• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat

30 30 40 Jumlah surat terkirim I Program pelayanan

administrasi perkantoran

3,150,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

50 25 20 10 Jumlah jenis rekening terbayar 26,492,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

25 25 25 25 Jumlah THL administrasi keuangan 25,946,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

30 20 30 20 Jumlah THL kebersihan kantor 16,856,000

5 Penyediaan alat tulis kantor 100 Jumlah jenis ATK tersedia 7,500,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

30 20 30 20 Jumlah jenis cetak dan

penggandaan 2,350,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60 40 Jumlah jenis komponen instalasi

listrik dan penerangan bangunan kantor

3,875,000

8 Penyediaan makanan dan minuman

40 10 10 40 Jumlah makanan dan minuman

tersedia

7,125,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 30 20 Jumlah frekuensi perjalanan luar

daerah

22,500,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

25 25 25 25 Jumlah frekuensi perjalanan dalam

daerah

31,000,000

11 Penyediaan jasa pengamanan kantor

30 20 20 30 Jumlah THL pengamanan kantor 26,268,000

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli

24,945,000

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100 Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

40,000,000

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

Prosentase angka kriminalitas

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa pengamanan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

NO AKSI / KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran

(Rp)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(2)

I II III IV

NO AKSI / KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran

(Rp)

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25 75 Jumlah gedung kantor terpelihara 15,000,000

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10 20 50 20 Kendaraan dinas terpelihara 8,372,000

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25 75 Jumlah perlengkapan gedung

kantor terpelihara

2,450,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara

1,500,000

17 Penataan Lingkungan Kantor 100 Jumlah lingkungan kantor tertata Penataan Lingkungan Kantor 100,000,000

19 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

60 40 Jumlah dokumen tersusun IV Program peningkatan kualitas

perencanaan

2,455,000

20 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD

90 10 Jumlah laporan monitoring,

evaluasi dan pengendalian program/kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pengendalian

program/keiatan SKPD

1,225,000

21 Fasilitasi dan pengiriman tim

kesenian 55 45

Jumlah pengiriman tim V Program pengelolaan

kekayaan budaya 27,705,000

22 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah 5 30 45 20

Jumlah kesenian yang

dikembangkan 263,219,000 JOKO PURWANTO,SH.MH NIP. 19800113 199903 1 001 NIP. 19720601 199203 1 005 Drs. MOH.PRIHADI, M.Si Pembina SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS Cawas, Januari 2019 CAMAT CAWAS

Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/keiatan SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

(3)

JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat

30 30 40 Jumlah surat terkirim I Program pelayanan

administrasi perkantoran

3,150,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

50 25 20 10 Jumlah jenis rekening terbayar 26,492,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

25 25 25 25 Jumlah THL administrasi keuangan 25,946,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

30 20 30 20 Jumlah THL kebersihan kantor 16,856,000

5 Penyediaan alat tulis kantor 100 Jumlah jenis ATK tersedia 7,500,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

30 20 30 20 Jumlah jenis cetak dan

penggandaan 2,350,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60 40 Jumlah jenis komponen instalasi

listrik dan penerangan bangunan kantor

3,875,000

8 Penyediaan makanan dan minuman

40 10 10 40 Jumlah makanan dan minuman

tersedia

7,125,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 30 20 Jumlah frekuensi perjalanan luar

daerah

22,500,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

25 25 25 25 Jumlah frekuensi perjalanan dalam

daerah

31,000,000

11 Penyediaan jasa pengamanan kantor

30 20 20 30 Jumlah THL pengamanan kantor 26,268,000

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli

24,945,000

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100 Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

40,000,000

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

Prosentase angka kriminalitas

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa pengamanan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

NO AKSI / KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran

(Rp)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(4)

I II III IV

NO AKSI / KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran

(Rp)

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25 75 Jumlah gedung kantor terpelihara 15,000,000

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10 20 50 20 Kendaraan dinas terpelihara 8,372,000

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25 75 Jumlah perlengkapan gedung

kantor terpelihara

2,450,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara

1,500,000

17 Penataan Lingkungan Kantor 100 Jumlah lingkungan kantor tertata Penataan Lingkungan Kantor 100,000,000

19 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

60 40 Jumlah dokumen tersusun IV Program peningkatan kualitas

perencanaan

2,455,000

20 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD

90 10 Jumlah laporan monitoring,

evaluasi dan pengendalian program/kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pengendalian

program/keiatan SKPD

1,225,000

21 Fasilitasi dan pengiriman tim

kesenian 55 45

Jumlah pengiriman tim V Program pengelolaan

kekayaan budaya 27,705,000

22 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah 5 30 45 20

Jumlah kesenian yang

dikembangkan 263,219,000 JOKO PURWANTO,SH.MH NIP. 19800113 199903 1 001 NIP. 19720601 199203 1 005 Drs. MOH.PRIHADI, M.Si Pembina SEKRETARIS KECAMATAN CAWAS Cawas, Januari 2019 CAMAT CAWAS

Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/keiatan SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

(5)

TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 1 Fasilitasi dan Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

100 Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan

I Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

13,750,000

2 Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan

50 20 30 Jumlah kegiatan olahraga II Program pembinaan pemuda dan olahraga

19,547,000

3 Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

85 15 Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI

11,615,000

4 Peningkatan dan pembinaan keagamaan

50 50 Jumlah penyelenggaraan pengajian III Program peningkatan keagamaan

11,500,000

5 Pengadaan bahan logistik 25 25 25 25 Jumlah paket bantuan logistik IV Program peningkatan pengelolaan logistik

30,000,000

6 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

25 25 25 25 Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

V 31,000,000

7 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

50 50 Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7,000,000

8 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

50 35 15 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

7,000,000

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP) JABATAN : KASI TRANTIBUM KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN Anggaran

(Rp)

Peningkatan dan pembinaan keagamaan Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

Prosentase angka kriminalitas

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

KEGIATAN

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

PROGRAM

Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan

(6)
(7)
(8)

TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

60 40 Jumlah kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan

I 7,000,000

2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

60 40 Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan

7,000,000

3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

80 10 10 Jumlah kegiatan fasilitasi tata pemerintahan

7,000,000

4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 15 85 Jumlah desa lunas PBB 12,000,000 5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 100 Jumlah desa terfasilitasi Pilkades 40,000,000

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

TARGET (%) Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)

NO AKSI / KEGIATAN

JADWAL

PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN Anggaran

(Rp) Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

JABATAN : TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan INDIKATOR KINERJA

Prosentase angka kriminalitas SASARAN STRATEGIS

Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

(9)
(10)

JABATAN : KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TW I TW II TW III TW IV 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 I II III IV 3 Upaya kesehatan bersumber

daya masyarakat

15 85 Jumlah lomba posyandu terlaksana

III Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

14,600,000

4 Gerakan desa ramah lingkungan

100 Jumlah desa yang mengikuti lomba

IV Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

15,000,000 5 Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

60 40 Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

V Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan 7,000,000 6 Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan

55 35 Jumlah kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa

7,000,000 7 Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan

60 40 Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa

12,500,000

8 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

35 15 50 Jumlah desa penerima bantuan keuangan

20,000,000

9 Fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan

70 30 Jumlah kelompok PKK terfasilitasi 30,000,000

10 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan

70 30 Jumlah dokumen tersusun 7,000,000

11 Penyelenggaraan sambang warga

100 Jumlah peserta yang mengikuti sambang warga 35,000,000 12 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 Jumlah kegiatan 12,500,000

Prosentase desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

Prosentase angka kriminalitas Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran (Rp)

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)

Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat

Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan

Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan Gerakan desa ramah lingkungan

Fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan

(11)

I II III IV

NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Anggaran (Rp)

Referensi

Dokumen terkait

Penataan Atribut partai politik dan peserta pemilihan umum di wilayah Kota Batu dibebaskan dari pungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Tujuan dibuatnya laporan keuangan ada- lah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam

Berdasarkan gambar 11 diketahui bahwa terdapat 61% responden yang tidak memiliki atau memperoleh pendapatan dari pekerjaan lain, terdapat 26% responden yang memiliki

PETA LINTAS FUNGSI : 3.1.6 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGENTASAN KEMISKINAN (TKPK DAN RAPOR KELUARGA) Kecamatan Kelurahan Bappeda Dinsos Bagian tata Pemerintahan

Hasil belajar siswa kelas VIIIB SMP Negeri 3 Sukamaju sebelum dan setelah diterapkan pembelajaran dengan penerapan kontekstual nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa dari

Dalam perencanaan program pendidikan karakter di sekolah mengacu pada jenis-jenis kegiatan sekolah untuk mengembangkan tujuan, sasaran kegiatan, substansi kegiatan,

Pembelajaran menggunakan sistem tradisional sangat tidak tepat digunakan pada pendidikan agama Hindu saat ini karena dianggap kurang mengembangkan potensi yang

Soetomo diputuskan untuk melakukan operasi ulang pada pasien tersebut dilandaskan tidak hanya pada rekomendasi terapi pada sarcoma ovarium yaitu debulking surgery