JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat
30 30 40 Jumlah surat terkirim I Program pelayanan
administrasi perkantoran
3,150,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
50 25 20 10 Jumlah jenis rekening terbayar 26,492,000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
25 25 25 25 Jumlah THL administrasi keuangan 25,946,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
30 20 30 20 Jumlah THL kebersihan kantor 16,856,000
5 Penyediaan alat tulis kantor 100 Jumlah jenis ATK tersedia 7,500,000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30 20 30 20 Jumlah jenis cetak dan
penggandaan 2,350,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
60 40 Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan kantor
3,875,000
8 Penyediaan makanan dan minuman
40 10 10 40 Jumlah makanan dan minuman
tersedia
7,125,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 30 20 Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
22,500,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
25 25 25 25 Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
31,000,000
11 Penyediaan jasa pengamanan kantor
30 20 20 30 Jumlah THL pengamanan kantor 26,268,000
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli
24,945,000
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100 Jumlah peralatan gedung kantor terbeli
40,000,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
Prosentase angka kriminalitas
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan jasa pengamanan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
NO AKSI / KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran
(Rp)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
I II III IV
NO AKSI / KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran
(Rp)
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25 75 Jumlah gedung kantor terpelihara 15,000,000
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10 20 50 20 Kendaraan dinas terpelihara 8,372,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25 75 Jumlah perlengkapan gedung
kantor terpelihara
2,450,000
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
1,500,000
17 Penataan Lingkungan Kantor 100 Jumlah lingkungan kantor tertata Penataan Lingkungan Kantor 100,000,000
19 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
60 40 Jumlah dokumen tersusun IV Program peningkatan kualitas
perencanaan
2,455,000
20 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD
90 10 Jumlah laporan monitoring,
evaluasi dan pengendalian program/kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pengendalian
program/keiatan SKPD
1,225,000
21 Fasilitasi dan pengiriman tim
kesenian 55 45
Jumlah pengiriman tim V Program pengelolaan
kekayaan budaya 27,705,000
22 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah 5 30 45 20
Jumlah kesenian yang
dikembangkan 263,219,000 JOKO PURWANTO,SH.MH NIP. 19800113 199903 1 001 NIP. 19720601 199203 1 005 Drs. MOH.PRIHADI, M.Si Pembina SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS Cawas, Januari 2019 CAMAT CAWAS
Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/keiatan SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat
30 30 40 Jumlah surat terkirim I Program pelayanan
administrasi perkantoran
3,150,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
50 25 20 10 Jumlah jenis rekening terbayar 26,492,000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
25 25 25 25 Jumlah THL administrasi keuangan 25,946,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
30 20 30 20 Jumlah THL kebersihan kantor 16,856,000
5 Penyediaan alat tulis kantor 100 Jumlah jenis ATK tersedia 7,500,000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30 20 30 20 Jumlah jenis cetak dan
penggandaan 2,350,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
60 40 Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan kantor
3,875,000
8 Penyediaan makanan dan minuman
40 10 10 40 Jumlah makanan dan minuman
tersedia
7,125,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 30 20 Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
22,500,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
25 25 25 25 Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
31,000,000
11 Penyediaan jasa pengamanan kantor
30 20 20 30 Jumlah THL pengamanan kantor 26,268,000
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli
24,945,000
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100 Jumlah peralatan gedung kantor terbeli
40,000,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
Prosentase angka kriminalitas
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan jasa pengamanan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
NO AKSI / KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran
(Rp)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
I II III IV
NO AKSI / KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran
(Rp)
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25 75 Jumlah gedung kantor terpelihara 15,000,000
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10 20 50 20 Kendaraan dinas terpelihara 8,372,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25 75 Jumlah perlengkapan gedung
kantor terpelihara
2,450,000
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
1,500,000
17 Penataan Lingkungan Kantor 100 Jumlah lingkungan kantor tertata Penataan Lingkungan Kantor 100,000,000
19 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
60 40 Jumlah dokumen tersusun IV Program peningkatan kualitas
perencanaan
2,455,000
20 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD
90 10 Jumlah laporan monitoring,
evaluasi dan pengendalian program/kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pengendalian
program/keiatan SKPD
1,225,000
21 Fasilitasi dan pengiriman tim
kesenian 55 45
Jumlah pengiriman tim V Program pengelolaan
kekayaan budaya 27,705,000
22 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah 5 30 45 20
Jumlah kesenian yang
dikembangkan 263,219,000 JOKO PURWANTO,SH.MH NIP. 19800113 199903 1 001 NIP. 19720601 199203 1 005 Drs. MOH.PRIHADI, M.Si Pembina SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS Cawas, Januari 2019 CAMAT CAWAS
Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/keiatan SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 1 Fasilitasi dan Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
100 Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan
I Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
13,750,000
2 Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan
50 20 30 Jumlah kegiatan olahraga II Program pembinaan pemuda dan olahraga
19,547,000
3 Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
85 15 Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI
11,615,000
4 Peningkatan dan pembinaan keagamaan
50 50 Jumlah penyelenggaraan pengajian III Program peningkatan keagamaan
11,500,000
5 Pengadaan bahan logistik 25 25 25 25 Jumlah paket bantuan logistik IV Program peningkatan pengelolaan logistik
30,000,000
6 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
25 25 25 25 Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
V 31,000,000
7 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
50 50 Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7,000,000
8 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
50 35 15 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7,000,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP) JABATAN : KASI TRANTIBUM KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN Anggaran
(Rp)
Peningkatan dan pembinaan keagamaan Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
Prosentase angka kriminalitas
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
PROGRAM
Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan
TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
60 40 Jumlah kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan
I 7,000,000
2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
60 40 Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan
7,000,000
3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
80 10 10 Jumlah kegiatan fasilitasi tata pemerintahan
7,000,000
4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 15 85 Jumlah desa lunas PBB 12,000,000 5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 100 Jumlah desa terfasilitasi Pilkades 40,000,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
TARGET (%) Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)
NO AKSI / KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN Anggaran
(Rp) Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
JABATAN : TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan INDIKATOR KINERJA
Prosentase angka kriminalitas SASARAN STRATEGIS
Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
JABATAN : KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 3 Upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat
15 85 Jumlah lomba posyandu terlaksana
III Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
14,600,000
4 Gerakan desa ramah lingkungan
100 Jumlah desa yang mengikuti lomba
IV Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
15,000,000 5 Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
60 40 Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
V Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan 7,000,000 6 Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
55 35 Jumlah kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7,000,000 7 Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
60 40 Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
12,500,000
8 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
35 15 50 Jumlah desa penerima bantuan keuangan
20,000,000
9 Fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
70 30 Jumlah kelompok PKK terfasilitasi 30,000,000
10 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan
70 30 Jumlah dokumen tersusun 7,000,000
11 Penyelenggaraan sambang warga
100 Jumlah peserta yang mengikuti sambang warga 35,000,000 12 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 Jumlah kegiatan 12,500,000
Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
Prosentase angka kriminalitas Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)
Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan Gerakan desa ramah lingkungan
Fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
I II III IV
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran (Rp)