 02 01 20 001 • Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 7,550,000.00 79,922,100.00 0.00 87,472,100.00
1 02 01 20 002 • Pemberian tambahan makanan dan vitamin 9,750,000.00 775,003,900.00 0.00 784,753,900.00
1 02 01 20 003 • Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
7,200,000.00 593,980,000.00 86,125,000.00 687,305,000.00
1 02 01 20 009 • Pertemuan Integrasi Program Gizi, KIA dan Promkes 2,700,000.00 76,163,700.00 0.00 78,863,700.00
1 02 01 20 010 • Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk 10,200,000.00 43,165,000.00 0.00 53,365,000.00
1 02 01 21 Program pengembangan lingkungan sehat 26,050,000.00 853,603,388.00 0.00 879,653,388.00
1 02 01 21 003 • Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 4,500,000.00 283,124,800.00 0.00 287,624,800.00
1 02 01 21 019 • Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)
5,000,000.00 46,850,660.00 0.00 51,850,660.00
1 02 01 21 020 • Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
8,700,000.00 255,952,928.00 0.00 264,652,928.00
1 02 01 21 021 • Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) 7,850,000.00 267,675,000.00 0.00 275,525,000.00
1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 77,825,000.00 3,078,522,900.00 139,200,000.00 3,295,547,900.00
1 02 01 22 001 • Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 6,000,000.00 388,040,000.00 0.00 394,040,000.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 02 01 22 004 • Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 6,000,000.00 256,513,300.00 0.00 262,513,300.00
1 02 01 22 006 • Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 0.00 80,611,300.00 0.00 80,611,300.00
1 02 01 22 008 • Peningkatan Imunisasi 5,650,000.00 146,788,900.00 0.00 152,438,900.00
1 02 01 22 009 • Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
2,700,000.00 57,593,300.00 0.00 60,293,300.00
1 02 01 22 014 • Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS 13,200,000.00 145,087,600.00 0.00 158,287,600.00
1 02 01 22 015 • Penanggulangan ISPA 3,600,000.00 108,712,500.00 3,000,000.00 115,312,500.00
1 02 01 22 016 • Penanggulangan P2 Kusta 2,400,000.00 53,299,500.00 0.00 55,699,500.00
1 02 01 22 017 • Penanggulangan P2 Filariasis 9,500,000.00 792,347,900.00 0.00 801,847,900.00
1 02 01 22 018 • Penanggulangan P2 Diare 2,850,000.00 90,196,200.00 0.00 93,046,200.00
1 02 01 22 019 • Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey 4,800,000.00 150,491,000.00 0.00 155,291,000.00
1 02 01 22 022 • Pengendalian kasus gigitan HPR 3,925,000.00 75,234,300.00 0.00 79,159,300.00
1 02 01 22 026 • Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan 0.00 84,181,500.00 0.00 84,181,500.00
1 02 01 22 027 • Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji
17,200,000.00 495,995,600.00 0.00 513,195,600.00
1 02 01 22 028 • Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator
0.00 17,040,000.00 136,200,000.00 153,240,000.00
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 123,750,000.00 588,016,717.00 162,050,000.00 873,816,717.00
1 02 01 23 006 • Monitoring; evaluasi dan pelaporan 2,400,000.00 31,738,635.00 0.00 34,138,635.00
1 02 01 23 017 • Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan
8,550,000.00 352,909,782.00 0.00 361,459,782.00
1 02 01 23 018 • Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelkes
3,600,000.00 79,853,300.00 0.00 83,453,300.00
1 02 01 23 019 • Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik 109,200,000.00 123,515,000.00 162,050,000.00 394,765,000.00
1 02 01 25 Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
60,050,000.00 294,635,200.00 24,738,779,232.00 25,093,464,432.00
1 02 01 25 004 • Pengadaan puskesmas keliling 18,975,000.00 13,833,600.00 12,853,400,000.00 12,886,208,600.00
1 02 01 25 006 • Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 17,075,000.00 14,147,500.00 5,589,963,004.00 5,621,185,504.00
1 02 01 25 025 • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
14,400,000.00 73,652,100.00 4,627,475,000.00 4,715,527,100.00
1 02 01 25 031 • Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
0.00 0.00 1,667,941,228.00 1,667,941,228.00
1 02 01 25 033 • Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (PENUNJANG DAK)
9,600,000.00 193,002,000.00 0.00 202,602,000.00
1 02 01 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0.00 475,000,000.00 0.00 475,000,000.00
1 02 01 26 001 • Pembangunan rumah sakit 0.00 475,000,000.00 0.00 475,000,000.00
1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6,000,000.00 224,730,000.00 0.00 230,730,000.00
1 02 01 30 001 • Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6,000,000.00 224,730,000.00 0.00 230,730,000.00
1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 36,100,000.00 736,563,300.00 0.00 772,663,300.00
1 02 01 32 003 • Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 5,150,000.00 219,620,000.00 0.00 224,770,000.00
1 02 01 32 004 • Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi 14,000,000.00 187,638,000.00 0.00 201,638,000.00
1 02 01 32 005 • Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi
3,150,000.00 85,478,800.00 0.00 88,628,800.00
1 02 01 32 006 • Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 9,000,000.00 69,033,500.00 0.00 78,033,500.00
1 02 01 32 012 • Pengiriman pelatihan asuhan persalinan normal 4,800,000.00 174,793,000.00 0.00 179,593,000.00
1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis 13,255,852,879.00 31,006,853,289.00 6,187,565,838.00 50,450,272,006.00
1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,056,290,000.00 7,607,869,193.00 6,000,000.00 8,670,159,193.00
1 02 02 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 1,056,290,000.00 11,500,000.00 0.00 1,067,790,000.00
1 02 02 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 3,393,000,000.00 0.00 3,393,000,000.00
1 02 02 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00 19,400,000.00 0.00 19,400,000.00
1 02 02 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 1,843,811,000.00 0.00 1,843,811,000.00
1 02 02 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 224,685,686.00 0.00 224,685,686.00
1 02 02 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 294,530,387.00 0.00 294,530,387.00
1 02 02 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 135,052,120.00 6,000,000.00 141,052,120.00
1 02 02 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00
1 02 02 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 656,790,000.00 0.00 656,790,000.00
1 02 02 01 022 • Penyediaan makan minum pegawai 0.00 343,500,000.00 0.00 343,500,000.00
1 02 02 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 667,600,000.00 0.00 667,600,000.00
1 02 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,800,000.00 191,200,000.00 357,848,700.00 559,848,700.00
1 02 02 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3,600,000.00 20,200,000.00 83,955,000.00 107,755,000.00
1 02 02 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 3,150,000.00 0.00 125,203,500.00 128,353,500.00
1 02 02 02 010 • Pengadaan mebeleur 4,050,000.00 0.00 148,690,200.00 152,740,200.00
1 02 02 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 171,000,000.00 0.00 171,000,000.00
1 02 02 04 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00
1 02 02 04 004 • Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00
1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,400,000.00 520,000,000.00 0.00 525,400,000.00
1 02 02 05 001 • Pendidikan dan pelatihan informal 5,400,000.00 520,000,000.00 0.00 525,400,000.00
1 02 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
180,000,000.00 205,022,938.00 25,000,000.00 410,022,938.00
1 02 02 06 012 • Optimalisasi fungsi jaringan SIKD pada RSUD 180,000,000.00 205,022,938.00 25,000,000.00 410,022,938.00
1 02 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 20,575,000.00 15,901,229,100.00 0.00 15,921,804,100.00
1 02 02 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 20,575,000.00 15,901,229,100.00 0.00 15,921,804,100.00
1 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11,802,737,879.00 1,698,550,000.00 0.00 13,501,287,879.00
1 02 02 16 002 • Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 9,300,000.00 1,698,550,000.00 0.00 1,707,850,000.00
1 02 02 16 026 • Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 11,793,437,879.00 0.00 0.00 11,793,437,879.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 02 02 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 22,250,000.00 474,460,000.00 0.00 496,710,000.00
1 02 02 23 002 • Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 17,750,000.00 300,360,000.00 0.00 318,110,000.00
1 02 02 23 008 • Persiapan pembentukan RSUD BLUD 4,500,000.00 174,100,000.00 0.00 178,600,000.00
1 02 02 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
34,350,000.00 903,660,000.00 5,798,717,138.00 6,736,727,138.00
1 02 02 26 002 • Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 450,000.00 0.00 45,000,000.00 45,450,000.00
1 02 02 26 014 • Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit 450,000.00 0.00 197,000,000.00 197,450,000.00
1 02 02 26 018 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 16,950,000.00 0.00 2,710,600,938.00 2,727,550,938.00
1 02 02 26 020 • Pengadaan ambulance/mobil jenazah 4,950,000.00 0.00 400,000,000.00 404,950,000.00
1 02 02 26 022 • Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
8,550,000.00 386,160,000.00 449,724,000.00 844,434,000.00
1 02 02 26 029 • Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih 3,000,000.00 286,000,000.00 0.00 289,000,000.00
1 02 02 26 032 • Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadam Kebakaran 0.00 231,500,000.00 0.00 231,500,000.00
1 02 02 26 034 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0.00 0.00 1,996,392,200.00 1,996,392,200.00
1 02 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
22,100,000.00 2,832,067,058.00 0.00 2,854,167,058.00
1 02 02 27 001 • Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 5,400,000.00 711,659,997.00 0.00 717,059,997.00
1 02 02 27 017 • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 4,500,000.00 922,082,615.00 0.00 926,582,615.00
1 02 02 27 018 • Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 3,000,000.00 259,454,446.00 0.00 262,454,446.00
1 02 02 27 020 • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 9,200,000.00 938,870,000.00 0.00 948,070,000.00
1 02 02 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 101,350,000.00 567,795,000.00 0.00 669,145,000.00
1 02 02 28 006 • Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 101,350,000.00 567,795,000.00 0.00 669,145,000.00
1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau 10,261,205,000.00 21,262,415,000.00 9,926,563,800.00 41,450,183,800.00
1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,442,180,000.00 5,497,190,000.00 0.00 7,939,370,000.00
1 02 03 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 777,500,000.00 4,900,000.00 0.00 782,400,000.00
1 02 03 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 1,719,571,200.00 0.00 1,719,571,200.00
1 02 03 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00 7,750,000.00 0.00 7,750,000.00
1 02 03 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,664,680,000.00 212,000,000.00 0.00 1,876,680,000.00
1 02 03 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 299,975,500.00 0.00 299,975,500.00
1 02 03 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 449,550,000.00 0.00 449,550,000.00
1 02 03 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 95,463,300.00 0.00 95,463,300.00
1 02 03 01 014 • Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
1 02 03 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 19,690,000.00 0.00 19,690,000.00
1 02 03 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00
1 02 03 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 840,320,000.00 0.00 840,320,000.00
1 02 03 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 837,970,000.00 0.00 837,970,000.00
1 02 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34,925,000.00 2,577,850,000.00 1,296,000,000.00 3,908,775,000.00
1 02 03 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 900,000.00 0.00 131,475,000.00 132,375,000.00
1 02 03 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,500,000.00 100,000,000.00 722,025,000.00 826,525,000.00
1 02 03 02 010 • Pengadaan mebeleur 2,250,000.00 0.00 322,500,000.00 324,750,000.00
1 02 03 02 021 • Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 125,000.00 69,500,000.00 0.00 69,625,000.00
1 02 03 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,750,000.00 1,016,800,000.00 120,000,000.00 1,149,550,000.00
1 02 03 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 178,000,000.00 0.00 178,000,000.00
1 02 03 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14,400,000.00 1,213,550,000.00 0.00 1,227,950,000.00
1 02 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,000,000.00 400,000,000.00 0.00 403,000,000.00
1 02 03 05 001 • Pendidikan dan pelatihan informal 3,000,000.00 400,000,000.00 0.00 403,000,000.00
1 02 03 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,750,000.00 10,482,750,000.00 0.00 10,499,500,000.00
1 02 03 15 001 • Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,750,000.00 10,482,750,000.00 0.00 10,499,500,000.00
1 02 03 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,727,000,000.00 0.00 0.00 7,727,000,000.00
1 02 03 16 026 • Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 7,727,000,000.00 0.00 0.00 7,727,000,000.00
1 02 03 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 9,500,000.00 199,750,000.00 198,125,000.00 407,375,000.00
1 02 03 23 015 • Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit 9,500,000.00 199,750,000.00 198,125,000.00 407,375,000.00
1 02 03 26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
24,850,000.00 1,377,550,000.00 8,432,438,800.00 9,834,838,800.00
1 02 03 26 018 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 12,075,000.00 11,500,000.00 6,842,970,000.00 6,866,545,000.00
1 02 03 26 022 • Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
3,325,000.00 496,675,000.00 0.00 500,000,000.00
1 02 03 26 027 • Pengadaan Central Gas Medik 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
1 02 03 26 028 • Pengadaan gas oksigen dan N2O 3,600,000.00 408,375,000.00 0.00 411,975,000.00
1 02 03 26 029 • Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih 5,850,000.00 411,000,000.00 40,000,000.00 456,850,000.00
1 02 03 26 034 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0.00 0.00 1,549,468,800.00 1,549,468,800.00
1 02 03 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3,000,000.00 727,325,000.00 0.00 730,325,000.00
1 02 03 27 017 • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00
1 02 03 27 018 • Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 3,000,000.00 477,325,000.00 0.00 480,325,000.00
1 03 PEKERJAAN UMUM 2,942,350,000.00 15,313,404,564.00 1,311,977,232,090.30 1,330,232,986,654.30
1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum 2,729,050,000.00 13,632,849,305.00 1,311,977,232,090.30 1,328,339,131,395.30
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 882,250,000.00 3,391,992,340.00 0.00 4,274,242,340.00
1 03 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 688,800,000.00 17,000,000.00 0.00 705,800,000.00
1 03 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 414,000,000.00 0.00 414,000,000.00
1 03 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 314,496,200.00 0.00 314,496,200.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 03 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 86,445,400.00 0.00 86,445,400.00
1 03 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 17,270,000.00 0.00 17,270,000.00
1 03 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00
1 03 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
1 03 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 252,000,000.00 0.00 252,000,000.00
1 03 01 01 021 • Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO
193,450,000.00 524,664,500.00 0.00 718,114,500.00
1 03 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 1,536,860,000.00 0.00 1,536,860,000.00
1 03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 56,800,000.00 393,293,432.00 56,036,020,000.00 56,486,113,432.00
1 03 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 148,000,000.00 148,000,000.00
1 03 01 02 010 • Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 48,000,000.00 48,000,000.00
1 03 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 252,000,000.00 0.00 252,000,000.00
1 03 01 02 028 • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 39,300,000.00 0.00 39,300,000.00
1 03 01 02 065 • Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 1,898,358.00 39,557,200,000.00 39,578,698,358.00
1 03 01 02 069 • Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis B 19,600,000.00 2,898,358.00 12,932,200,000.00 12,954,698,358.00
1 03 01 02 091 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara 8,000,000.00 49,698,358.00 770,620,000.00 828,318,358.00
1 03 01 02 093 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I 9,600,000.00 47,498,358.00 2,580,000,000.00 2,637,098,358.00
1 03 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00
1 03 01 03 002 • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00
1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00
1 03 01 05 016 • Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00
1 03 01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1,014,800,000.00 3,897,548,745.00 1,092,886,445,250.00 1,097,798,793,995.00
1 03 01 15 004 • Perencanaan pembangunan jembatan 12,400,000.00 959,682,217.00 0.00 972,082,217.00
1 03 01 15 007 • Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 2,556,417.00 15,800,000,000.00 15,822,156,417.00
1 03 01 15 009 • Pembangunan jembatan Kecamatan Bukit Batu 6,400,000.00 10,098,358.00 3,500,000,000.00 3,516,498,358.00
1 03 01 15 010 • Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A 19,600,000.00 22,850,758.00 25,860,000,000.00 25,902,450,758.00
1 03 01 15 014 • Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A 19,600,000.00 48,470,358.00 15,652,000,000.00 15,720,070,358.00
1 03 01 15 016 • Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A 19,600,000.00 70,145,379.00 19,725,144,000.00 19,814,889,379.00
1 03 01 15 018 • Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara A 16,000,000.00 49,698,358.00 5,400,000,000.00 5,465,698,358.00
1 03 01 15 024 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A 120,000,000.00 318,781,600.00 142,687,992,000.00 143,126,773,600.00
1 03 01 15 025 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B 19,600,000.00 5,057,600.00 20,033,250,000.00 20,057,907,600.00
1 03 01 15 026 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C 19,600,000.00 34,484,100.00 14,645,000,000.00 14,699,084,100.00
1 03 01 15 031 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A 19,600,000.00 11,657,600.00 29,035,000,000.00 29,066,257,600.00
1 03 01 15 034 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu 120,000,000.00 329,677,600.00 114,232,068,000.00 114,681,745,600.00
1 03 01 15 035 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A 19,600,000.00 27,695,100.00 29,620,000,000.00 29,667,295,100.00
1 03 01 15 037 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A 120,000,000.00 420,781,600.00 179,325,961,500.00 179,866,743,100.00
1 03 01 15 038 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B 120,000,000.00 415,008,100.00 122,369,657,500.00 122,904,665,600.00
1 03 01 15 039 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir 16,000,000.00 78,267,600.00 3,655,000,000.00 3,749,267,600.00
1 03 01 15 040 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A 120,000,000.00 410,045,600.00 178,127,663,500.00 178,657,709,100.00
1 03 01 15 041 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B 19,600,000.00 74,697,600.00 11,345,000,000.00 11,439,297,600.00
1 03 01 15 042 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara 24,000,000.00 80,137,600.00 29,054,000,000.00 29,158,137,600.00
1 03 01 15 068 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C 24,000,000.00 72,657,600.00 50,776,178,500.00 50,872,836,100.00
1 03 01 15 069 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A 120,000,000.00 439,045,600.00 73,832,530,250.00 74,391,575,850.00
1 03 01 15 074 • Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu B 19,600,000.00 16,052,000.00 8,210,000,000.00 8,245,652,000.00
1 03 01 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 150,800,000.00 934,895,592.00 58,866,766,840.30 59,952,462,432.30
1 03 01 17 009 • Perencanaan pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai 9,600,000.00 748,631,668.00 0.00 758,231,668.00
1 03 01 17 010 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis 19,600,000.00 2,111,668.00 13,666,892,690.00 13,688,604,358.00
1 03 01 17 011 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bantan 19,600,000.00 8,311,668.00 5,100,000,000.00 5,127,911,668.00
1 03 01 17 013 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil 16,000,000.00 11,506,668.00 2,690,000,000.00 2,717,506,668.00
1 03 01 17 014 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau 16,000,000.00 46,651,668.00 230,000,000.00 292,651,668.00
1 03 01 17 015 • Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat 12,400,000.00 46,298,358.00 2,074,580,000.00 2,133,278,358.00
1 03 01 17 016 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bengkalis
12,400,000.00 3,898,358.00 1,040,000,000.00 1,056,298,358.00
1 03 01 17 017 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan bantan
16,000,000.00 9,633,168.00 23,653,687,500.00 23,679,320,668.00
1 03 01 17 018 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bukit batu
19,600,000.00 10,354,010.00 9,371,606,650.30 9,401,560,660.30
1 03 01 17 022 • Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Rupat
9,600,000.00 47,498,358.00 1,040,000,000.00 1,097,098,358.00
1 03 01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 69,200,000.00 268,759,717.00 33,160,000,000.00 33,497,959,717.00
1 03 01 18 007 • Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis 19,600,000.00 116,323,100.00 6,800,000,000.00 6,935,923,100.00
1 03 01 18 008 • Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis 16,000,000.00 93,977,917.00 2,850,000,000.00 2,959,977,917.00
1 03 01 18 009 • Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan Kabupaten Bengkalis
9,600,000.00 5,172,700.00 545,000,000.00 559,772,700.00
1 03 01 18 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis 24,000,000.00 53,286,000.00 22,965,000,000.00 23,042,286,000.00
1 03 01 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 19,600,000.00 97,271,668.00 8,000,000,000.00 8,116,871,668.00
1 03 01 19 005 • Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong 19,600,000.00 97,271,668.00 8,000,000,000.00 8,116,871,668.00
1 03 01 20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 12,400,000.00 65,990,717.00 1,000,000,000.00 1,078,390,717.00
1 03 01 20 002 • Inspeksi kondisi jembatan 12,400,000.00 65,990,717.00 1,000,000,000.00 1,078,390,717.00
1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 389,600,000.00 2,602,346,500.00 4,010,000,000.00 7,001,946,500.00
1 03 01 23 002 • Pembangunan gedung workshop 12,400,000.00 30,060,000.00 2,095,000,000.00 2,137,460,000.00
1 03 01 23 004 • Pengadaan alat-alat berat 12,400,000.00 36,421,500.00 1,200,000,000.00 1,248,821,500.00
1 03 01 23 006 • Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
12,400,000.00 217,320,000.00 715,000,000.00 944,720,000.00
1 03 01 23 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 352,400,000.00 2,318,545,000.00 0.00 2,670,945,000.00
1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
12,400,000.00 60,111,668.00 2,400,000,000.00 2,472,511,668.00
1 03 01 24 010 • Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12,400,000.00 60,111,668.00 2,400,000,000.00 2,472,511,668.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 101,200,000.00 1,611,048,806.00 49,960,000,000.00 51,672,248,806.00
1 03 01 25 012 • Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan
9,600,000.00 647,998,358.00 0.00 657,598,358.00
1 03 01 25 017 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis
16,000,000.00 1,148,358.00 3,100,000,000.00 3,117,148,358.00
1 03 01 25 018 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan
12,400,000.00 6,898,358.00 1,060,000,000.00 1,079,298,358.00
1 03 01 25 025 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil
12,400,000.00 16,898,358.00 2,100,000,000.00 2,129,298,358.00
1 03 01 25 027 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat
16,000,000.00 46,430,358.00 2,100,000,000.00 2,162,430,358.00
1 03 01 25 028 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara
10,800,000.00 49,698,358.00 1,100,000,000.00 1,160,498,358.00
1 03 01 25 029 • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau
24,000,000.00 47,498,358.00 40,500,000,000.00 40,571,498,358.00
1 03 01 25 033 • Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau
0.00 794,478,300.00 0.00 794,478,300.00
1 03 01 26 Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
20,000,000.00 141,590,120.00 5,658,000,000.00 5,819,590,120.00
1 03 01 26 001 • Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya 20,000,000.00 141,590,120.00 5,658,000,000.00 5,819,590,120.00
1 03 02 Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)
213,300,000.00 1,680,555,259.00 0.00 1,893,855,259.00
1 03 02 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5,800,000.00 39,520,000.00 0.00 45,320,000.00
1 03 02 27 061 • Sosialisasi Sistem Air Limbah Rumah Tangga 5,800,000.00 39,520,000.00 0.00 45,320,000.00
1 03 02 32 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 207,500,000.00 1,641,035,259.00 0.00 1,848,535,259.00
1 03 02 32 003 • Biaya operasional proyek (BOP) RIS PNPM Mandiri Perdesaan 126,500,000.00 351,386,705.00 0.00 477,886,705.00
1 03 02 32 006 • Pembinaan administrasi proyek program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Kec. Bengkalis
9,200,000.00 1,126,170,000.00 0.00 1,135,370,000.00
1 03 02 32 009 • Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Mandau
71,800,000.00 163,478,554.00 0.00 235,278,554.00
1 04 PERUMAHAN 2,557,150,000.00 6,719,856,287.00 45,914,642,950.00 55,191,649,237.00
1 04 01 Urusan Perumahan (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)
2,487,550,000.00 5,322,945,213.00 22,319,600,000.00 30,130,095,213.00
1 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan 1,376,600,000.00 2,672,250,000.00 0.00 4,048,850,000.00
1 04 01 15 006 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Pinggir
199,400,000.00 365,246,500.00 0.00 564,646,500.00
1 04 01 15 018 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Mandau
198,600,000.00 285,659,000.00 0.00 484,259,000.00
1 04 01 15 019 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Siak Kecil
177,600,000.00 278,119,000.00 0.00 455,719,000.00
1 04 01 15 020 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bukit Batu
136,000,000.00 333,656,600.00 0.00 469,656,600.00
1 04 01 15 021 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Rupat
134,000,000.00 336,976,600.00 0.00 470,976,600.00
1 04 01 15 022 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bantan
113,000,000.00 231,896,600.00 0.00 344,896,600.00
1 04 01 15 023 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Bengkalis
197,000,000.00 350,656,600.00 0.00 547,656,600.00
1 04 01 15 024 • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Kecamatan Rupat Utara
137,400,000.00 281,374,100.00 0.00 418,774,100.00
1 04 01 15 030 • Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas
(RPKPP)
83,600,000.00 208,665,000.00 0.00 292,265,000.00
1 04 01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 900,550,000.00 1,583,992,000.00 0.00 2,484,542,000.00
1 04 01 16 014 • Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis
877,700,000.00 356,080,750.00 0.00 1,233,780,750.00
1 04 01 16 016 • Penyusunan DED Sistem Air Limbah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bengkalis
22,850,000.00 1,227,911,250.00 0.00 1,250,761,250.00
1 04 01 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 12,000,000.00 732,668,000.00 0.00 744,668,000.00
1 04 01 17 066 • Penyusunan Data Base Fasilitas Pelayanan Perkotaan 6,000,000.00 337,324,000.00 0.00 343,324,000.00
1 04 01 17 067 • Penyusunan Data Base Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 6,000,000.00 395,344,000.00 0.00 401,344,000.00
1 04 01 22 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 33,600,000.00 27,703,981.00 2,821,000,000.00 2,882,303,981.00
1 04 01 22 022 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bantan
11,600,000.00 12,101,327.00 937,000,000.00 960,701,327.00
1 04 01 22 023 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bukit Batu
9,600,000.00 13,901,327.00 937,000,000.00 960,501,327.00
1 04 01 22 024 • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kecamatan Bengkalis
12,400,000.00 1,701,327.00 947,000,000.00 961,101,327.00
1 04 01 23 Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman 164,800,000.00 306,331,232.00 19,498,600,000.00 19,969,731,232.00
1 04 01 23 014 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Rupat
9,600,000.00 30,941,327.00 905,000,000.00 945,541,327.00
1 04 01 23 015 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Bengkalis
11,600,000.00 1,451,327.00 2,400,000,000.00 2,413,051,327.00
1 04 01 23 016 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec.Bantan
8,400,000.00 7,501,327.00 910,000,000.00 925,901,327.00
1 04 01 23 017 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Mandau
9,200,000.00 37,061,327.00 2,350,000,000.00 2,396,261,327.00
1 04 01 23 018 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Rupat Utara
9,600,000.00 29,301,327.00 903,000,000.00 941,901,327.00
1 04 01 23 019 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Pinggir
11,600,000.00 22,941,327.00 905,000,000.00 939,541,327.00
1 04 01 23 020 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Rupat 9,200,000.00 30,941,327.00 1,100,000,000.00 1,140,141,327.00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 04 01 23 022 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Mandau 9,200,000.00 27,001,327.00 910,000,000.00 946,201,327.00
1 04 01 23 023 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bengkalis 11,600,000.00 701,327.00 1,270,600,000.00 1,282,901,327.00
1 04 01 23 024 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bantan 11,600,000.00 13,901,327.00 957,000,000.00 982,501,327.00
1 04 01 23 025 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Bukit Batu 11,600,000.00 13,901,327.00 908,000,000.00 933,501,327.00
1 04 01 23 026 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Pinggir 9,600,000.00 27,501,327.00 909,000,000.00 946,101,327.00
1 04 01 23 029 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Siak Kecil
11,600,000.00 10,701,327.00 915,000,000.00 937,301,327.00
1 04 01 23 030 • Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaan Kec. Siak Kecil 9,600,000.00 9,001,327.00 908,000,000.00 926,601,327.00
1 04 01 23 031 • Pembangunan prasarana dasar (PSD) Kawasan permukiman
perkotaan Kec. Bukit Batu
11,600,000.00 9,901,327.00 2,350,000,000.00 2,371,501,327.00
1 04 02 Urusan Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum) 60,400,000.00 204,912,974.00 23,595,042,950.00 23,860,355,924.00
1 04 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24,000,000.00 46,366,258.00 10,735,000,000.00 10,805,366,258.00
1 04 02 02 131 • Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat A 24,000,000.00 46,366,258.00 10,735,000,000.00 10,805,366,258.00
1 04 02 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 16,800,000.00 111,048,358.00 7,710,042,950.00 7,837,891,308.00
1 04 02 17 002 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
16,800,000.00 16,898,358.00 6,540,000,000.00 6,573,698,358.00
1 04 02 17 016 • Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah IV
0.00 0.00 372,033,000.00 372,033,000.00
1 04 02 17 021 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah I
0.00 0.00 296,548,000.00 296,548,000.00
1 04 02 17 023 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
permukiman berbasis masyarakat kecamatan Siak Kecil Wilayah I
0.00 38,900,000.00 0.00 38,900,000.00
1 04 02 17 027 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah III
0.00 0.00 99,472,000.00 99,472,000.00
1 04 02 17 033 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bukit Batu wilayah II
0.00 26,500,000.00 0.00 26,500,000.00
1 04 02 17 047 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah VI
0.00 0.00 356,642,000.00 356,642,000.00
1 04 02 17 050 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Rupat wilayah III
0.00 28,750,000.00 0.00 28,750,000.00
1 04 02 17 052 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Pinggir wilayah II
0.00 0.00 19,178,500.00 19,178,500.00
1 04 02 17 069 • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bantan Wilayah IV
0.00 0.00 26,169,450.00 26,169,450.00
1 04 02 22 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 19,600,000.00 47,498,358.00 5,150,000,000.00 5,217,098,358.00
1 04 02 22 012 • Pembangunan Gedung Bersama Rakyat 19,600,000.00 47,498,358.00 5,150,000,000.00 5,217,098,358.00
1 04 03 Urusan Perumahan (Dinas Sosial) 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00
1 04 03 20 Program pengelolaan areal pemakaman 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00
1 04 03 20 010 • Peningkatan sarana areal pemakaman 9,200,000.00 1,191,998,100.00 0.00 1,201,198,100.00
1 05 PENATAAN RUANG 341,950,000.00 9,884,914,172.00 1,879,060,000.00 12,105,924,172.00
1 05 01 Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman 301,750,000.00 8,176,915,377.00 1,879,060,000.00 10,357,725,377.00
1 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218,700,000.00 3,466,537,050.00 0.00 3,685,237,050.00
1 05 01 01 001 • Penyediaan jasa surat menyurat 103,200,000.00 16,800,000.00 0.00 120,000,000.00
1 05 01 01 002 • Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 0.00 333,000,000.00 0.00 333,000,000.00
1 05 01 01 006 • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
1 05 01 01 008 • Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 344,247,250.00 0.00 344,247,250.00
1 05 01 01 010 • Penyediaan alat tulis kantor 0.00 321,562,600.00 0.00 321,562,600.00
1 05 01 01 011 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 102,768,400.00 0.00 102,768,400.00
1 05 01 01 012 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 26,448,800.00 0.00 26,448,800.00
1 05 01 01 015 • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00
1 05 01 01 017 • Penyediaan makanan dan minuman 0.00 187,200,000.00 0.00 187,200,000.00
1 05 01 01 019 • Penyediaan jasa keamanan kantor 0.00 486,000,000.00 0.00 486,000,000.00
1 05 01 01 021 • Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO
115,500,000.00 332,330,000.00 0.00 447,830,000.00
1 05 01 01 028 • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0.00 1,211,180,000.00 0.00 1,211,180,000.00
1 05 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16,650,000.00 1,777,701,327.00 1,879,060,000.00 3,673,411,327.00
1 05 01 02 005 • Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2,250,000.00 0.00 410,000,000.00 412,250,000.00
1 05 01 02 007 • Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 384,000,000.00 0.00 384,000,000.00
1 05 01 02 009 • Pengadaan peralatan gedung kantor 4,500,000.00 0.00 480,060,000.00 484,560,000.00
1 05 01 02 010 • Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 352,000,000.00 352,000,000.00
1 05 01 02 022 • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1 05 01 02 024 • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 1,143,000,000.00 0.00 1,143,000,000.00
1 05 01 02 026 • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
1 05 01 02 042 • Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3,000,000.00 0.00 67,000,000.00 70,000,000.00
1 05 01 02 126 • Pembangunan gedung kantor Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
6,900,000.00 701,327.00 570,000,000.00 577,601,327.00
1 05 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 91,300,000.00 0.00 91,300,000.00
1 05 01 03 003 • Pengadaan pakaian kerja lapangan 0.00 91,300,000.00 0.00 91,300,000.00
1 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1 05 01 05 010 • Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 32,300,000.00 1,880,112,000.00 0.00 1,912,412,000.00
1 05 01 15 006 • Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 9,650,000.00 576,436,000.00 0.00 586,086,000.00
1 05 01 15 007 • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 7,550,000.00 434,026,000.00 0.00 441,576,000.00
1 05 01 15 040 • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lubuk Muda
7,550,000.00 435,126,000.00 0.00 442,676,000.00