• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lampiran IV Perda TA 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Lampiran IV Perda TA 2014"

Copied!
103
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran IV PERDA Hal. 1

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

REKENING

U R A I A N

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan

Jasa

Belanja Modal

J U M L A H

1

2

3

4

5

6

1 URUSAN WAJIB 266,694,703,360.00 1,897,425,848,863.00 1,284,298,867,871.00 3,448,419,420,094.01

1 01 PENDIDIKAN 19,114,822,000.00 154,523,006,815.00 12,998,650,000.00 186,636,478,815.00

1 01 01 Dinas Pendidikan 19,114,822,000.00 154,523,006,815.00 12,998,650,000.00 186,636,478,815.00

1 01 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2,226,800,000.00 20,332,138,365.00 0.00 22,558,938,365.00

1 01 01 01 01 Membina Olahraga Pendidikan Dasar 419,400,000.00 6,066,180,000.00 0.00 6,485,580,000.00

1 01 01 01 03 Melaksanakan Lomba Dan Festival Pendidikan Dasar 824,150,000.00 5,375,850,000.00 0.00 6,200,000,000.00

1 01 01 01 04 Verifikasi Dan Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Dan Rehabilitasi Sd/mi, Smp/mts

23,100,000.00 889,440,000.00 0.00 912,540,000.00

1 01 01 01 05 Menyelenggarakan Sekolah Standar Nasional Jenjang Pendidikan Dasar 487,550,000.00 4,488,040,065.00 0.00 4,975,590,065.00

1 01 01 01 06 Layanan Pendidikan Dasar, Smp Terbuka Dan Paket B Di Jawa Barat 334,800,000.00 2,277,078,300.00 0.00 2,611,878,300.00

1 01 01 01 07 Fasilitasi Pemberian Bos Provinsi Dan Pusat Jenjang Pendidikan Dasar 137,800,000.00 1,235,550,000.00 0.00 1,373,350,000.00

1 01 01 02 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 2,407,250,000.00 47,250,680,950.00 0.00 49,657,930,950.00

1 01 01 02 01 Fasilitasi Akreditasi, Kesiswaan Dan Pengembangan Sma/smk Serta Beasiswa Pendidikan Tinggi

593,300,000.00 4,596,700,000.00 0.00 5,190,000,000.00

1 01 01 02 02 Diklat Kewirausahaan Dan Pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (bksm) Siswa Smk Di Jawa Barat

102,900,000.00 592,950,950.00 0.00 695,850,950.00

1 01 01 02 03 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Smk Di Jawa Barat 116,100,000.00 660,438,000.00 0.00 776,538,000.00

1 01 01 02 04 Lomba Kompetensi Siswa (lks) Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tingkat Nasional Dan Penyelenggaraan Epitech 2014

198,200,000.00 6,251,880,000.00 0.00 6,450,080,000.00

1 01 01 02 06 Menuntaskan Pembangunan Ruang Kelas Baru (rkb) Dan Unit Sekolah Baru (usb) Smk Di Jawa Barat

69,000,000.00 472,200,000.00 0.00 541,200,000.00

1 01 01 02 07 Mengadakan Peralatan Praktek Smk Di Jawa Barat 11,100,000.00 149,056,000.00 0.00 160,156,000.00

1 01 01 02 08 Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidikan (snp) Sma Di Jawa Barat 22,500,000.00 360,398,000.00 0.00 382,898,000.00

1 01 01 02 09 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (sdm) Sma Dan Tim Manajemen 0.00 135,924,000.00 0.00 135,924,000.00

1 01 01 02 10 Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Sma / Ma Di Jawa Barat 63,000,000.00 489,880,000.00 0.00 552,880,000.00

1 01 01 02 11 Lomba Keterampilan Siswa Sma Di Jawa Barat 779,450,000.00 5,511,896,000.00 0.00 6,291,346,000.00

1 01 01 02 12 Membangun Karakter Budaya Bangsa (kbb) Siswa Sma Di Jawa Barat 13,000,000.00 215,558,000.00 0.00 228,558,000.00

1 01 01 02 14 Memberikan Bop Paket C Dan Bantuan Sosial Bksm Sma Di Jawa Barat 21,600,000.00 228,400,000.00 0.00 250,000,000.00

1 01 01 02 16 Memberikan Bos Provinsi Dan Pusat Untuk Jenjang Pendidikan Menengah 223,200,000.00 919,300,000.00 0.00 1,142,500,000.00

1 01 01 02 17 Continuous Professioanal Development (cpd) Training Management For Teacher And Headmaster

(2)

Lampiran IV PERDA Hal. 2

1 01 01 03 Program Pendidikan Non Formal 778,100,000.00 6,771,900,000.00 0.00 7,550,000,000.00

1 01 01 03 01 Pengembangan Layanan Paud 270,400,000.00 1,679,600,000.00 0.00 1,950,000,000.00

1 01 01 03 02 Meningkatkan Layanan Kursus Dan Kelembagaan 204,000,000.00 1,496,000,000.00 0.00 1,700,000,000.00

1 01 01 03 03 Meningkatkan Layanan Pendidikan Masyarakat 171,300,000.00 1,228,700,000.00 0.00 1,400,000,000.00

1 01 01 03 04 Apresiasi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paudni Tingkat Provinsi Dan Nasional

132,400,000.00 2,367,600,000.00 0.00 2,500,000,000.00

1 01 01 04 Program Pendidikan Luar Biasa 391,550,000.00 6,741,150,000.00 1,367,300,000.00 8,500,000,000.00

1 01 01 04 01 Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Pengembangan Kurikulum Pk/plk

26,950,000.00 1,473,050,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1 01 01 04 02 Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Slb Jawa Barat Tahun 2014 101,700,000.00 3,531,000,000.00 1,367,300,000.00 5,000,000,000.00

1 01 01 04 03 Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (pk) Dan Pendidikan Layanan Khusus (plk)

262,900,000.00 1,737,100,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1 01 01 05 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7,423,346,000.00 36,604,154,000.00 0.00 44,027,500,000.00

1 01 01 05 01 Informasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan 23,400,000.00 976,600,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 05 02 Meningkatkan Dan Pengembangan Asrama Bina Siswa Sma Plus Cisarua Ta. 2014

2,608,606,000.00 2,391,394,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1 01 01 05 03 Melatih Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa 146,500,000.00 1,353,500,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1 01 01 05 04 Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru Slb Di Jawa Barat 146,000,000.00 1,854,000,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1 01 01 05 05 Menyelenggarakan Penyusunan Silabus Dan Pelatihan Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan

187,700,000.00 812,300,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 05 06 Menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan

270,700,000.00 1,229,300,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1 01 01 05 07 Meningkatkan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan 48,200,000.00 451,800,000.00 0.00 500,000,000.00

1 01 01 05 08 Menyelenggarakan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Mata Pelajaran Bahasa Dan Kesenian

126,700,000.00 873,300,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 05 09 Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Dan Riset Terpadu Di Jatinangor (tkw-41)

175,000,000.00 825,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 05 15 Memilih Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2014 7,500,000.00 892,500,000.00 0.00 900,000,000.00

1 01 01 05 18 Melatih Dan Meningkatkan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Diseminasi Lesson Study Di 10 Kab/kota (phk-i) Dan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014

2,323,600,000.00 10,176,400,000.00 0.00 12,500,000,000.00

1 01 01 05 19 Seleksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

296,700,000.00 2,203,300,000.00 0.00 2,500,000,000.00

1 01 01 05 20 Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (tpk) Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013

876,900,000.00 2,623,100,000.00 0.00 3,500,000,000.00

1 01 01 05 21 Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 49,800,000.00 1,077,700,000.00 0.00 1,127,500,000.00

(3)

Lampiran IV PERDA Hal. 3

1 01 01 25 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

118,350,000.00 881,650,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 25 01 Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Pendidikan

118,350,000.00 881,650,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 371,400,000.00 3,598,908,500.00 0.00 3,970,308,500.00

1 01 01 52 01 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri T.a 2014

365,000,000.00 3,037,553,500.00 0.00 3,402,553,500.00

1 01 01 52 02 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1 01 01 52 03 Meningkatkan Kesejahteran Dan Kemampuan Aparatur Bpptkpk 0.00 192,500,000.00 0.00 192,500,000.00

1 01 01 52 04 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ta 2014

0.00 133,290,000.00 0.00 133,290,000.00

1 01 01 52 05 Meningkatkan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat

6,400,000.00 145,565,000.00 0.00 151,965,000.00

1 01 01 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,954,250,000.00 16,024,725,000.00 0.00 20,978,975,000.00

1 01 01 53 01 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 38 Slbn Dan 4 Smk Negeri Tahun Anggaran 2014

4,954,250,000.00 14,845,750,000.00 0.00 19,800,000,000.00

1 01 01 53 02 Menunjang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptkpu)

0.00 279,721,800.00 0.00 279,721,800.00

1 01 01 53 03 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov Jabar

0.00 158,382,900.00 0.00 158,382,900.00

1 01 01 53 04 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Bpptkpk 0.00 466,340,000.00 0.00 466,340,000.00

1 01 01 53 05 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014

0.00 274,530,300.00 0.00 274,530,300.00

1 01 01 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 156,400,000.00 1,634,750,000.00 11,631,350,000.00 13,422,500,000.00

1 01 01 54 01 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2014

100,000,000.00 416,800,000.00 9,033,200,000.00 9,550,000,000.00

1 01 01 54 02 Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Bpptk-pu Dinas Pendidikan Prov. Jabar Tahun Anggaran 2014

4,500,000.00 170,000,000.00 698,000,000.00 872,500,000.00

1 01 01 54 04 Revitalisasi Sarana Prasarana Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian

14,300,000.00 188,750,000.00 796,950,000.00 1,000,000,000.00

1 01 01 54 05 Revitalisasi Sarana Prasarana Aparatur Bpptkpk ( Rev. Ii ) 12,100,000.00 692,400,000.00 295,500,000.00 1,000,000,000.00

1 01 01 54 06 Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Tahun Anggaran 2014

(4)

Lampiran IV PERDA Hal. 4

1 01 01 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 82,000,000.00 12,774,026,000.00 0.00 12,856,026,000.00

1 01 01 55 01 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2014

61,000,000.00 10,739,000,000.00 0.00 10,800,000,000.00

1 01 01 55 02 Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Tahun Anggaran 2014

4,500,000.00 615,410,100.00 0.00 619,910,100.00

1 01 01 55 03 Memelihara Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Tahun Anggaran 2014

3,000,000.00 358,665,900.00 0.00 361,665,900.00

1 01 01 55 04 Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Bpptkpk 13,500,000.00 886,500,000.00 0.00 900,000,000.00

1 01 01 55 05 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014

0.00 174,450,000.00 0.00 174,450,000.00

1 01 01 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

26,676,000.00 87,624,000.00 0.00 114,300,000.00

1 01 01 59 01 Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan 26,676,000.00 87,624,000.00 0.00 114,300,000.00

1 01 01 65 Program Pengembangan Nilai Budaya 94,300,000.00 905,700,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 65 01 Pasanggiri Dan Apresiasi Bahasa, Sastra Dan Seni Daerah Tingkat Sd/mi, Smp/mts Dan Sma/smk/ma

94,300,000.00 905,700,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 66 Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya 84,400,000.00 915,600,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 01 01 66 02 Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Seni Daerah Pada Jalur Pendidikan

84,400,000.00 915,600,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 02 KESEHATAN 83,294,637,470.00 216,637,036,155.00 167,902,914,200.00 467,834,587,825.00

1 02 01 Dinas Kesehatan 3,370,912,000.00 91,042,022,232.00 11,586,742,000.00 105,999,676,232.00

1 02 01 06 Program Upaya Kesehatan 361,350,000.00 3,643,080,000.00 0.00 4,004,430,000.00

1 02 01 06 01 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Anak (kia) Dan Lansia 39,000,000.00 286,000,000.00 0.00 325,000,000.00

1 02 01 06 02 Gerakan Penyelamatan Masa Depan (gema Mapan) Melalui Uks Dan Pkpr 66,050,000.00 347,950,000.00 0.00 414,000,000.00

1 02 01 06 03 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) 20,600,000.00 979,400,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 02 01 06 04 Pencegahan Kurang Gizi 87,400,000.00 212,600,000.00 0.00 300,000,000.00

1 02 01 06 05 Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Penggunaan Obat Secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes Dan Mamin

8,000,000.00 92,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 01 06 06 Pendukung Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 10,800,000.00 222,030,000.00 0.00 232,830,000.00

1 02 01 06 07 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar 108,000,000.00 1,024,600,000.00 0.00 1,132,600,000.00

1 02 01 06 09 Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan Bkpm Cirebon 21,500,000.00 478,500,000.00 0.00 500,000,000.00

(5)

Lampiran IV PERDA Hal. 5

1 02 01 07 09 Pemeriksaan Sarana Kesehatan Dalam Rangka Sertifikasi 5,400,000.00 169,600,000.00 0.00 175,000,000.00

1 02 01 07 10 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (poned) 147,000,000.00 385,584,000.00 0.00 532,584,000.00

1 02 01 07 11 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 21,700,000.00 3,978,300,000.00 0.00 4,000,000,000.00

1 02 01 07 12 Meningkatkan Kualitas Manajemen Puskesmas Dtp 87,900,000.00 312,100,000.00 0.00 400,000,000.00

1 02 01 07 13 Peningkatan Kapasitas Blk Sebagai Centre Of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik Dan Kesehatan Masyarakat

1,500,000.00 98,500,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 01 07 14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 38,600,000.00 411,400,000.00 0.00 450,000,000.00

1 02 01 07 15 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan 38,700,000.00 960,399,932.00 0.00 999,099,932.00

1 02 01 07 16 Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan 12,240,000.00 187,760,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 01 07 17 Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional 13,500,000.00 251,300,000.00 0.00 264,800,000.00

1 02 01 07 18 Akreditasi Dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian Dan Alkes 29,600,000.00 375,350,000.00 0.00 404,950,000.00

1 02 01 07 19 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 162,100,000.00 1,132,400,000.00 0.00 1,294,500,000.00

1 02 01 08 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 216,700,000.00 1,815,300,000.00 0.00 2,032,000,000.00

1 02 01 08 20 Pencegahan Penyakit-penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i) 10,800,000.00 224,200,000.00 0.00 235,000,000.00

1 02 01 08 21 Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan 54,700,000.00 492,300,000.00 0.00 547,000,000.00

1 02 01 08 22 Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan Komprehensif 1,500,000.00 198,500,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 01 08 23 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan Kesehatan Matra 25,200,000.00 124,800,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 01 08 24 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular 58,200,000.00 541,800,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 01 08 25 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 66,300,000.00 233,700,000.00 0.00 300,000,000.00

1 02 01 09 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 77,950,000.00 3,399,940,000.00 1,522,110,000.00 5,000,000,000.00

1 02 01 09 26 Revitalisasi Bkpm 18,300,000.00 21,650,000.00 960,050,000.00 1,000,000,000.00

1 02 01 09 27 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Bkkm 1,500,000.00 485,960,000.00 112,540,000.00 600,000,000.00

1 02 01 09 28 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

36,050,000.00 2,543,950,000.00 20,000,000.00 2,600,000,000.00

1 02 01 09 29 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Medis Bkpm Cirebon 22,100,000.00 348,380,000.00 429,520,000.00 800,000,000.00

1 02 01 10 Program Sumber Daya Kesehatan 1,386,700,000.00 58,789,701,000.00 0.00 60,176,401,000.00

1 02 01 10 30 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 631,950,000.00 2,489,050,000.00 0.00 3,121,000,000.00

1 02 01 10 31 Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes Dan Mamin

69,150,000.00 930,850,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 02 01 10 32 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kesehatan 685,600,000.00 55,369,801,000.00 0.00 56,055,401,000.00

(6)

Lampiran IV PERDA Hal. 6

1 02 01 52 33 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bkpm Cirebon 68,400,000.00 56,790,000.00 0.00 125,190,000.00

1 02 01 52 34 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

27,400,000.00 209,675,000.00 0.00 237,075,000.00

1 02 01 52 35 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

0.00 153,202,000.00 0.00 153,202,000.00

1 02 01 52 36 Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Bkkm 29,500,000.00 157,500,000.00 0.00 187,000,000.00

1 02 01 52 37 Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

134,050,000.00 1,151,620,000.00 0.00 1,285,670,000.00

1 02 01 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152,252,000.00 5,625,016,000.00 0.00 5,777,268,000.00

1 02 01 53 38 Pelayanan Administrasi Perkantoran Bkpm Cirebon 27,000,000.00 675,018,000.00 0.00 702,018,000.00

1 02 01 53 39 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

9,000,000.00 3,532,100,000.00 0.00 3,541,100,000.00

1 02 01 53 40 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bkkm 55,808,000.00 311,192,000.00 0.00 367,000,000.00

1 02 01 53 41 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

37,344,000.00 362,656,000.00 0.00 400,000,000.00

1 02 01 53 42 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

23,100,000.00 744,050,000.00 0.00 767,150,000.00

1 02 01 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 229,250,000.00 1,401,550,000.00 10,064,632,000.00 11,695,432,000.00

1 02 01 54 43 Revitalisasi Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 16,800,000.00 3,000,000.00 980,200,000.00 1,000,000,000.00

1 02 01 54 44 Revitalisasi Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 15,600,000.00 118,000,000.00 866,400,000.00 1,000,000,000.00

1 02 01 54 45 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

64,800,000.00 83,270,000.00 2,570,650,000.00 2,718,720,000.00

1 02 01 54 46 Revitalisasi Bkkm 10,600,000.00 30,662,000.00 879,950,000.00 921,212,000.00

1 02 01 54 47 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

69,150,000.00 1,000,275,000.00 3,486,075,000.00 4,555,500,000.00

1 02 01 54 48 Pengembangan Gedung Pelayanan Bkpm Cirebon 52,300,000.00 166,343,000.00 1,281,357,000.00 1,500,000,000.00

1 02 01 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 70,300,000.00 6,038,844,300.00 0.00 6,109,144,300.00

1 02 01 55 48 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Blk 4,600,000.00 745,400,000.00 0.00 750,000,000.00

1 02 01 55 49 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bkkm 3,800,000.00 353,200,000.00 0.00 357,000,000.00

1 02 01 55 50 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bkpm Cirebon 4,600,000.00 625,400,000.00 0.00 630,000,000.00

1 02 01 55 51 Pemeliharan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

50,400,000.00 3,745,744,300.00 0.00 3,796,144,300.00

1 02 01 55 52 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00 569,100,000.00 0.00 576,000,000.00

1 02 01 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

(7)

Lampiran IV PERDA Hal. 7

1 02 01 59 53 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 58,820,000.00 285,110,000.00 0.00 343,930,000.00

1 02 01 59 54 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 0.00 52,000,000.00 0.00 52,000,000.00

1 02 02 Rumah Sakit Jiwa 645,330,000.00 22,505,990,800.00 9,051,611,200.00 32,202,932,000.00

1 02 02 06 Program Upaya Kesehatan 78,600,000.00 866,400,000.00 0.00 945,000,000.00

1 02 02 06 01 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental Dan Napza 78,600,000.00 866,400,000.00 0.00 945,000,000.00

1 02 02 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 0.00 2,450,000,000.00 0.00 2,450,000,000.00

1 02 02 07 01 Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( Jpkm ) Provinsi Jawa Barat

0.00 2,000,000,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1 02 02 07 02 Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Keswamas Dan Napza 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 02 07 03 Persiapan Akreditasi Edisi 2012 Dan Monitoring Standar Pelayanan Iso Rumah Sakit Jiwa

0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1 02 02 09 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 184,300,000.00 10,575,873,800.00 7,598,900,000.00 18,359,073,800.00

1 02 02 09 01 Meningkatkan Penyediaan Obat-obatan Psikotropik Dan Umum 36,500,000.00 4,554,623,800.00 0.00 4,591,123,800.00

1 02 02 09 02 Meningkatkan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi 16,800,000.00 571,150,000.00 0.00 587,950,000.00

1 02 02 09 03 Meningkatkan Penyediaan Perlengkapan Pasien 3,000,000.00 297,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 02 02 09 04 Menyiapkan Makanan Dan Minuman Pasien Jiwa, Napza Dan Petugas Khusus 48,650,000.00 4,399,750,000.00 0.00 4,448,400,000.00

1 02 02 09 05 Menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Kesehatan/kedokteran Dan Sanitasi Rumah Sakit

3,000,000.00 345,600,000.00 0.00 348,600,000.00

1 02 02 09 06 Meningkatkan Penyediaan Alat Kesehatan Dan Kedokteran 12,750,000.00 39,250,000.00 448,000,000.00 500,000,000.00

1 02 02 09 07 Membangun Instalasi Pengolah Air Bersih 5,300,000.00 46,100,000.00 148,600,000.00 200,000,000.00

1 02 02 09 08 Melaksanakan Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Jalan Satu Atap 36,450,000.00 224,400,000.00 5,222,150,000.00 5,483,000,000.00

1 02 02 09 09 Membangun Gedung Perawatan Anak Remaja 21,850,000.00 98,000,000.00 1,780,150,000.00 1,900,000,000.00

1 02 02 10 Program Sumber Daya Kesehatan 111,650,000.00 2,218,350,000.00 0.00 2,330,000,000.00

1 02 02 10 01 Peningkatan Kualitas Sdm Kesehatan Rs Jiwa Provinsi Jawa Barat 99,500,000.00 380,500,000.00 0.00 480,000,000.00

1 02 02 10 02 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza 12,150,000.00 1,837,850,000.00 0.00 1,850,000,000.00

1 02 02 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127,500,000.00 372,500,000.00 0.00 500,000,000.00

1 02 02 52 01 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur 127,500,000.00 372,500,000.00 0.00 500,000,000.00

1 02 02 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,864,000.00 1,664,136,000.00 0.00 1,710,000,000.00

(8)

Lampiran IV PERDA Hal. 8

1 02 02 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 29,400,000.00 87,247,000.00 1,452,711,200.00 1,569,358,200.00

1 02 02 54 01 Menyediakan Sarana Prasarana Perkantoran Pada Rs Jiwa 29,400,000.00 87,247,000.00 1,452,711,200.00 1,569,358,200.00

1 02 02 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 49,800,000.00 4,189,700,000.00 0.00 4,239,500,000.00

1 02 02 55 01 Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 49,800,000.00 4,189,700,000.00 0.00 4,239,500,000.00

1 02 02 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

18,216,000.00 81,784,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 02 59 01 Sistem Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit 18,216,000.00 81,784,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 03 Rumah Sakit Paru 523,060,000.00 15,737,421,000.00 2,198,009,000.00 18,458,490,000.00

1 02 03 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 60,860,000.00 2,101,581,000.00 0.00 2,162,441,000.00

1 02 03 07 01 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat 0.00 1,504,240,000.00 0.00 1,504,240,000.00

1 02 03 07 02 Meningkatkan Dan Menguatkan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Penyakit Tb Paru

59,060,000.00 439,941,000.00 0.00 499,001,000.00

1 02 03 07 03 Meningkatkan Status Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (blud)

1,800,000.00 157,400,000.00 0.00 159,200,000.00

1 02 03 10 Program Sumber Daya Kesehatan 153,800,000.00 6,527,925,600.00 1,577,709,000.00 8,259,434,600.00

1 02 03 10 01 Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

26,700,000.00 86,790,000.00 836,510,000.00 950,000,000.00

1 02 03 10 02 Menyediakan Obat-obatan,bahan Kimia/laboratorium Dan Alat Kesehatan Habis Pakai

68,950,000.00 3,089,485,600.00 0.00 3,158,435,600.00

1 02 03 10 03 Menyediakan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Pegawai Yang Bekerja Dilingkungan Beresiko

37,150,000.00 1,862,850,000.00 0.00 1,900,000,000.00

1 02 03 10 04 Penyediaan Perlengkapan Pasien 18,000,000.00 281,600,000.00 600,400,000.00 900,000,000.00

1 02 03 10 05 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat

3,000,000.00 1,207,200,000.00 140,799,000.00 1,350,999,000.00

1 02 03 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 227,200,000.00 1,044,800,000.00 0.00 1,272,000,000.00

1 02 03 52 01 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit 227,200,000.00 1,044,800,000.00 0.00 1,272,000,000.00

1 02 03 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,400,000.00 2,792,039,400.00 0.00 2,800,439,400.00

1 02 03 53 01 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Rs. Paru Provinsi Jawa Barat 8,400,000.00 2,392,039,400.00 0.00 2,400,439,400.00

1 02 03 53 02 Menyediakan Biaya Jasa Komunikasi,listrik Dan Air Bersih 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1 02 03 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9,900,000.00 319,800,000.00 620,300,000.00 950,000,000.00

1 02 03 54 01 Meningkatkan Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Rumah Tangga

(9)

Lampiran IV PERDA Hal. 9

1 02 03 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 62,900,000.00 2,937,100,000.00 0.00 3,000,000,000.00

1 02 03 55 01 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Rumah Sakit Dan Aparatur 62,900,000.00 2,937,100,000.00 0.00 3,000,000,000.00

1 02 03 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

0.00 14,175,000.00 0.00 14,175,000.00

1 02 03 59 01 Membuat Dokumen Perencanaan , Evaluasi Dan Pelaporan Hasil Capaian Kinerja Rumah Sakit

0.00 14,175,000.00 0.00 14,175,000.00

1 02 04 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 78,755,335,470.00 87,351,602,123.00 145,066,552,000.00 311,173,489,593.00

1 02 04 06 Program Upaya Kesehatan 0.00 13,000,000,000.00 0.00 13,000,000,000.00

1 02 04 06 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat 0.00 13,000,000,000.00 0.00 13,000,000,000.00

1 02 04 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 18,000,000.00 2,112,931,280.00 458,800,000.00 2,589,731,280.00

1 02 04 07 02 Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dan Mcu 0.00 1,087,262,700.00 0.00 1,087,262,700.00

1 02 04 07 03 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rsud Al Ihsan 10,000,000.00 740,000,000.00 0.00 750,000,000.00

1 02 04 07 04 Kegiatan Promosi Dan Informasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 8,000,000.00 285,668,580.00 458,800,000.00 752,468,580.00

1 02 04 09 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 467,000,000.00 49,407,107,919.00 141,843,455,000.00 191,717,562,919.00

1 02 04 09 03 Pengembangan Sim Rumah Sakit 33,600,000.00 409,575,000.00 356,825,000.00 800,000,000.00

1 02 04 09 04 Pengembangan Rekam Medik Rsud Al Ihsan 16,800,000.00 7,575,000.00 975,625,000.00 1,000,000,000.00

1 02 04 09 05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (pengadaan Pembangunan Gedung Radiotherapi)

46,250,000.00 612,300,000.00 18,591,450,000.00 19,250,000,000.00

1 02 04 09 07 Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

35,000,000.00 45,993,899,919.00 0.00 46,028,899,919.00

1 02 04 09 08 Pengembangan Gedung Maskin Lantai 3 40,700,000.00 338,150,000.00 9,942,750,000.00 10,321,600,000.00

1 02 04 09 12 Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Thursina 70,300,000.00 1,949,798,000.00 47,979,902,000.00 50,000,000,000.00

1 02 04 09 19 Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan Dan Kedokteran Rsud Al Ihsan Kabupaten Bandung

81,000,000.00 32,940,000.00 24,886,060,000.00 25,000,000,000.00

1 02 04 09 20 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Icu, Bedah (ok), Igd, Kebidanan Dan Anak

62,250,000.00 26,200,000.00 17,411,550,000.00 17,500,000,000.00

1 02 04 09 21 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin 59,400,000.00 26,670,000.00 9,457,680,000.00 9,543,750,000.00

1 02 04 09 22 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Paket Alat Radiotherapi)

21,700,000.00 10,000,000.00 12,241,613,000.00 12,273,313,000.00

(10)

Lampiran IV PERDA Hal. 10

1 02 04 10 16 Kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis Dan Paramedis

326,650,000.00 5,223,566,522.00 0.00 5,550,216,522.00

1 02 04 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,500,000.00 449,500,000.00 0.00 455,000,000.00

1 02 04 52 03 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

5,500,000.00 449,500,000.00 0.00 455,000,000.00

1 02 04 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77,850,385,470.00 10,869,193,402.00 0.00 88,719,578,872.00

1 02 04 53 18 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

77,850,385,470.00 10,869,193,402.00 0.00 88,719,578,872.00

1 02 04 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 20,700,000.00 215,003,000.00 2,764,297,000.00 3,000,000,000.00

1 02 04 54 12 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rsud Al Ihsan 20,700,000.00 215,003,000.00 2,764,297,000.00 3,000,000,000.00

1 02 04 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 53,100,000.00 5,913,300,000.00 0.00 5,966,400,000.00

1 02 04 55 12 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat 53,100,000.00 5,913,300,000.00 0.00 5,966,400,000.00

1 02 04 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

14,000,000.00 161,000,000.00 0.00 175,000,000.00

1 02 04 59 01 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rsud Al-ihsan Provinsi Jawa Barat

0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 04 59 02 Kegiatan Audit Independent Laporan Keuangan Rsud Al Ihsan 14,000,000.00 61,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 03 PEKERJAAN UMUM 77,681,504,890.00 339,078,072,235.00 374,014,933,875.00 790,774,511,000.01

1 03 01 Dinas Bina Marga 38,479,309,190.00 300,577,997,035.00 329,820,041,775.00 668,877,348,000.00

1 03 01 14 Program Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan 550,044,000.00 24,776,986,125.00 282,459,581,775.00 307,786,611,900.00

1 03 01 14 01 Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat 238,572,000.00 6,161,428,000.00 0.00 6,400,000,000.00

1 03 01 14 02 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I 41,494,000.00 133,506,000.00 30,348,112,200.00 30,523,112,200.00

1 03 01 14 03 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii 23,750,000.00 151,250,000.00 10,641,849,153.00 10,816,849,153.00

1 03 01 14 04 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii 39,850,000.00 135,150,000.00 104,287,152,950.00 104,462,152,950.00

1 03 01 14 05 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv 31,950,000.00 6,957,195,600.00 6,407,127,000.00 13,396,272,600.00

1 03 01 14 06 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V 25,478,000.00 149,522,000.00 14,460,765,000.00 14,635,765,000.00

1 03 01 14 07 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi 50,200,000.00 124,800,000.00 13,152,449,472.00 13,327,449,472.00

1 03 01 14 08 Peningkatan Jalan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii Sumber Dana Alokasi Khusus (dak)

0.00 0.00 27,994,286,000.00 27,994,286,000.00

1 03 01 14 09 Pembebasan Tanah 3,000,000.00 394,400,000.00 602,600,000.00 1,000,000,000.00

(11)

Lampiran IV PERDA Hal. 11

1 03 01 14 11 Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat 72,000,000.00 10,318,484,525.00 0.00 10,390,484,525.00

1 03 01 14 12 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi

0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 01 15 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 37,563,080,190.00 265,241,199,910.00 0.00 302,804,280,100.00

1 03 01 15 13 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I 22,320,000.00 8,825,855,500.00 0.00 8,848,175,500.00

1 03 01 15 14 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I 5,806,580,000.00 17,919,684,500.00 0.00 23,726,264,500.00

1 03 01 15 15 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii 35,800,000.00 34,798,691,000.00 0.00 34,834,491,000.00

1 03 01 15 16 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii 3,613,695,000.00 10,658,894,000.00 0.00 14,272,589,000.00

1 03 01 15 17 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii 63,600,000.00 53,369,744,000.00 0.00 53,433,344,000.00

1 03 01 15 18 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii 9,862,019,000.00 18,039,360,500.00 0.00 27,901,379,500.00

1 03 01 15 19 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv 27,940,000.00 14,108,569,600.00 0.00 14,136,509,600.00

1 03 01 15 20 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv 7,158,589,000.00 13,774,750,000.00 0.00 20,933,339,000.00

1 03 01 15 21 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V 42,028,000.00 13,434,230,000.00 0.00 13,476,258,000.00

1 03 01 15 22 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V 4,694,110,000.00 15,101,461,000.00 0.00 19,795,571,000.00

1 03 01 15 23 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi 29,000,000.00 46,145,900,000.00 0.00 46,174,900,000.00

1 03 01 15 24 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi 4,857,399,190.00 15,414,059,810.00 0.00 20,271,459,000.00

1 03 01 15 25 Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Yang Harus Ditangani Segera 1,350,000,000.00 3,650,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1 03 01 16 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 52,300,000.00 1,217,640,000.00 37,730,060,000.00 39,000,000,000.00

1 03 01 16 25 Pengadaan Peralatan Jalan 16,200,000.00 3,740,000.00 18,980,060,000.00 19,000,000,000.00

1 03 01 16 27 Revitalisasi Laboratorium Dan Workshop Di Balai - Balai Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

36,100,000.00 1,213,900,000.00 18,750,000,000.00 20,000,000,000.00

1 03 01 17 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 19,800,000.00 680,200,000.00 0.00 700,000,000.00

1 03 01 17 28 Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan 17,200,000.00 182,800,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 01 17 29 Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat 2,600,000.00 297,400,000.00 0.00 300,000,000.00

1 03 01 17 30 Pembinaan Pemanfaatan Jalan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 01 17 31 Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 01 25 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

0.00 460,000,000.00 0.00 460,000,000.00

1 03 01 25 32 Fasilitas Dan Koordinasi Perencanaan 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

(12)

Lampiran IV PERDA Hal. 12

1 03 01 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154,200,000.00 1,081,023,000.00 0.00 1,235,223,000.00

1 03 01 52 34 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

154,200,000.00 1,081,023,000.00 0.00 1,235,223,000.00

1 03 01 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,700,000.00 3,106,079,000.00 0.00 3,109,779,000.00

1 03 01 53 35 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

3,700,000.00 1,865,321,000.00 0.00 1,869,021,000.00

1 03 01 53 36 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpj Wilayah Pelayanan I 0.00 216,216,000.00 0.00 216,216,000.00

1 03 01 53 37 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii 0.00 210,807,000.00 0.00 210,807,000.00

1 03 01 53 38 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii 0.00 200,385,000.00 0.00 200,385,000.00

1 03 01 53 39 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv 0.00 204,039,000.00 0.00 204,039,000.00

1 03 01 53 40 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan V 0.00 200,007,000.00 0.00 200,007,000.00

1 03 01 53 41 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi 0.00 209,304,000.00 0.00 209,304,000.00

1 03 01 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 107,135,000.00 798,465,000.00 9,630,400,000.00 10,536,000,000.00

1 03 01 54 42 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

8,100,000.00 15,500,000.00 976,400,000.00 1,000,000,000.00

1 03 01 54 43 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

14,500,000.00 42,500,000.00 1,614,000,000.00 1,671,000,000.00

1 03 01 54 44 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

20,400,000.00 59,600,000.00 1,500,000,000.00 1,580,000,000.00

1 03 01 54 45 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

11,450,000.00 266,550,000.00 1,552,000,000.00 1,830,000,000.00

1 03 01 54 46 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

20,435,000.00 101,565,000.00 1,458,000,000.00 1,580,000,000.00

1 03 01 54 47 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan V (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

17,750,000.00 258,250,000.00 1,369,000,000.00 1,645,000,000.00

1 03 01 54 48 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi (revitalisasi Balai Dan Instalasi Tahap 2)

14,500,000.00 54,500,000.00 1,161,000,000.00 1,230,000,000.00

1 03 01 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 29,050,000.00 3,126,404,000.00 0.00 3,155,454,000.00

1 03 01 55 49 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

26,950,000.00 2,378,138,000.00 0.00 2,405,088,000.00

1 03 01 55 50 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I 0.00 142,569,000.00 0.00 142,569,000.00

1 03 01 55 51 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii 1,300,000.00 114,593,000.00 0.00 115,893,000.00

1 03 01 55 52 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii 0.00 139,500,000.00 0.00 139,500,000.00

1 03 01 55 53 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv 0.00 99,000,000.00 0.00 99,000,000.00

1 03 01 55 54 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan V 0.00 122,904,000.00 0.00 122,904,000.00

(13)

Lampiran IV PERDA Hal. 13

1 03 01 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1 03 01 59 56 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1 03 02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 39,202,195,700.00 38,500,075,200.00 44,194,892,100.00 121,897,163,000.01

1 03 02 18 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

30,500,807,000.00 9,279,608,900.00 28,819,584,100.00 68,600,000,000.00

1 03 02 18 01 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat 285,482,000.00 2,675,618,000.00 38,900,000.00 3,000,000,000.00

1 03 02 18 02 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat 11,900,000.00 338,100,000.00 0.00 350,000,000.00

1 03 02 18 03 Pemantauan Dan Pengembangan Potensi O&p Jaringan Irigasi Di Jawa Barat 6,400,000.00 93,600,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 02 18 04 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane 4,517,920,000.00 784,780,000.00 0.00 5,302,700,000.00

1 03 02 18 05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-cibareno 2,919,085,000.00 664,970,000.00 1,509,670,000.00 5,093,725,000.00

1 03 02 18 06 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum 8,839,651,000.00 1,644,399,000.00 0.00 10,484,050,000.00

1 03 02 18 07 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung 6,236,889,000.00 1,510,807,000.00 2,181,025,100.00 9,928,721,100.00

1 03 02 18 08 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy 2,446,460,000.00 421,957,000.00 169,500,000.00 3,037,917,000.00

1 03 02 18 09 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki 4,463,870,000.00 684,026,900.00 0.00 5,147,896,900.00

1 03 02 18 10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat (dak) 773,150,000.00 461,351,000.00 24,920,489,000.00 26,154,990,000.00

1 03 02 19 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai,

Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

7,712,594,700.00 16,264,937,300.00 6,822,468,000.00 30,800,000,000.00

1 03 02 19 01 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau, Dan Sumber Air Lainnya Di Jawa Barat

9,630,000.00 290,370,000.00 0.00 300,000,000.00

1 03 02 19 02 Perencanaan Detail Situ, Waduk Dan Sungai Di Jawa Barat 30,800,000.00 469,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1 03 02 19 03 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang 253,600,000.00 746,400,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 03 02 19 04 Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Waduk Kuningan Di Kabupaten Kuningan

43,600,000.00 369,900,000.00 1,586,500,000.00 2,000,000,000.00

1 03 02 19 05 Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan Dan Tanah Negara 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 02 19 06 Pengukuran Dan Penetapan Sempadan Sungai Citarum 75,570,000.00 224,430,000.00 0.00 300,000,000.00

1 03 02 19 07 Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan Dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 08 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya Air & Irigasi Dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Irigasi

15,000,000.00 135,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 19 09 Dewan Sda Provinsi Jawa Barat 26,300,000.00 123,700,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 19 10 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane 600,000,000.00 50,000,000.00 0.00 650,000,000.00

(14)

Lampiran IV PERDA Hal. 14

1 03 02 19 12 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum 546,939,900.00 53,060,100.00 0.00 600,000,000.00

1 03 02 19 13 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung 720,000,000.00 230,000,000.00 0.00 950,000,000.00

1 03 02 19 14 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy 384,160,000.00 115,840,000.00 0.00 500,000,000.00

1 03 02 19 15 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki 896,310,000.00 111,090,000.00 772,600,000.00 1,780,000,000.00

1 03 02 19 16 Pengelolaan Dan Analisis Data Hidrologi 1,823,000,000.00 884,210,000.00 12,790,000.00 2,720,000,000.00

1 03 02 19 17 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane 76,460,000.00 123,540,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 18 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea-cibareno 40,200,000.00 159,800,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 19 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citarum 45,228,000.00 154,772,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 20 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung 30,000,000.00 170,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 21 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citanduy 72,596,000.00 127,404,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 22 Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki 76,620,000.00 123,380,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 19 23 Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea-cibareno 113,160,000.00 5,336,840,000.00 0.00 5,450,000,000.00

1 03 02 19 24 Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum 24,308,800.00 275,691,200.00 600,000,000.00 900,000,000.00

1 03 02 19 25 Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki 21,450,000.00 29,350,000.00 949,200,000.00 1,000,000,000.00

1 03 02 19 26 Wismp-2 Dan Pendamping Hibah Apbd Dinas Psda Provinsi Jawa Barat 265,440,000.00 3,868,560,000.00 166,000,000.00 4,300,000,000.00

1 03 02 19 27 Wismp-2 Dan Pendamping Hibah Apbd Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno 218,132,000.00 1,430,790,000.00 1,651,078,000.00 3,300,000,000.00

1 03 02 19 28 Fasilitasi Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sda 15,400,000.00 184,600,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 02 20 Program Pengendalian Banjir Dan Kekeringan Serta Pengamanan

Pantai

238,500,000.00 861,500,000.00 0.00 1,100,000,000.00

1 03 02 20 01 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengendalian Banjir Dan Kekeringan Di 6 Wilayah Sungai

10,500,000.00 89,500,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 02 20 02 Penanggulangan Bencana Banjir Dan Kekeringan 228,000,000.00 772,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 03 02 22 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 02 22 01 Pembinaan Pelaksanaan Dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 02 25 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

15,264,000.00 134,736,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 25 01 Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan 15,264,000.00 134,736,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 46 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

97,800,000.00 152,200,000.00 0.00 250,000,000.00

1 03 02 46 01 Pengelolaan Sistem Data Base Dan Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

(15)

Lampiran IV PERDA Hal. 15

1 03 02 50 Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah 12,000,000.00 138,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 50 01 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 : 2008 12,000,000.00 138,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 02 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 229,450,000.00 1,313,847,000.00 0.00 1,543,297,000.00

1 03 02 52 01 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas Psda Provinsi Jawa Barat

166,050,000.00 888,745,000.00 0.00 1,054,795,000.00

1 03 02 52 02 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane

13,200,000.00 117,813,000.00 0.00 131,013,000.00

1 03 02 52 03 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno

6,450,000.00 48,612,000.00 0.00 55,062,000.00

1 03 02 52 04 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Citarum

9,400,000.00 71,600,000.00 0.00 81,000,000.00

1 03 02 52 05 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung

14,000,000.00 54,841,000.00 0.00 68,841,000.00

1 03 02 52 06 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Citanduy

7,950,000.00 50,136,000.00 0.00 58,086,000.00

1 03 02 52 07 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki

9,400,000.00 44,600,000.00 0.00 54,000,000.00

1 03 02 52 08 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Data Dan Informasi Sumber Daya Air

3,000,000.00 37,500,000.00 0.00 40,500,000.00

1 03 02 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163,260,000.00 5,091,479,000.00 0.00 5,254,739,000.00

1 03 02 53 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Psda Provinsi Jawa Barat 163,260,000.00 3,277,430,000.00 0.00 3,440,690,000.00

1 03 02 53 02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane 0.00 273,087,000.00 0.00 273,087,000.00

1 03 02 53 03 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno 0.00 217,665,000.00 0.00 217,665,000.00

1 03 02 53 04 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citarum 0.00 201,321,000.00 0.00 201,321,000.00

1 03 02 53 05 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung

0.00 450,000,000.00 0.00 450,000,000.00

1 03 02 53 06 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citanduy 0.00 227,979,000.00 0.00 227,979,000.00

1 03 02 53 07 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki 0.00 232,587,000.00 0.00 232,587,000.00

1 03 02 53 08 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Data Dan Informasi Sda 0.00 211,410,000.00 0.00 211,410,000.00

1 03 02 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 168,750,000.00 2,078,410,000.00 8,552,840,000.00 10,800,000,000.00

1 03 02 54 01 Revitalisasi Tahap Ii Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane 33,700,000.00 782,050,000.00 684,250,000.00 1,500,000,000.00

1 03 02 54 02 Revitalisasi Tahap Ii Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno 10,600,000.00 8,150,000.00 1,231,250,000.00 1,250,000,000.00

1 03 02 54 03 Revitalisasi Tahap Ii Balai Psda Ws. Citarum 53,000,000.00 986,250,000.00 1,210,750,000.00 2,250,000,000.00

1 03 02 54 04 Revitalisasi Tahap Ii Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung 20,500,000.00 149,450,000.00 1,580,050,000.00 1,750,000,000.00

(16)

Lampiran IV PERDA Hal. 16

1 03 02 54 06 Revitalisasi Tahap Ii Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki 9,100,000.00 90,610,000.00 1,400,290,000.00 1,500,000,000.00

1 03 02 54 07 Revitalisasi Tahap Ii Balai Data Dan Informasi Sda 22,850,000.00 42,900,000.00 934,250,000.00 1,000,000,000.00

1 03 02 54 08 Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur Dinas Psda Provinsi Jawa Barat 5,300,000.00 15,400,000.00 279,300,000.00 300,000,000.00

1 03 02 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 50,120,000.00 2,986,507,000.00 0.00 3,036,627,000.00

1 03 02 55 01 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Psda Provinsi Jawa Barat 48,620,000.00 2,016,637,000.00 0.00 2,065,257,000.00

1 03 02 55 02 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane 0.00 126,054,000.00 0.00 126,054,000.00

1 03 02 55 03 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno 0.00 138,042,000.00 0.00 138,042,000.00

1 03 02 55 04 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Citarum 0.00 60,840,000.00 0.00 60,840,000.00

1 03 02 55 05 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung

0.00 225,000,000.00 0.00 225,000,000.00

1 03 02 55 06 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Citanduy 1,500,000.00 223,500,000.00 0.00 225,000,000.00

1 03 02 55 07 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki 0.00 149,832,000.00 0.00 149,832,000.00

1 03 02 55 08 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Data Dan Informasi Sumber Daya Air

0.00 46,602,000.00 0.00 46,602,000.00

1 03 02 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

13,650,000.00 98,850,000.00 0.00 112,500,000.00

1 03 02 59 01 Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Internal Dinas Psda Provinsi Jawa Barat 13,650,000.00 98,850,000.00 0.00 112,500,000.00

1 05 PENATAAN RUANG 7,319,886,400.00 90,592,118,600.00 132,569,983,000.00 230,481,988,000.00

1 05 01 Dinas Permukiman Dan Perumahan 7,319,886,400.00 90,592,118,600.00 132,569,983,000.00 230,481,988,000.00

1 05 01 21 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 5,091,882,400.00 43,196,899,600.00 109,448,218,000.00 157,737,000,000.00

1 05 01 21 01 Pendampingan Teknis Uptd Bpsr 28,700,000.00 208,300,000.00 0.00 237,000,000.00

1 05 01 21 02 Pembangunan Tppas Regional Jawa Barat 33,550,000.00 296,450,000.00 1,670,000,000.00 2,000,000,000.00

1 05 01 21 03 Sanitasi Berbasis Masyarakat (ram-ip) 223,000,000.00 9,777,000,000.00 0.00 10,000,000,000.00

1 05 01 21 04 Peningkatan Sanitasi Perkotaan (ram-ip Citarum) 39,800,000.00 960,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 05 01 21 05 Pengembangan Spam Regional 143,200,000.00 1,446,800,000.00 68,410,000,000.00 70,000,000,000.00

1 05 01 21 06 Pembangunan Spam Pantura 34,200,000.00 4,965,800,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1 05 01 21 07 Pembangunan Spam Perdesaan 314,750,000.00 12,435,250,000.00 0.00 12,750,000,000.00

1 05 01 21 08 Fasilitasi Pembangunan Sanitasi Di Jawa Barat 40,200,000.00 1,259,800,000.00 0.00 1,300,000,000.00

1 05 01 21 09 Pengembangan Spam Kawasan Mbr Perkotaan Di Rusunawa 29,300,000.00 99,700,000.00 871,000,000.00 1,000,000,000.00

1 05 01 21 10 Penyediaan Sarana Air Bersih Agro Techno Park 29,300,000.00 197,700,000.00 773,000,000.00 1,000,000,000.00

(17)

Lampiran IV PERDA Hal. 17

1 05 01 21 12 Pengembangan Kawasan Gasibu 59,700,000.00 1,140,300,000.00 9,800,000,000.00 11,000,000,000.00

1 05 01 21 13 Fasilitasi Advisory Perencanaan Bidang Permukiman 5,800,000.00 294,200,000.00 0.00 300,000,000.00

1 05 01 21 14 Operasional Dan Pembangunan Tpk Sarimukti 3,892,982,400.00 5,405,437,600.00 19,701,580,000.00 29,000,000,000.00

1 05 01 21 15 Perencanaan Pusat Seni Budaya Jawa Barat 46,800,000.00 953,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 05 01 21 16 Perencanaan Bumd Tower 46,800,000.00 953,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 05 01 21 17 Pembangunan Masjid Rancabuaya 64,000,000.00 713,362,000.00 8,222,638,000.00 9,000,000,000.00

1 05 01 21 18 Identifikasi Lokasi Pembangunan Masjid Di Jawa Barat Dan Penyusunan Ded Masjid Raya Bandung

40,900,000.00 959,100,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 05 01 21 19 Fasilitasi Dan Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1,500,000.00 148,500,000.00 0.00 150,000,000.00

1 05 01 22 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 203,150,000.00 2,146,850,000.00 0.00 2,350,000,000.00

1 05 01 22 01 Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi 3,600,000.00 496,400,000.00 0.00 500,000,000.00

1 05 01 22 02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 188,450,000.00 1,311,550,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1 05 01 22 03 Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung/rumah Negara 11,100,000.00 338,900,000.00 0.00 350,000,000.00

1 05 01 23 Program Penataan Ruang 207,100,000.00 7,267,900,000.00 14,000,000.00 7,489,000,000.00

1 05 01 23 01 Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi 21,800,000.00 478,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1 05 01 23 02 Fasilitasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Jawa Barat 21,800,000.00 464,200,000.00 14,000,000.00 500,000,000.00

1 05 01 23 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Penataan Ruang Ksp 15,400,000.00 234,600,000.00 0.00 250,000,000.00

1 05 01 23 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Di Jawa Barat 113,800,000.00 5,625,200,000.00 0.00 5,739,000,000.00

1 05 01 23 05 Pengembangan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah Bagi Kemanfaatan Ekonomi Sosial Sepanjang Koridor Tol Di Jawa Barat

34,300,000.00 465,700,000.00 0.00 500,000,000.00

1 05 01 25 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 01 25 01 Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan Sektoral Lingkup Dinas Permukiman Dan Perumahan

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 01 26 Program Pengembangan Perumahan 372,598,000.00 9,081,552,000.00 2,405,850,000.00 11,860,000,000.00

1 05 01 26 01 Persiapan Pengadaan Tanah Rusunawa Buruh 75,900,000.00 224,100,000.00 0.00 300,000,000.00

1 05 01 26 02 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pengembangan Pembangunan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (rp3kp)

26,800,000.00 473,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1 05 01 26 03 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan 35,300,000.00 2,667,200,000.00 0.00 2,702,500,000.00

1 05 01 26 04 Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rusunawa 42,050,000.00 259,100,000.00 2,198,850,000.00 2,500,000,000.00

1 05 01 26 05 Penyusunan Konsep Dan Piloting Masterplan Peremajaan (urban Renewal) Kawasan Kumuh Kota Dengan Penerepan Konsep Smartcity

39,800,000.00 960,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00

(18)

Lampiran IV PERDA Hal. 18

1 05 01 26 07 Pembuatan Tembok Penahan Tanah Di Sakurjaya 4,300,000.00 145,700,000.00 200,000,000.00 350,000,000.00

1 05 01 26 08 Perencanaan Teknis Kawasan Pusat Pertumbuhan Perintis Di Rancabuaya 21,800,000.00 778,200,000.00 0.00 800,000,000.00

1 05 01 26 09 Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Dan Riset Terpadu Di Kawasan Jatinangor

21,800,000.00 478,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1 05 01 26 10 Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Keciptakaryaan 39,048,000.00 220,952,000.00 0.00 260,000,000.00

1 05 01 26 11 Operasionalisasi Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat 43,400,000.00 1,949,600,000.00 7,000,000.00 2,000,000,000.00

1 05 01 28 Program Pembinaan, Pemasyarakatan Dan Pengembangan Olah Raga 534,700,000.00 9,116,300,000.00 0.00 9,651,000,000.00

1 05 01 28 01 Persiapan Pelaksanaan Pon Xix 2016 Jawa Barat 534,700,000.00 9,116,300,000.00 0.00 9,651,000,000.00

1 05 01 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 186,300,000.00 900,488,000.00 0.00 1,086,788,000.00

1 05 01 52 01 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

186,300,000.00 718,493,000.00 0.00 904,793,000.00

1 05 01 52 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dan Kesejahteraan Aparatur Bpmkl-diskimrum

0.00 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00

1 05 01 52 03 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bpsr Diskimrum Prov Jabar

0.00 58,995,000.00 0.00 58,995,000.00

1 05 01 52 04 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bppp Jawa Barat 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1 05 01 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504,460,000.00 3,900,690,000.00 0.00 4,405,150,000.00

1 05 01 53 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

109,440,000.00 2,078,810,000.00 0.00 2,188,250,000.00

1 05 01 53 02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpmkl-diskimrum 379,896,000.00 652,004,000.00 0.00 1,031,900,000.00

1 05 01 53 03 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpsr Diskimrum Prov Jabar 0.00 585,000,000.00 0.00 585,000,000.00

1 05 01 53 04 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bppp 15,124,000.00 584,876,000.00 0.00 600,000,000.00

1 05 01 54 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 146,290,000.00 936,845,000.00 20,701,915,000.00 21,785,050,000.00

1 05 01 54 01 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dilingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

7,200,000.00 29,025,000.00 402,742,000.00 438,967,000.00

1 05 01 54 02 Revitalisasi Tahap Ii Balai Pengujian Mutu Konstruksi Dan Lingkungan-diskimrum

7,800,000.00 31,750,000.00 960,450,000.00 1,000,000,000.00

1 05 01 54 03 Revitalisasi Tahap Ii Balai Pengelolaan Sampah Regional (bpsr) Provinsi Jawa Barat

8,100,000.00 0.00 941,100,000.00 949,200,000.00

1 05 01 54 04 Revitalisasi Balai Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat 6,300,000.00 149,550,000.00 581,800,000.00 737,650,000.00

1 05 01 54 05 Renovasi Eks Gedung Sidang Paripurna Dprd Provinsi Jawa Barat 60,840,000.00 444,160,000.00 12,309,000,000.00 12,814,000,000.00

1 05 01 54 06 Renovasi Dan Perluasan Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat 35,200,000.00 159,930,000.00 3,027,936,000.00 3,223,066,000.00

(19)

Lampiran IV PERDA Hal. 19

1 05 01 55 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 59,150,000.00 13,768,850,000.00 0.00 13,828,000,000.00

1 05 01 55 01 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

13,500,000.00 2,236,500,000.00 0.00 2,250,000,000.00

1 05 01 55 02 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Perkantoran Bpmkl-diskimrum 4,900,000.00 573,100,000.00 0.00 578,000,000.00

1 05 01 55 03 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bpsr Diskimrum Prov Jabar 40,750,000.00 10,959,250,000.00 0.00 11,000,000,000.00

1 05 01 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

14,256,000.00 75,744,000.00 0.00 90,000,000.00

1 05 01 59 01 Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Permukiman Dan Perumahan

14,256,000.00 75,744,000.00 0.00 90,000,000.00

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,770,362,000.00 38,323,513,000.00 10,096,200,000.00 50,190,075,000.00

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,770,362,000.00 38,323,513,000.00 10,096,200,000.00 50,190,075,000.00

1 06 01 23 Program Penataan Ruang 86,600,000.00 1,113,400,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1 06 01 23 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Bkprd Provinsi Jawa Barat 49,400,000.00 450,600,000.00 0.00 500,000,000.00

1 06 01 23 02 Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 21,800,000.00 478,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1 06 01 23 03 Penyusunan Kajian Pendukung Evaluasi Rtrwp Jawa Barat 15,400,000.00 184,600,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 24 Program Kerjasama Pembangunan 13,800,000.00 386,200,000.00 0.00 400,000,000.00

1 06 01 24 04 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat 13,800,000.00 386,200,000.00 0.00 400,000,000.00

1 06 01 25 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

608,458,000.00 20,734,742,000.00 0.00 21,343,200,000.00

1 06 01 25 05 Updating Sistem E-monev Jawa Barat 9,000,000.00 191,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 06 Fasilitasi Dan Koordinasi Penelitian Di Jawa Barat 14,500,000.00 285,500,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 07 Fasilitasi Budaya Riset Perguruan Tinggi Swasta 50,000,000.00 250,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 08 Penguatan Dan Sinergi Desk Ipm Kab/kota Dalam Startegi Pembangunan Manusia Di Jawa Barat

5,400,000.00 294,600,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 09 Pendampingan Pemantauan Pelaksanaan Rad Mdgs Dan Rad Pangan Dan Gizi 41,400,000.00 258,600,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 10 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 1,500,000.00 298,500,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 11 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 12 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jawa Barat 0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00

1 06 01 25 13 Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan Dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Jawa Barat

70,200,000.00 1,879,800,000.00 0.00 1,950,000,000.00

1 06 01 25 14 Operasional Tim Advisor Penerapan Iptek Pembangunan Jawa Barat Dan Tim Sida Jawa Barat

12,000,000.00 188,000,000.00 0.00 200,000,000.00

(20)

Lampiran IV PERDA Hal. 20

1 06 01 25 16 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (tkpk) Provinsi Jawa Barat

0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00

1 06 01 25 17 Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Provinsi Jawa Barat 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 18 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat 0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1 06 01 25 19 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat 2,400,000.00 497,600,000.00 0.00 500,000,000.00

1 06 01 25 20 Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat 29,250,000.00 1,113,950,000.00 0.00 1,143,200,000.00

1 06 01 25 21 Fasilitasi Dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non Apbd 102,540,000.00 397,460,000.00 0.00 500,000,000.00

1 06 01 25 22 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Program Wismp 2

33,000,000.00 167,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 23 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Selatan 0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00

1 06 01 25 24 Pendukungan Fokus Group Diskusi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 30,000,000.00 570,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1 06 01 25 25 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1 06 01 25 26 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu Dan Teknologi Di Kawasan Pendidikan Jatinangor

21,418,000.00 578,582,000.00 0.00 600,000,000.00

1 06 01 25 27 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat

16,650,000.00 283,350,000.00 0.00 300,000,000.00

1 06 01 25 28 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (plksda-bm)

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 29 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (tapd) Provinsi Jawa Barat 60,800,000.00 739,200,000.00 0.00 800,000,000.00

1 06 01 25 30 Peningkatan Wawasan Dan Kualitas Perencanaan Dan Praktek Lapangan 17,200,000.00 382,800,000.00 0.00 400,000,000.00

1 06 01 25 31 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rkpd) Provinsi Jawa Barat 30,000,000.00 3,320,000,000.00 0.00 3,350,000,000.00

1 06 01 25 32 Rencana Besar Dan Strategi Penyerapan 2 Juta Tenaga Kerja 16,200,000.00 183,800,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 33 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Agribisnis Ikan Air Tawar Dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional Dan Global (tkw-12)

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 34 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi Dan Varietas Unggul Lainnya (tkw-13)

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 35 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (growth Center) Palabuhanratu

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 36 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Industri Manufaktur (tkw-21) 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 37 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Industri Keramik Dan Gerabah (tkw-22) 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 38 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur (tkw-25) 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 39 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Agribisnis Buah-buahan, Tebu Dan Industrialisasi Perikanan, Sentra Ternak Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau Dan Unggas Lokal (tkw-31)

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 40 Koordinasi Dan Sinergi Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (pilgrimage) Dan Mengembangkan Ekowisata (tkw-34)

0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 41 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (tkw-35) 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 06 01 25 42 Koordinasi Dan Sinergi Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif Dan Pariwisata (tkw-44)

Referensi

Dokumen terkait

Pada __(f)__ satu lagi perjanjian ditandatangani antara __(g)__ dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman yang secara rasminya __(h)__ diserahkan kepada SHTI. Melaka

Dari hasil pengolahan data lintasan didapatkan gambaran konfigurasi bawah permukaan yang saling bersesuaian, yaitu terlihatnya perlapisan batuan dengan kemenerusan ke

Pengembangan Game untuk Program Studi Teknik Multimedia Jaringan di Politeknik Negeri Batam," Jurnal Tidak Terakreditasi Politeknik Negeri Batam, November, 2014. 

Jadi, ∆ MXQ adalah sama dengan ∆ PLQ, sebab segitiga tersebut masing-masing adalah bersudut siku-siku dan memiliki sudut yang besarnya sama di Q.. ∆ RLF adalah sama dengan

Hal ini juga disertai dengan belanja modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang terjadi di Provinsi tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian yang berjudul “

Behavioral perspective : Narver and Slater (1990) argue that market orientation involved behavioral aspects such as customer orientation, competitor orientation, and inter-func-

ways of communicating, a more homogeneous perspective, H3b: Following M-form implementation, unrelated diver- and an overall greater understanding of the day-to-day work- sified

Pembangunan Basis Data meliputi kegiatan pembangunan Basis Data internal dan eksternal. Pembangunan Basis Data internal diperoleh dari sistem informasi manajemen terpadu yang